Servizio Territoriale di Oristano
DETERMINAZIONE N. 94 DEL 30.04.2013
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Oggetto:
Esercizio finanziario 2013 - Fornitore TRE EMME Soc. Coop.va a.r.l., Via
Palestrina, 20/22 - 09170 Oristano - P. IVA 01023810953 – cod. fornitore 4676
Liquidazione del pagamento della somma di € 4.428,60.
Fornitura di attrezzature per il servizio AIB
Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (CIG ZF707EB2CA)
Capitolo di spesa SC05.0005 - U.P.B. S05.01.002. Centro di costo C22AIB001
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO
VISTO
lo statuto dell’Ente Foreste della Sardegna;
VISTA
la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della
Sardegna e determina la soppressione dell’Azienda Foreste Demaniali a far data
dal 01.01.2001;
VISTA
la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14;
VISTA
la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20;
VISTA
la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che disciplina l’organizzazione degli
uffici della Regione e del relativo personale;
VISTA
la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni che
detta norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della
Regione Sardegna;
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VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 155 del 07/12/2012 con la quale si
autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio dell’anno 2013 fino al 28/02/2013, resa
esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 1/5 del 08/01/2013;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 05/02/2013 con la quale si
autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio dell’anno 2013 fino al 30/04/2013, resa
esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 11/4 del 26/02/2013;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 87 del 20/06/2012 con la quale
viene nominato l’Ing. Giuliano Patteri Direttore del Servizio Territoriale di Oristano
dell’Ente Foreste della Sardegna;
VISTO
il preventivo della Ditta TRE EMME Soc. Coop.va a.r.l., Via Palestrina, 20/22 09170 Oristano - P. IVA 01023810953 - codice fornitore 4676, pervenuto con nota
protocollo n. 18906 del 30/11/2012;
VISTA
la lettera d’ordine protocollo n. 20510 del 28/12/2012 di euro 4.428,60 IVA di legge
inclusa, con la quale si ordina alla Ditta TRE EMME Soc. Coop.va a.r.l., Via
Palestrina, 20/22 - 09170 Oristano - P. IVA 01023810953 - codice fornitore 4676,
la fornitura di attrezzature per il servizio AIB, come da sopraccitato preventivo;
ACCERTATO che la transazione oggetto del presente provvedimento è soggetta agli obblighi
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
(CIG ZF707EB2CA); Istituto Bancario: -------------------------------------------------------------------------- – Soggetti autorizzati ad operare: ----------------------------------------------VISTO
l’impegno assunto sul bilancio dell’anno 2012 con provvedimento n. 500 del
28/12/2012 per l’importo di euro 4.428,60, n. SIBEAR 3130000146;
VERIFICATO
che il sopra citato provvedimento di impegno è stato pubblicato ai sensi del comma
5 dell’articolo 18 del D.L. 83/2012 (convertito con L.134/2012), con il numero
identificativo 00000009019;
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VERIFICATA
la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione
della spesa di bilancio dell’Ente per il 2013 (conto residui);
RITENUTO
opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, per far fronte agli oneri
derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi al competente capitolo di spesa
SC05.0005 - U.P.B. S05.01.002;
VISTA
la fattura n. 80 del 20/02/2013 dell'importo di euro 4.428,60 IVA di legge inclusa,
emessa dalla Ditta TRE EMME Soc. Coop.va a.r.l., Via Palestrina, 20/22 - 09170
Oristano - P. IVA 01023810953 - codice fornitore 4676, e relativa alla fornitura
ordinata con la sopra menzionata lettera d’ordine;
VISTA
la bolla n. 8 del 29/03/2013 di presa in carico della fornitura succitata nell’inventario
dei beni mobili del Servizio Territoriale di Oristano dal numero 03286 al numero
03291 della cat. 1;
VISTE
le registrazioni nel registro dei beni durevoli del Servizio Territoriale di Oristano al
n. 593 del 29/03/2013;
VISTA
la certificazione di regolare fornitura dei materiali ordinati rilasciata dal
Responsabile Antincendio e Protezione Civile del Servizio Territoriale di Oristano;
VISTA
l’attestazione apposta in calce alla fattura con la quale si dichiara che la fornitura
indicata nella stessa è conforme per qualità, quantità e prezzo a quanto ordinato;
ATTESO
che l’attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del
Servizio Territoriale di Oristano;
DETERMINA
ART. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, è disposta la liquidazione della somma di
€ 4.428,60, a gravare sul capitolo SC05.0005 - U.P.B. S05.01.002 (C.d.R.
00.00.02.22) dello stato di previsione della spesa del Bilancio dell’Ente Foreste per
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l’esercizio finanziario 2013, a favore della Ditta TRE EMME Soc. Coop.va a.r.l., Via
Palestrina, 20/22 - 09170 Oristano - P. IVA 01023810953 - codice fornitore 4676 Codice Siope 20103, gestionale 2132.
ART. 2
Il Servizio Programmazione Contabilità Bilancio e Appalti dell’Ente Foreste della
Sardegna è autorizzato al pagamento della somma di € 4.428,60, a favore della
Ditta TRE EMME Soc. Coop.va a.r.l., Via Palestrina, 20/22 - 09170 Oristano - P.
IVA 01023810953 - codice fornitore 4676 - Codice Siope 20103, gestionale 2132 –
centro di costo C22AIB001.
ART. 3
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul C.C. codice --------------------------------------------------------------------------- intestato al beneficiario.
ART. 4
Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l’impegno assunto
con la determinazione n. 500 del 28/12/2012, n. SIBEAR 3130000146.
ART. 5
La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell’Ente ai sensi
dell’articolo 21, comma 8, della L.R. 31/1998.
Il Direttore del Servizio
Ing. Giuliano Patteri
s.c./F.LResp.Uff.Amm.vo
EFDS – Servizio Bilancio
Emesso mandato di pagamento n. __________________________
Capitolo SC _____________________ in data _________________
Per l’importo euro _______________________ Iva inclusa.
Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006
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Determina 094 ST OR - TRE EMME