PROGRAMMA
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
PRIORITARIO E’ MANTENERE I
SERVIZI Già ESISTENTI :
AMBULATORIO
ACCOMPAGNAMENTO
UNITA’ DI STRADA
SPORTELLO IMMIGRATI
SEGRETERIA
Conferma e potenziamento
Vanno confermate attività già in essere
quali:
 Iniziative all’estero( pozzo in Congo)
 Laboratorio teatrale ( film
documentario)
 Iniziative nelle scuole
 Presenza in organismi quali
assovoce, comitato don diana
 Attività di promozione territoriale
I progetti
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
Portare a termine i progetti già
approvati:
PIT
Scuola di Italiano
Centro di promozione sociale
Fondazione sud
PROGRAMMA
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
Nuove iniziative da intraprendere
Iscrizione al 2° registro naz. Enti che si
interessano di immigrazione (tratta); ciò richiede
l’attivazione di un servizio di accoglienza
Partecipazione all’ATS delle UDS
Formazione alla maternità responsabile
Madri di comunità
Iniziative varie di promozione e raccolta fondi (
film sull’immigrazione, lotterie, pubblicazioni ,
sito internet, ecc. ecc.)
Monitoraggio e partecipazione a bandi vari
Bilancio di Previsione 2008
USCITE
Servizi in continuità
Ambulatorio
previsione
26000
accompagnamento
27.500
UDS
39.800
ecm
50.000
sportello immigrati
segreteria
7.800
18.500
servizio civile
3.000
attività di promozione
3.000
totale servizi
175600
Spese per azioni in programma
azioni in programma
accoglienza donne
fitto locali
6000
personale
12.000
utenze
varie
2.400
10.000
totale accoglienza
30400
Spese da progetti
PROGETTI
PIT
25.000
SCUOLA ITALIANO
50.000
PROMOZIONE SOC.
15.000
TOTALE PROGETTI
90.000
TOTALI SPESE PREVISTE 2007
Servizi in continuità : 175.600
 Azioni in programma:
30.400
 Progetti
: 90.000
TOTALE SPESE
: 296.000

ENTRATE 2008
convenzione
50.000
ECM
64.000
5/1000
6600
raccolta fondi
10.000
coop.sollievo
5000
P.I.T.
25.000
prom.soc.
15000
scuola
50.000
progetto donne
30.400
progetto TD
40.000
TOTALE
296.000
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Bilancio di Previsione 2008 USCITE