20/08/2012
ID: 79918669
DELTA 2000 - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
Sede legale: Strada Luigia 8 OSTELLATO (FE)
Iscritta al Registro Imprese di FERRARA
C.F. e numero iscrizione: 01358060380
Iscritta al R.E.A. di FERRARA n. 150300
Capitale Sociale sottoscritto € 120.333,94 Interamente versato
Partita IVA: 01358060380
Relazione sulla gestione
Bilancio abbreviato al 31/12/2011
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2011; nel
presente documento, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento
della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio
d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove
possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.
Informativa sulla società
Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione.
Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di
direzione e coordinamento.
Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.
Stato Patrimoniale Attivo
Voce
CAPITALE CIRCOLANTE
Esercizio 2011
%
Esercizio 2010
%
Variaz.
assoluta
Variaz. %
1.117.906
99,23 %
1.091.032
99,12 %
26.874
2,46 %
Liquidità immediate
198.023
17,58 %
59.360
5,39 %
138.663
233,60 %
Disponibilità liquide
198.023
17,58 %
59.360
5,39 %
138.663
233,60 %
Liquidità differite
919.883
81,65 %
1.031.672
93,73 %
(111.789)
(10,84) %
910.250
80,80 %
1.027.945
93,39 %
(117.695)
(11,45) %
9.633
0,86 %
3.727
0,34 %
5.906
158,47 %
8.649
0,77 %
9.637
0,88 %
(988)
(10,25) %
103
0,01 %
150
0,01 %
(47)
(31,33) %
2.546
0,23 %
3.487
0,32 %
(941)
(26,99) %
Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine
Crediti immobilizzati a breve termine
Attività finanziarie
Ratei e risconti attivi
Rimanenze
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
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Voce
Bilancio al 31/12/2011
Esercizio 2011
Immobilizzazioni finanziarie
%
Esercizio 2010
Variaz.
assoluta
%
6.000
0,53 %
6.000
0,55 %
1.126.555
100,00 %
1.100.669
100,00 %
Variaz. %
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine
TOTALE IMPIEGHI
25.886
2,35 %
Stato Patrimoniale Passivo
%
Esercizio 2010
Variaz.
assolute
Voce
Esercizio 2011
%
Variaz. %
CAPITALE DI TERZI
991.750
88,03 %
973.554
88,45 %
18.196
1,87 %
Passività correnti
938.807
83,33 %
929.282
84,43 %
9.525
1,02 %
Debiti a breve termine
921.380
81,79 %
922.234
83,79 %
(854)
(0,09) %
Ratei e risconti passivi
17.427
1,55 %
7.048
0,64 %
10.379
147,26 %
Passività consolidate
52.943
4,70 %
44.272
4,02 %
8.671
19,59 %
52.943
4,70 %
44.272
4,02 %
8.671
19,59 %
CAPITALE PROPRIO
134.805
11,97 %
127.115
11,55 %
7.690
6,05 %
Capitale sociale
120.334
10,68 %
120.334
10,93 %
Riserve
4.150
0,37 %
4.000
0,36 %
150
3,75 %
Utili (perdite) portati a nuovo
2.630
0,23 %
Utile (perdita) dell'esercizio
7.691
0,68 %
2.781
0,25 %
4.910
176,56 %
1.126.555
100,00 %
1.100.669
100,00 %
25.886
2,35 %
Debiti a m/l termine
Fondi per rischi e oneri
TFR
TOTALE FONTI
2.630
Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE
Copertura delle immobilizzazioni
Esercizio 2011
Esercizio 2010
Variazioni %
1.558,62 %
1.319,03 %
18,16 %
735,69 %
765,88 %
(3,94) %
Mezzi propri su capitale investito
11,97 %
11,55 %
3,64 %
Oneri finanziari su fatturato
30,50 %
9,38 %
225,16 %
Indice di disponibilità
119,08 %
117,41 %
1,42 %
Indice di tesoreria primario
119,08 %
117,41 %
1,42 %
Indice di indebitamento
Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del
Conto Economico.
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Bilancio al 31/12/2011
Conto Economico
Voce
VALORE DELLA PRODUZIONE
- Consumi di materie prime
Esercizio 2011
695.152
%
Esercizio 2010
100,00 %
865.994
%
100,00 %
Variaz.
assolute
Variaz. %
(170.842)
(19,73) %
31.145
4,48 %
12.989
1,50 %
18.156
139,78 %
- Spese generali
455.708
65,56 %
618.461
71,42 %
(162.753)
(26,32) %
VALORE AGGIUNTO
208.299
29,96 %
234.544
27,08 %
(26.245)
(11,19) %
- Altri ricavi
634.014
91,21 %
718.703
82,99 %
(84.689)
(11,78) %
- Costo del personale
145.362
20,91 %
139.150
16,07 %
6.212
4,46 %
(571.077)
(82,15) %
(623.309)
(71,98) %
52.232
(8,38) %
- Ammortamenti e svalutazioni
1.266
0,18 %
1.323
0,15 %
(57)
(4,31) %
RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)
(572.343)
(82,33) %
(624.632)
(72,13) %
52.289
(8,37) %
634.014
91,21 %
718.703
82,99 %
(84.689)
(11,78) %
- Oneri diversi di gestione
29.164
4,20 %
65.107
7,52 %
(35.943)
(55,21) %
REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA
32.507
4,68 %
28.964
3,34 %
3.543
12,23 %
471
0,07 %
1.065
0,12 %
(594)
(55,77) %
32.978
4,74 %
30.029
3,47 %
2.949
9,82 %
(18.645)
(2,68) %
(13.809)
(1,59) %
(4.836)
35,02 %
14.333
2,06 %
16.220
1,87 %
(1.887)
(11,63) %
- Accantonamenti
MARGINE OPERATIVO LORDO
+ Altri ricavi e proventi
+ Proventi finanziari
+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)
+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE GESTIONE
STRAORDINARIA (Margine
corrente)
+ Rettifiche di valore di attività
finanziarie
+ Proventi e oneri straordinari
REDDITO ANTE IMPOSTE
(1)
(1)
14.332
2,06 %
16.220
1,87 %
(1.888)
(11,64) %
- Imposte sul reddito dell'esercizio
6.641
0,96 %
13.439
1,55 %
(6.798)
(50,58) %
REDDITO NETTO
7.691
1,11 %
2.781
0,32 %
4.910
176,56 %
Principali indicatori della situazione economica
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE
Relazione sulla Gestione
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Esercizio 2011
Esercizio 2010
Variazioni %
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INDICE
R.O.E.
Bilancio al 31/12/2011
Esercizio 2011
Esercizio 2010
Variazioni %
5,71 %
2,19 %
160,73 %
(50,80) %
(56,75) %
(10,48) %
R.O.S.
53,17 %
19,66 %
170,45 %
R.O.A.
2,89 %
2,63 %
9,89 %
E.B.I.T. NORMALIZZATO
32.978,00
30.029,00
9,82 %
E.B.I.T. INTEGRALE
32.977,00
30.029,00
9,82 %
R.O.I.
Informazioni ex art 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.
Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a
particolari rischi e/o incertezze.
Principali indicatori non finanziari
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, ai fini di una migliore comprensione della situazione della
società, dell’andamento e del risultato della gestione, si forniscono, nel seguito, alcuni indicatori non finanziari inerenti
l’attività specifica della società, con particolare riferimento ai principali progetti realizzati:
ASSE 4 “ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER” PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2007-2013
Misura 431 – Funzionamento del GAL e Animazione
Nell’ambito delle attività di funzionamento e animazione, nell’anno 2011 sono proseguite le attività del GAL con
particolare riferimento alle seguenti attività:
1. Gestione e attuazione del PAL
Funzionamento: attività di ordinaria amministrazione, strettamente connesse all’attuazione del PAL, quali contabilità e
rendicontazione, segreteria organizzativa; acquisizione di beni e servizi finalizzati alle attività di gestione del Piano,
realizzate in ottemperanza alle disposizione del “Codice degli Appalti”; attività di funzionamento degli organi istituzionali
del GAL (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Presidenza, Collegio dei Revisori); monitoraggio e
valutazione interna del PAL; coordinamento, supervisione ed indirizzo sia dell’Ufficio di Piano preposto all’attuazione,
sia degli organismi di funzionamento attivati per l’attuazione del PAL (Comitato di Coordinamento Interprovinciale,
Steering Committee, Comitati di Valutazione, Gruppi di Lavoro Partecipativi) con riferimento alle azioni di cui Misure
411, 412, 413 del PAL. Supervisione e verifica della gestione amministrativa e finanziaria del PAL, impostazione degli
strumenti di attuazione delle misure e azioni del PAL attivate e da attivare, con particolare riferimento alla redazione di
bandi ed alla successiva fase istruttoria dei progetti candidati e conseguenti notifiche di approvazione ai soggetti
beneficiari, nonché gestione delle richieste presentate da alcuni soggetti beneficiari, relative a varianti e proroghe del
termine di ultimazione dei progetti in corso di realizzazione.
In particolare riassumiamo sinteticamente i dati riferiti alle principali attività svolte, che sono i seguenti:
 Riunioni dell’Assemblea dei Soci n. 2 rispettivamente in data 27 aprile e 28 novembre 2011;
 Riunioni del Consiglio di Amministrazione n. 7 rispettivamente in data: 14 marzo, 30 maggio, 28 luglio, 09
settembre, 24 ottobre, 17 novembre e 20 dicembre 2011;
 Incontri Comitato Coordinamento Interprovinciale n. 2 e precisamente in data: 14 marzo 2011 e il 13 luglio 2011,
che hanno avuto complessivamente n. 25 partecipanti;
 Incontri gruppi tecnici (Stering Committee, Comitati di Valutazione) e incontri tecnici di lavoro con
rappresentanti dei vari servizi provinciali di Ferrara e Ravenna, del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, altri
enti locali e territoriali n. 52 partecipanti.
La struttura tecnica del GAL ha inoltre realizzato attività specifiche in attuazione del PAL, quali: la definizione e
pubblicazione di Avvisi pubblici, la redazione di schede progetto a Regia diretta, la collaborazione con il Parco del Delta
del Po per la redazione di progetti a Convenzione; la redazione e pubblicizzazione di manifestazioni di interesse.
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Bilancio al 31/12/2011
In particolare sono state svolte le seguenti attività:
1. Definizione e Pubblicazione dei seguenti avvisi pubblici:
a) avviso pubblico per l’attuazione della Misura 411 “Strategie locali per la competitività” Azione 7
“Attuazione di strategie integrate e multisettoriali” Interventi A e B “Studi e ricerca ripetitività e investimenti
per vetrine prodotti, farmer markets, PMI di trasformazione artigianale” con scadenza 17.11.11;
b) avviso pubblico per l’attuazione della Misura 412 “Attuazione di strategie locali per l’ambiente e la gestione
del territorio” Azione 3 “Attivazione con approccio Leader della Misura 216 “Sostegno agli investimenti non
produttivi” con scadenza il 07.05.12;
c) avviso pubblico per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 413 miglioramento della qualità
della vita e diversificazione attività economiche attivazione con approccio leader della Misura 311
“Diversificazione in attività non agricole” – Azione 1 “Agriturismo” - PAL per il Delta emiliano-romagnolo
ASSE 4 “Attuazione dell’approccio Leader” PSR 2007-2013 Regione Emilia-Romagna con scadenza il
07.05.12;
d) avviso pubblico per l’attuazione della Misura 413 “Miglioramento qualità della vita e diversificazione attività
economiche” Azione 2 “Attivazione con approccio Leader della Misura 313 Incentivazione delle attività
turistiche- Itinerari turistici di cui alla L.R. 23/00” con scadenza 31.01.2011.
2. Definizione delle seguenti schede progetto a regia diretta:
a) scheda progetto “Educazione ambientale” da realizzare a regia diretta a valere sulla Misura 412 “Attuazione
di strategie locali per l’ambiente e la gestione del territorio”, Azione 6 “Attuazione di strategie integrate e
multisettoriali” Intervento D “Educazione ambientale”;
b) scheda progetto “Itineradelta” da realizzare a regia diretta a valere sulla Misura 413 “Miglioramento della
qualità della vita e diversificazione attività economiche”, Azione 7 “Attuazione di strategie integrate e
multisettoriali” Intervento A.2 “ Progetti dimostrativi”;
Inoltre in attuazione del Piano di promozione territoriale 2009-2010 definito nell’anno 2009, in collaborazione con il
Comitato di coordinamento interprovinciale - CCI (Province di Ferrara e di Ravenna, CCIAA di Ferrara e di Ravenna,
Parco del Delta del Po Emilia Romagna) ed il Comitato tecnico di indirizzo al quale partecipano tecnici degli enti del CCI,
di cui alla Misura 413 Azione 7, intervento F, sono state realizzate le seguenti attività:
- “Partecipazione alla BBF 2010 e produzione di guida birdwatching” (concluso, rendicontato e liquidato);
- progetto “Segni del passato…tracce del futuro” in corso di realizzazione, in modalità Convenzione con il l’Ente di
Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, che si concluderà nell’anno 2013;
- E’ stato istituito un circuito enogastronomico dell’area del Delta emiliano-romagnolo finalizzato alla
valorizzazione delle produzioni locali, denominato “Circuito enogastronomico del Delta: antichi sapori tra terra e
mare”, nell’ambito del quale verranno realizzati n. 9 eventi di promozione delle eccellenze enogastronomiche del
territorio: Vino Burson, Sale di Cervia, Anguilla, Vongola, Riso, Fragola, Tartufo del Delta del Po, Asparago, il
salame “Bèl e cot”, attuati rispettivamente dai Comuni di Bagnacavallo, Cervia, Comacchio, Goro, Jolanda di
Savoia, Lagosanto, Mesola Russi in modalità convenzione, nel periodo 2011/2012.
2. Attività di informazione e comunicazione
Informazione e comunicazione: le attività svolte sono state rivolte alla diffusione e pubblicizzazione degli interventi riferiti
all’attuazione del Piano d’Azione Locale e contestualmente delle opportunità previste in altri programmi che intervengono
sul territorio. Nel contempo si è cercato di orientare ed accompagnare gli operatori locali nello sviluppo di progetti
integrati, utilizzando un set di strumenti articolato e variegato, quali bollettini, newsletter, comunicati stampa, sito web,
sportelli informativi. In particolare sono state realizzate le attività dei sportello e sono stati ricevuti n. 35 operatori, di cui n.
15 imprese, n. 6 associazioni di categoria, n. 1 ente di formazione e n. 13 referenti di enti pubblici. Inoltre sono stati
monitorati circa 2.000 contatti e-mail e numerose telefonate per le richieste di informazioni riferite all’attuazione del PAL.
Sono stati redatti n. 15 comunicati stampa riferiti alle attività svolte dal GAL in attuazione delle misure e azioni del Piano
di Azione Locale Leader (pubblicizzazione bandi, manifestazioni di interesse, ecc.) e sono state monitorate n. 29 uscite
sulla stampa locale.
Aggiornamento: nel periodo di riferimento la struttura tecnica del GAL incaricata per l’attuazione del PAL ha partecipato
ad iniziative di aggiornamento ed incontri informativi indetti dalla Regione Emilia Romagna e da AGREA, nonché ad
incontri mirati con i referenti tecnici dei servizi agricoltura delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di condividere
strumenti e procedure per l’attuazione del PAL nell’ambito dell’Asse 4 e coerentemente con i PRIP delle due Province. In
particolare la struttura del GAL ha partecipato al corso organizzato dalla Regione Emilia-Romagna realizzato dall’ente
Dinamica. Complessivamente gli incontri informativi/formativi a cui ha partecipato il GAL sono stati n. 13.
Animazione: attività di informazione, sensibilizzazione, orientamento e stimolo nei confronti del territorio, sono state
svolte dagli animatori del GAL presso lo sportello informativo istituito presso la sede del GAL a San Giovanni di
Ostellato, in provincia di Ferrara ed incontri itineranti presso le sedi dei soci sul territorio Leader della Provincia di
Ravenna. Le attività degli animatori sono state rivolte a favorire l’integrazione tra le politiche di sviluppo pubblico-private
ed ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche e dei programmi di finanziamento a disposizione, in modo da collegare le
risorse del Leader con gli altri strumenti a sostegno dello sviluppo locale.
Relazione sulla Gestione
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DELTA 2000 - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
Bilancio al 31/12/2011
Le principali attività svolte sono state le seguenti:
Azioni di monitoraggio ed aggiornamento relativi alle fonti di finanziamento ai diversi livelli,
Aggiornamento Banca Dati Imprese/Progetti,
Realizzazione e gestione di strumenti di informazione e comunicazione, tra cui n. 3 bollettini informativi
quadrimestrali (n. 37 aprile 2011, n. 38 agosto 2011 e n. 39 dicembre 2011) e n. 3 newsletter per informare sugli
avvisi pubblici emanati dal GAL, rispettivamente per l’attuazione della Mis. 411 Azione 7, Misura 412 Azione 3
e Mis. 413 Azione 1.
Implementazione ed aggiornamento del sito del GAL www.deltaduemila.net.
Organizzazione workshop per la presentazione dei bandi pubblicati in attuazione delle Misure dell’Asse 4; sono
stati realizzati n. 14 workshop sul territorio di riferimento, ai quali hanno complessivamente partecipato n. 246
soggetti interessati.
Misura 411 – Competitività
Nell’ambito dell’ Azione 3 “Attivazione con approccio Leader della Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole”
sono stati finanziati n. 9 progetti per una spesa complessiva ammessa pari a Euro 1.370.371,13 ed un contributo concesso
di Euro 520.905,60,
Nell’ambito dell’ Azione 7 “Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e multisettoriali - Interventi A. e B.”sono
stati finanziati n. 10 progetti per una spesa complessiva ammessa pari a Euro 309.642,62 ed un contributo concesso di
Euro 202.442,65
Misura 413 – “Miglioramento qualità della vita e diversificazione attività economiche”
Nell’ambito dell’Azione 2 “Attivazione con approccio Leader della Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche"”
sono stati finanziati n. 4 progetti in corso di realizzazione da parte degli enti pubblici, per una spesa complessivamente
ammessa di Euro 478.808,36 ed un contributo concesso pari a Euro 335.165,85
Nell’ambito dell’Azione 4 “Attivazione con approccio Leader della Misura 322 Riqualificazione dei villaggi rurali” sono
stati finanziati n. 12 progetti in corso di realizzazione da parte degli enti pubblici, per una spesa complessivamente
ammessa di Euro 2.572.264,10 ed un contributo concesso pari a Euro 1.800.524,40
Nell’ambito dell’Azione 7 “Attuazione di strategie integrate e multisettoriali” sono stati realizzati i seguenti progetti a
regia diretta del GAL:
Intervento F.1 “Programmi promozionali d’area” - progetto “Eventi di Primavera Slow 2010 nel Delta emiliano
romagnolo”, importo di spesa certificata Euro 87.500,00 contributo concesso Euro 70.000,00
Intervento 7 A.2 “Studio di fattibilità per la realizzazione di un itinerario enogastronomico nell’area della pianura
orientale della Provincia di Ravenna”, importo di spesa certificata Euro 21.591,00 contributo concesso Euro 17.272,80
Intervento F.1 “Programmi promozionali d’area” - progetto “Partecipazione alla British Birdwatching Fair 2010 e
produzione guida birdwatching”, importo di spesa certificata Euro 23.000,00 contributo concesso Euro 18.400,00,
ed inoltre sono in corso di attuazione i seguenti progetti, realizzati in modalità convenzione:
- "Segni del passato, tracce di futuro": Piano di comunicazione e informazione del Patrimonio naturale e culturale del
Delta del Po” soggetto beneficiario: Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità – Delta del Po, per un importo di spesa
ammessa di Euro 130.000,00 ed un contributo concedibile di Euro 104.000,00,
- “Circuito enogastronomico del Delta: antichi sapori tra terra e mare”, soggetti beneficiari i Comuni realizzatori dei n.
9 eventi di promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, per un importo di spesa complessivamente
ammessa di euro 334.250,00 ed un contributo concedibile di euro 267.400,00.
Misura 421 – Cooperazione Transnazionale ed Interterritoriale
Nel corso dell’anno 2011 sono state operative le sole Azioni di supporto, nell’ambito delle quali si è provveduto
all’organizzazione ed alla partecipazione ad incontri con i referenti istituzionali e con i potenziali partner di progetto, con
particolare riferimento agli altri GAL della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto; che hanno permesso di
definire i seguenti progetti ed i relativi partenariati:
Progetti di cooperazione interterritoriale
- “Valorizzazione produzioni agricole di eccellenza nei territori rurali dell'Emilia-Romagna” (GAL DELTA 2000 GAL L'Altra Romagna). Il progetto intende valorizzare i prodotti che costituiscono le eccellenze dei singoli
territori rurali regionali, promuovendo i prodotti tipici dell’entroterra sulla costa. Ciascun territorio dovrà dunque
individuare le proprie eccellenze e i prodotti distintivi che saranno oggetto delle azioni complessive di progetto.
Importo GAL DELTA 2000 Euro 100.000,00;
- “Promozione turismo rurale nei territori di pianura dei Grandi fiumi” (GAL DELTA 2000, GAL Polesine Delta
Po, Gal Adige, GAL Antico Dogato). Obiettivo principale del progetto è la valorizzazione e promozione di
itinerari lungo i territori rurali attraversati dal Grande fiume Po, mettendo in rete le attività rurali e turistiche
quali per es. agriturismo, le fattorie didattiche, i punti vendita ecc. con il sistema della mobilità lenta, attraverso la
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rete delle vie di comunicazione naturali (Fiumi) e attraverso gli antichi sistemi viari con valenza storico-culturale.
Importo GAL DELTA 2000 Euro 106.000,00;
“Sua eccellenza il tartufo” (GAL DELTA 2000, GAL Leder Siena, GAL L'Altra Romagna). Lo scopo del
progetto è la valorizzazione delle produzioni della tradizione locale e promozione delle colture, attraverso
l'aumento dell’areale di biodiversità attraverso il ripristino e/o la manutenzione di aree boschive e lo scambio di
esperienze, ( seminari, partecipazione ed organizzazione di manifestazioni ed eventi). Inoltre con il progetto si
intende arricchire l’offerta enogastronomica locale; favorire la riscoperta dei valori e delle tradizioni culturali
legate alla lavorazione di colture spontanee, nonché la commercializzazione e la trasformazione in loco del
tartufo. Importo GAL DELTA 2000 Euro 70.000,00.
“Destinazione Parchi Delta Po Emilia-Romagna e Veneto” (GAL DELTA 2000, GAL Polesine Delta Po).
Nell’ambito del progetto verranno creati due centri di documentazione cinematografici interattivi legati al
territorio del Delta; dall’analisi delle pellicole si svilupperanno inoltre, vari itinerari di visita del territorio del
Parco, supportati dalla creazione di applicativi e palmari GPS per una visita georeferenziata e “multimediale”,
con il coinvolgimento di aziende agricole ed attività turistiche rurali e organizzazione di eventi culturali.
Importo GAL DELTA 2000 Euro 146.000,00;
“Valorizzazione rete ecomusei” (GAL DELTA 2000, GAL Artia, GAL Ogliastra, GAL Trasimeno Orvietano).
Obiettivo prioritario del progetto è il sostegno della conservazione, promozione e valorizzazione dei territori,
attraverso il sostegno e la promozione del ruolo e delle attività degli ecomusei, ovvero di quelle istituzioni che
hanno una funzione di tutela e valorizzazione del patrimonio e quindi del territorio, in chiave eco sostenibile al
fine di consentirne appunto la conservazione.
Importo GAL DELTA 2000 Euro 80.000,00;
Progetto di cooperazione transnazionale
- “European Birdwatching network” (partenariato in corso di definizione). Obiettivi del progetto: creazione di un
network a livello europeo tra diversi partners per promuovere il birdwatching come prodotto turistico
ecosostenibile, e per valorizzare l'attività di birdwatching come un modo per qualificare differenziare e renedre
più accattivante l'offerta turistica dei territori rurali, grazie alla presenza di specie protette.
Importo GAL DELTA 2000 Euro 170.000,00
Periodo di attuazione del PAL: 2008/2013.
Importo complessivo del PAL (comprese risorse aggiuntive di cui alla Delibera di Giunta regionale Num. 269/2011 del
28.02.201) : Euro 16.877.016,70 di cui euro 10.306.600,00 di spesa pubblica.
Importo di spesa sostenuto nell’anno 2011 per le attività del GAL: euro 204,082,56 di cui euro 151.574,78 riferite alla
Misura 431, euro 31.171,91 riferiti alla Misura 413 ed euro 21.335,87 riferite alla Misura 421.
PRIMAVERA SLOW 2011
Con riferimento ai risultati ottenuti dal calendario delle iniziative programmate per il periodo di primavera 2010 e sulla
base della volontà del Comitato di Coordinamento interprovinciale di organizzare una serie di eventi ed escursioni nella
primavera 2011, il GAL DELTA 2000 è stata incaricato di realizzare nel periodo 26 marzo - 5 giugno 2011 un calendario
di attività legate alle possibilità di fruizione che offre il territorio del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna e i suoi
dintorni.
L’impegno di mettere a sistema e implementare eventi turistici organizzati da Enti pubblici e da operatori privati,
strutturandoli in modo da proporre molteplici attività tematiche per weekend era finalizzato alla possibilità di offrire ai
turisti le diverse possibilità che offre il territorio del Delta emiliano-romagnolo, concretizzate in “Primavera Slow 2011 –
Vivi la Natura con Gusto nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna”.
Questa edizione di Primavera Slow comprendeva un periodo più esteso rispetto alle edizioni precedenti: sono stati infatti
organizzati eventi per un periodo di 11 settimane. La data finale (5 giugno) coincideva, inoltre, con la Giornata Verde
promossa dall’Unione Appennino e Verde, dedicate al turismo lento in Appennino e nelle aree verdi dell’Emilia-Romagna.
Tre gli eventi speciali che hanno caratterizzato il calendario delle iniziative 2011: l’evento di lancio “Green Days: Ravenna
profuma di Parco…e di tartufo”, nel Parco I maggio, Pineta di Classe (Fosso Ghiaia, Ravenna) nei weekend del 26/27
marzo e 2/3 aprile; “Comacchio: emozioni tra valli e mare”, dal 29 aprile al 1° maggio e, novità assoluta di quest’anno,
l’iniziativa “Navigare e Pedalare è speciale: nuovi itinerari lungo il Po di Volano”, il 21/22 e 28/29 maggio, nell’ambito
del progetto di cooperazione Datourway di cui DELTA 2000 è partner.
In totale gli eventi e escursione in calendario sono stati oltre 1700, di cui 109 laboratori, 116 eventi (mostre, ws, feste ecc.),
1359 escursioni.
Si possono stimare oltre 75.000 gli escursionisti nel territorio durante il periodo della Primavera Slow di cui: oltre 20.000
partecipanti alle attività realizzate nell’intero periodo, 5.000 visitatori ai Green Days, 8000 presenze registrate
dall’Ecomuseo di Argenta, 27.800 circa presenze registrate dai Centri Visita gestiti da Atlantide, circa 6000 visitatori al
Museo della Nave Romana, 8391 visitatori per la Manifattura dei Marinati.
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Bilancio al 31/12/2011
Ruolo di DELTA 2000: Progettazione, coordinamento, realizzazione attività.
Periodo di attuazione: 2011.
Importo complessivo del progetto: Euro 79.424,47.
PROGETTO DATOURWAY
“TRANSNATIONAL STRATEGY FOR THE SUSTAINABLE TERRITORIAL
DEVELOPMENT OF THE DANUBE AREA WITH SPECIAL REGARD TO TOURISM – PROGRAMMA SEE
Obiettivo del progetto
Messa a punto di strategie comuni e condivise per la valorizzazione dell’asta fluviale Danubio che attraversa i paesi
partner favorendo uno sviluppo armonico delle opportunità turistiche caratterizzate dal Fiume, scambio di buone prassi con
le altre aree paese nella valorizzazione delle aree fluviali, tra cui per l’Italia il Fiume Po
Principali attività
1. Gestione e coordinamento
2. Elaborazione di una comune strategia per l’analisi, la raccolta dei dati, inventario dei materiali di informazione
turistica, raccolta e valutazione delle informazioni di background, identificazione delle aree target, analisi SWOT e
creazione della lista degli obiettivi prioritari
3. Raccolta e analisi delle buone prassi (Danubio, Tisa, Po, Drava); Messa a punto di progetti specifici
4. Identificazione delle aree di conflitto e sviluppo delle correlate strategie di sviluppo turistico, consultazione con gli
stakeholders, elaborazione di un’integrata strategia per uno sviluppo sostenibile turistico.
5. Networking: Creazione di un network di comuni, esperti, gruppi di interesse
6. Promozione e Comunicazione attraverso media, web-site, conferenze, brochure.
In particolare nell’anno 2011 si sono svolte le seguenti attività:
- Gestione del progetto – Coordinamento e management del progetto, rappresentanti di DELTA 2000 hanno
partecipato ai meeting tecnici di progetto organizzati dal LP.
Comunicazione e disseminazione - implementazione del sito web dedicato al progetto www.datourway.eu e del
piano di comunicazione del progetto .
- Collaborazione allo sviluppo di una strategia integrata per un turismo sostenibile nell’area danubiana
- Collaborazione alla creazione di un network di comuni, esperti, gruppi di interesse;
- Promozione e Comunicazione attraverso media, web-site, conferenze, brochure.
Ruolo di Delta 2000
Partner di progetto ha contribuito all’identificazione di buone prassi, definizione del piano operativo e strategico per lo
sviluppo turistico dell’area del Danubio ed ha partecipato alle attività di networking, di comunicazione e promozione.
Programma di riferimento
Programma Cooperazione South East Europe SEE
Lead Partner
VÁTI Hungarian Public Non profit Company for Regional Development and Town Planning – Ungheria
Altri Partners di progetto
- Ministry of National Development and Economy (Ungheria)
- Danube Settlement Association
(Ungheria)
- Scientific Association for Spatial Development (Ungheria)
- Ministry of Development, Public Works and Housing -MDLPL
(Romania)
- Ministry for Small and Medium Sized Companies, Trade, Tourism and Liberal Professions National Institute of
Research-Development in Tourism – INCDT (Romania)
- National Institute for Urban and Territorial Research and Development
(Romania)
- Bulgaria Economic Forum - BEForum (Bulgaria )
- Regional Development Agency Samorin (Slovakia )
- Regional Agency for the Development of SMEs 'Alma Mons (Serbia )
- PC Institute for Town Planning in Vojvodina (Serbia )
- Regional Centre for the Development of Small and Medium Enterprises and Entrepreneuship (Serbia )
- Tourist Organization of Vojvodina (Serbia )
- Regional Development Agency of Slavonia & Baranja (Croazia )
- Association "Euroregional co-operation Danube-Drava-Sava" (Croatia)
Periodo di attuazione: 2009/2012
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Bilancio al 31/12/2011
Importo complessivo del progetto: Euro 3.150.000,00 Euro
Importo DELTA 2000: 270.890,00 €, 8,60% dell’importo complessivo, di cui ERDF 230.256,50 Euro e 40.633,50
finanziato attraverso Fondo di Rotazione – Ministero dell’Economia e delle Finanze IGRUE
Importo di spesa sostenuto nell’anno 2011 da DELTA 2000: euro 159.958,15.
Progetto MEDOSSIC “MEDITERRANEAN ORGANIZATION STRUCTURE AND STRENGTHENING OF
INNOVATION CAPACITIES FOR SUSTAINBLE DEVELOPMENT – PROGRAMMA MED
Obiettivo del progetto
Il progetto Medossic, che si è concluso nel mese di settembre 2011; ha contribuito a migliorare le politiche regionali nel
campo dell’innovazione e favorirne il trasferimento nei vari campi dei settori economici e, in generale, rafforzare la
capacità innovativa, la crescita economica, l’occupazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese. Oltre ad attività di studio,
ricerca e definizione di piani strategici, nell’ambito del progetto sono stati messi a punto servizi/strutture pilota che
avranno il ruolo di consulenza e informazione per lo sviluppo di attività innovative e sostenibili.
Il progetto ha contribuito inoltre a migliorare la cooperazione, il coordinamento e la promozione degli stakeholders, che ha
consentito una più efficiente implementazione delle misure nazionali e regionali nel campo del rafforzamento delle
capacità innovative e trasferimento delle innovazioni al settore economico.
Principali attività
MEDOSSIC è un progetto transnazionale rivolto a supportare il miglioramento delle capacità innovative attraverso il
rafforzamento della cooperazione strategica tra le agenzie di sviluppo regionale e gli altri attori e stakeholders, in
particolare attraverso la creazione di una rete transnazionale tra gli attori dello sviluppo.
Attraverso il progetto i 10 partners di progetto, provenienti da 7 diversi paesi, perseguiranno specifici obiettivi realizzando
le seguenti azioni/fasi: Analisi della situazione esistente (problemi e necessità) – Diagnosi sintetica – Individuazione di
buone prassi, Benchmarking; Sviluppo di piani strategici e operativi per introdurre Strutture Pilota nelle regioni: analisi
degli impatti; Introduzione delle Strutture Pilota: sviluppo / integrazione di servizi e sistemi di informazione, consulenza e
formazione; Informazione, comunicazione e divulgazione.
Il risultato concreto è stata la creazione di strutture pilota nelle aree partner/regione che avranno il ruolo di consulenza e
informazione a favore dei target groups. Altro output concreto è la produzione di materiali per le Strutture Pilota, quali
dossiers/info packs in più lingue per ogni partners, ecc.
Ruolo di Delta 2000
Partner di progetto coinvolto in tutte le fasi di attività realizzate, ovvero: attività di analisi della situazione esistente,
identificazione di buone prassi, ecc.; definizione del piano operativo e strategico per la creazione /implementazione della
struttura pilota; creazione/implementazione della struttura pilota per le attività di consulenza, formazione e informazione a
supporto dell’innovazione; realizzazione di materiale informativo di progetto (brochure, opuscoli, ecc.) e partecipazione
alle attività di comunicazione e promozione attuate.
Programma di riferimento
Programma Cooperazione Transnazionale Meditteraneo – Programme MED
Lead Partner
Agenzia di Sviluppo Regionale della Regione di Inner-karst (Slovenia)
Altri Partners di progetto
- Regional Development Centre di Koper (Slovenia)
- Development Centre Novo Mesto, (Slovenia)
- Larnaca District Development Agency, (Cipro)
- TechoMarche – Parco Scientifico e Tecnologico della Regione Marche (Italia)
- Provincia di Malaga, Andalucìa (Spagna)
- Eastern Crete Delelopment Organisation - OANAK, Kriti (Grecia)
- Regional Development Agency Porin, ltd. (Croazia)
- Directorate for Development of SME (Montenegro)
Periodo di attuazione: 2009/2011.
Importo complessivo del progetto: 1.147.085,00 Euro
Importo DELTA 2000: 127.035,00 Euro, 11,07% dell’importo complessivo, di cui ERDF 95.276,00 Euro e 31.759,00
finanziato attraverso Fondo di Rotazione – Ministero dell’Economia e delle Finanze IGRUE
Importo di spesa sostenuto nell’anno 2011 da DELTA 2000: euro 34.365,81.
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Bilancio al 31/12/2011
Progetto SLOWTOURISM “VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI ITINERARI SLOW TRA L’ITALIA E LA
SLOVENIA” – PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA 2007-2013
Obiettivo del progetto
Il progetto SLOWTOURISM si pone l’obiettivo di strutturare una nuova offerta turistica nelle aree Italiane e Slovene
caratterizzate da elementi naturalistici di pregio e dall’elemento acqua attraverso lo sviluppo di forme di turismo “lento”
che pongono particolare attenzione ai concetti di sostenibilità, di responsabilità ed eco-compatibilità. Lo “Slow tourism”,
una nuova filosofia di viaggio che intende legare i territori italiani e sloveni al turismo lento e di qualità e che contribuirà a
configurare un bacino potenziale di offerta, quello dell’Alto Adriatico, avente caratteristiche di unicità nel panorama
internazionale.
Gli specifici obiettivi del progetto rivolti a valorizzare e promuovere forme di turismo lento sono:
- introdurre una nuova filosofia – lo slow tourism;
- rafforzare e potenziare le risorse turistiche
- migliorare l’accessibilità e la fruizione delle risorse turistiche legate all’acqua in base alla filosofia “slow”;
- Promuovere forme di turismo lento e strutturare prodotti turistici di nicchia ecosostenibili;
- integrare e mettere in rete le risorse ambientali e rurali per lo sviluppo congiunto ed integrato delle potenzialità turistiche;
organizzare una rete “Slow tourism” nell’area transfrontaliera dell’Alto adriatico;
- sviluppare una strategia comune di mercato e posizionare l’area programma a livello internazionale; promuovere forme
di mobilità sostenibile;
- creare nuove opportunità occupazionali per la popolazione locale nel settore del turismo naturalistico ed ambientale.
Principali attività
WP1 COORDINAMENTO E GESTIONE
Attività 1 Gestione del progetto e coordinamento
Costituzione di un Comitato di progetto formato da un rappresentante di ciascun partner che avrà il compito di seguire
l’attuazione delle WP di progetto, di redigere le relazioni sulle attività svolte ed i rapporti finanziari richiesti, di partecipare
ai meeting e tutte le attività necessarie per la realizzazione del progetto. Attività di coordinamento, gestione finanziaria e
amministrativa.
Attività 2 Meeting di progetto
Organizzazione di n.3 meeting del comitato di progetto: Kick off meeting a Ravenna, meeting intermedio a Venezia e
meeting finale a Kranj.
WP2 PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Attività 1 Analisi del contesto
Analisi del contesto attraverso una ricognizione sullo stato di fatto dell’offerta locale, dei punti di forza e di debolezza
delle risorse e dei prodotti turistici al fine di individuare la situazione di partenza in ciascuna area con riferimento ai
prodotti turistici che si intendono avviare ex-novo, consolidare e valorizzare sulla base del concetto “Slow tourism”.
Attività 2 Definizione linee guida
Definizione di linee guida finalizzate a strutturare il prodotto turistico integrato “Slow tourism” con riferimento ai diversi
segmenti turistici esistenti e potenziali nell’area (Birdwatching, Turismo fluviale e lungo i corsi d’acqua, cicloturismo,
ecc.) e di un Disciplinare “Slow tourism” per gli operatori pubblici e privati dell’area; attività di animazione e
sensibilizzazione locale attraverso la realizzazione di 10 workshops (5 in Italia e 5 in Slovenia) .
Attività 3 Animazione locale
Adozione della procedura partecipativa e organizzazione di 10 workshop (5 nell’area italiana e 5 nell’area slovena) per la
convidisione delle linee guida e disciplinare Slow Tourism di cui alla WP2 Attività 2.
WP3 SVILUPPO CONGIUNTO DELLO SLOW TOURISM CON AZIONI PILOTA
Attività 1 Implementazione linee guida e creazione del circuito Slow Tourism
Organizzazione di incontri locali nelle aree dei partners per diffondere la filosofia Slow e promuovere gli strumenti
prodotti nell’ambito della WP2; definizione calendario degli workshop e realizzazione materiali ed azioni di promocomunicazione.
Realizzazione di progetti pilota nelle aree coinvolte sui principali prodotti turistici legati al tema dell’acqua e del turismo
naturalistico (birdwatching, bio-watching e turismo fotografico, cicloturismo, turismo fluviale e attività sportive legate
all’acqua - pesca turismo, canoa e altre forme di turismo sportivo); strutturazione di info point, come segue:
Attività 2 Strutturazione dell’offerta SLOW per il cicloturismo
Messa a punto di un modello di analisi dei flussi cicloturistici replicabile nelle aree partners e realizzazione di punti e
percorsi cicloturistici in base alle linee guida definite nell’attività 2.2
Attività 3 Strutturazione dell’offerta SLOW per il turismo fluviale
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Organizzazione di punti slow per il turismo fluviale attraverso la realizzazione dei seguenti interventi: costruzione di un
guado, recupero ambientale di area naturalistica, interventi per favorire la navigazione fluviale ed interna e strutturare
percorsi fluviali nel Parco; rinnovo di punti d’attracco e organizzazione di attività escursionistiche.
Attività 4 Strutturazione dell’offerta SLOW per il birdwatching e turismo naturalistico
Strutturazione di punti slow tourism con nuove mete e percorsi birdwacthing all’interno di oasi, aree naturalistiche e aree
parco quali interventi pilota sulla base delle linee guida emerse nella WP2: strutture per il birdwatching, biowatching e
fototurismo; percorsi naturalistici-ambientali ed itinerari didattici educativi transfrontalieri.
Attività 5 Strutturazione dell’offerta SLOW per il turismo sportivo
Strutturazione di punti slow come esempi dimostrativi e replicabili dell’offerta turistica sportiva favorita dalla presenza di
corsi d’acqua e fluviali, attraverso: realizzazione di aree sosta per la pratica della canoa, realizzazione di interventi per la
creazione di centri e punti ricreativi-sportivo e di parco giochi tematico; sistemazione di punti di entrata/uscita fluviali,
strutturazione di punti turistico-informativo per attività sportive.
WP4 MARKETING CONGIUNTO
Definizione di un media planning promozionale e creazione di un logo comune congiunto; definizione itinerari e
realizzazione di strumenti promozionali congiunti (manifesti, depliants, vele promozionali; brochure turistiche destinate al
mercato europeo, 1 guida turistica realizzata in collaborazione con un editore specializzato; leaflets turistici mirati al
mercato asiatico); organizzazione di eventi Slow congiunti; definizione di pacchetti turistici e organizzazione di
educational tours; partecipazione a fiere specializzate.
Attività 1 Mediaplanning promozione e definizione di un logo congiunto
Definizione di un piano operativo dettagliato inerente la strutturazione degli strumenti promozionali che saranno realizzati
durante il progetto.
Attività 2 Definizione itinerari e strumenti promozionali congiunti
Messa a sistema dei punti Slow creati nella WP3 attraverso la definizione di itinerari Slow nell’area italiana e slovena.
Produzione di materiali promozionali congiunti destinati a far conoscere il circuito Slow Tourism italiano e sloveno da
diffondere in occasione di fiere, convegni, workshop ed ogni attività pubblica che verrà realizzata dai partners.
Attività 3 Eventi Slow
Organizzazione di eventi destinati a far conoscere gli itinerari Slow creati nell’ambito del progetto ed a sensibilizzare la
collettività sulla filosofia del “turismo lento”.
Attività 4 Pacchetti turistici
Organizzazione di pacchetti turistici mirati costruiti insieme alle Agenzie, alle imprese turistiche del territorio ed agli
operatori dei servizi al turismo al fine di affiancare all’attività promozionale l’attività di marketing e di proposte di
pacchetti per i potenziali targets e mercati di riferimento e organizzazione di educational tours.
Attività 5 Partecipazione a fiere
Partecipazione a fiere sul mercato europeo e nei mercati emergenti asiatici di Cina e Giappone, attraverso la partecipazione
alle seguenti fiere: Jata World Travel, COTTM 10 China Outbond TTM, TTG incontri, Fiera Internazionale del
Birdwatching e del Turismo Naturalistico e fiere di settore europee.
WORKPACKAGE 5 INFORMAZIONE
Attività 1 Informazione GUIDE TURISTICHE
Attività di informazione rivolte alle guide turistiche del circuito Slow delle aree coinvolte nel progetto: il programma
formativo destinato alle guide consisterà in una parte teorica ed in una parte sul campo.
Attività 2 Informazione e didattica per le scuole
Definizione di attività didattiche destinate alle scuole con riferimento alle tematiche dello slow tourism, turismo lento,
ecosostenibile e responsabile. Attività di animazione e informazione verso le scuole in tutte le aree partners. Creazione di
materiale didattico e organizzazione di study tour per decisori scolastici per visitare i punti slow attrezzati e sensibilizzare
sulle tematiche slow.
WP6 ATTIVITÀ PREPARATORIE
Attività di progettazione finalizzate alla definizione congiunta della proposta progettuale.
WP7: PIANO DI COMUNICAZIONE
Attività 1 Conferenza di lancio
Organizzazione della conferenza di lancio del progetto in occasione dell’evento più importante che si svolge in Italia sul
turismo naturalistico, birdwatching e turismo lento che si terrà nel Parco del Delta Emilia-Romagna nella primavera 2010.
Attività 2 Disseminazione
Attivazione di un ufficio stampa e definizione del media planning per organizzare e diffondere le informazioni sul progetto
e sugli eventi organizzati; organizzazione di un educational per stampa specializzata; produzione newsletter elettronica,
leafleats e pagine web e organizzazione workshops a livello locale che coinvolgeranno intera collettività.
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Attività 3 Conferenza finale
Organizzazione della conferenza finale del progetto a Kranj che coinvolgerà tutti i partners del progetto, al fine di
informare sui risultati ottenuti durante il progetto, presentare il circuito Slow Tourism italiano e sloveno e le azioni future
che si intendono intraprendere per dare continuità al partenariato ed al progetto.
Il progetto è stato approvato nel mese di aprile 2010 e le attività sono iniziate nel successivo mese di maggio, con
l’organizzazione del Kickoff meeting a Cervia e la conferenza di lancio del progetto. Inoltre nel corso dell’anno si è dato
avvio a tutte le fasi previste dal progetto, ad esclusione della WP5 che prevede interventi da realizzarsi negli anni
successivi.
Ruolo di Delta 2000
Lead Partner di progetto avrà il compito di coordinare le attività dei partners progettuali nell’attuazione delle WP di
progetto e gestirà le attività finanziarie ed amministrative: relazioni sulle attività svolte e rapporti di monitoraggio
finanziario richiesti. E’ inoltre coinvolto in tutte le fasi di attività previste.
Programma di riferimento
Cooperazione Territoriale Europea - Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia 2007-2013 – ASSE
2 - Competitività e società basata sulla conoscenza - Bando n. 1/2009 Progetti strategici.
Partners di progetto
PP1
Provincia di Ferrara
PP2
Provincia di Ravenna
PP3
Provincia di Rovigo
PP4
GAL POLESINE DELTA PO
PP5
GAL VENEZIA ORIENTALE VEGAL
PP6
CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO EMILIA-ROMAGNA/
PP7
Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po
PP8
Dipartimento di Scienze - Università di Trieste
PP9
GAL dell'Alta Marca Trevigiana
PP10 GAL Terre di Marca
PP11 BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
PP12 Turismo Bohinj - istituto per lo sviluppo del turismo
PP13 Ente per il Turismo e la Cultura di Žirovnica
PP14 Centro per lo sviluppo rurale sostenibile di Kranj, istituto di sviluppo
PP15 Parco Nazionale del Triglav
PP16 Organizzazione Turistica Slovena
PP17 Comune di Bled
PP18 Comune di Bohinj
PP19 Comune di Gorenja vas-Poljane
PP20 Comune di Jesenice
PP21 Comune di Caporetto
PP22 Comune di Kranjska Gora
PP23 Comune di Radovljica
PP24 Comune di Žiri
PP25 Provincia di Venezia
PP26 Provincia di Udine
PP27
Comune di Ravenna
PP28
Regione Emilia-Romagna
PP29
Associazione nautica Nautisette
Periodo di attuazione: 2010/2013.
Importo complessivo del progetto: 3.815.700,00 Euro
Importo DELTA 2000: 484.000,00 Euro, 12,68% dell’importo complessivo, di cui FESR 411.400,00 Euro e 72.600,00 di
finanziamento nazionale.
Importo di spesa sostenuto nell’anno 2011 da DELTA 2000: euro 127.240,99
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Progetto INTERBIKE “RETE CICLISTICA INTERMODALE TRANSFRONTALIERA” – PROGRAMMA ITALIASLOVENIA 2007-2013
Obiettivo del progetto
Il progetto INTERBIKE si pone l’obiettivo di sviluppare una rete ciclistica sul territorio transfrontaliero accompagnata da
un’infrastruttura e da una rete intermodale. Le attività previste riguardano: l’elaborazione di un progetto per il tracciato
ciclistico principale con i collegamenti alle strade locali e le reti intermodali che consentiranno di viaggiare senza
interruzioni da Ravenna a Kranjska Gora, l’elaborazione di uno studio con la proposta per un sistema unitario di
identificazione delle piste, la costruzione di singoli tratti mancanti di piste, la preparazione di una banca dati e di
un’infrastruttura digitale per il sistema geografico informatico, la realizzazione di un sito web, la preparazione di una guida
ciclistica in quattro lingue con una cartina geografica e la promozione del progetto in pubblico. L’implementazione delle
attività progettuali è iniziata nel mese di marzo 2011 e la data di conclusione del progetto è fissata al 09 marzo 2015.
Principali attività
WP1 COORDINAMENTO E GESTIONE
L’attività comprende il lavoro di tutti i partner nell’ambito di questo WP. Per maggiore chiarezza del piano finanziario il
lavoro è riunito in un’unica voce. Il Lead Partner si occuperà della gestione delle attività, ne controllerà lo svolgimento e la
tempestività dell’esecuzione, armonizzerà il lavoro dei partner, controllerà l’utilizzo delle risorse e accrediterà le somme
ricevute ai partner sloveni, riferirà all’organo della gestione. Gli altri partner si occuperanno dell’esecuzione delle proprie
attività, della gestione finanziaria, della relazione. I partner si incontreranno otto volte – due volte all'anno. Si svolgeranno
gli incontri del Comitato amministrativo e tecnico. Il Comitato amministrativo controllerà lo svolgimento del progetto e le
spese, il Comitato tecnico si occuperà invece dell'esecuzione delle singole attività. Le riunioni serviranno a verificare i
compiti eseguiti e a determinarne i successivi nonché a risolvere eventuali difficoltà.
WP2 ATTIVITÀ PREPARATORIE
Attività di progettazione finalizzate alla definizione congiunta della proposta progettuale.
WP3 MESSA A SISTEMA DEGLI ITINERARI E PIANO DI SEGNALETICA - ABACO DELLA
CARTELLONISTICA
Analisi dei piani di sviluppo della rete ciclabile, verifica dello stato di avanzamento degli itinerari presenti, censimento
delle direttrici di carattere sovra-regionale.
Censimento sistematico degli itinerari ciclabili secondari presenti nell'area programma, catalogazione degli it Censimento
e mappatura dei sistemi di trasporto ferroviario, marittimo o fluviale, che consentano il trasporto biciclette, al fine di
garantire un sistema di snodi intermodali. Individuazione di un itinerario che percorra integralmente l'area di Programma,
individuazione dei tratti di viabilità secondaria, degli scambi intermodali con sistemi di trasporto ferroviario, marittimo o
fluviale. Individuazione di una serie di itinerari che si snodino dall'asse principale, che integrino, armonizzandola, la rete
ciclabile sovra ordinata con gli itinerari locali. Integrazione degli itinerari con la viabilità secondaria e con sistemi di
trasporto intermodale. Analisi del sistema della segnaletica presente, realizzazione del Piano della segnaletica, abaco della
cartellonistica informativa per l’intero itinerario ciclabile, definizione delle regole di utilizzo della segnaletica.
Preparazione delle bozze di progetto per i tracciati più importanti della rete ciclistica slovena. L’attività presenta il lavoro
di tutti i partner e degli esecutori esterni che collaboreranno a questo WP.
WP4 INTERVESTIMENTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO
Costruzione di nuovi tratti di piste ciclabili o rinnovo dei preesistenti. Sistemazione delle aree di sosta. Acquisto
dell’attrezzatura per l’area di sosta e l’info point, acquisto delle biciclette.
Realizzazione e collocamento della segnaletica sui nuovi tratti di percorso costruiti ovv. ristrutturati, sulle aree di sosta e
sulle connessioni intermodali.
WP5 SISTEMA GIS
Tracciatura di tutta la rete di percorsi individuati nel WP3 e registrazione dei P.O.I. di interesse storico-artistico e
naturalistico dislocati lungo i percorsi. Censimento delle emergenze storico-culturali e naturalistiche presenti nei percorsi e
produzione dei contenuti multimediali da inserire nei dispositivi di navigazione. Addizione di una base cartografica unica
sulla quale interpolare un database contenente tutti i dati raccolti. Conversione delle tracce nei formati standard onde
poterli scaricare (in versione navigabile) su dispositivi portatili, creazione di un'interfaccia web da inserire nel portale
internet del progetto, creazione di un sistema di navigazione virtuale dell'itinerario. Acquisto di alcuni dispositivi portatili
da poter adottare a fini promozionali agli eventi.
WP6 PIANO DI COMUNICAZIONE
Le attività di tutti i partner nell'ambito dell'intero WP e il lavoro degli esecutori esterni. Per maggiore chiarezza il lavoro è
inserito nel piano finanziario come attività distinta.
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L'organizzazione di 10 workshop per un pubblico più ampio, destinati alla presentazione del progetto e ad informare i
gruppi interessati del suo contenuto. Preparazione di quattro conferenze stampa, presentazione in tre fiere, organizzazione
di un'educational per i giornalisti in cui saranno informati degli investimenti sulla rete ciclistica e del materiale
promozionale.
Realizzazione di una brochure di presentazione del progetto, formulazione dell’intera immagine grafica che verrà utilizzata
nelle presentazioni del progetto al pubblico, creazione di un sito web con le informazioni sulla rete ciclistica, utili per un
pubblico più ampio e per i ciclisti, preparazione di una guida sulla rete ciclistica con le informazioni utili per i ciclisti,
preparazione delle cartine per la Provincia di Ravenna.
Ruolo di Delta 2000
Partner di progetto, collabora allo svolgimento delle attività di gestione del progetto (report e documentazione di progetto,
piani operativi, ecc.) ed è coinvolto in tutte le fasi di attività del progetto, con particolare riferimento alle attività di
raccolta dati ed informazioni in merito alla individuazione degli itinerari intermodali per la costruzione del circuito
cicloturistico nell’area programma in stretta collaborazione con il responsabile della WP 3 – Regione Friuli Venezia
Giulia, con particolare riferimento ai servizi turistici esistenti nell’area del Delta emiliano-romagnolo funzionali alla
realizzazione della rete cicloturistica ed alle attività finalizzate alla definizione del sistema GIS (WP5). Le attività saranno
realizzate sulla base dell’impostazione metodologica che sarà definita dal responsabile di WP ed in sinergia e
collaborazione con DELTA 2000 ed i partners dell’area del Delta emilano-romagnolo (Provincia di Ferrara e Provincia di
Ravenna). Inoltre in attuazione della WP 6, DELTA 2000 avrà il compito di organizzare gli workshop promozionali che
verranno realizzati nel 2012, nelle province di Ferrara e Ravenna.
Programma di riferimento
Cooperazione Territoriale Europea - Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia 2007-2013 – ASSE
1 – Ambiente, trasporti e integrazione territoriale sostenibile - Bando n. 1/2009 Progetti strategici.
Lead Partner
Regionalni razvojni center Koper – Centro regionale di sviluppo Capodistria
Partners di progetto
PP1
Provincia di Venezia
PP2
Provincia di Ferrara
PP3
Provincia di Ravenna
PP4
Provincia di Rovigo
PP5
Provincia di Padova
PP6
Provincia di Trieste
PP7
Provincia di Gorizia
PP8
Provincia di Udine
PP9
GAL VENEZIA ORIENTALE VEGAL
PP10 DELTA 2000
PP12 GAL POLESINE DELTA PO
PP14 Comune di Cerkno
PP15 Comune di Kranjska Gora
PP16 Comune di Kobarid
PP17 Comune di Brda
PP18 Comune di Miren-Kostanjevica
PP19 Comune città di Capodistria
PP20 Comune di Komen
PP21 Razvojna agencija ROD
PP22 Posoški razvojni center
PP23 RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija D.O.O. NOVA GORICA
PP24 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e
lavori pubblici
Periodo di attuazione: 2011/2015.
Importo complessivo del progetto: 3.514.000,00 Euro
Importo DELTA 2000: 88.700,00 Euro, 2,52% dell’importo complessivo, di cui FESR 75.395,00 Euro e 13.305,00 di
finanziamento nazionale.
Importo di spesa sostenuto nell’anno 2011 da DELTA 2000: euro 11.761,69.
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Progetto MOTOR “INCUBATORE TURISTICO MOBILE” – PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA 2007-2013
Obiettivo del progetto
Il progetto MOTOR intende migliorare l’offerta turistica delle tre aree specifiche inserite nel progetto: la destinazione
turistica sviluppata in un’area naturalistica tutelata, l’area rurale meno sviluppata e l’antico centro urbano dotato di un
ricco patrimonio culturale. La qualità, l’attrattività e l’innovazione non sono sufficienti, pertanto sarà necessario migliorare
la conoscenza ed elaborare delle buone prassi relative agli investimenti nell’offerta turistica comprendente anche il
patrimonio naturale e culturale. Nell’area in questione ci sono numerose strutture culturali vuote, aziende agricole che
necessitano di radicali lavori di restauro e rivitalizzazione e si registra inoltre una mancanza di informazioni, formazione,
utilizzo delle tecnologie ICT e non viene presa in considerazione l’architettura locale. Il progetto favorirà l’elaborazione di
nuove e innovative idee atte a migliorare l’offerta turistica, aumentare il flusso di informazioni tra i singoli attori turistici,
creare un sistema di formazione individuale dedicato agli investitori e migliorare la collaborazione, le sinergie e lo
scambio di buone prassi tra aree simili. In questo modo verrà realizzato l’obiettivo principale del progetto che prevede una
maggiore diversificazione e l’arricchimento dell’offerta turistica che verranno garantiti dall’efficace organizzazione
turistica delle aree prescelte anche in considerazione dei segmenti relativi allo sviluppo turistico sostenibile. Le attività
sono iniziate nel mese di settembre 2011 e si concluderanno nel mese di febbraio 2014.
Principali attività
WP1 COORDINAMENTO E GESTIONE
Nell’ambito di questa attività verrà costituito il comitato di progetto che sarà composto da 9 membri, 1 per ciascun PP. Il
comitato definirà il piano operativo e verificherà l’esecuzione delle attività previste per garantire la corretta attuazione
dell’intero progetto. Il LP presiederà il comitato di progetto e rappresenterà tutti i PP presso l’Autorità di Gestione e
svolgerà il ruolo di intermediario tra i PP e l’Autorità di Gestione in modo tale da garantire l’attuazione concreta e corretta
delle attività previste. Il LP si occuperà anche della corretta gestione finanziaria delle risorse assegnate. I PP
collaboreranno alla realizzazione delle attività previste e saranno responsabili delle singole attività e ne relazioneranno
costantemente l’avanzamento, i risultati e gli aspetti finanziari al LP.
WP2 CENTRO D'ECCELLENZA IN CAMPO TURISTICO
I rappresentanti delle aree interessate (aree turistiche sviluppate situate in zone protette, antichi centri storici urbani con un
ricco patrimonio culturale, aree rurali meno sviluppate) definiranno le indicazioni di lavoro e l’analisi delle caratteristiche
tipiche delle singole aree. In collaborazione con gli esperti di progettazione strategica in campo turistico definiranno le
caratteristiche delle aree che devono essere messe in evidenza. In collaborazione con i PP e in base alle loro esperienze
verranno analizzati i maggiori potenziali turistici e verranno predisposte le proposte relative agli strumenti di marketing
per la promozione e la commercializzazione delle aree interessate. In base ai risultati dell’analisi verrà realizzata la
proposta di sviluppo di nuovi servizi, prodotti turistici e investimenti minori nell’infrastruttura turistica per arricchire
l’offerta turistica delle aree interessate in base al concetto di sostenibilità.
WP3 FORMAZIONE, TRAINING E TUTORAGGIO
In base alle problematiche e le limitazioni che emergeranno in occasione delle due conferenze open space gli esperti del
centro d'eccellenza proporanno le tematiche formative più necessarie. Analogamente all'elaborazione del programma
collaboreranno tutti i PP che forniranno le proprie proposte. I programmi di formazione/coaching comprenderanno il
turismo, la comunicazione, le finanze, la progettazione strategica, le risorse europee, lo sviluppo sostenibile del turismo e
altre tematiche che saranno definite come prioritarie in quanto poco conosciute. I contenuti del programma formativo
verranno realizzati in base al concetto di turismo sostenibile delle aree interessate.
WP4 INIZIATIVE CONGIUNTE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
L'obiettivo principale di questa attività è il rafforzamento e l'allargamento della rete di attori turistici in modo tale da
sfruttare i vantaggi delle loro esperienze. In questo modo si collegheranno gli attori turistici, si renderà interessante
l'offerta turistica e si aumenterà la competitività delle aree interessate. La finalità principale consiste nell'inserire e
collegare reciprocamente i vari attori turistici, realizzare delle attività informative/d'animazione per garantire un'offerta
turistica di qualità in relazione alle caratteristiche specifiche delle aree interessate, definire le linee guida di qualità per la
sostenibilità ambientale e la qualità delle attività commerciali in campo turistico nelle aree naturali; definire le strategie di
messa in rete per garantire la continuazione delle attività anche dopo la conclusione del progetto. Poiché il progetto è
incentrato su tre aree specifiche: aree turistiche sviluppate nelle aree protette (DELTA 2000, Turizem Bohinj), aree
turistiche rurali meno sviluppate (Provincia di Ravenna, Provincia di Rovigo, Banjška e Trnovska planota, INFORMEST),
antichi centri urbani e relativo turismo culturale (Comune di Jesenice, Provincia di Ferrara), verranno realizzati tre
incubatori locali, nell'ambito dei quali verranno realizzati dei servizi innovativi specifici per ciascun territorio di
riferimento.
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WP5 PROGETTI PILOTA
Sulle aree interessate i PP cercheranno di completare l’offerta turistica con la realizzazione di servizi e prodotti aggiuntivi.
I progetti pilota saranno l’esempio di come si può aumentare la riconoscibilità e la competitività dell’area con degli
investimenti innovativi per il miglioramento dei servizi o prodotti. Ciascun PP eseguirà un’azione pilota in base ai
potenziali dell’area e in conformità alle linee guida dello sviluppo sostenibile e le indicazioni degli incubatori locali e in
collaborazione con gli attori turistici locali. I PP che realizzeranno delle azioni pilota sono: Comune di Jesenice, Turizem
Bohinj, Ente Fondazione BiT Planota, Provincia di Ferrara, Provincia di Ravenna e Provincia di Rovigo.
WP6 MARKETING CONGIUNTO: MESSA IN RETE
Per la promozione degli obiettivi, attività e risultati del progetto e per la realizzazione della campagna relativa al
meccanismo di sostegno per gli attori turistici il LP si occuperà della realizzazione del sito web e dell’immagine
coordinata. Il sito verrà realizzato all’avvio del progetto sul portale turistico esistente e offrirà informazioni sul progetto
durante tutte le fasi di attuazione dello stesso. Il LP aggiornerà i dati e inserirà le informazioni del progetto sul sito
esistente. Le informazioni saranno accessibili anche dai siti dei PP che conterranno dei link al sito del progetto.
WP7 ATTIVITÀ PREPARATORIE
Attività di progettazione finalizzate alla definizione congiunta della proposta progettuale.
WP8 PIANO DI COMUNICAZIONE
In data 30 novembre e 01 dicembre 2011 è stata organizzata una conferenza iniziale a Kranj alla quale hanno partecipato
tutti i PP. Alla conferenza hanno partecipato, oltre ai PPs, gli attori turistici potenziali ed esistenti, le comunità locali e il
pubblico interessato. Nelle stesse giornate si è riunito anche il comitato di progetto ed in occasione di questo incontro sono
state presentate le attività progettuali e gli obiettivi, le proposte per una collaborazione reciproca efficace e i risultati attesi.
Ogni PP, responsabile della singola WP, ha presentato le proprie modalità di esecuzione delle attività e la collaborazione
attesa degli altri PP, sulla base delle regole, limitazioni e indicazioni per la corretta esecuzione di tutte le attività.
Ruolo di Delta 2000
Partner di progetto, collabora allo svolgimento delle attività di gestione del progetto (report e documentazione di progetto,
piani operativi, ecc.) ed è coinvolto in tutte le fasi di attività del progetto. In particolare DELTA 2000 provvederà ad
acquistare gli spazi per la realizzazione dell’incubatore locale quale centro servizi in sostegno agli attori turistici operanti
nell’area del Po e di un infopoint. Inoltre coordinerà le attività per garantire l'immagine coordinata della mappa e dei
depliant locali e si occuperà della stampa della mappa e dei depliant in tre lingue e curerà l'organizzazione di uno specifico
Travel Trade: il Motor Travel Trade. Motor T.T., programmato per la primavera 2013 e dedicato all’incontro e scambio tra
Agenzie ed imprese turistiche italiane e slovene e tour operator internazionali per la presentazione e promozione della
destinazioni turistiche italo slovene coinvolte nel progetto.
Programma di riferimento
Cooperazione Territoriale Europea - Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia 2007-2013 –ASSE 2
- Competitività e società basata sulla conoscenza - Bando n. 2/2009 Progetti STANDARD..
Lead Partner
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Partners di progetto
PP1
Comune di Jesenice
PP2
TURIZEM BOHINJ - ente pubblico per lo sviluppo del turismo
PP3
Ente Fondazione BiT Planota
PP4
DELTA 2000
PP5
Provincia di Ravenna
PP6
Provincia di Ferrara
PP7
Provincia di Rovigo
PP8
INFORMEST – Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale
Periodo di attuazione: 2011/2014.
Importo complessivo del progetto: 1.414.000,00 Euro
Importo DELTA 2000: 144.000,00 Euro, 10,18% dell’importo complessivo, di cui FESR 122.400,00 Euro e 21.600,00 di
finanziamento nazionale.
Importo di spesa sostenuto nell’anno 2011 da DELTA 2000: euro 817,72.
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Progetto SALTWORKS “VALORIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DELLE SALINE TRA ITALIA E SLOVENIA” –
PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA 2007-2013
Obiettivo del progetto
Il progetto coinvolge le uniche Saline presenti nell’area programma Italia-Slovenia: le Saline di Cervia, le Saline di
Comacchio, le Saline di Sicciole e quelle di Strugnano. Il progetto avrà una durata di 30 mesi (novembre 2011/aprile 2014)
e propone di valorizzare, sviluppare e promuovere le saline coinvolte attraverso la definizione di buone pratiche per la
fruizione dei siti e delle infrastrutture avvalendosi di un team di esperti, il trasferimento di tali buone pratiche in ogni area
coinvolta attraverso la realizzazione di progetti pilota specifici per ogni salina, la realizzazione di percorsi didatticoscientifici destinati a studenti universitari e laboratori destinati alle scuole prevedendo anche lo scambio di insegnanti tra le
aree coinvolte e attività di formazione per docenti. Infine si lavorerà alla diffusione dei risultati attraverso diverse azioni
congiunte (sito web, brochure, organizzazione di eventi congiunti).
Principali attività
WP1 COORDINAMENTO E GESTIONE
Nell’ambito di questa attività verrà costituito un comitato di progetto, un comitato tecnico-scientifico e verranno
organizzati almeno tre meeting di coordinamento interpartenariali.
WP2 BUONE PRATICHE PER LA FRUIZIONE DEI SITI E DELLE INFRASTRUTTURE
Costituzione di due gruppi di esperti per ogni area (ingegneri, biologi, architetti del paesaggio, esperti di turismo),
definizione degli indicatori da controllare per la buona fruizione dell’area, analisi dei sentieri e percorsi all’interno delle
saline, definizione dei bisogni e delle risorse (infrastrutture ecc.), n. 2 incontri tecnici, visita a due casi di buone prassi
rappresentati da saline esterne al progetto e redazione di linee guida per la valorizzazione dei siti.
WP3 TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE IN OGNI AREA
Elaborazione di 4 progetti pilota, almeno 1 in ogni area partner di progetto: per sviluppare la funzionalità della Torre Rossa
nelle Saline di Comacchio; per il recupero della Torre esagonale e l’allestimento di pannnelli multimediali descrittivi nella
Vecchia Cervia; per la sistemazione dell’accesso per i visitatori alla salina di Sicciole, l’argine frontale delle saline la
ricostruzione del sentiero pedonale per la visita delle saline di Strugnano
WP4 REALIZZAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI NELLE SALINE, DIDATTICO-SCIENTIFICI,
RIGUARDANTI ASPETTI STORICI E CULTURALI, AMBIENTALI E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA
Realizzazione di percorsi didattici, in ogni area coinvolta nel progetto, indirizzati a target groups differenti: studenti
universitari e ricercatori, ragazzi delle scuole elementari e medie e insegnanti, prevedendo anche lo scambio di insegnanti
tra le aree partner.
WP5 PROMOZIONE E MARKETING
Realizzazione di una serie di azioni comuni quali: predisposizione di un calendario congiunto di visite nelle Saline in 5000
copie, di una brochure relativa alle attrattive delle aree coinvolte nel progetto (in lingua italiana-slovena-inglese) in 40.000
copie, l’organizzazione di eventi locali “Sapore di sale” con la stampa di 10.000 depliant, creazione di un folder di
progetto (in lingua italiana-slovena-inglese), la produzione di un video per la presentazione delle aree in futuri eventi
promozionali.
WP6 ATTIVITÀ PREPARATORIE
Attività di progettazione finalizzate alla definizione congiunta della proposta progettuale.
WP7 PIANO DI COMUNICAZIONE
Attivazione di un ufficio stampa per la diffusione a livello locale delle attività del progetto, redazione di pagine web,
conferenza stampa iniziale e conferenza finale per la condivisione e diffusione dei risultati. Durata: 30 mesi
Ruolo di Delta 2000
Partner di progetto, collabora allo svolgimento delle attività di gestione del progetto (report e documentazione di progetto,
piani operativi, ecc.) ed è coinvolto in tutte le fasi di attività del progetto, con particolare riferimento alle attività di analisi
delle aree e definizione di buone pratiche per la fruizione dei siti e delle infrastrutture, il trasferimento di tali buone
pratiche in ogni area coinvolta attraverso la realizzazione di progetti pilota specifici per ogni salina, la realizzazione di
percorsi didattico-scientifici destinati a studenti universitari e laboratori per le scuole prevedendo anche lo scambio di
insegnanti tra le aree coinvolte e attività di formazione per docenti. Inoltre collaborerà alla diffusione dei risultati
attraverso diverse azioni congiunte (sito web, brochure, organizzazione di eventi congiunti).
Programma di riferimento
Cooperazione Territoriale Europea - Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia 2007-2013 –ASSE 1
“Ambiente, trasporti e integrazione territoriale sostenibile”- Bando n. 2/2009 Progetti standard
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Lead Partner
Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità - Delta del Po
Partners di progetto
PP1
Comune di Cervia
PP2
SOLINE Pridelava soli d.o.o.
PP3
Istituto pubblico Parco Naturale Strugnano
PP4
DELTA 2000
Periodo di attuazione: 2011/2014.
Importo complessivo del progetto: 1.260.000,00 Euro
Importo DELTA 2000: 90.000,00 Euro, 7,14% dell’importo complessivo, di cui FESR 76.500,00 Euro e 13.500,00 di
finanziamento nazionale.
Importo di spesa sostenuto nell’anno 2011 da DELTA 2000: euro 3.158,51.
Inoltre la società ha svolto attività di assistenza tecnica nei confronti di soggetti terzi a supporto delle attività di gestione di
progetti in corso e di progettazione sui nuovi programmi di cooperazione, come esplicitato nella tabella riportata alla
pagina seguente:
N.
Progetto
Soggetto Committente
1
Attività di assistenza finalizzate al supporto della gestione amministrativa
ed operativa delle attività di animazione nell’ambito della misura 341 del
PSR 2007/2013 –PRIP Provincia di Ferrara
Co.R.In.Te.A. soc. coop.
2
Servizio di realizzazione di attività di assistenza tecnica finalizzata
all’implementazione e rilevazione dati sito turistico RavennaIntorno e per
l’attuazione del programma turistico di promozione locale (P.T.P.L.) per le
parti di competenza della Provincia di Ravenna
Attività di assistenza tecnica finalizzato allo svolgimento del servizio
Progetto di interventi in materia di istruzione e politiche giovanili
Provincia di Ravenna
4
Servizio di assistenza tecnica finalizzata al coordinamento e monitoraggio
del progetto WICO in corso di realizzazione a valere sul Programma
POWER – INTERREG IV
Provincia di Ravenna
5
Attività di assistenza tecnica riferita alla gestione, implementazione e
rendicontazione del progetto ADRIMOB nell’ambito del Programma IPA
Adriatico 2007-2013
Provincia di Ravenna
6
Attività di assistenza tecnica e consulenza finalizzata alla definizione di
proposte progettuali a valere su programmi europei inerenti l’obiettivo
Cooperazione 2007-2013.
Atlantide Soc. coop. sociale
p.a.
3
Provincia di Ravenna
Informativa sull'ambiente
Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione
all’attività svolta.
Informativa sul personale
Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.
1) Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che nel
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.
Relazione sulla Gestione
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2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti
Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si sottolinea che la
società non detiene alcun tipo di partecipazione in imprese controllate, collegate o controllanti.
3) Azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non
possedeva azioni proprie.
4) Azioni/quote della società controllante
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.
5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio.
6) Evoluzione prevedibile della gestione
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala che nei
prossimi mesi si manifesteranno le seguenti iniziative aziendali: con riferimento all’anno 2012 ed ai programmi approvati
alla data odierna, la situazione risulta la seguente:
- PAL Asse 4 misura 431 “Attuazione” si prevedono entrate per il 2012 pari a € 180.000,00; dalla misura 421
“Cooperazione” le entrate per le azioni di supporto sono stimate pari a € 9.927,20; dalla misura 412 Azione 6 si
prevedono entrate pari a euro 125.000,00 di cui euro 100.000,00 di contributo pubblico ed euro 25.000,00 di
cofinanziamento locale, per il progetto a regia diretta di educazione ambientale; dalla Misura 413 Azione 7 si
prevedono entrate pari a 62.500,00 di cui euro 50.000,00 di contributo pubblico ed euro 12.500,00 di
cofinanziamento locale per il progetto a regia diretta Itineradelta
- Progetto “Datourway” (programma SEE) si concluderà nel mese di febbraio 2012, l’importo complessivo
assegnato a DELTA 2000 è pari a € 270.890,00 per il periodo 2009-2012, di cui € 26.722,56 programmati per il
2012;
- Progetto “Slow Tourism” (programma Italia-Slovenia 2007/2013) è in corso di attuazione il progetto approvato
per un importo complessivo di competenza di DELTA 2000 pari a € 484.000,00 per il periodo 2010/2013, di cui
Euro 204.446,68 programmati per l’anno 2012;
- Progetto “INTERBIKE” (programma Italia-Slovenia 2007/2013) è in corso di attuazione il progetto approvato, il
budget di competenza di DELTA 2000 è pari a € 88.700,00, di cui euro 33.000,00 programmati per l’anno 2012;
- Progetto “MOTOR” (programma Italia-Slovenia 2007/2013) è in corso di attuazione il progetto approvato, il
budget di competenza di DELTA 2000 è pari a € 144.000,00, di cui euro 80.640,00 programmati per l’anno 2012;
- Progetto “SALTWORKS” (programma Italia-Slovenia 2007/2013) il progetto è iniziato nel mese di novembre
2011, è già stato sottoscritto l’accordo interpartenariale ed in fase di perfezionamento il contratto di concessione
del finanziamento tra l’AdG ed il LP, il budget di competenza di DELTA 2000 è pari a € 90.000,00, di cui euro
40.000,00 programmati per l’anno 2012;
- Proseguono anche per l’anno 2012 le attività di assistenza tecnica a Corintea (TO) riferite all’attuazione della
Misura 341 PSR ASSE 3, per un importo di competenza del 2012 pari a € 4.000,00+IVA;
- Programmazione e realizzazione degli eventi di Primavera Slow 2012 e della sesta edizione della International Po
Delta Birdwatching Fair – Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico” con la messa a
punto di un calendario di eventi incentrati sul turismo lento in natura (escursioni a piedi, in bici, in barca, a
cavallo, in pullmino elettrico, ecc.), dai quali sarà possibile prevedere la copertura di costi di collaborazione e
costi di gestione che in ogni caso dovranno comunque essere rendicontabili nei confronti dei soggetti pubblici che
metteranno a disposizione il contributo (Provincia di Ferrara € 16.000,00; CCIAA di Ferrara € 10.000,00;
Comune di Comacchio € 30.000,00; Provincia e CCIAA di Ravenna € 20.000,00, Unione di prodotto Appennino
e Verde € 5.000,00, Regione Emilia-Romagna € 50.000,00 );
- In data 07 marzo 2012 è stato conferito dalla Provincia di Ravenna a DELTA 2000 l’incarico per lo svolgimento
del servizio di assistenza tecnica per la gestione, coordinamento, rendicontazione di progetti europei assegnati alla
provincia di Ravenna in qualità di partner o lead partner, nell’ambito della Programmazione dei fondi strutturali
2007-2013 – Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, per un importo complessivo di Euro 45.504,21+IVA,
di cui euro 24.186,30+IVA riferiti alle attività svolte nel 2012.
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Bilancio al 31/12/2011
-
Nei primi mesi del 2012 il GAL DELTA 2000 ha aderito all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), capo
filata dalla Provincia di Ferrara, per la costituzione del Gruppo di Azione Costiera (GAC) Distretto Mare
Adriatico per la partecipazione ai contributi dell’asse 4 del FEP 2007-2013 ed ha inoltre contributo alla
progettazione del Piano di Sviluppo Locale per l’area maestrale candidato a valere sul bando per la selezione dei
GAC della Regione Emilia-Romagna; in caso di esito positivo della selezione dei PSL e dei GAC il GAL DELTA
2000 potrà essere inoltre coinvolto dall’ATS nelle attività di attuazione del PSL contribuendo quindi a creare le
opportune sinergie tra sviluppo rurale (Leader Asse 4 PSR 2007-2013) e sviluppo sostenibile delle zone costiere
(Asse 4 FEP 2007/2013), apportando ulteriori risorse al territorio ed al GAL per le attività di gestione del PSL;
- A fronte di costi non rendicontabili pari a circa € 50.000,00 si rende necessario confermare l’attivazione di un
contributo volontario da parte dei soci pubblici coinvolti attivamente nell’attuazione dell’ASSE 4 Leader PSR
2007-2013, finalizzato alla costituzione del fondo societario annuale per far fronte agli oneri passivi e ad altri
costi non rendicontabili come specificato nella sottostante Tabella:
IMPORTO
PREVISIONE RICAVI 2012
PAL ASSE 4 – MISURA 431
180.000,00
PAL ASSE 4 – MISURA 412 – Azione 6
100.000,00
PAL ASSE 4 – MISURA 413 – Azione 7
50.000,00
PAL ASSE 4 - MISURA 421 COOPERAZIONE AZ. SUPPORTO
9.927,00
COFINANZIAMENTO EELL PROGETTI Mis. 412 Az.6 e Mis. 413Az.7
37.500,00
PROGETTO DATOURWAY - SEE Programme
26.722,56
PROGETTO SLOW TOURISM – Italia Slovenia (spesa programmata per il 2012.)
204.446,68
PROGETTO INTERBIKE – Italia Slovenia (spesa programmata per il 2012)
33.000,00
PROGETTO MOTOR – Italia Slovenia (spesa programmata per il 2012)
80.640,00
PROGETTO SALTWORKS – Italia Slovenia (spesa programmata per il 2012)
40.000,00
INCARICO ASSISTENZA CORINTEA
4.000,00
PROGETTO EVENTI DI PRIMAVERA SLOW 2012 - CONTRIBUTI VARI ENTI
131.000,00
CONVENZIONI DA PROVINCIA DI RAVENNA DI COMPETENZA 2012
CONTRIBUTO VOLONTARIO SOCI PER SPESE NON RENDICONTABILI
TOTALE RICAVI PREVISTI
TOTALE COSTI
DIFFERENZA COSTI E RICAVI
24.186,30
50.000,00
!Errore di sintassi, )
971.422,54
0,00
6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
Rischio di liquidità
I principali fattori che influenzano la liquidità sono da una parte le risorse generate o assorbite dall'attività operativa e di
investimento, dall'altra le caratteristiche di scadenza e di rinnovo del debito o di liquidità degli impegni finanziari.
I fabbisogni di liquidità sono costantemente monitorati. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che i fondi e le linee di
credito attualmente disponibili, oltre a quelli che saranno generati dall'attività operativa o di finanziamento, consentiranno
alla Società di soddisfare i propri fabbisogni derivanti dalle attività di investimento, di gestione del capitale circolante e di
rimborso dei debiti alla loro naturale scadenza.
Rischio di credito
Il rischio di credito connesso al normale svolgimento delle operazioni commerciali è periodicamente monitorato dalla
funzione amministrativa.
Rischio di cambio
La società non è esposta a rischi sul tasso di cambio in quanto il flusso dei ricavi e i costi della gestione e degli
investimenti sono regolati in euro.
Rischio tasso di interesse
L'esposizione del gruppo alla variazione dei tassi di interesse non risulta particolarmente significativa
Conclusioni
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi
invitiamo:
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Bilancio al 31/12/2011
●
ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2011 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente
Relazione che lo accompagnano;
●
a destinare come segue l’utile d’esercizio:
 euro 1.538,00 alla riserva legale;
 il rimanente alla Riserva statutaria.
Per il Consiglio di Amministrazione
Lorenzo Marchesini, Presidente firmato
Il sottoscritto dott. Tullio Chiesa, ai sensi dell’art. 31 comma 2 – quinquies dalla Legge 340/2000, dichiara che il presente
documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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