Servizio Territoriale di Oristano DETERMINAZIONE N. 94 DEL 30.04.2013 ________ Oggetto: Esercizio finanziario 2013 - Fornitore TRE EMME Soc. Coop.va a.r.l., Via Palestrina, 20/22 - 09170 Oristano - P. IVA 01023810953 – cod. fornitore 4676 Liquidazione del pagamento della somma di € 4.428,60. Fornitura di attrezzature per il servizio AIB Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (CIG ZF707EB2CA) Capitolo di spesa SC05.0005 - U.P.B. S05.01.002. Centro di costo C22AIB001 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO VISTO lo statuto dell’Ente Foreste della Sardegna; VISTA la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della Sardegna e determina la soppressione dell’Azienda Foreste Demaniali a far data dal 01.01.2001; VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14; VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20; VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale; VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni che detta norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Sardegna; 1/4 Servizio Territoriale di Oristano DETERMINAZIONE N. 94 DEL 30.04.2013 VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 155 del 07/12/2012 con la quale si autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio dell’anno 2013 fino al 28/02/2013, resa esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 1/5 del 08/01/2013; VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 05/02/2013 con la quale si autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio dell’anno 2013 fino al 30/04/2013, resa esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 11/4 del 26/02/2013; VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 87 del 20/06/2012 con la quale viene nominato l’Ing. Giuliano Patteri Direttore del Servizio Territoriale di Oristano dell’Ente Foreste della Sardegna; VISTO il preventivo della Ditta TRE EMME Soc. Coop.va a.r.l., Via Palestrina, 20/22 09170 Oristano - P. IVA 01023810953 - codice fornitore 4676, pervenuto con nota protocollo n. 18906 del 30/11/2012; VISTA la lettera d’ordine protocollo n. 20510 del 28/12/2012 di euro 4.428,60 IVA di legge inclusa, con la quale si ordina alla Ditta TRE EMME Soc. Coop.va a.r.l., Via Palestrina, 20/22 - 09170 Oristano - P. IVA 01023810953 - codice fornitore 4676, la fornitura di attrezzature per il servizio AIB, come da sopraccitato preventivo; ACCERTATO che la transazione oggetto del presente provvedimento è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, (CIG ZF707EB2CA); Istituto Bancario: -------------------------------------------------------------------------- – Soggetti autorizzati ad operare: ----------------------------------------------VISTO l’impegno assunto sul bilancio dell’anno 2012 con provvedimento n. 500 del 28/12/2012 per l’importo di euro 4.428,60, n. SIBEAR 3130000146; VERIFICATO che il sopra citato provvedimento di impegno è stato pubblicato ai sensi del comma 5 dell’articolo 18 del D.L. 83/2012 (convertito con L.134/2012), con il numero identificativo 00000009019; 2/4 Servizio Territoriale di Oristano DETERMINAZIONE N. 94 DEL 30.04.2013 VERIFICATA la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa di bilancio dell’Ente per il 2013 (conto residui); RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, per far fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi al competente capitolo di spesa SC05.0005 - U.P.B. S05.01.002; VISTA la fattura n. 80 del 20/02/2013 dell'importo di euro 4.428,60 IVA di legge inclusa, emessa dalla Ditta TRE EMME Soc. Coop.va a.r.l., Via Palestrina, 20/22 - 09170 Oristano - P. IVA 01023810953 - codice fornitore 4676, e relativa alla fornitura ordinata con la sopra menzionata lettera d’ordine; VISTA la bolla n. 8 del 29/03/2013 di presa in carico della fornitura succitata nell’inventario dei beni mobili del Servizio Territoriale di Oristano dal numero 03286 al numero 03291 della cat. 1; VISTE le registrazioni nel registro dei beni durevoli del Servizio Territoriale di Oristano al n. 593 del 29/03/2013; VISTA la certificazione di regolare fornitura dei materiali ordinati rilasciata dal Responsabile Antincendio e Protezione Civile del Servizio Territoriale di Oristano; VISTA l’attestazione apposta in calce alla fattura con la quale si dichiara che la fornitura indicata nella stessa è conforme per qualità, quantità e prezzo a quanto ordinato; ATTESO che l’attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio Territoriale di Oristano; DETERMINA ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, è disposta la liquidazione della somma di € 4.428,60, a gravare sul capitolo SC05.0005 - U.P.B. S05.01.002 (C.d.R. 00.00.02.22) dello stato di previsione della spesa del Bilancio dell’Ente Foreste per 3/4 Servizio Territoriale di Oristano DETERMINAZIONE N. 94 DEL 30.04.2013 l’esercizio finanziario 2013, a favore della Ditta TRE EMME Soc. Coop.va a.r.l., Via Palestrina, 20/22 - 09170 Oristano - P. IVA 01023810953 - codice fornitore 4676 Codice Siope 20103, gestionale 2132. ART. 2 Il Servizio Programmazione Contabilità Bilancio e Appalti dell’Ente Foreste della Sardegna è autorizzato al pagamento della somma di € 4.428,60, a favore della Ditta TRE EMME Soc. Coop.va a.r.l., Via Palestrina, 20/22 - 09170 Oristano - P. IVA 01023810953 - codice fornitore 4676 - Codice Siope 20103, gestionale 2132 – centro di costo C22AIB001. ART. 3 Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul C.C. codice --------------------------------------------------------------------------- intestato al beneficiario. ART. 4 Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l’impegno assunto con la determinazione n. 500 del 28/12/2012, n. SIBEAR 3130000146. ART. 5 La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell’Ente ai sensi dell’articolo 21, comma 8, della L.R. 31/1998. Il Direttore del Servizio Ing. Giuliano Patteri s.c./F.LResp.Uff.Amm.vo EFDS – Servizio Bilancio Emesso mandato di pagamento n. __________________________ Capitolo SC _____________________ in data _________________ Per l’importo euro _______________________ Iva inclusa. Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006 4/4