X LEGISLATURA 6" Seduta Martedì 21 aprile 2015 Deliberazione n. 32 (Estratto del processo verbale)
I OGGETTO: Bilancio di
previsione del Consiglio regionale per l'anno 2015 e
bilancio pluriennale 2015-2017.
Presidente: Antonio Scalzo Consigliere - Questore: Giuseppe Neri Segretario: Carlo Pietro Calabrò Consiglieri assegnati 31
I Consiglieri presenti 28, assenti 3
... omissis ...
Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Neri, nessuno avendo chiesto di
intervenire, pone in votazione la seguente deliberazione:
"'IL CONSIGLIO REGIONALE
I PREMESSO CHE:
II
-
-
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato ed integrato dal
decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, ha introdotto disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
l'articolo 11, comma 12, del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che nel
2015 gli enti adottino gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014,
che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria, ai quali affiancano gli schemi di bilancio armonizzati,
cui è attribuita funzione conoscitiva;
l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 dispone che il
bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere
autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua
approvazione;
,
.
segue deliberazione n..32
CONSIDERATO CHE:
-
-
non è stato possibile avviare l'iter di approvazione del bilancio di previsione
per l'anno 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 entro il 31 dicembre
2014, in quanto il Consiglio regionale ha cessato le proprie attività in data 7
ottobre 2014;
con legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2 è stato autorizzato l'esercizio
provvisorio del bilancio della Regione Calabria e, di conseguenza, del
Consiglio regionale;
VISTO il progetto di bilancio di previsione der Consiglio regionale per l'anno
2015 e bilancio pluriennale 2015-2017, di cui alla delibera dell'Ufficio di
Presidenza n. 15 del 16 aprile 2015, che si conclude con le seguenti risultanze:
ENTRATE:
TITOLO 1 Fondi a disposizione per il funzionamento
dell'Assemblea regionale
TITOLO 2 Entrate compensative e varie
TITOLO 3 Partite di giro
TOTALE ENTRATE
2.020.527,94
€ 14.530.300,00
€ 75.750.827,94
USCITE:
TITOLO 1
TITOLO 2
TITOLO 3
€ 59.200.000,00
€ 2.020.527,94
€ 14.530.300,00
Spese correnti
Spese compensative e varie
Partite di giro
€ 59.200.000,00
€
TOTALE USCITE € 75.750.827,94
PRESO ATTO del parere della Conferenza dei Capigruppo espresso ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento interno di amministrazione e
contabilità del Consiglio regionale;
PRESO ATTO, altresì, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti della
Regione Calabria espresso in data 21 aprile 2015;
DELIBERA
di approvare il bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2015 e il
bilancio pluriennale 2015-2017 con le seguenti risultanze finali:
segue deliberazione n ..32
ENTRATE:
TITOLO 1 Fondi a disposizione per il funzionamento
dell'Assemblea regionale
TITOLO 2 Entrate compensative e varie
TITOLO 3 Partite di giro
TOTALE ENTRATE
USCITE:
TITOLO 1
TITOLO 2
TITOLO 3
€ 59.200.000,00
€ 2.020.527,94
€ 14.530.300,00
€ 75.750.827,94
€ 59.200.000,00
€ 2.020.527,94
€ 14.530.300,00
Spese correnti
Spese compensative e varie
Partite di giro
TOTALE USCITE € 75.750.827,94
e, deciso l'esito - presenti e votanti 28, a favore 28 - ne proclama il risultato:
"II Consiglio approva"
... omissis ...
IL PRESIDENTE f.to: Scalzo
IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri
IL SEGRETARIO f.to: Calabrò
E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 27 aprile 2015
IL SEGR
(Aw. Carlo Pie o
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA "",
VERBALE DI DELmERAZIONE
Deliberazione n. 15
del 16 aprile 2015
OGGETTO: Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2015 e
bilancio pluriennale 2015-2017.
L'anno duemilaquindici, addì sedici, del mese di aprile, alle ore 16,30, nella sede del
Consiglio regionale ili Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, così
costituito:
Presente-
Assente
Presidente:
SCALZO
Antonio
SI
Il
Vice Presidenti:
D'AGOSTINO
Francesco
SI
/I
GENfILE
Giuseppe
SI
/I
NERI
Giuseppe
SI
/I
GRAZIANO
Giuseppe
/I
SI
Consiglieri
Segretari-Questori:
Assiste l'Avv. Giovanni Fedele, Segretario dell'Ufficio, incaricato della redazione
del verbale ed è, altresì, presente l'Avv. Carlo Pietro Calabrò in qualità di Segretario
Generale.
.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
4
- di approvare il bilancio di previsione 2015-2017, redatto ai fIni conoscitivi
secondo gli schemi introdotti dal decreto legislativo n. 118/20 Il;
- di chiedere alla Giunta regionale la somma di euro 59.200.000,00 per l'anno
2015 e per il trienmo 2015-2017 per come stabilito dal comma 3 dell'art. 6 del
Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale,
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 01.08.2011;
- di trasmettere i documenti contabili del bilancio di previsione del Consiglio
regionale per l'anno 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 al Segretario
Generale, affInché lo inoltri agli organi competenti per l'acquisizione dei
relativi pareri, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 6 del
Regolamento interno di amministrazione e contabilità;
- di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti per
gli adempimenti di competenza;
- di proporre all' Assemblea consiliare l'unito schema di deliberazione avente ad
oggetto "Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2015 e
bilancio pluriennale 2015-2017";
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al
Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali per il seguito di competenza,
nonché al Capo di Gabinetto ed al Servizio Bilancio e' Ragioneria per
opportuna conoscenza.
Letto, approvato e sottoscritto
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
Area Punzumafe gestione Servizio (8i{ancio è rR..agioneria RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015
PRlNCIPAlJ NOVITA INTRODOTTE DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
Le disposizioni recate dal d.1gs. Ì18/2001, come integTate dàl d.1gs. nO 126 dellO
agosto 2014, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione.
,il dJgs. 118/2011 prevede che regioni ed enti locali, compresi i rispettivi enti e
organismi strumentali, adottino la contabilità finanziaria a cui affiancare, a fini
conoscitivi, un sistema di· contabilità econonUco-pab:Ìmoniale.
Stabilisce, inoltre, che gli enti conformino la. propria gestione a principi contabili
comuni, 'così come comuni devono essere il piano dei conti e gli schemi di bilancio,
articolati per missioni e programmi.
il bilancio di previsione finanziario, della durata di almeno un h"iennio, ha natura
au~orìzzatoria,
ed i relativi stanzÌamenti. di spesa costituiscono limite all'assunzione
degli impegni. Risulta pertanto possibile impegnare. iniziative previste su annualità
successive a quella in corso, purché sussista la copertura finanziaria della spesa.
.il bilancio del primo anno è redatto anche per cassa.
Le entrate sono suddivise per titoli (in basa alla fònte
tipolozie (in base alla natura aell'entrata). .
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. Anche l'articolazione del bilancio, per la parte spesa, è definita dalla legge e no ~ 5=~raSsg~:~~"l
modificabile. Ciò allo scopo di ~curare maggiore 'trasparenza delle informazi ":. \\.y:ç:;è.lf'\~.--· J
.
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rigqa.rdanti il pr?Cesso di allocazione e destinazione delle ri~rse pubbliche, ~1a anch~
al fin,e di garantire la confrontabilità dei dati di bilancio t1~a le amnùnis't!azioni.
pubbliche. Le spese vengono articolate per missioni e programmi sulla' base;
rispettivamente, delle funzioni principali esercitate e degli
Servi=io Bilancio e Ragioneria
attività. Le spese vengono poi classificate per titoli e per macroaggregati considerando
la ,natura della spesa.
L'unità di voto in ConsIglio regionale è costituita per l'entrata dalla tipologia e per
la s~sa dal programma.
Novità fondamentale dal punto di vista della contabilizzazione dei fatti di gestione è
l'introduzione del principio della competenza finanziaria «potenziata", in base al
quale 'gli impegni di spesa vengono assunti nell'anno in cui si perfezione·
l'obbligazione giuridica e con imputazione sull'anno nel quale l'obbligazione viene a
scadenza.
Ulteriore novità di non poco conto è l'istituzione del "fòndo pluriennale vincolato",
che corrisponde ad un sald~ finanziario costituito da risorse già accertate destiriate al
finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
IL BILANCIO DI PREVISIONE
ENfRATE
Le entrate armonizzate sono suddivise in "Titolo II'' - "Trasferimenti correnti",
"Titolo ID" - " Entrate extratributarie", "Titolo IX" - "Entrate per contO terzi e partite
di sITo" articolati a loro volta nelle seguenti tipologie:
Titolo H 'Trasferimenti correnti»
, ,Sono comprese in questa tipologia le somme trasferite dalla Giunta regionale per il
funzionamento del Consiglio regionale; la contribuzione volontaria per il vitalizio
degli ex Consiglieri; la restituzione delle spese di pubblicazione gare; il rimborso de~
" auto del. componenti" deIla G"lunta reglOna
" 1e; le entrate d env A:2-:.r----......~(
contrI°buto no1
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dalla riscossione del canone di gestìone servizio bar e ristorazione; rimborsi
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infortuni sul-lavoro; le somme trasferite dall'AGICOM per·il finanziamento dèl1!}..
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furJ,zioni delegate al Co.RE.Com. Calabria e le entrate derivanti da rimborsi G.S"E.'-~
(impianto fotovoltaico).
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Totale previsione di biJa:ncio euro 59.795.527;94
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Servizio lWa:ncio e Ragioneria
2
-, Titolo ID - " Entrate extratributarie"
Sono raggruppate in questa tipologia i rimborsi ricevuti per i dipendenti. comandati presso altri enti; le somme derivanti dalla restituzione dei fondi dei glìlppi consiliari, dai recuperi sulle retribuzioni ed iriden~tà ed incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi. Comprende, inoltre, gli interessi attivi sui fondi giacenti in cassa, e le entrate derivanti dalla riscossione dei canoni di locazione delle Sale del C.R. 1.260.00~OO
Totale previsione di bilancio euro
Titolo IX" - "Entrate per conto terzi e partite di giro"
Tipologia Entrate per partite di giro
Sono comprese gli accantonamenti per i contributi Inail; gli accantonamenp fondi
su disposizione dell'autorità giudiziaria; trattenute pignoramenti Equitalia Spa; le
trattenute per ritenute fiscali, previdei1Ziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei
dipendenti e sulle indennità e vitalizi corrisposte ai Consiglieri regionali e sui
compensi professionali; le somme per depositi cauzionali e spese contrattuali, le
somme svincolate per il pagamento del premio di fine servizio (1.1". n 19/86) e le
trattenute NA ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. 633/72.
Totale previsione di bilancio euro 14.695.300,00
SPESE
Gli stanziamenti per le spese sono stati quantificati sulla base delle effettive
necessità. In particolare, gli stanziamenti per le. indennità ed i vitalizi corrispondono a
quelli a legislazione vigente. Le spese per il personale e per il funzionamento dei
Gruppi consiliari sono stati calcolati sulla base della L.R. 13/2002. Le spese di
personale, ed i relativi oneri riflessi
a carico
del datore di lavoro, con"Ìspondono" -~Iii ~ '::,~: ..
.
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unità in servizio. Le altre spese di funzionamento del Consiglio regionalç:. l'S9f10 ;'~ ::,.
quantificate sulla base delle obbligazioni giuridiche' contratte e da contrarte:I~,p~~ " ::~':':-'; \
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garantire il regolare mantenimento delle attività. Le spese per funzioni del~ga~, ~ ,"
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trovano copertura finanziaria nei contributi in entrata da parte dell'AG.COM.
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Servizio Bilancio e Ragioneria
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n bilancio è strutturato in base alla "Missione 1"
"Servizi istituzionali, generali e
di gestione" alla "Missione 20" - "Fondi e accantonamenti" ed alla "Missione 99" ­
"Servizi per conto terzi e partite di giro", tutte articolate in progrimuni che vengono di
seguito specificati:
Missione 1 "Servizi istituziona.14 Generali e di Gestione"
Programma 1 "Organi istituzionali"
In esso sono raccolte tutte quelle voci di spesa che si riferiscono alle indenhità dei
consiglieri, dei vitalizi, delle spese istituzionali del Consiglio regionale le spese per il
finanziamento dei Gruppi consiliari e le spese per organismi autonomi e comitati;
comprese le consulenze. Sono raccolte, altresì, le spese per manifestazioni e la quota di
partecipazione alla Conferenza dei Presidenti' delle Assemblee Legislative delle Regioni
e delle Province Autonome.
Totale previsione di bilancio euro 20.327.502,00
Programma 2 "Segreteria Generale"
.
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Raggruppa le spese per il finanziamento della società in house Portanova S.P.A.,
quelle derivanti dalle convenzioni stipulate per la nomina di rappresentanti delle
Regioni presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e le spese sostenute per il
Polo Culturale, compresi gli acquisti di libri e pubblicazione per la biblioteca.
Totale previsione di bilancio euro 2.915.000,00
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Programma
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"Gestione economica,
provveditorato"
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Le voci di spesa sono relative all'amministrazione ed al funzionamento delle
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attività del provveditorato per l'approvvigionamento di beni mobili e di consumo~,
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nonché dei serviZi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.
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Servizio Bilancio e Ragioneria
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S7'~~:'7/,{},~..;.:~,;
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",' comprese anche le spese per i servizi assicurativi dei Consiglieri regionali, del
personale dipendente in nùssione e degli immobili ed altresì i compensi per i Direttori
esecuzione contratti, i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i Componenti
Conmùssioni gare ed infine i Componenti dell'O.LV.
Totale previsione di bilancio euro
6.782.600;00
Programma 6 "Ufficio tecnico"
Comprel1de le spese per gli interventi di progranm1azlOne, progettazione,
realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, relative agli
immobili che sono sedi istituzionale e degli uffici dell'ente. Sono comprese anche le
spese relative all'adeguamento in base alle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro
ed alle attività del medico competente.
Totale previsione di bilancio euro
2.135.000;00
Programma 10 "Risorse umane"
. Comprende le spese relative al personale dipendente del Consiglio regionale a
qualsiasi titolo, escluso quello relativo ai Gruppi consiliari, incluse le spese relative ai
serv:izi di' conh"olli fiscali e sanitari del personale e quelle per le attività di formazione,
qualificazione ed
aggiorn~mento
del personale. Inolh"e sono comprese i compensi
corrisposti al Garante per l'Infanzia e 1'Adolescenza.
Totale previsione di bilancio euro 28.636.898;00
Programma 11 "Altri servizi generali"
Sono riportate le spese per patrocinio. legale e le spese da sostenere per le funzioni
delegate dall'AG.COM al CO.RE.COM. Calabria.
Totale previsione di bilancio euro 218.527,,94
Servizio Bilancio e Ragioneria
5
MISSIONE20 et'Fondi e accaatonamentp:l
Programma 1 " Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le
spese impreviste"
Comprende le somme accantonate per far fronte a. spese obbligatorie, i cui
stanziamenti si rivelino, neI corso dell'anno insufficienti, e le somme accantonate per
far fronte a spese non prevedibili in fase di redazione del bilancio.
Totale previsione di bilancio euro 40.000,00
MISSIONE 99 "Serv:kiper conto terzi»
Programma 1 "Servizi per conto terzi e partite di giro"
Comprende le spese per ritenute fiscali, previdellziali ed assistenZiali dei dipendenti e
delle indennità corrisposte ai Consiglieri regionali, dei vitalizi e dei consulenti. A1u'e
ritenute di natura diversa, sia per applicazione di sentenze dell'autorità giudiziaria
che per pignoramenti presso terzi su iniziativa di Equitalia.
Totale previsione di bila.nciò euro 14.695.800,00
il Responsabili d,~ l(ropedimento
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Servizio Bilancio e Ragioneria
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI P.ag.l
RIEf'ILOGO DELLE MISSIONI
DENOMINAZIONE
RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2014
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014
Totale MISSIONE 020
Totale MISSIONE O"
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE FONDI E ACCANTONAMENTI
SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALE MISSIONI
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
nRespons,bt~ (elfrocedimento
. Dott..S!~9rlando
Previsioni dell'anno
2016
Previsioni dell'anllo
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
16146427,87 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo piurlerutllie vincolato
previsione di .cassa
69194078,81
61015527,94
13731502,89
0,00
77161955,81
61015527,94
3274586,85
0,00
61015527,94
2228236,63
0,00
0,00 previsione di oompetenza
di cui già impegnato
di cui fondo plurlennale vincolato
previsione di cassa
40000,00
81255,79 previsione di competenza
di (lu! già impegnato
di cui fondo phiriennale vincolato
previsione di oassa
17600300,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Totale MISSIONE 001
Previsioni dell'anno
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16227683,66 previsione di competem:a
di cui già Impegnato
di cui fondo p1uriennalevincolato
previsione di Casla
86834378,81
16217683,66 previsione di competenza
di cui già Impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione dì Cassa
86834378,81
0,00
0,00
D,OD
0,00
40000,00
0,00
0,00
40000,00
14695300,00
2652519,96
0,00
14776555,79
14695300,00
0,00
14695300,00
31458,55
0,00
75750817,94
141384021,85
0,00
9197851160
. 75750817,94
3331228,37
0,00
75750827,94
21259695,18
D,OD
75750827,94
16384022,85
0,00
91978511,60
75750827,94
3331228,37
0,00
7575081.7,94
21.1.59695,18
5~/i41.S2
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Pag.l
TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2014
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014
Titolo 2
Titòlo 7
SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO CAPITALE
uscITÈ PER CONTO TERZI E PARTI TE DI GIRO
nRespilnplt~el{è\ Procedimento
Dotts~ Orlando
Il Previsioni
dell'RlIno Il Previsioni dell'RnDo
2016
2017
0,00
0,00
0,00
10976540,15 previsione di compe!_
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vinoolaio
previsione di cassa
68824078,81
60760527,94
13613976,22
0,00
71737068,09
60760527,94
3143050,40
0,00
6076052(,94
2151506,45
D,DO
5169887,72 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fundo pluriennale vincolato
previsione di oassa
410000,00
295000,00
117526,67
0,00
5464887,72
295000,00
131536,45
D,OD
295000,00
76730,18
D,OD
81255,79 previsione di competenza
di cui già impegnato
di oui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
17600300,00
14695300,00
2652519,96
0,00
14776555,79
14695300,00
56641,52
0,00
14695300,00
31458,55
0,00
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2015
0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Titolo 1
Prevbl.onl dell'Rnno
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
Pog.l
TITOLO
DENOMINAZIONE
-c
RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
. PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014
Previsioni dell'anno 2015 Prevblonl dell'anno
1016
Previsioni dell'anno
1017
Fondo Plui'lennale Vineolato per Spese Correnti
Previsioni di Competenza
D,DO
0,00
D,DO
Il,OO
per spese in conto capitale
Previsioni di eompetenu
D,OD
D,DO
0,00
0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione
Previsioni di competenza
D,DO
D,DO
0,00
0,00
- di cui avanzo vincolato utilizzato antlelpatamente
Previsioni di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
Fondo di Casla all'l/11l014
Previsioni di cassa
10000 TITOLO ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA
EpEREQUATIVA
20000 TITOLO
TRASFERIMENTI CORRENTI
30000 TITOLO
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
40000 TITOLO
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
0,00
11188234,14
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 28013899,09 previsione di competenza
previsione di ca••a
58188527,94
D,OD
59795527,94
87809417,03 59795517,94
59795517,94 1671763,06 previsione di competenza
previsione di ca...
1330000,00
D,OD
1%60000,00
1931763,06 1260000,00
ll60000,OO D,OD previsione di competenza
previsione di caua
D,OD
0,00
D,DO D,DO
0,00 D,~O
50000 TITOLO
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTMTA" FINANZIARIE
D,OD previsione di competenza
previsione di cassa
D,OD
0,00
0,00
0,00 D,DO
D,OD 60000 TITOLO
ACCENSIONE PRESTITI
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
D,OD
0,00
0,00
D,OD 0,00
0,00 70000 TITOLO
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIEREICASSIERÈ
0,00 previsione di competenza
previsione di CRssa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,ÒO
.' 90000 TITOLO ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GffiO
9481,58
previsione di competenn
previsione di cass.
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1760030 ,
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146953011',00
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI l'og.l
TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2014
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 1014­
Previslolli dell'anno
2015
Previsioni dell'anno
1016
Prevlslolll dell'lllno
2017
TOTALE TITOLI
19695143,73 previsione di competenza
previsione di cas ••
77118817,940,00
75750817,94
105445971,67
75750817,94-
75750817,94
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
1969514-3,73 previsione di competenza
previsione di ca..a
77118817,94
0,00
75750817,94
105445971,67
75750817,94
75750827,94
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNI 2015-2017
CASSA
ANNODI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
2015
ENTRATE
i Fondo di cassa presunto
aU'I"'do dell'esercizio
12.188.234,14
Utilizzo avanzo presunto di ammlnfstl'llzlone
i Fondo plurlennale vincolato
TItolo 1- Entrate correnU di natUnl tributaria, contrlbutlVi1 e
perequatlva
0,00
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
2016
.. 2017
BILANCO
2015
.
.
.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CASSA
ANNODI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
2015
SPESE
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCO
2015
Disavanzo di ammlnlltr.Jlonl
87.809.427,03
59.795.527,94
59.795.527,94
59.795.527,94
Titolo 3 .. Entrate extra trIbutarie
2.931.763,06
1.260.000,00
1.260.000,00
1.260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TItolo 4 .. Entrate In conto capItale
0,00
60.760.527,94
60.760.527,94
60.760.527,94
0,00
0,00
0,00
0,00
295.000,00
0,00
295.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.~O1.955,81
61.055.527,94
61.055.521 94
6L055.52794 0,00
0,00
0,00
0,00
,
TItolo 2 .. Spese In conto capItale
5.464.887,72
- di culjondo plurlennale vIncolato
TItolo 5 .. Entrate da riduzIone dr attlvlU flnanzlarle
Tltoto 3 .. Spese per Incremento di attlvltll flnenzlarJe
0,00
0,00
0,00
D,DO
90.741.19D,09
61.055.527,94
61.055.527,94
61.055.527,94
ntolo & ~ Ac:censlone di prestftl
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo 4· Rlmbo,"o di prestiti
TItolo 7 Antlc:lpazlonl da IstItuto tesorfare/casslere
0,0·0
0.00
0,00
0,00
TItolo 5 - Chlusunt Antlc:lpazlonl da Istituto tesorfere/casslera
Titolo 9 - Entntte per c:onto di terzi e partita di giro
14.704.781,58
14.695.300,00
14.695.300,00
14.695.300,00
Totlle titoli
105,445.971,67
75.750,82794
15,750.827,94
75.750.827,94
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
117.634.205,81
75,750.827,94
75.750.827,94
75.750,827,94
Totale entrate finili ..................
M
Fondo di cassa finale presunto
ANNO COMPETENZA ANNO
2017
0,00
• dI cuIfondo p/urlonnalo vlnca/ato
Titolo 2· T~sf.rlmentl correnti
2016
0,00
71.787.068,09
Titolo 1· Spese COl'Anti
COMPETEN~
Total• • p••e flnoll_____•__
295.000,00 .
0,00
0,00
0,00
0.00
14.776.555,79
14.695.300,00
14.695.900,00
14.69S.300,00
Total. titoli
91.918.511,60
75,750.827,94
15.750.82794
75,75b.827,94
TOTALE COMPlESSIVO SPE5E
91.978.511,60
75,750.827,94
75.750.827,94
75.75U.827,94
Tltolo 7· 5pese per conto tertle partite di giro
25.655.694,21
TI Responsa~ileldeG\ro.cedimento
Dott.ssa ~rlando
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)*
COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BIlANCIO EQUILIBRI DI BIlANCIO
1+1
!-I
1+1
1+)
1+)
1+1
(+1
1+1
(+1
1+)
risultato dI amministrazione presunto vincolato per Il finanziamento di spese correnti
,lana dIsavanzo presunto di ammInistrazione esercIzIo precedente 111
Fondo plurlennale vlncolalo per spese correntI Iscritto In enlrata
.
Entrale titoli 1-2-3
Entrate In conto capitale per Contributi agII Investimenti direttamente destinati al rimborso del prestiti da ammlnlstrallonl
Entrate 111010 4.03 - Altri trasferimenti In conto capitale
Entrate titolo 5.00 - Spese titolo 3.00 - VariazIoni attività finanziarie
Entrate In clcapltale destinate all'estinzione antiCIpata di prestiti '3'
per accensIonI di prestiti destinate all'estinzione antiCIpata di prestiti
di parte capitale destinate a spese correnti In base a speCIfiche disposizionI di legge o del prindpl contabili
enti
1-)
l-l
1+1
1-)
Al Equilibrio di parte cor
(+)
(+)
tlllzzo risultato presunto di amministrazione vincolato per Il finanziamento di spese d'Investimento
'ondo plurlennale vincolato per spese In conto capitale Iscritto In entrata
e In conto capitale (11tolo 4)
e TItolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni
per accensioni di prestiti (titolo 61
(+1
1+1
tllI120 rIsultato presunto di amminIstrazione vincolato al finanziamento dI attivItà finanziarie
Itrate titolo 5.00 - RIduzioni attMt~ finanzIarle
l-l
(-l
1-)
l-l
l-l
(-l
!+)
H
H
(+)
(+1
tItolo 3.00 -Incremento attlv1t~ finanziarie
(-I
(-)
e TItolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni
1+)
se TItolo 3.01.01- AcquisIzIoni di partecipazioni e conferimenti di capitale
Cl Variazioni attivItà finanzIaria
'",
COMPETENZA
ANNO 2016 I
.
COMPETENZA
ANNO 2017
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.055.527,94 61.055.527,94 61.055.527,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GO.760.527,94 60.760.527,94 60.760.527,94 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
.0,00
295.000,00
295.000,00
2!1S.0001 OO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,do
!+l
In conto capitale per Contributi agII Investimenti direttamente. destinati al rimborso del prestiti da amministrazioni pubbliChe '"
In clcapltale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3'
Entrate di parte capitale destinate li spese correnti In base a specifiche disposizioni di legge o del prindpl contabili
Entrate per accensioni di prestIti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate TItolo 4.03 - AltrI trasferimenti In Conto capitale
Spese In conto capitale
1- di. cuifondo plur/ennale vincolato
Spesé TItolo 2.04. Altri trasferlmentlln conto capitale
tolo 3.01.01- Acquisizioni di partecipazioni e conferimentI dI capitale
.Isavanzo pregresso derivante da debIto autorizzato e non contratto Ipresuntol
BI Equilibrio di parte capitale
il Respon~a~tli'd.el Pmcflunemo
Dott.Ss~. Orlando
I
- - EQUIt.II!IRIOFINALE(D=A+BI!
. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 -295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -295.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
u,uu
D,~O
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 0,00
0,00
0.00 0,00 -295.000,00 0,00
0;00 •
0,00
0,00
0,00
1\lTE no Latel1a ~
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nResponlabqe JèIlro~edimento
Dott.~)bl Orlando
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA BILANCIO DI PREVISIONE 2015 SPESE MISSIONE. PROGRAMMA,
TITOLO
DENOMINAZIONE
SPESE CORRENTI
Titoio2
T"mle programma
001010 Progr.mma
Titolo l
Totale programma
001011 Progr.mma
Titolo I
Total. programma
SPESE IN CONTO CAPITALE
006 UFFICIO TECNICO
~.
Pag.l
Il
RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2014 PREVISIONI
DELL'ANNO 2014
DEFINITIVE
1019733,43 previsio.... di compctel12ll
di cui gl~ lmpegrulto
di cui fondo plwiennale vincolato
previsione di cassa
2550000,00
5160093,83 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui lOado pluriennale vincolato
previsione di cassa
10000,00
6179827,26 previsione di competenza
di cui già Impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di eaua
0,00
0,00
0,00
0,00
2560000,00
0,00
0,00
Il PrevisionI2015deU'anno Il PrevisionI2016dell'anDo Il PrevIsioni2017dell'anno
2125000,00
893198,10
0,00
3144733,43
2125000,00
945664,52
0,00
0,00
10000,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
2135000,00
893198,10
0,00
8314827,26
2135000,00
945664,52
0,00
2135000,00
356228,31
0,00
28636898,00
5454925,27
0,00
36143088,14
28636898,00
0,00
0,00
28636898,00
0,00
0,00
28636898,00
0,00
0,00
28636898,00
0,00
0,00
218527,94
7390,40
0,00
800530,70
218527,94
0,00
0,00
218527,94
0,00
0,00
218527,94
7390,40
0,00
800530.70
218527,94
. 0,00
218527,94
D,DO
5170093,83
010 RlSORSE UMANE
SPESB CORRENI1
010 RlSORSE UMANE
8106190,14 previsione di competenza
dI cui già Impegnato
di cui tbndo pluriemlal. vincolato
previsione di cassa
31956890,87
8106190,14 previsione di competenza
dI cui già Impellnato
di eul fondo plarlennale vlnoolato
previsione di c....
31956890,87
28636898,00
5454925,27
0,00
0,00
D,~O
0,00
0,00
36743088,14
011 ALTRI SERVIZI GENERALI
SPESE CORRENI'l
011 ALTRI SERVIZI GENERALI'
582002,76 previsione di compeienza
di cui già impegnato
di cui fondo plwienno.lc vincolato
previ.lo.... di cassa
458527.94
582002,76 previsione di competenza
di cui già Impegnato
di cui fondo plurlennale vlncol.to
previsione di cassa 458527,94
0,00
0.00
D,OD
0,00
D,DO
D,DO
D,OD
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I
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2~M~~~':~:~-;::~
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
BILANCIO DIPREVISIONE 2015 SPESE pag.3
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
020001 Programma
DENOMINAZIONE
001
Titolo l
001
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015
Previsioni dell'anno
2016
Il l'revisioni1011dell'anno
FONDO DI RISERVA
SPESE CORRENTI
Totale programma,
RESIDUI pRESUNTlAL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2014
FONDO DI RISERVA
D,OD prevlalone di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pludennale vIncolato
previsione di cassa
40ÒOO,OO
40000,00
0,00
40000,00
D,DO
40000,00
0,00
D,OD
D,DO
0,00
D,OD
0,00
40000,00
D,OD previsione di competenza
di cui gI~ Impegnato
di cui tondo plurlennale vincolato
previsione di ealSa
40000,00
40000,00
40000,00
0,00
0,00
40000,00
D,OD
D,DO
D,DO
D,OD
D,OD
0,00
40000,00
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA BILANCIO DI PREVISIONE 2015 SPESE Pa" 4
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
DENOMINAZIONE RESIDUI
PRESUNTlAL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 1014 2.014
099001
Programma
001
Totale programma
001
Il Previlloni1016dell'anno Il Prevl.lonl2017dell'anno
SERVIZI PER CONTO TERZIITE DI GmO
USCITE PER CONTO TERZI E PARTI TE DI GIRO
TitolD 7
Previsioni den'allllo
1015
SERVIZI PER CONTO TERZIITE DI GmO
8125$,79 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plurlelUlolc vincolato
previsione di cassa
176003QO,OO
8U55,7!! prevlilone di competenza
di eul glà Impegnato
di cui fondo plurlennale vincolato
previsione di ear,a
17730300,00'
0,00
0,00
0,00
0,00
17730300,00
14'95300,00
2652519,96
0,00
14776555,79
14695300,00
56641,52
0,00
14695300,00
31458,55
0,00
14695300,00
26515U,96
14695300,00
56641,51
0,00
146'5300,OU
31458,55
0,00,
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
ENTRATÈ
Pac.I
TITOLO
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
RESIDUI
pRESUNTlAL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2014
PREVISIONI
DEFINlTIVE
DELL'ANNO 2014
pnMslolll dell'anno
2015
Prevlslolll dell'anno
lO16
Previlloni d.n'anno
lO17
Fondo Plurl.nnal. Vincolato per Spese Correnti .
Previsioni di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
per Ip.s.ln conto capitale
l'revisioni di competenza
0,00
0,00
0,00
' 0,00
Utlll2zo
di Ammlnl.trazlone
Previsioni di competenza
D,DO
D,DO
D,OD
0,00
-'di cui avanzo vincolato utilizzato antlolpatamente
Previsioni di competenza
0,00
0,00
0,00
D,DO
Fondo dì c.... all'lfli'2014
Previsioni di calla
aVOII%O
l'::~S'--:-::~'-;
121811234,14
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il Respo~s~bu..r:\e~ Procedimento
Dil~~ Orlando
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA BILANCIO DI PREVISIONE 2015
ENTRATE
P.g.l
TITOLO
TIPOLOGIA
TITOLO 2
DENOMINAZIONE
PREVISIONI DEFINITIVE . . DELL'ANNO 2014
Previsioni den'snno
:l015
Previsioni den'snno
2016
Previsioni den'snno
2017
TRASFERDWENTICORRENTI
20101 Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENrI DAAMMINISTRAZIONl
PUBBUCHE
20102
Tipologia 102: TRASFERlMENTI CORRENrI DA FAMIGUE
20103
Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPR BSE
20000 Totale TITOLO
RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE .
DELL'ESERCIZIO
2014
TRASFERIMENTI CORRENTI
28000000,00 previsione di competenza
previsIone di cassa
58138527,94
0,00
59473527,94
81473527,94
59473527,94
59473527,94
0,00 previsione di competenn
previsione di cassa
120000,00
0,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
13899,09 previsione di competenza
previsione di cltlSa
30000,00
0,00
302000,00
315899,09
302000,00
302000,00
58288527,94
597'5527,94
87IlO!l427,03
59795527,94
59795527,94
280138'9,09 previsione di competenza
previsione di eSlsa
D,DO
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA BILANCIO DI PREVISIONE 2015 ENTRATE P.g.3
TITOLO TIPOLOGIA TITOLO 3 DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Prevl.lonl deU'anno
2015
Previsioni deU'anno
2016
Previsioni deU'anno
2017
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
30100 Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI
DERIVANTI DALLA OESnON E DEI BENI
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
30000,00
0,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
30300 Tlpologia 300: INTERESSI ATIIVI
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
200000,00
0,00
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
30500 Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRE NTI
1671763,06 previsione di competenza
previsione di cassa
llOOOOO,OO
1080000,00
2751763,06
1080000,00
1080000,00
0,00
1671763,06 previsione di competenza
prevl.lone di ....a
1330000,00
0,00
1260000,00
2931763,06
1260000,00
1260000,Ob
30000 Totale TITOLO
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
(1~~.~,:·~:~ ;~l~;~:>\
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1.1
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA BILANCIO DI PREVISIONE 2015 ENTRATE Pag.4
TITOLO TlPOLOGIA TITOLO 9 DENOMINAZIONE
l'REVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014
Previlloni dell'anno
2015
Provilloni dell'anno
2016
Previsioni deU'ann"
2017
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
9481,58 previaione di competenza
prevlalone di CRlU
17580300,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di caasa
13655300,00 .
13664191,59
13655300;00
13655300,00
20000,00
0,00
1040000,00
1040000,00
1040000,00
1040000,00
9491,58 previsione di eompetenza
previsione di ealla
17600300,00
141i95300,OO
14104181,58
141i95300,OO
14695300,00
D,~O
TOTALE TITOLI
29695143,73 previsione di eompetenza
previsione di una
77218/127,94
D,DO
75750/127,!14
105445971,67
75750/127,94
75750/127,94
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
29695143,73 previsione di competenza
previsione di eaua
77218/127,94
0,00
75750827,94
105445971,67
75750821,94
75750821,94
90100 Tipologia 100: ENTRATE PBR PARTITE DI GIRO
90200 Tlpologla 200: ENTRATB PER CONTO T'ERZI
90000 Tolal. TITOLO RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2014
ENTRATE PER CONTO TERZI li: PARTITE DI Gmo
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LUI~LJO
CONSIGLIO REG. CALABRIA
BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
- PARTE ENTRATE
Pago
l
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----~------------------
I
TITOLO I CAP./ART.
I
D E S C R I Z I O N E
I
PREVISIONI 201 5 1 PREVISIONI 20161
PREVISIONI 20171 PREVISIONI TOT.
I
NOTE
I
-------------------------------------'---------------------------------------------------------------------- -------------~-----------
CAPITOLI SPECIALI 9000/0001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE 9001/000
9999/000
l
0,001
0,001
0~001
0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE 0,00
0,001
0,001
0,00
PRESUNTO AVANZO DI AMMINI STRAZIONE AL 31.12.2014. 0,00
0'001
0'001
TOTALE CAPITOLI SPECIALI
0,00
0,00
0,00
0,00
59.200.000,00
59.200.000,00
59.200.000,00
177.600.000,00
0,00
59.200.000,00
0,00
59.200.000,00
0,00
59.200.000,00
0,00
177.600.000,00
FONDO A DISPOSIZIONE PER IL FU
NZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
REGIONALE
FONDO A DISPOSIZIONE PER IL
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO U.P
l
ENTRATE DERIVANTI DALLA GI
UNTA REGIONALE PER IL FUNZ
IONAMENTO DELL'ASSEMBLEA R
EGIONALE.
1/0101 Entrate derivanti dalla
Giunta Regionale per il
funzionamento del
Consiglio.
1/0151 Entrate derivanti dalla
Giunta Regionale per la
copertura disavanzo di
amministrazione
TOTALE ARTICOLO
l
2
2
2/020
2/021
2/022
2/023
2/024
2/025
2/026
2/027
ENTRATE COMPENSATIVE E VARIE ENTRATE COMPENSATIVE E VARIE
'
Interessi attivi sui fondi giacenti in cassa. Contribuzione volontaria p er vitalizio ex Consig1ier i regionali. Rimborso emolumenti per di pendenti comandati presso altri Enti. Accantonamento contributi INAIL. Restituzione spese di pub, b1icazione gare. Rimborso contributo no1eg gio auto componenti Giunta regionale. Canone gestione servizio bar e ristorazione del Con sig1io regionale. 'Rimborsi INAIL per infortu
0,00
150.000,001
150.000,001
150.000,001
450.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
'60.000, 00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
1.200.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
45.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
90.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
390.000,00
~,
22.000,001
22.000,001
22.000,001
66.000,00
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CONSIGLIO
rum.
CALABRIA
BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
- PARTE ENTRATE
Pago
2
__________ ~ ________________ w _________________________________ ~ ______________________________________________ _______________________ _
1 TITOLO 1 CAP./ART. 1 D E S C R I Z I O N E
I
PREVISIONI 20151 PREVISIONI 20161
PREVISIONI 20171 PREVISIONI, TOT. 1 NOTE 1
------------------------------------------------------ ----------------------------------------~------------- ------------------------
ni.
Restituzione fondi gruppi
consiliari.
2/029 Recuperi su retribuzioni e
indennità.
2/030 Introiti diversi ed entrat
e eventuali.
2/031 Accantonamento fondi su di
sposizione Autorità Giudiz
iaria.
2/0321 Recuperi per azioni di
rivalsa nei confronti di,
terzi.
2/0331 SUE 33 - Trattenute Gruppi
Consiliari per collaborato
ri2/034 Trattenute pignoramenti
Equitalia SpA.
2/035 Riscossione canoni fitto S
ale Consiglio Regionale.
2/040 Finanziamento funzioni del
egate dall'Autorità al CO
.RE.COM. Calabria.
2/0501 Entrate derivanti da rimbo
rsi G.S.E. (impianto fotov
altaico) •
TOTALE ARTICOLO
l
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
1.550.000,00
100.000,001
100.000,00/
100.000,001
300.000,00
20.000,0°1
20.000,001
20.000,001
60.000,00
2/028
3
3
3/100
3/101
3/102
3/1051
3/1101
3/1201
3/130
3/1401
PARTITE DI GIRO
PARTITE'DI GIRO.
Trattenute Irpef lavoro di
pendente (cod. 1001-1004­
1049).
Trattenuta imposta bollo
su redditi assimilati al
lavoro dipendente.
Trattenuta imposta'di boll
o su redditi di lavoro aut
onomo. ,
Trattenute Irpef su reddit
i di lavoro autonomo (cod.
1040-1049) .
Trattenute Irpef arretrati
su redditi di lavoro dipen
dente (cod. 1002).
Trattenuta Irpef per fine
rapporto (cod.1012) •.
'Trattenute per addizionale
Irpef regionale e comunale
su redditi di lavoro dipen
dente e assimilato.
Trattenute per contributi
figurativi su redditi di
0,00
0,00
~,OO
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
90.000,00
138.527, 94 1
138.527, 94 1
138.527,941
415.583,82
750.000,00
6.061.583,82
250.000,001
2.020.527,94
250.000,001
2.020.527,94
250.000,001
2.020.527,94
B.OOO.OOO,OO
8.000.000,00
8.000.000,00
24.000.000,00
100,00
100,00
100,00
300,00
200,00
200,00
200,00
600,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
450.000,00
100.000,00
100.,000, 00
100.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
900.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
~
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CONSIGLIO REG. CALABRIA
BILANCIO pLURIRNNALE
2015 - 2017
- PARTE ENTRATE
Pago
3
---------------------~-------------------------------- -----------------------------------------------------------.------------------
I
TITOLO I CAP./ART.
I
D E S C R I Z IO N E
____________________________ H
3/1501
3/1601
3/1701
3/1751
3/1801
3/1901
3/2001
3/2051
3/2101
3/2111
3/2121
I
_________________________ -
lavoro dipendente e assimi
lato ,(L.n.488/1999) .
Trattenute per quote aesic
urative Consiglieri Region
ali.
Trattenute per ritenute
Irpef mod.73'0 saldo e in a
cconto.
Ritenute previdenziali e
assistenziali sulle retrib
uzioni del personale dipen
dente.
Ritenute previdenziali ed
assistenziali, su redditi
di lavoro autonomo.
Trattenute per quote relat
ive a deleghe rilasciate d
ai Consiglieri Regionali.
Ritenute conto terzi, cess
ioni quinto stipendio, sin
dacali e varie.
Depositi di somme per cauz
zioni e
contrattuali
terl'li.
da parte
Restituzione di depositi
caul'lionali o contrattuali
presso terzi.
Trattenute per assegno
vitalizio e reversibilità
(artt.3-4-5-8-17-18-21-27
L.R.n.3/19961.
Svincolo somme per premio
fine servizio personale
dipendente (L.R. n.19/861.
Trattenuta Iva Art. 17 ter
D.P.R. n. 633/1972.
l
TOTALE ARTICOW
TOTALE CAPITOW
TOTALE
03
I
PREVISIONI 20151 PREVISIONI 20161
PREVISIONI 20171 PREVISIONI TOT.' NOTE'
_____________________________________________________ ____________~ __________ _
90.000,001
90.000,001
90.000,001
270.000,00
20.000,001
20.000,001
20.000,001
,60.000, 00
180.000,001
180.000,001
180.000,001
540.000,00
2.000.000,001
2 •.000.000,001
2.000.000,001
6.000.000,00
200.000,0°1
200.000,001
200.000,001
600.000,00
100.000,001
100.000,0°1
100.000,001
300.000,00
850.000,001
850.000,001
850.000,001
2.550.000,00
20.000,001
20.000,0°1
20.000,001
60.000,00
20.000,001
20.000,001
20.000,001
60.000,00
300.000,001
300.000,001
300.000,001
90 il. 000',00
200,.000,00
200.000,00
200.000,00
600.000,00
l.000.000,00
14.530.300,00
1.000.000,00
14.530.300,00
1.000.000,00
14.5.30.300,00
3.000.000,00
43.590.900,00
14.530.300,00
14.530.300,00
14.530.300,00
43.590.900,00
75,750.827,94
75.750.827,941
75.750.827,941
227.252.483,821
------------------------~----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------
<~;~)~i!J:.'·:~r:::S.'
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I
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CONSIGLIO REG. CALABRIA
BILANCIO PLURIENNALE
2015 ~ 2017
- PARTE ENTRATE
RIEPILOGO GENERALE PER TITOLO
Pago
4
-----~---------------------------------------------------------~-------------------------------------------- ------------------------
I
TITOLO I CAP./ART.
I
D E S C R I Z I O N E
[ PREVISIONI 2015[ PRÈV!SIONI 20161
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~------------ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M
TOTALE CAPITOLI SPECIALI
PREVISIONI 20171 PREVISIONI TOT.I NOTE 1
___________________ _______________________ _
0,00
0,00
0',00
0,00
TOTALE TITOLO :t
59.200.000,00
59.200.000,00
59.200.000,00
177.600.000,00
TOTALE TITOLO 2
2.020.527,94
2.020.527,94
2.020.527,94
6.0,61.583,82
TOTALE TITOLO 3
14.530.300,00
14.530.300,00
14.530.300,00
43.590.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.1
1 TOTALE GENERALE ENTRATE
75.750.827,941
75.750.827,941
75.750.827,94[ 227.252.483,821
-----------------------------------------~-----_._---- ------------------------------------------------------------------------------
TI Respi)o5aib~.lfé1lProcedimento
. Dottss",&ifrOrlBndo
j
"
IL D~l~t]\rrn
Dott, LuigW~o Latella
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I
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CONSIGLIO REC!. CALABRIA.
BILANCIO PLURIENNAL.E
20~5
-
20~7
- PARTE USCITE
Pago
;&\
~
~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITOLO I CAP./ART. l D E S C R l' Z IO N E
l PREVISIONI 20~51 PREVISIONI 20~61 PREVISIONI 20~7, PREVISIONI TOT.' NOTE I
------------------------------------------------~----- ------------------------------------------------------ ~----------------------~
SPESE CORRENTI
Trattamento indennitario dei
Consiglieri regionali e dei co
mponenti della Giunta regional
e non consiglieri (L.r. 3/96 e
ss modificazioni)
~1 Indennità e rimborsi di cui agli artt. 1-4-5 L.R. n.3/1996. 11/0101 SUE lO - Indennità e rimbo
rsi di cui all'art.1 L.R.
n,3/ 1996.
~1/0131 SUE 13 - Indennità compone
nti esterni Giunta Regiona
le (Art.l c.3 L.r.' n.7/10)
11/0~41 SUE 14 - Spese per l'eser
cizio di mandato.
1
11/0151 'SUB 15·- Indennità per mis
sioni di ~ui all'art. 9
L.R. n.3/1996. TOTALE ARTICOLO
1
Contributi forfettari per missioni ed esercizio auto vettura per lo svolgimento delle funzioni di cui all' art. 2 L.R. n.3/1996. 12/020 SUE 20 - Indennità per missioni - Contributo forfettario di cui a11a
Del. U.P. n. 66 del
25/10/2013
~2/021 SUE 21 - Contributo per n01eggio auto ed esercizio di autovettura per lo svol girnento delle funzioni di
cui all'art. 2 della L.R.
n.1/2013.
TOTALE ARTICOLO
2
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
260.000,00
0,00
260.000,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
5.410.000,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
260.000,00
0,00
260.000,00
2.600.000,00
D,OD
2.600.000,00
50.000,00
0,00'
50.000,00
5.410.000,00
0,00
5.410.000,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
260.000,00
0,00
26'0.000,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
780.000,00
0,00
780.000,00
7.800.000,00
0,00
7.BOO.000,00
~50.000,00 0,00
5.410.000,00
. 0,00 150.000,00
16'.230.000,00
0,00
16'.230.000,00
240.000,00
0,00
240.000,00
240.000,00
0,00
240.000,00
720.000,00 0,00 720.000,00 400.000,00
0,00
400.000,00
640.000,00
0,00
640.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
640.000,00
0,00
640.000,00
~20.000,OO
~20.000,OO
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
D,DO
5.410.000,00
5.4~0.000,00
12 CO
240.000,00
SV
D,DO
TO
240.000,00
Co
SV
TO
CO
SV
TO
400.000,00
D,OD
400.000,00
640.000,00
0,00
640.000,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.920.000,00
0,00
1.920.000,00
13 Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regiona1i. 13/030 SUE 30 - Assicurazione
contro gli infortuni dei
Consiglieri Regionali.
14
Spese per Indennità di
fin!! mandato. CO
SV
TO
~20.000,00
360.000,00 0,00 360.000,00 I,\nt;.~,
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CONSIGLIO REG. CALABRIA
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
- PARTE USCITE
Pago
2
------------------------------------------------------ ------------~----------------------------------------- ------------------------
D E S C R I Z I ON E
1 TITOLO 1 CAP./ART.
, PREVISIONI 20151 PREVISIONI 20161
PREVISIONI 20171 PREVISIONI TOT.' NOTE
I
--------------------------~----------------------------------------------~---------------------------------- ------------------------
14/0401
15
sua
40 - Spese per indenni
tà di fine mandato.
I
0,00
0,00
D,DO
CO
SV
'l'O
CO
SV
TO
CO
SV
'l'O
CO
SV
'l'O
D,DO
0,00
0,00
0,00
0',00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
8'.400.000,00
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
1'.400.000,00
0,00
1.400.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
25.200.000,00
0,00
25.200.0ÒO,oo
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
29.700.000,00
0,00
29.700.000,00
CO
SV
'l'O
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
1.101:1.000,00
0,00
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 CO
SV
'l'O
17.170.000,~0
0,00
17.170.000,00
17.170.000,00
0,00
17.170.000,00
17.170.000,00
0,00
17.170.000,00
51.510.000,00 0,00 51. 510.000,00
164.000,00
0,00
164.000,00
185.000,00
0,00
185.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
469.000,00
0,00
469.000,00
164.000,00
0,00
164.000,00
185.000,00
0,00
185.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
469.000,00
0,00
469.000,00
164.000,00
0,00
164.000,00
185.000,00
0,00
185.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
469.000,00
0,00
469.000,00
TOTALE CAPITOLO
01 2
Spese istituzionali del Consig
110 regionale 21
Spese istituzionali del Consiglio Regionale. 21/070 sua 70 - Spese di rapprese
tanza del Presidente del
Consiglio Regiona~e.
21/0711 sua 71 - spese per attivi
tà promozionali.
21/0721
sua 72 - Patrocinio e
contributi.
TOTALE ARTICOLO
I
sU
I RAP
indennità di cui agli art.10-50.' SUE 60 - IRAP su indennità 16/060
22
22/080
0,00
0,00
Indennità per assegni vita lizi, reversibilità e restituzione contributi versati - art. 11 e ss.
(L.r. 3/96 e ss.rom.)
15/0501 SUE 50 - Indennità assegni
vitalizi A~t.14 'L.R. n. 3/
1996.
15/0511 sua 51 - Reversibilità
assegno vitalizio. Art.21
L.R. n.3/S6. 15/0521 sua 52 - Restituzione con
tributi versati. Art.18
L.R. n.3/1996. TOTALE ARTICOLO
15
16
CO
SV
'l'O
CO
SV
'l'O
CO
SV
'l'O
co
1
Spese per il cerimoniale. sua 80 - Spese per il
cerimoniale. ' SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
'l'O
50.000,00 0,00
50.000,00
50.000,00\
, 0,00 '
50.000,00
50.000,00\
0,00
50.000,00
492.000,00
0,00
492.000,00
555.000,00
0,.00
555.000,00
360.000,00
0,00
360.000,00
1.407.000,00
0,00
1.407.000,00
150.000,00 D,DO 150.000,00 .<;7-;;,/-\-- .-...."
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CONSIGLIO REG. CALABRIA
BILANCIO PLURIENNALE
20~5
- PARTE USCITE
- 2017
Pago
~~
3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---~--------------------
CAP./ART.
I
I
D E S C R I Z I ON E
PREVISIONI 20151. PREVISIONI 2016
PREVISIONI 20~71 PREVISIONI TOT.I NOTE· 1
______________________________________________________ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ________ w ___________________ _
TOTALE CAPITOLO
3
31 31/0901
31/0911
31/0921
3~/0931
3~/0941
02 Spese di funzionamento dei Gruppi consiliari (L.r. 13/02)
Spese funzionamento Gruppi Consiliari - L.R. n. 13/20 02 e sS.mm. SUE 90 - Contributo funzio namento Gruppi Consiliari di cui al comma l dell'art
4 della L.R. n. 13/2002 e
sS.mm.
SUE 9~ - Spese per attivi
tà di consulenza speciali
stica ai Gruppi Consiliari
SUE 92 - Spese per il per sonale dei Gruppi Consilia
ri di cui all'art. 4 bis
L.R. n. 13/ 2002 e SS.rom. SUE 93 - Irap su spese di
personale dei Gruppi Consi
l±ari.
SUE 94 - Oneri previdenzia li e assistenziali a cari
co Ente su spese personale
Gruppi Consiliari.
TOTALE ARTICOLO
~
CO
SV
5~9.000,00
TO
S~9.000,00
519.000,00
0,00
519.000,00
519.000,00
0,00
519.000,00
1.557.000,00
0,00
1.557.000,00
CO
SV
TO
CO
SV
TO
253.000,00
0,00
253.000,00
32B.000,00
0,00
328.000,00
253.000,00
0,00
253.000,00
32B.000,00
0,00
32t;1.000,OO
253.000,00
0,00
253.000,00
32B.000,00
0,00
328.000,00
759.000,00
0,00
7:;9.000,00
984.ÒOO,00
0,00
984.000,00
CO
SV
TO
CO
SV
TO
600.000,00
0,00
600.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
600.000,00
0,00
600.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
600.000,00
0,00
600.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
1.800.000,00
0,,00
1.800.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
CO
SV
TO
CO
SV
300.000,00
0,00
300.000,00
1.581.000,00
0,00
1.5B1.000,OO
300.000,00
0,00
300.000,00
1.581.000,00
0,00
1.581.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
1.5Bl.000,00
0,00
1.581.000, 00
900.000,00
0,00
900.000,00
4.743.000,00
0,00
4.743.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
~O.OOO,OO
~O.OOO,OO
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00 9.698.000,00
0,00
9.69B.000,OO
9.698.000,00
0,00
9.698.000,00
9.69B.000,00
0,00
9.698.000,00
0,00
TO
Spese per il trattamento del personale addetto al Consiglio regionale - Trattamento fisso ed accessorio 41 Spese per il trattamento fisso· ed accessorio del personale amministrativo. 41/118 SOB ~18 - Spese per arretr ati anni precedenti del personale a tempo indeter
CO
minato S.A. del Consiglio
SV
Regionale.
TO
41/119 SOB 119 - Spese per straor dinario personale a tempo indeterminato assegnato
CO
alla S.A. del Consiglio
SV
Regionale.
TO
417120 SUE 120 - spese per il trattamento fisso del per sonale a tempo indeterrnina
CO
to addetto alla S.A. del
·SV
Consiglio Regionale.
TO
4
29.094.000, O,
29.094.000,00
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j.
',,' CONSIGLIO REG. CALABRIA
BILANCIO PLURIRNNALE 2015 - 2017
- PARTE USCITE
Pago
4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------­
DESCRIZIONE
1 TITOLO I CAP ./ART •
LPREVISIONI 20151 PREVISIONI 20161 PREVISIONI 20171 PREVISIONI TOT.I NOTE 1
-------------------------------~---------------------- ---------------------------------------------------------.--------------------
41/1211 SUS 121 - Rimborsi ad Enti
per spese di personale
comandato nella S.A. del
Consiglio Regionale.
41/1221 sus 122 - Spese per il
trattamento accessorio del
personale non dirigenziale
del Consiglio Regionale.
41/1231 SUS 123 - Spese per i l '
'trattamento accessorio del
personale dirigenziale del
Consiglio Regionale.
41/1241 SUS 124 - Spese per arretr
ati anni precedenti perso
naIe a tempo dèterminato
assegnato alla S.A. del
Consiglio Regionale.
41/1251 SUB 125 - Spese per straor
dinario personale a tempo
deteminato assegnato alla
S.A. del Consiglio Regiona
le.
41/1261 SUB 126 - Spese per il tra
ttamento fisso del persona
le a ,tempo determinato ass
egnato,alla S.A. del Consi
glio Regionale.
41/1271 SUS 127 - Indennità e altr
i compensi corrisposti al
personale a tempo detemina
to assegnato alla S.A.
escluse le missioni.
41/1301 SUS 130 - Contributi obbli
gatori a carico dell'Ente.
CO
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
TO
3.757.007,10
0,00
3.757.007,10
3.757.007,10
0,00
3.757.007,10
3.757.007,10
0,00
3.757.007,10
11.271. 021,30
0,00
11.271. 021,30
CO
gv
TO
1.371.519,00
0,00
1.371.519,00
1.371.519,00
0,00
1. 371. 519,00
1.371.519,00
0,00
1.371.519,00
4.114.557,00
0,00
4.114.557,00
CO
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,,00
10.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
TO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
CO
gv
TO
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
210.000,00
,
0,00
210.000,00
CO
1.000,00
0,00
1.000,00
5.110.000,00
0,00
5.110.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
100.000,00
TO
1.000,00
0,00
1.000,00
5.110.000,00
0,00
5.110.00Ò,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
1. 850.000,00
0,00
1. 850.000,00
20.000,00
1.850.000,00
0,00
1.850.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
5.110.000,00
0,00
5.110.• 000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
1.850.000,00
0,00
1.850.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
15.330.000,00
0,00
15.330.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
5.550.000,00
0,00
5.550.000,00
CO
Sv
340.000,00
0,00
340.000,00
0,00
340.000,00
0,00
1.020.000,00
0,00
SV
TO
CO
BV
SV
TO
CO
BV
BV
TO
CO
SV
TO
41/1311 SUB 131 - Contributi previ
denza complementare.
41/1321 sua 132 - Contributi per
indennità di fine rapporto
CO
$V
TO
CO
SV
41/1331 sua 133 - Assegni familiar
TO
CO
41/1341 BVE 134 - Altri contributi
TO
CO
figurativi per il persona
le dipendente.
41/1351 BUS 135 - IRAP su spese di
personale.
TO
CO
i.
41/1401 SUS 140 - Interventi assis
tenziali e provvidenze per
il personale in servizio
(L.R. n.23/ 1987 e L.R. n.
$V
SV
BV
D,OD
100.000,00
20.000,00
D,OD
CONSIGLIO REG. CALABRIA
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
PARTE USCITE
Pago
5
~
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 PREVISIONI 20151 PREVISIONI 20161
I TITOLO 1 CAP./ART.] D E S C R I Z I O N E
PREVISIONI 20171 PREVISIONI TOT.] NOTE 1
-------------------------------~-----------------------------------~---------------------------------------- ------------------------
15/1988) . 41/1801 sua 180 - Indennità di mis
41/1901
41/2001
41/2101
41/2201
41/2211
42 42/230 42/240 42/269 42/270 42/271 sioni e trasferta del per
sonale dipendente assegna
to alla S.A. del Consiglio
Regionale.
.
SUB 190 - partecipazione a
corsi di aggiornamento e
formazione.
sua 200 - Spese per acqui
sto vestiario del persona
le dipendente.
sua 210 - spese per accer
tamenti sanitari per mala
ttie dei dipendenti.
SUB 220 - Trattamento acce
asorio personale di ruolo
del Consiglio Regionale
(anno 2013) •
Sub 221. Trattamento acces
sorio personale Co.re.com.
(anno 2013) •
TOTALE ARTICOLO
l
Spese per il trattamento
fisso ed indennitario del
personale addetto alle
strutture speciali.
sua 230 - Spese per il
trattamento accessorio del
personale delle strutture
sp eciali (anno 2013) •
sua 240 - Spese assicurazi
orie dipendenti in missione
e personale e~traneo all'A
mministrazione.
sua 269 - Indennità di
struttura per il personale
appartenente ad altre P.A.
e comandato presso le
stutture Speciali.
SUB 270 - Spese per trattà
amento del personale ester
no assegnato presso' le
Strutture Speciali. .
sua 271 - Rimborsi ad
altre P.A. per spese per
personale comandato presso
le Strutture Speciali del
C.R. 42/272 sua 272 - Indennità di
struttura per il personale
TO
340.000,00
340.000,00
340.000,00
1.020.000,00
CO
75.000,00
75.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
12.371,90
0,00
12.371,90
75.000,00
0,00
75.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
'.12.371,90
0,00
J.2.37J.,90
75.000,00
0,00
75.000,00
25'.000,
0,00
25.000,00
5.000,00
0,00
. 5. 000, 00
J.2.371,90
0,00
12.371,90
225.000,00
.
0,00
225.000,00
75.000,00
0,00
75.000,00
15.000,00
0,00
J.5.000,00
37.J.J.5,70
0,00
37.J.15,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.585.898,00
.0,00
22.585.898,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.585.898,00
0,00
22.585.898,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.585.898,00
0,00
22.585.898,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.757.694,00
0,00
67.757.694,00
TO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
TO
15.000,00
0,00
15.000,00
J.5.000,00
0,00
15.000,00
J.5.000,00
0,00
J.5.000,OO
45.000,00
0,00
45.000,00
CO
SV
TO
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
J..200.000,OO
0,00
1. 200.000,00
CO
3.700.000,00
0,00
3.700.000,'00
3.700.000,00
0,00
3.700.000,00
3.700.000,00
0,00
3.700.000,00
11. J.OO. 000,00
0,00
11.100.000,00
TO
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
600.000,00
1.800.000,00
0,00
1. BOO. 000, 00
CO
700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.J.OO.OOO,OO
sv
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
co
SV
SV
TO
CO
SV
D,DO
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CONSIGLIO REG. CALABRIA
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Pago
- PARTE USCITE
6
---~----------------------------------~--------------------------------------~------------------------------ ------------------------
I
1 TITOLO 1 CAP./ART. 1 D E S C R I Z IO N E
PREVISIONI 20151 PREVISIONI 20161
PREVISIONI 20171 PREVISIONI TOT.I NOTE 1
-----~---------------------------------------------------------------------~-------------------------------- ------------------------
di ruolo del C.R. assegna
to presso le S.S.
42/280 SUE 280 - Indennità disagi
o e mensa autisti addetti
alle strutture Speciali.
42/281 SUE 281 - Premi incentivan
ti personale addetto alle
Strutture speciali.
2
TOTALE ARTICOLO
sv
Te
CO
$V
TO
CO
SV
TO
CO
sv
Te
43 43/160
43/161
43/163
Prestazioni di carattere occasionale e straordinari o da parte di estranei all'Amministrazione SUE 160 - Compensi per
collaborazioni còordinate
e a progetto.
SUE 161 - Compensi per col
laboratori magazine "Calab
iaOnWeb" •
SUE 163 - Convenzione
Corte dei Conti.
CO
$V
TO
CO
sv
TO
CO
sv
TO
43/164
SUE 164 - Finanziamento
Società in house "Portano
va S.p.A.".
TeTALEARTICOLO
3
CO
$V
TO
CO
$V
Te
Spese per il servizio sost itutivo di mensa 44/250 SUE 250 - Spese per il
servizio sostitutivo,di
mensa.
0,00
700.000,00
160.000,00
0,00
160.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
5.675.000,00
0,00
5.675.000,00
0,00
700.000,00
160.000,00
0,00
160.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
5.675.000,00
0,00
5.675.000,00
0,00
700.000,00
160.000,00
0,00
160.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
5.675.000,00
0,00
5.675.000,00
0,00
2.100.000,00
480.000,00
0,00
480.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
17.025.000,00
0,00
17.025.000,00
96.000,00
0,00
96.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
2.716.000,00
0,00
2.716.000,00
96.00,0, 00
0,00
96.000, 00
20.000,00
0,00
20.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
2.716.000,00
0,,00
2.716.000,00
96.000,00
0,00
96.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
2.716.000,00
0,00
2.716.000,00
286.000,00
0,00
298.000,00
60.000,00
0,00
60'.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
6.148.000,00
0,00
8.149.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
, 0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'0,00
0,00
0,00
31.276.898,00
0,00
31.276.898,00
31.276.999,00
0,00
31.276.698,00
31. 276.998,00
0,00
31. 276.898,00
44 CO
SV
TO
45 Fondo accantonamento T.F.R . dipendenti di ruolo e giornalisti. 45/260 SUE 260 - Fondo accantona
mento T.F.R. dipendenti di
ruolo e giornalisti.
TOT1I.LE CAPITOLO
04 CO
SV
TO
CO
sv
TO
5
Spese postali, telefoniche, te lematiche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa di documentazione e biblioteca ed in genere di economato, di att 93.830.694,00 0,00 93.630.694,00 ... '"
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, CONSIGLIO REG. CALABRIA
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
- PARTE USCITE
Pago
7
-----------------------------------------~------------ -----------------------------------------------------------------------------D E SC R I Z IONE
TITOLO I CAP./ART.
I P~VISIONI 201 5 1 PREVISIONI 20161 PREVISIONI 20171 PREVISIONI TOT.I NOTE r
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------~------ -----------------------re~~ature e arredamento
Spese postali, telefoniche
energia elettrica,' acqua, carburanti e imposte e tasse varie. 51/3001 SOB 300 - Spese postali.
51
CO
SV
51/3011 SOB 301 - Spese per uten~e
telefonia fissa.
51/3021 SOB 302 -Spese per uten~e
telefonia mobile.
51/3031 SOB 303 - Oneri per il
servi~io di tesoria.
51/4501 SOB 450 nitura di
a.
51/4511 SOB 451 fornitura
Spese'per la for
energia elettric
Spese per la
di 'acqua.
51/4521 SOB 452 - Spesa per la fo~
nitura di carburanti, com
bustibili e lubrifiéanti.
51/4531 SUB 453 - Tassa smaltiment
o dei rifiuti solidi
urbani.
51/4541 SUB 454 - Imposta di regi
stro e di bollo.
51/4551 SUB 455 - Imposte, tasse e
proventi a carico del1'Ent
e (Canone RAI ecc .• ).
TOTALE ARTICOLO
l
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
80.000,00
0,00
80.000,00
370.000,00
0,00
370.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
1.000,00
0,00
1. 000, 00
500.000,00
0,00
500.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
14.000,00
0,00
14.000,00
130.000,00
D,OD
SV
O,ÒO
TO
CO
1.000, 00
1.181.000,00
0,00
1.181.000,00
130.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.181.000,00
0,00
1.181.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
30.000,00
0,00
3.0.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
20.000,'00
0,00
20.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
SV
TO
CO
SV
TO
52
80.000,00
0,00
80.000,00
370.000,00
0,00
370.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
14.000,00
0,00
14.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
1.000,00
80.000,00
0,00
80.000,00
370.000,00
0,00
370.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
1.000,00
240.000,00
D,DO
240.000,00
1.110.000,00
D,DO
1.110.000,00
120.000,00
D,OD
120.000,00
3.000,00
D,OD
D,OD
1.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
40.000,00
3.000,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
120.000,00
D,OD
D,OD
40.000,00
14.000,00
0,00
14.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
1.000,00
0,00
1.000, 00
'1.181.000,00
120.000,00
42.000,00
0,00
42.000,00
390.000,00
0,00
390.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.543.000,00
O,OQ
D,DO 1.181.000,00
3.543.000,00 I
Spese stampa - bilioteca Corecom - resoconti"
52/310 SOB 310 - Spese per acqui
sto di giornali, riviste,
abbonamenti e àgen~ia di
stampa.
.
52/3111 SOB 311 - Spese per biblio
teca: pubblica~ioni.
52/3121 SOB 312 - Spese per avvisi
legali.
52/3151 SUh 315 - Spese per parten
ariati ~on enti pubblici e
privati (Polo CUlturale).
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
150.000,00
0,00
150.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
20.000,00
450.000,00
0,00
.450.000, 00
90.000,00
0,00
90.000,00
60.000,00
D,OD
D,OD
20.000,00
35.000,00
0,00
.35.000,00
60.000,00
105.000,00
D'ODI
105.000,00 .
f
I
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I
CONSIGLIO REG. CALABRIA
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
- PARTE USCITE
Pago
8
----------------~---------~---------------""-----------------------------------------------------~-~-------- -----------------------I TITOLO I CAP./ART. D E S C R I Z I 'O N E
I PREVISIONI 20151. PREVISIONI 20161 PREVISIONI 20171 PREVISIONI TOT.I NOTE
-----------------------------------------------------~-----------------~----------------------------------------------------------52/320] sua 320 - Spese per biblio
CO
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000.00
Sv
teca: acquisto 'libri.
0,00
0,00
0,00
0,00
TO
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
52/3301 sua 330 - Spese per uffici
CO
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
o. carta, cancelleria e et
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
TO
ampati.
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
52/3401 sua 340 - Spese per acqui
CO
55.000,00
55.000,00
5.5.000,00
165.000,00
sto materiale informatico.
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
TO
55.000,00
55.000,00
55.000,00
165.000,00
CO
10.000,00
52/3411 sua 341 - Spese costruzion
19.000,00
10.000,00
30.000,00
e sede per nuovi organismi
sv
0,00
0,00
0,00
0,00
statutari.
TO
10.000,00
10.9 00 ,00
10.000,00
30.000,00
52/342] sua 342 - Attività digita
lizzazione dell'Amministra
CO
64.000,00
64.000,00
64.000,00
192.000,00
zione (inclusi i collegarne
SV
0,00
0,00
0,00
D,DO
nti telematici).
TO
64.000,00
64.000,00
64.000,00
192.000,00
52/3431 sua 343 - Spese per acqui
CO
55.000,00
55.000,00
55.000,00
165.000,00
sto di attrezzature.
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
TO
55.000,00
55.000,00
55.000,00
165.000,00
52/3441 sua 344 - Spese per acqui
sto di personal computer,
CO
30.000,00
30.000,00
30.000,00
90.000,00
server e relative periferi
Sv
0,00
0,00
D,OD
0,00
che. '
TO
30.000,00
30.000,00
30.000,00
90.000,00
52/3451 sua 345 - Manutenzione ord
CO
60.000,00
60.000,00
60.000,00
180.000,00
inaria di mobili e arredi
O, 0,0
SV
0,00
0,00
0,00
d'ufficio.
TO
60.000,00
60.000,00
60.000,00
1BO.000,00
52/3461 sua 346 - Manutenzione ord
CO
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
inaria macchine per uffici
SV
D,OD
0,00
D,OD
0,00
o.
TO
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
CO
52/3501 sua 350 - Acquisto ~obili
'200.000,00
200.000,00
200.000,00
600.000,00
e arredi d'ufficio.
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
TO
200.00Ò,OO
200.000,00
200.000,00
600.000,00
52/3511 sua 351 - Spese funzionarne
CO
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
nto CO.RE.COM. Calabria.
Sv
0,00
0,00
D,OD
D,OD
TO
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
52/3521 SUE 352 - Indennità Garan
CO
15.500,00
15.500,00
15.500,00
46.500,00
te per l'Infanzia e l'Ado
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
lescenza (L.R. n.28/2004).
TO
15.500,00
15.500,00
15.500,00
46.500,00
52/353 [ SUE 353 - Spese di funzio
namento Ufficio del Garan
te dell'Infanzia e dell'Ad
CO
15.000,00
15.000,00
15.000,00
45,000,00
olescenza. (art.5 L.R. n.
SV
0,00
0,00
0,00
'0,00
28/2004l .
TO
15.000,00
-15.000,00
15.000,00
45.000,00
52/~601 SOB 360 - Spese per manute
CO
15.000,00
15.000,00
15.000,00
45.000,00
nzione ordinaria autovettu
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
re.
TO
15.000,00
15.000,00
15.000,00
45.000,00
52/3611 sua 361 - Spese per assicu
CO
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
razione autovetture.
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
TO
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
52/370] sua 370 - spese per inserz
ioni pubblicitarie su quot
CO
105.000,00
105.000,00
105.000,00
315.000,00
idiani , riviste e pubblic
sv
0,00
0,00
0,00
0,00
ità istituzionale.
105.000,00
TO
105.000,00
105.000,00
315.000,00
52/3711 SUE 371 - Spese pubblicazi
CO
40.000,00
40.,000,00
40.000,00
120.000,00
I
I
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i
CONSIGLIO REG. CALABRIA
BILANCIO PLURIBNNALE 2015 - 2017
- PARTE USCITE
Pago
9
---~------------------------------------------------------------~------------------------------------------- ------------------------
I
TITOLO I CAP./ART.
I
I
D E S C R.I Z I O N E
PREVISIONI 2015 1 PREVISIONI '20161
PREVISIONI 20171 PREVISIONI TOT.I NOTE 1
------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------~-- ------------------------
one bandi di gara.
52/3801 SUE 380 - Spese per· servi
zi di stampa e rilegatura.
52/3901 SUE 390 - Spese per colla
borazioni occasionali maga
zien CalabriaOnWeb.
52/3911 SUE 391 -Spese per presta
zioni professionali magazi
ne CalabriaOnWeb.
52/3921 SUE 392 - Spese per altri
servizi giornalistici maga
zine CalabriaOnWeb (compre
si servizi fotografici e
audiovideo) .
52/3931 SUE 393 - Spese per pubbli
cità magazine CalabriaOn
Web.
52/3941 SUE 394 - Spese per acqui
sto di materiale tecnico informatico per il magazi
ne CalabriaOnWeb.
TOTALE ARTICOLO
2
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
0,00
40.000,00
5.000,00
D,DO
5.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
40.000,00
5.000,00
D,OD
5.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
20.000,00
D,OD
20.000,00
0,00
40.000,00
5.000,00
D,OD
5.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
120.000,00
15.000,00
D,DO
15.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
CO
SV
TO
CO
SV
. TO
35.000,00
D,OD
35.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
35.000,00
D,OD
35.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
105.000,00
0,00
105.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
CO
SV
TO
CO
SV
TO
10.000,00
0,00
10.000,00
1.2B9.500,00
0,00
1.2B9.500,00
10.000,00
0,00
10.000,00
1.289.500,00
0,00
1.2B.9.500,00
10.000,00
0,00
10.000,00
1.2B9.500,00
0,00
1.289.500,00
SV
TO
CO
sv
30.000,00
0,00
30.000,00
3.B6B.500,00
0,00
3.868.500,.001
,-;:'
Spese di gestione e manute
nzione immobili ed impiant
i.
53/4001 SUE 400 - Spese per manute
nzione ordinaria e gestio
ne immobili del Consiglio
Regionale.
53/4011 SUE 401 - Spese per manute
nzione ordinaria e gestio
ne di impianti e macchinar
i del Consiglio Regionale.
53/4101 SUE 410 - Spese per assicu
razione immobili.
"
53
53/4201 SUE 420 - Spese di fitto,c
ondominiali e varie dei
locali in uso al Consiglio
Regionale.
53/4301 SUE 430 - Spese di pulizia
dei locali in uso al Consi
glio Regionale.
53/4401 SUE 440 ~ Spese di vigilan
za dei locali in uso al Co
nsiglio Regionale.
53/4601 SUE 460 - Spese per traslo
chi, trasporti e facchinag
gioo
CO
SV
TO
1.475.000,00
0,00
1.475.000,00
1.475.000,00
D,DO
1.475.000,00
1.475.000,00
0,00
1.475.000,00
4.425.000,00
0,00
4.425.000,00
CO
SV
TO
CO
SV
TO
650.000,00
0,00
650.000,00
55.000,00
0,00
55.000,00
650.000,00
0,00
650.000,00
55.000,00
0,00
55.000,00
650.000,00
0,00
S50.000,00
55.000,00
0,00
55.000,00
1. 950.000, OQ
0,00
1.950.000,00
lS5.000,OO
0,00
165.000,00
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
120.000,00
0,00
120.000,00
1.000.000,00
0,00
1. 000. ODO, 00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
1.000.00a,00
0,00
1. 000.000,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000, 00
30.000,00
0,00
30.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
360.000,00
D,~O
360.000,00
3.000.000,00
D,DO
3.000.000,00
3 • .900.000,00
0,00
3.900.000,00
90.000,00
0,00
90.000,00
l
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CONSIGLIO NEG. CALABRIA
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
- PARTE USCITE
Pago
lO
i-;~;~~~i-~;:/~;:-i-~-;-~-;-;-i-;-~-~-;-;----------'-- ì-;;;~~~~;~-;~~~ì-;;;;'~~~~;~-;~~~ì--;~~~~;~-;~~;ì-;;;;;~;~~;~-;;;~ì-;~;;-i
--------------~------------------~-------~-----_.----- -----------------------------------------------------------------------------3
CO
4.630.000,00
TOTALE ARTICOLO
4.630.000,00
4.630.000,00
13.890.000,00
SV
0,00
0,00
D,OD
0,00
4.630.000,00
TO
4.630.000,00
4.630.000,00
13.890.000,00
TOTALE CAPITOLO
05
CO,.
SV
TO
6
61
61/479
61/480
Compensi, onorari e rimborsi p
er consulenze prestate da Enti
o da privati a favore del Cons
iglio regionale; convegni, ind
gini conoscitive, studi e rice
rche
Compensi Consulenti.
SUb 479 - Compensi per pre
stazioni professionali e
specialistiche.
SUE 480 - Spese per patro
cinio legale ..
61/481
SUE 481 - Compensi Compone
nti CO.RE.COM. calabria.
61/482
SUE 482 - Compensi Consule
nti legali art.ll comma :2
L.R.n.B/1996.
SUE 4B3 - Compensi respona
abili D.E.C. Art. 300 D.P.
R. n. 207/2010.
SUE 4B4 - Rimborsi compone
nti CO·.RE.COM. Calabria.
61/483
61/484
61/485
SUE 485 - Compensi incaric
hi art.2 D.Lgs. n.Bl/2008.
61/486
SUE 496 - Compensi Consule
nti esperti L.R.n.13/1996.
61/487
61/488
61/499
61/490
61/497
SUE 487 - Compensi Compone
·nti O.LV.
sua 498 - IRAP sulle prest
azioni professionali.
SUE 499 - Compensi Compone
nti commissioni gare.
SUE 490 - Onerì prevìdenzì
a l i e assistenziali a cari
co dell'Ente per prestazio
ni professionali.
SUE 497 - Compensi e spese
Componenti Collegio di
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
7.100.500,00
0,00
7.100.500,00
7.100.500,00
0,00
7.100.500,00
7.100.500,00
0,00
7.100.500,00
21. 301. 500,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
BO.OOO,OO
85.680,00
0,00
85.680,00
0,00
0,00
0,00
72.000,00
0,00
72.000,00
14.320,00
BO.OOO,OO
240.000,00
0,00
240.000,00
240.000,00
0,00
240.000,00
257.040,00
0,00
257.040,00
0,00
BO.OOO,OO
80.000,00
0,00
BO.OOO,OO
85.680,00
0,00
85.680,00
0,00
SV
D,DO
TO
CO
SV
0,00
72.000,00
0,00
·72.000,00
14.320,00
0,00
14.320,00
50.000·,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
93.600,00
0,00
93.600,00
10.000,00
·0,00
10.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO·
co
SV
TO
CO
SV
30.000,00
D,DO
30.000,00
240.000,00
0,00
D,OD
14.320,00
50.000,00
D,OD
50.000,00
0,00
D,DO
0,00
93.600,00
0,00
93.600,00
10.000,00
0,00
10.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
240.000,00
D,OD
0,00
80.000,00
BO.OOO,OO
0,00
80.000,00
85.680,00
0,00
85.680,00
0,00
0,00
0,00
72.000,00
0,00
72.000,00
14.320,00
0,00
14.320,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
93.600,00
0,00
93.600,00
10.000,00
0,00
10.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
240.000,00
0,00
Ii,oo
21. 301. 500,00
D,OD
0,00
216.000,00
0,00
216.000,00
42.960,00
0,00
42.960,00
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
D,DO
0,00
280.800,00
D,DO
280.800,00
30.000,00
D,OD
30.000,00
120.000,00
D,DO
120.000,00
90.000,00
0,00
90.000,00
720.000,00
0,00
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CONSIGLIO REG. CALABRIA
BILANCIO PLgRIENNALE 201S - 2017
- PARTE USCITE
Pago
11
--------------~-----------------------------------------------------------------------------------------~--- ------------------------
1 TITOLO 1 CAP .fART • 1 D E S C R I Z I O N E
1 PREVISIONI 201s1 PREVISIONI 20161
PREVISIONI 20171 PREVISIONI '1'0'1'.1 NOTE 1
-----------------------~---------------------------~-- ------------------------------------------------------------------------------
Revisione.
61/4981 SUE 49B - Compensi e rimbo
rsi Componenti della-Commi
ssione Pari Opportunità
fra uomo e donna (art. 9
L.R. n. 4/1997).
.
61/4991 SUE 499 - Compensi consule
nti del C.R. (art.l1 c. 2
L.R. n. 8/1996 e articolo
unico commi 1 e 3 L.R. n.
13/1996).
TOTALE ARTICOLO
1
62
62/491
I
'l'O
240.000,00
240.000,00
240.000,
720.000,
CO
SV
TO
160.000,00
0,00
160.000,00
160.000,00
0,00
160.000,00
160.000,00
0,00
160.000,00
480.000,
CO
SV
60.000,00
0,00
60.000,00
1.015.600,00
0,00
1.015.600,00
60.000,00
0,00
60.000,00
1.015.600,00
0,00
1.015.600,00
60.000,00
180.000,00
0,00
190.000,00
3.046.900,00
0,00
3.046.800,00
'l'O
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
190.000,00
0,00
180.000,00
CO
SV
TO
47.002,00
0,00
47.002,00
47.002,00
0,00
47.002,00
47.002,00
0,00
47.002,00
141.006,00
0,00
141.006,00
CO
SV
TO
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
CO
SV
30.000,00
0,00
30.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
90.000;00
0,00
90.000,00
300.000,00
'l'O
30.000,00
0,00
30.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
CO
SV
eo.ooo,OO
O,
'l'O
80.000,
100.000,00
0,00
100.000,00
90.000,00
0,00
90.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
90.000,00
0,00
1,10.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
240.000,00
0,00
240.000,00
3:00.000,00
0,00
300.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
462.002,00
0,00
462.002,00
5.000,00
0,00
5.000,00
462.002,00
0,00
462.002,00
lS.000,00
0,00
15.000,00
1.386.006,00
0,00
1.396.006,00
'l'O
CO
SV
'l'O
ManifestazIoni, convegni
ed eventi speèiali.
SUE 491 - spese per manife
stazioni e convegni.
62/4921 SUE 492 - Quote di parteoi
pazione alla Conferenza
dei Presidenti delle
Assemblee legislative dell
e Regioni e delle Province
Autonome
62/4931 SUE 493 -Altre spese per
eventi speciali (mostre,
relazioni pubbl'iche) e pub
blicità istituzionale.
62/4941 SUE. 494 - Spese per manif
estazioni, convegni, proto
colli per la diffusione
della cultura della legali
tà.
62/4951 SUB 495 - Spese per attivi
tà e/o eventi di sostegno
alle politiche sociali.
62/4961 SUE. 496 - Spese per sport
ello informativo su opport
unità di utilizzo di Fondi
Comunitari e bandi regiona
li.
62/sool SUE soO - Spese
indagi
ni conoscitive,
e ri
cerche.
62/s021 SUE S02 - Spese per inform
azione istituzionale agli
enti locali, alle imprese
ed ai cittadini.
TOTALE ARTICOLO
2
CO
SV
'l'O
CO
SV
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
'l'O
S.OOO,OO
0,00
S.OOO,OO
462.002,00
0,00
462.002,00
D,OD
60.000,00
1. 015 .600, 00
0,00
1.015.600,00
60~000,00
O,
490.000,00
D,DO
300.000,00
.,<
'"
BILANCIO pLURIENNALE 2015 - 2017
CONSIGLIO REG. CALABRLA
- PARTE USCITE
Pago
12
-------------------------~------------------~--------- ------------------------------------------------------------------------------
!
I TITOLO I CAp./ART. I D E S C R I Z I O N E
PREVISIONI 20151 PREVISIONI 20161
PREVISIONI 20171 PREVISIONI TOT.I NOTE I
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spese per l'associazione
63
degli ex Consiglieri Regio
nali della Regione Calabri
a
.
63/5011 sua 501 - Spese per l'Asso
ciazione degli ex Consigli
eri Regionali della Region
e Calabria (L.R. n.3/2001)
64
64/503
64/504
Contributi con delibera
dell'Ufficio di Presidenza
del Consiglio Regionale,
alle università calabresi,
Istituti scientifici Ammin
istrazioni Comunali delle
Città capoluogo della regi
one per sostenere iniziati
ve, manifestazioni e corsi
di studio per la conoscenz
a e la promozione delle
lingue semitiche e della l
ingua araba
SUE 503 - Contributi con D
elibera u"fficio di Preside
nza del Consiglio Regional
e a università calabresi,
Istituti Scientifici,Ammin
iniatrazioni Comunali,dell
a Città capoluogo della Re
gione per sostenere inizia
tive, manifestazioni e cor
si di studio.
SUE 504 - Contributi per s
tages ex L.R.n.8/2007.
TOTALE ARTICOLO
65
65/505
71
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20·.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
SV
TO
1.512.602,00
0,00
1.512.602,00
1.512_602,00
0,00
1.512.602,00
1.512.602,00
0,00
1.512.602,00
4.537.806,00
0,00
4.537.806,00
CO
20.000,00
20.000,
20.000,
Te
co
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
O,
(la
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
componenti Consig
I Rimborsi
lio delle Autonomie Locali
Sub 505 - Rimborsi compone
nti Consiglio delle Autono
mie Locali
TOTALE CAPITOLO
7
4
Co
SV
06
Fondo di riserva per le spese
obbligatorie
Fondo di riserva per le sp
ese obbligatorie
SUE 510 - Fondo di riserva
CO
SV
TO
CO
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60.000,00
/: :;~.
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CONSIGLIO REG. CALABRIA
BILANCIO PLURIENNALE
20~5
- 2017
- PARTE USCITE
Pago
13
---------------------------"----------------------------------------------------------------------------------,--------------------­
TITOLO I CAP./ART.
I
PREVI~IONI 20151 PREVISIONI 20161
DE S C R I Z I ONE
PREVISIONI 20171 PREVISIONI TOT.I NOTE
I
----------------------.-.----------------------------- ----------------------~------------------------------- ------------------------
per le spese obbligatorie.
TO
Fondo di riserva per le spese impreviste Fondo di riserva per le spese impreviste. SUS 5~~ - Fondo di riserva
co
per le spese impreviste.
S
'Sl
',S~/5~~
TOTALE TITOLO
~
TO
2
SPESE COMPENSATIVE E VARIE Spese compensative e varie 92
Spese per le funzioni delegate dall'Autorità al CORECOM Calabria. 92/52~1 SUS 52~ - Spese per le fun
zioni delegate dall'Autori
tà al CORECOM Calabria.
0,00
20.000,00
0,00
20'.000, 00
0,00
20.000,00
0,00
60.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
60.000,00 0,00 60.000,00 59.200.000,00
0,00
59.200.000,00
59.200.000,00
0,00
'59.200.000,00
59.200.000,00
0,00
59.200.000,00
13B.527,94
138.527,94
138.527,94
415.583,82 30.000,00
30.000,00
30.000,00
90.000,00 130.000,00
130.000,00
130.000,00
390.000,00 ~.527.000,00
~.6B7.000,00
1.527.000,00
1.687.000,00
1.527.000,00
1.687.000,00
4.581.000,00
5.061.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
45.000,00
177.600.000,00
0,00
177.600.000,00
9
95
95/5~9
I
varie. 5~9 - Pagamento spese
pubblicazione gare. CO SV TO
CO 95/522 SUS 522 - Pagamento contri buto autovetture component i Giunta regionale.
95/524 SUS 524 - Spese non preved'
ibili. TO
CO
SV
TO
TO
,99 99/5~6 99/5~7
99/5~B
Accantonamenti per pignora menti, Inail e spese per allestimento sale del Consiglio Regionale. SUS 5~6 - Versamento somme per pignoramenti EQUITALIA
- Restituzione somme pign
orate.
'
SUE 5~7 - Versamento somme
accantonate su disposizio
ne dell'Autorità Giudiziar
ia. Restituzione somme pi
gnorate.
SUS 5~B - Versamento contr
ibuti INAIL accantonati.
99/5271 SUS 527 - Compensi, versa
mento ritenute ed oneri
CO SV TO co
TO
CO
I
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!.
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CONSIGLIO RRG. CALABRIA
BILANCIO PLURIBNNALE 2015 - 2017
- PARTE USCITE
Pago
14
----------------~-~--------------~----------------------~--------------------------------------------------- ------------------------
1 TITOLO 1 CAP./ART.
1 PREVISIONI 201 5 1 PREVISIONI 20161
1 D B S C R I Z IO N E
PREVISIONI 20171 PREVISIONI TOT.' NOTB ,
------------------------------------------------------ ---------~-------------------------------------------- ------------------------
collaboratori Gruppi Consi
liar!.
99/5321 SUE 532 - Spese allestimen
to Sale Consiglio Regional
e concesse in fitto.
TOTALE CAPITOLO
2
09 Avanzo di amministrazione Versamento alla G.R. di parte dell!avanzo di amministrazione. 101/5301 SUE 530 - Versamento alla
G.R. di parte dell'avanzo
di amministrazione.
SV
0,00
D,DO
0,00
0,00
30.000,00
195.000,00
30.000,00
195.000,00
30.000,00
195.000,00
90.000,00
565.000,00
2.020.527,94
2.020.527,94
2.020.527,94
6.061.563,82
0,00
0,00
0,00
0,00
TO
2.020.527,94
2.020.527,94
2.020.527,94
6.061.583,B2
CO
8.000.000,00
0,00
8.000.000,0,0
8.000.000,00
0,00
B.OOO.OOO,OO
B.OOO.OOO,OO
0,00
8.000.000,00
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 100,00
0,00
100,00
200,00
0,00
200,00
150.000,00
0,00
150.000,00
B.15 O. 3 O.,
0,00
B.150.300,00
100,00
0,00
100,00
200,00
0,00
200,00
150.000,00
0,00
150.000,00
6.150.300,00
0,00
8.150.300,00
100,00
0,00
100,00
'200,00
0,00
:;t 00 , 00
150.000,00
0,00
150.000,00
8.150.300,00
0,00
B.150.300,00
300', 00 0,00 300,00 600,00 0,00 600,00 450.000,00 0,00 450.000,00 24.450.900,00 0,00 24.450.900,00 TO
CO
SV
TO
TO CO
SV
TO
10
101
TOTALE TITOLO 2 CO SV
TO
CO
SV
3
11 111 111/5401
111/5411
111/5421
111/5451
PARTITE DI GIRO Partite di giro Versamento ritenute Irpef, cod.1001-1004-1040-1049 e imposta di bollo. SUE 540 - Versamento rite
nute Irpef su redditi di
lavoro dipendente (cod.
1001-1004 -1049).
SUE 541 - Versamento impo
sta di bollo su redditi as
similati al lavoro dipende
nte.
SUE 542 - Versamento impo
sta di bollo su redditi di
lavoro autonomo.
SUE 545 - Versamento
su redditi di lavoro
ma (cod. 1040-1049).
TOTALE ARTICOLO
1
SV
TO
CO
lfIl
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
CO
SV
TO
° °°
112 Versamento ritenute Irpef arretrati su redditi di lavoro dipendente Cod.1002 112/5501 SUE 550 - Versamento.rite nute IRPEF arretrati su redditi di lavoro dipenden
te (COd. 1002).
COI
SV
TO
100,000,001
D,DO
100.000,00
100.000'001
• O, 00
100.000,00
100,000,0°1
0,00
100.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
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CONSIGLIO REG. CALABRIA
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
- PARTE USCITE
Pago
~
15
--------~---------------------------~----------------- ------------------------------------------------------------------------------
DE S CR I Z I ONE
1 TITOLO
~
1 CAP ./ART •
______
PREVISIONI 20151 PREVISIONI 2016
PREVISIONI 20171 PREVISIONI TOT.I NOTE 1
_______________________________________________ ____ M ________________________________________________________________________ _
113
I
Vrsamento ritenute Irpef per fine rapporto Cod.1012 113/560 SOb 560- Versamento ritenu
te Irpef per fine rapporto
(ood. 1012).
TO
Versamento addizionale Irp
pef oomunale e regionale
su redditi di lavoro dipen dente e assimilato. 114/5701 SOB 570 - Versamento rite nute addizionale IRPEF regionale e oomunale su
redditi di lavoro dipenden
te e assimilato.
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
900.000,00 0,00 900.000,00 1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 90.000,00
0,00
90.000,00
90.000,00
0,00
90.000,00
90.000,00
0,00
90.000,00
270.000,00 0,00 270.000,00 20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
60.000,00 0,00 60.000,00 lS0.000,00
0,00
180.000,00
lS0.000,00
0,00
180.000,00
180.000,00
0,00
180.000,00
540.000,00 0,00 540.000,00 2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
200.000,00
0,00
200,?200,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
600.000,00 0,00 600.000,00
6.600.000,00
0,00 6.600.000,00
114
115 Versamento contributi figu rativi su redditi di lavor o dipendente (L.4BB/99).'
115/5BOI SUE 580 - Versamento contr ibuti figurativi su reddi
ti di lavoro dipendente e
assimilato (L.n.4BS/1999)".
116
,
116/590
I
Versamento quote assicurat ive Consiglieri SOB 590 - Versamento quote
assiourative Consiglieri.
117 Versamento ritenute IRPEF mod.730 a saldo e in'aooon to. 117/6001 SOB 600 - Versamento rite
nute IRPEF mod.730 a saldo
e in acconto.
Versamento ritenute previd enziali ed assistenziali sulle retribuzione del per sonale dipendente'e su red diti di lavoro autonomo. 11S/610 'SOB 610 - Versamento rite nute previdenziali e assi stenziali sulle retribuzio
ni del personale dipenden
te. 118/615 SOB 615 - Versamento rite nute previdenziali e assi
stenziali su redditi di
lavoro autonomo.
TO
118 TOTALE ARTICOLO
CO
8
TO
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CONSIGLIO ·REG. CALABRIA
______________
I
~
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
__________________________ M ____________
TITOLO] CAP./ART.
l
- PARTE USCITE
-----------~--~-~----------
I
DE S C R I Z I ON E
Pago
___________________________ -
PREVISIONI 20151 PREVISIONI 20161
16
______________
w _______ _
PREVISIONI 20171 PREVISIONI TOT.I NOTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------119
Versamento quote relative
a de1eghe rilasciate dai
Consiglieri Regionali
119/6201 SUB 620 - Versamento relative a deleghe ate dai Consiglieri Reg. 1110 CO
TO
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
CO
·BV
TO
950.000,00
0,00
950.000,00
850.000,00
0,00
950.000,00
950.000,00
0,00
850.000,00
2.550.000,00
0,00
2.550.000,00
CO
TO
CO
SV
TO
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000;00
40.000,00
0,00
40.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
CO
SV
TO
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
900.000,00 0,00 900.000,00 CO
BV
TO
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
600.000,00 0,00 600.000,00 CO
1.000.000,00
1.000.000, 00
1.000.000,00
SV
300.000,00 0,00 300.000,00 Versamento ritenute
conto di terzi,
V
stipendio, sindacali e va
rie.
1110/6301 'SUB 630 - Versamento rite
nute conto terzi, cessioni
quinto stipendio, sindaca
li e varie.
1111 Restituzioni di depositi
cauziona1i e
contrat
tua1i di
e costituzi
one di depositi cauzionali
o contrattuali presso terz
i.
1111/6401 SUB 640 - Restituzione
depositi di somme per cau
zioni e spese contrattuali
di terzi.
.
1111/6451 SUB 645 - Costituzione di
depositi cauziona1i o con
trattuali presso terzi.
TOTALE ARTICOLO
11
Versamento trattenute per
vitalizi e reversibilità
(artt. 3-4-5-8-17-18-21-27
L,R.n.3/1996) •
1112/6501 BUB 650 - Versamento trat
tenute per vitalizi e reve
rsibilità (artt. 3-4-5-8­
17-18-21-27 L.R.n.3/1996) .
SV
TO
CO
SV
1112
1113 Pagamento premio di fine
servizio al personale dipe
ndente (L.R. n. 19/1986).
1113/6511 SUB 651 - Pagamento premio
di fine servizio al perso
naIe dipendente (L.R. n.
19/1986) •
1114
1114/652
I
Versamento Iva - Art.17 te
r D.P.R. n.
633/1972.
BUE 652 - Versamento Iva
3.000.000,00
/" - ::·:[.1
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CONSIGLIO REG. CALABRIA
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
- PARTE USCITE
Pago
17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----~-------------------
l
I TITOLO I CAP./ART. I D E S C R I Z I O N E
PREVISIONI 20151 PREVISIONI 201G
PREVISIONI 20171 PREVISIONI TOT.I NOTE I
--------------~--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------
.Art. 17 ter D.P.R. n.G33/
1972. TOTALE CAPITOLO
I
1
TOTALE .. 11 SV
TO
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
3.000.000,00
CO
SV
TO
14.530.300,00
0,00
14.530.300,00
14.530.300,00
0,00
14.530.300,00
14.530.300,00
0,00
14.530.300,00
43.590.900,00
0,00
43.590.900,00
COI
SV
TO
75.750,827,94\
0,00
75.750.827,94
75.750.827' 94 1
75.750.827' 94 1
0,00
75.750.827,94
il,OO
75.750.827,94
227.252.483'82[
0,00
227.252.483,82
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CONSIGLIO REG. CALABRIA
Pago
- PARTE USCITE
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
RIEPILOGO GENERALE PER TITOLO
18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I TITOLO 1 CAP./ART.
1 PREVISIONI 20151 PREVISIONI 20161
I D E S C R I Z I O N E
PREVISIONI 20171 PREVISIONI.TOT.I NOTE
I
----------------------------~-------------------~----- ------------------------------------------------------------------------------
TOTALE TITOLO l l
59.200.000,00
59.200.000,00
D,DO
D,OD
59.200.000,00
SV
CO
SV
TO
COI
SV
TO
TOTALE TITOLO 2 TOTALE TITOLO 3 177.600.000,00
59.200.000,00
59.200.000,00
0,00
59.200.000,00
2.020.527,94
2.020.527,94
2.020.527,94
6.061.583,82
14.530.300,00
0,00
14.530.300,00
14.530.300,00
0,00
14.530.300,00
14.530.300,00
0,00
14.530.300,00
43.590.900,00
0,00
43.590.900,00
______________________________________________________ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __________________ -
TOTALE GENERALE USCITE
COI
SV
TO
75.750.827,94\
0,00
75.750.827,94
75.750.827,94/
0,00
75.750.827,94
75.750.827,94/
.
0,00
7.5.750.827,94
D,DO
177.600.000,00
_______________________ h
227.252.483' 82 1
0,00
227.252.483,82
----------------~-~----------------------------------------------~------------------------------------------ ------------------------
i
TI Responsal1ilelrWncedimento
Dott.ssa V3~-rlando
I
ili nnÙfiE:NTE
Dott. LU@~lil(\ Lmcllfl
/< ~~:.::,-\ -]~~-~,
/
'.',,':>,
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VI, . .;
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CONSIGLIO REG.
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PARTB I - ENTRATE CATlIBRIA .
.1
Pago
1
t- ._- ---.-.-.-.-- -_.- _.- ---_._- -- -- ----- ------ -- -- ------ -- -- ------ -- -- -._.- _..--- -------- --- -- -- --- ------- -- ---------- -- -- ----- - --t CAPITOLO/ARTICOW/SUBARTICOLO
I
I
PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2015
I
I
I
I
I
RESIDUI
I PRESOOI
I 2014
1------------------------------1
DEN!J!INAZIONE
IFONOO PLURIE!lNA1ll
ImeDIATO - PliRfE
I PREVISIONI
IDEFINIT.
1
I
0,001
(l)RRENTE
IFONOO PLORIENNALE
I
2014
1----------.-------------­ ..------------------- ----I
I
PREVISIONI
1
I
Vl!RIAZIONI
I SOMME I DI CASSA 2015 I I IN AlJMENrO I IN DIMINUZIONE I lUSOLTANTI I
I
I
I
0,001
I
D,ODI
I
0,00
I
ImeOIATO PARTE CAPITALE
0,001
0,001
0,001
0,00
01 PRESllNTO AVANZO DI AMMINI
I
I
I
ISTllAZIONE AL 31.12.2014.
I
0,001
0,001
0,001
0,00
I
I============= I===---===:====== I===========: I=====:::===
I
I
I
I
I
ImoUJ I
I
I
I
I
IFONOO A DISPOSIZIONE PER IL FlJ I
I
I
I
INZIONAMENTO DELL' ASSEMBLEA I
I
1
I
IRÈGIONALll
I
1
I
I
I
I
I
I
I
ICAPITOW l
I
I
I
I
IFONOO A DISPOSIZIONE PER IL I
I
I
I
IF!lNZIOOMENTO DELL'UFFICiO D.pl
I
I
I
I
I
I
I
I
IARTICOW
I
I
I
I
IEN'rRATIl DERIVANTI DALIA GI I
I
1
I
I\JN'l'A REGIONALE PER IL FIlNZ I
I
I
I
IIONl!MBNTO DELL I ASSEMBLEA R I
I
I
I
IEGIONALll.
I 28.000.000,001 58.000.000,001 1.200.000,001
0,00
I
SUBARTICOID lO I
I
I
I
IEntrate derivanti dalla
I
I
I
I
IGiunta Regionale per il
I
I
1
I
Ifunzionamento del
I
I
I
I
I 28.000.000,001 58.000.000,001 1.200.000,001
D,DO
IConsiglio.
I
I·
I
0,00
I
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I.
I
I
I
I
I
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I
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I
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I
I
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1
I
I
I
1
I
I
I
I
I
1
I
I
I
59.200-.000,00
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
87.200.000,001
I
I
I
I
I
I
1
I 59.200.000,00 I 87.200.000,001
1--- ------------1---------------1----- ----------1--------.:------ 1--------------- 1---------------1 I 28.000.000,001 58.000.000,001
1.200.000,001
0,00 I 59.200.000,00 1 81.200.000,001 ======---==== :=====1===========1========= 1===--====== 1=---=======/ I
ITOTALE CAPITOLO l
I
I
I
I
RIEPIUlGO CAPITOLI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ICAPITOW 1
I
I
I
I
IFONOO ADISPOSIZIONE PER IL I
I
I
I
IFllNllOOMENTO DELL'UFFICIO u.pl 28.000.000,001 58.000.000,001 1.200.000,001
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D,OD 1 59.200.000,00 I 87.200.000,001
1---------------1----------·----1-·-------------1--------------- 1--------------- I--------------~ I I 59.200.000,00 I 87.200.000,001 I========== I=~=====:=:== I ITOTALE TITOUl I
I 28.000.000,001 58.000.000,001 1.200.000,001
D,OD
I
I======'""--=== I====--==== I====--===--::= I=========
I
I
I
I
I
ITITOLO II
I
1
I
I
IEN'rRATIl C!J1PENSATIVIl EVl\RIB I
I
I
I
I
I
II
I
CAPITOID
2
I
I
I
I
I
IEN'rRATIl CGlPENSATIVIl EV1lRIB I
I
I
I
I
IARTICOW
I
I
IENTRATE COMPENSATIVE E
IVARIE
I
I
1.695.143,731
1.783.527,941
237.000,001
I
-I
I
I
I
D,Dal
200.000,001
I
I
SllBARTICOLO 20 1
IInteressi attivi sui fondi I
19iacenti in cassa.
I
I
SllBARTICOID 21 I
IContribuzione volontaria p I
ler vitalizio ex C~iglier I
li regionali.
I
I
SllBARTICOID 22 I
. ,t:'
I
I
I
I
0,001
20.000,001
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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0,001
I
I
I
1
I
I
I
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I
I
I
I
150.000,00
I
I
I
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I
I
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I
I
I
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I
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3.715.671,671
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I
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I
I
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I
ICAPITOLO!ARTlCOLO/SUBAl{TICdLO
1----------- -------------------1
'1
DENOMINAZIONE
I
I
I
lRimborso emolumenti p.er di
Ipendenti comandati presso
laltri Enti.
I
SllBARTICOLO 23
RESID1JI
PRESllNTI
2014
I
I
IINAIL.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I .
I
1.656.410,061
500.000,001
0,001-
I
I
I
0,001
24
Iblicazione gare.
I
SllBARTICOLO 25
IRimborso contributo noleg
1gio auto componenti Giunta
Iregionale.
.1
I
SllBARTICOLO
ICanone gestione servizio
26
Ibar e ristorazione del Con
laiglio
I
I
I
I
I
I
0,001
I
I
I
0,001
0,00 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0,001
130.000,001
I
I
I
I
I
I
I
0,001
22.000,001
I
I
I
I
I
I
I
.0,001
0,001
5.000,001
I
I
I
I
I
0,001
0,001·
10.000,001
I
0,001
0,001
100.000,001
I
I
I
I
I
I
le eventuali.
I
15.353,001
I
SUBARTICOLO 31 I··
I
IAccantonamento fondi su di I l
Isposizione Autorità Giudiz I
I
600.000,001
0,001-
I
I
. I
I
9.481,581
100.000,001
0,001
I
I
liaria.
I
I
SUBilRTICOLO 32 I
IRecuperi per azioni di
I
Irivalsa nei confronti di. I
Iterzi.
I
I
SUBARTICOLO 33 I
1SUE 33 - Trattenute Gruppi
I
IConsiliari per collaborato I
Iri.
I
I
SUBARTICOLO 34 I
ITrattenute pignoramenti
I
IEquitalia SpA.
I
I.
.
~:COLO
35
I
IRiscosslOne canom fltto S I
lale Coosiglio Regionale.
I
I
S!lB1l)lTICOID 40 I
IFinanziamento funzioni del I
legate dall'Autorità al CO 1
I.RE.CCM.
I
calabria.
SIJBAl!TlCOID 50
IEntrate derivanti da rimbo
Irsi G.S.B. (impianto fotov
. Ialtaico),
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
D,DO
I
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I
I
I
I
I
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I
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I
I
I
I
I
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100.000,001
0,001-
I
I
100.000,00 I
I
I
.I
.l
I
I
50.000,001
0,001
30.000,001
I
I
I
I
I
0,001
138.521,941
0,001
I
I
I
1
I
I
I
5.000,00
I.
I
I
10.000,00 I
I
I
100.OOMO I
550.000,00 I
I
I
15.000,001
I
I
43.899,091
I
I
I
130.000,001
I
I
I
22.000,001
I
I
5.000,001
I
I
10.000,001
I
I
100.000,001
I
I
565.353,001
I
I
I
I
I
1
·1
I
0,00 I
I
I
I
0,00
2.056.UO,061
I
I
100.000,00 I
109.481,581
l' I
I
I
I
I
20.000,00 I
20.000,001
1
50.000,00 I
I
I
0,001 I
I
50.000,001
D,DO
I
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I :;! l,;~~::~ ~:. ? ~,~;.::,; Cl I 0,00
I
30.000,00 I
30.000,001
I
I
138.527,941
I
I
138.527,94
I
1
I
"
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I
I
I
I
I
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I
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I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
130.000,00
I
50.000,00 I
I
20.000,001
I
I
30.000,00 I
I
I
I
I
0,001
I
I
I
I
.I
0,001
I
15.000,00
22.000,00 I
I
I
0,001
I
I
I
I
I
I
I
0,00 I
I
I
I
I
0,00
I
I
I
SllBARTICOLO 28 I
IRestituzione fondi gruppi
I
Iconsiliari.
I
30
I
I
I
I
30.000,001
0,001
I
SllBARTICOLO
IIntroiti diversi ed entrat
0,00
I
0,001
400.000,00
I
I.
15.000,001
I
I
I
I
I
SllBARTICOLO 29 I
IRecuperi su retribuzioni e I
Iindennità.
I
100.000,00
D.899,091
I
SllBARTICOLO 27 I
IRimborsi INAIL per infortu I
1m.
2
I
I
I
I
PREVISIONI DI aJ!PETENZA PER IL 2015
PREVISIONI 1--------------------------------------------------1 PREVISIOO
IDEFINIT. 2014
VARIAZIOO
S!l4ME
DI CASSA 2015
IN AOOMO IN DIMINUZIONE
RISULTANTI
_.. - .. ---------_ ....... ­
I
IAccantonamento contributi
I
SllBARTICOLO
IRestituzione spese di pub
Pago
BIIJ\NCIO DI PREVISIONE 2015
PARTE I - ENTRATE CONSIGLIO REG. C8L.l\BRIA
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I '\.Z' . , ._/,{ti;! I
.2.:J~ ,,. 3fr I
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I
I
I
I
I
I
I
0,001
0,001
250.000,001,
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250.000,00 I
250.000,001 :;:..\ ....
I----r----------I·--------------I---------------I--------------- 1--------------- 1-------··------1 \'!:':\
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.
I
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
CONSIGLIO REG. ClIIl!BRIA
Pago
3
PARTE I - ENl'RATE
ICAPITOLO/Ml.TICOJJJ/SUBARTICOLO
I '
I
I
DENOONlIZIONE
I
I PREVISIONI I
RES1DIlI
PRESUNTI
I
l' PREVISIONI DI COMPBTENZA PER IL 20lS
PREVISIONI
DI CASSA 2015 I VARIAZIONI
I S_
IDEFINIT. 2014 I
IN
AOONI'
Q
I
IN
DIMINUllIONE
I RISULTANTI
2014
I
I
I
+---- ------- -- ---------- -- ------- ------------------------------- ------------------------------------------ -- ----------------------+
ITOTALE CAPITOLO' 2
I 1.695.143,731 1.183.521,941
231.000,001
0,00 I 2.020.527,94 I 3.715.671,611 I
1=========== 1======== I=========== I========= 1========= 1===--==--==1 I RIEPILOGO CAPITOLI I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
,lmoLO III
'
"I
I
I
I
I
II
I
II
I
II
I
I
I
ICAPITOLO 2
I
I
I
I
I
I
I
IENTRATE COOENSAnVE E VARIE I 1.695.143,731 1.783.527,941
237.000,001
0,00 I 2.020.527,94 I 3.115.671,6 71'
1---------------1------------- --1- --------------1--------------- 1--------------- 1---------------1
I
ITOTALE TTIOLO II
I 1.695.143,731 1.783.527,941 237.000,001
D,DO I 2.020.527,941 3.715.671,671
I
'I ============= I===~========I =======:::=== I========== 1========:;:= 1========1
IpJI.RTITE DI GIRO
I
'CAPITOLO 3
IPARTITE DI GIRO
I
I
I
I
I
I
I
IARTICOLO
IPARTITE DI GIRO.
I
SlJBARTICOJJJ 100 I
I
1Trattenute IIpef lavoro di
lpendente (ced. 1001-1004I
11049).
I
I
SlJBARTICOID 101 I
!Trattenuta imposta bollo
I
Isu redditi assimilati al
I
Ilavoro dipendente.
I
I
SUBARTICOID 102 I
1Trattenuta imposta di bolI
I
lo su redditi di lavoro aut
I
lonll1l0.
I
I
SllBARTlCOID 105 I
ITrattenute Irpef su redditi
Ii di lavoro autonllllo (ca!.
I
11040-1049).
I
I
SllBARTlCoW ila I
ITrattenute IIpef arretrati
I
Isu redditi di lavoro dipen I
ldente (cod. 1002).
I
I
SllBARTICOID 120 I
ITrattenuta Irpef-per fine
1
Ir..pporto (ced.1012).
I
I
. SlJBARTICOUi 130 I
Trattenute
per
addizionale
I
lIIrpef regionale e comunale I
i::'::~~ di""
I
SlJBARTICOID 140
ITrattenute per contributi
Ifigurativi su redditi di
Ilavoro dipendente e assimi
Ilato (L.n.488/1999).
I
SlJBARTICOID 150
as:ic,
COlllllglien Reglon
ITrat~enute p~r ~o~e
l~tlVe
Iallo
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I,
0,001 17.435.300,001
I
I
I
I
I
I
0,001 10.000.000,001
I
I
I
I
I
I
0,001
300,001
I
I
I
I
I
,
I
I
I
I
I
I
I
0,001- 2.905.000,00 I
I
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0,001- 2.000.000,00
I
I
I
I
I
0,001I
D,OD ,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0,001
1
I
I
I
150.000,001,
I
1
550.000,001
I
150.000,001
0,001I
0,001-
I' I
I
I
I
I
0,001
1.100.000,001
0,001-
I
I
I
I
.I
I
I
I
I
I
SlJBARTICOID 160 I
I
I
0,001
' I
I
'I
0,001
I
I
I
50.000,00
100.000,00
250.000,00
300.000,00
45.000,001
I
0,001I
I
I
200,001 I
I
150.000,001 I
I
I
100.000,001 I
I
300.000,001
. I
I
~·_~o
0':.S~~L~~·>
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100.000,00
1.000.000,00
I
I
I
I
I
0,001
I
I
lSO.OOO,OO
I
90.000,001
I
I
I
I
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0,00
I
I
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1
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
200,00 I
I
I
I
I
I
I
'I
I
I
I
I
I
14.530.300,00 I 14.530.300,001 I
1
'1
I
1
I
8.000.000,00 I 8.000.000,001 I
I
I
I
I
I
100,00 I
100,001 I
I
I
I
I
I
200,00
I
I
I
I
200,001
D,ODI
I
I
I
I
I
. 1
O,oCI
I
I
I
0,001
0,001
I
I
I
0,001
1
I
0,00
I
I
90.000,00 I
I
25.000,00
I
I
20.000,00 I
I
1.000.000,001
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ICAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOW
I
I
1__ ----------------------------1
I
I
RESIDUI
I PRESONTI
DENOMINAZIONE
ITrattenute per ritenute
IIrpef mcd.730 saldo e in a
Iceonto.
I
SllBARTICOro 170
IRitenute previdenziali e
Iassistenziali sulle retrib
luzioni del personale dipen
Idente.
I
SllBARTIcoro 175
'Ritenute previdenziali ed
Iassistenziali su redditi
Idi lavoro autonomo.
I
SllBARTICOro 180
ITrattenute per quote relat
Iive a deleghe rilasciate d
lai Consiglieri Regionali.
I
SUBARTICOro 190
IRitenute conto terzi, cess
Iioni quinto stipendio, sin
Idacali e varie.
'
I
SllBARTICOro 200
IDepositi di somme per cauz
Idoni e spese contrattuali
Ida parte di terzi.
I
SllBARTICOLO 205
IRestituzione di depositi
Icauzionali .0 contrattuali
Ipresso terzi.
I
SllBARTICOLO 210
ITrattenute per assegno
lvitalizia e reversibilità
I(artt.H-5-B-1H8-21-27
IL.R.n.3/1996).
I
SUBARTICOro 211
Isvincolo somme per premio
Ifine servizio personale
ldipendente (L.R. n.19/86).
I
SllBARTICOLO 212
ITrattenuta Iva Art. 17 ter
ID.P.R. n. 633/1972.
I
ITOTALE CAPITOLO 3
I
I
I
RIllPILOGO CAPITOLI
ICAPITOLO 3
IPARTITE DI GIRO
I
ITOTALE TITOLO III
Pag,
BIlJl.NCIO DI PREVISIONE 2015
PARTE I ENTRATE
CONSIGLIO REG. CALABRIA
PREVISIONI DI COOPETENZA PER IL 2015
I PREVISIONI 1--------------------------------------------------1
IDEFINIT. 2014 I
VARIAZIONI
I . 2014·1
I IN AllMEN'l'O I IN DIlilllUZIONE
I
I
I
I
0,001
180.000,001
I
I
I
I
I
I
.,
,
0,001 ·3.000.000,001
I
I
I
I
I
I .
I
I
I
I
0,001
0,001
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0,001
I
I
I
0,001
I
I
I
I
150.000,001
I
I
I
I
I
I
I
I
I.
0,001
I
I
850.000,001
I
I
I
20.000,001
I
I
I
0,001
I
I
I
I
I
I
I
RISULTANl'I
.I
I
PREVISIONI
I DI CASSA 2015 I I
I
. I
I
I
I
I
I
I
I
0,001
0,00 I
180.000,00 I
180.000,001 I
I
I
I
I
I
I
,
I
I
I
I
I
,
I
I
0,001- 1.000.000,00 I 2.000.000,00 I 2.000.000,001 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
200.000,001
0,00 I
200.000,00 I
200.000,001 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0,00150.000,00 I
100.000,00 I
100.000,001 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0,001
0,00 I
850.000,00 I
850.000,001 I
I
I
I
I
I
I
0,001
I
I
I
0,00 I
I
I
0,001
20.000,001
I
I· I
I
I
I
l'
I
I
I
I
I
0,001 1.100.000,001
0,001I
I
I
I
I
I
I
I
I
0,001
200.000,001
0,001
I
I
I
I
I
I
SOMME
4
I
I
0,00 I
I
I
I
I
800.000,00 I
I
I
I
I
20.000,00 I
I
I
I
20.000,00 I
I
I
I
I
300.000,00 I
I
I
I
I
0,00 I
200.000,00 I
I
I
I
I
0,00 I LOOO,OOO,OO I
I
I
20.000,001 I
I
I
20.000,001 I
I
I
I
.300.000,001 I
I
I
200.000,001 I
I
1.000.000,001
I
I
I
I
I
0,001
0,001 1.000.000,001
1---------------1----··..···----1---------------1---·----------- 1--------------- 1---------------1
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I
0,001 ~1.435.300,OOI
0,001- 2.905.000,00 I 14.530.300,00 I 14.530.300,001 h;'<",.---...-.
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0,001 11.435.300,001
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I
0,001 11.435.300,001
0,001- 2.905.000,00 I 14.530.300,00 I 14.530.300,001 /Oi'-lo""'\1..E; ~,
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CONSIGLIO REG. CALllBRIA
Pago
BILANCIO DI PREVISIONE. 2015
PARTE I - ENTRATE
5
t- -- ---- - -- -- --- ----- --- --------- -- ------- -- -------------- ------ -- -- ---------- ------------ -- --------- --------- --- ----- -- -- -- - -----t
1
ICAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO /
1------------------------------1
I
1
I
1
DENIlONAZIONE
RESIDUI
PRES1JNTI
2014
1
PREVISIONI DI COMPETENZA. PER II; 201.5
1
1
PREVISIONI
/ DI CASSA 201.5 /
I PREVISIONI I-----------------------------c--------------------1
1DEFlNIT. 2014 1
I
I
VARIAZIONI
IIf AUMENTO IN DOOllIJZIONE
I
I . SCI4ME
I RISULTANTI I
I
I
t-- -- ---- --- -- ------- --- -- -- --- ---- -- --------- -------- - ----- ------ -- -------- -- ----------- --------- --- -- - ---- -- ---- --------- -------t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
TITtm I I 28.000.000,00/ 58.000.000,001 1.200.000,001
0,00
TITtm II I 1.695.143,731 1.783.521,941
237.000,001
0,00
TITOLO IIII .
0,001 17.435.300,001
0,001- 2.905.000,00
,---------------1-------_.------/---------------I--------------Totale I 29.695.143,131 17.218.827,941 1.431.000,001- 2.905.000,00.
I
I
I
I
I
I
I
I
RIEPrux;o DEI TITOLI
IFONDO PLURIENIIALE
IVINCOLATO PARTE CORRENTE
IFONDO PLURIENNM.E
IVINCOLATO PARTE CAPITALE
IPRESUNTO AVANZO DI AMMINI
ISTRAZIONE AL 31.12.2014.
I
I
1
I
I
I 59.200.000,00 I 87.200.000,001
I 2.020.521,94 I 3.115.611,671
I 14.530.300,00 I 14.530.300,001
/--------------- 1---------------/
I 75.750.827,94 1105.445.971,671
I
/
I
/
I
I
/
0,00/
0,001
0,001
0,00 I
0,00 I
0,001
I
I
I
I
Il
I
I
0,001
0,001
.0,001
0,00 I
0,00 I
0,001
I
/
I
I
I
1
. I
I
0,001
0,001
0,001
0,00 I
0,00 I
0,001
1------------- --1·--------- --- ---1--- ----- ---- ---1------- -- --- -- - 1------ ---~--- -- 1----- -- -- --- ---I
I 29.695.143,73/ 77.218.827,941 1.431.000,001- 2.905.000,00 I 75.750.827,94 1105.445.971,671
)TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
==================:::::::.:::======--::=======--===========================--::==--=====:.:--=:====--:=====--==
I
/
I
I
I 12.188.234, 14 1
- ... -- ----- --- ... _--- ... ------_ ... -_ ......... -: ......... ----- -_ ... _... ----- ... -- ...... ---_ ........... _---- ...... _..... --- ... _--- -- --_ ... ----- -... - ...... --...----- _.. ------:-- ...... -_ ... ----­
IFONDO DI CASSA AL 31/12/2014 I
':''''''
IFONDO AC~ENTO TFR
2.591.437,22
=========--===========::====================::::====--::::::==================--===============--==
Reggio Calabria, 15/04/201.5
Iii DIRIGENTE
TI Responsa6pe
if~cedimeDto Dottssa \5~ndO
C'
','
Pago
llILl!NCIO DI PREVISIONE 2015
PARTE I - USCITE CO!ISIGLIO REG. CP.LABRIA
l
+--------- ----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ -------+
ICAPITOW/ARTICOLO/SUBARTlCOLO I
I
'PREVISIONI DI COMPETElIZA PER IL 2015
1
I
PREVISIONI
I DI CASSA 2015 I 1
I
1------------------------------1
I Pl!EVISIONI 1--------------------------------------------------1
1
'DEFINIT. 2014
I
RESIDUI
, PllllSUNTI
1 ,2014
DENOMINAZIONE
I
+-____________________________________________________
I
I
I
ITITOLO I
ISPESE CORRElìTI
I
,
ICAPITOLO l
l'l':rattamento indemitario òei I
IConsiglieri regionali e dei co I
Imponenti òella Giunta regionali
le non consiglieri
I ss modificazionil
,
Imrcow l
IInòennità e rimborsi di
lcui agli artt. H-5 L.R.
InJ/1996.
I
el
(L.r. 3/96
SIJEARTICOID
I .'
I
I
I
I
I
10 I
I
ISUB lO - Indennità e rimbo
lISi di. cui all'art.1 L.R.
I
I
In.311996.
I
SIJEARTICOW 13 I
ISUB 13 - Inòenni tà compone I
nti esterni Giunta Regiona
Ile (Art.1 c.3 L.r. n.7/10)
I
SUBARTICOW 14 I
ISUB 14 - Spese per l'eser
I
I
Icizio di mandato.
SUBARTlCOW 15
ISUB 15 - Indennità per mis I
Isioni di cui all'art. 9
I
IL.R. n.3/1996.
I
IARTICOW 2
I
I
I
l'
I
I
ICoot:ributi forfettari per
I
I
I
I
Imissioni ed esercizio auto
Ivettura per lo svolgimento
lòelle funzioni di cui alli
Iart. 2 L.R. n.3/1996.
I
I
SUBARTlCOW 20
ISUB 20 - Inòennità per
lmissioni - Contributo
Iforfettario di cui alla
IDeI. U;P. n. 66 òel
I
'I
125/10/2013
I
SUBARTICOID 21
ISUB 21 - Contributo per
Inoleggio auto ed esercìzio
Idi autovettura per lo avol
19imento delle funzioni di
lcui all'art. 2 della L.R.
In.1/20B.
IARTICOLO 3
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IAssicurazione contro gli
IÌI!fortuni dei Consiglieri
Iresionali.
.
I
I
SUBARTICOID 30
ISUB 30 - Assicurazione
lcontro gli infortnni dei
I
1
1
I
I
I
I
I
I
I
I
)
I
I
I
I
I
0,00 I
I
I
I
I
I ';
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
8.270.000,001
I
1
,
3.750.000,001
I
I
I
I
I,
D,DO I
,
I
I
0,001
1
I
470.000,001
1
I
4.000.000,001
I
I
50.000,001
I
I
I
1
1
1
I
1
13.940,78 I
I
I
I
I
10.488,991
I
II
I
1
3.451,791
I
I
I
D,ODI
I,
I
I
~_-----------------------;--------------------------------------------------f
0,00 ,
0,00 ,
VARIAZIONI
'SOMMI!
IN AllMEN'l'O I IN DOONllZIONE 1 RISULTANTI
,
,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0,001- 2.860.000,00 I
I
I
I
I
I
I
0,001- 1.250.000,00 I
I
I
I
I
I
I
0,001210.000,00 I
I
I
I
1
. 0,001- 1.400.000,00 I
I l
I
I
I
I
0,001
0,00 I
I
I
I
I
I
1
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
860.367,001
0,001-
I
I
I
I
I
I
1
I
I
460.367,00 I
I
I
I
I
1
1
400.000,001
I
I
I
50.000,001
I
I
I
220.367,00
1
0,001-
220.367,00
I
I
I
I
D,ODI
I
I
I
I
D,DO I
1
1
. I
1
I
I
I
I
I
I
70.000,001
I
I
I
D,OD
,
I
I
I
I
I
1
1
I
1
I
I
I
I
I
I
I
1
1
I
I
1
1
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
260.000,00 I
I
I
2.600.000,00 I
I
I
I
I
I
I
5.410.000,00 1 5.410.000,001 2.500.000,00 I 2.500.000,001 50.000,00 I
I
1
I
I
I
640.000,00 I
I
I
I
1
1
240.000,00
I
I
1
I,
I
l'
400.000,00 I
I
I
1
120.000,00 I
)
I
I
260.000,001 I
I
2.600.000,001 I
I
I
50.000,001 I
I
I
I
1
653.940,781 I
I
I
I,
250.488,991 I
1
I
I
I
I
403.451,791
I
1
1
120.000,001
I
I
I
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BlLllNCIO m PREVISIONE 2015
PARTE I - llSCITE
(lag.
2
t-- ---- --- ----------------------------------------:.------------..---- -----------------------------..----------- --------------------t
ICAPITOLO/ARTlCOW/SllBARTICOLO I
1------------------------------1 RESIDUI
I
I PRESllNTI
DENOMINAZIONE
I
2014
I
I
1
PREVISIONI m COMPll'l'ENZA PER IL 2015
I
1
1 PREVISIONI 1-------------------------------------------------- 1 PRJlllISIONI I
IDEFINIT. 2014 I
VARIAZIOO .
l SrnME l' DI CASSA 2015 I
I
I IN AIJMENTO I IN D:OOWZIONE I RISllLT1lN'l'I I
I
+-------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------+
IConsiglieri Regiooali.
I
0,001
56.000,001
70.000,001
D,DO I
120.000,00'
120.000,001
IARTICOLO 5
1
1
[
,
IIndennità per assegni vita I
I
,
,
llizi, reversibilità e
I
I
I
I.
Irestituzione contributi
I
I
I
I
lversati - art. 11 e ss.
I
1
I
I
/lL.r. 3/96 e ss.m.l
I
0,001 8.160.000,001 1.740.000,001'
0100
I
SIlB1ìRTIroW 50 I
I
[
I
IBOB 50 - Indennità assegni I
I
I
I
lvitalizi Art.H L.R. n. 3/ I
I
I
I
11996.
'
I
D,ODI 6.600.000,001 UOO.OOO,OOI
0,00
I
SIlB1ìRTICOW 51 I
I
I
I
I
I
I
I
ISlJB 51 - Reversibilità
lassegno vitalizio. lirt.21
I
I
I
I
IL.R. n.3/96.
I
0,001 1.450.000,001
0,00150.000 100
I
SllBAR'1'ICOID 52 I
I
I
I
ISOB 52 - Restituzione con
I
I
I
I
Itributi versati. lirt.18
I'
I
I
I
IL.R. n.3/1996.
I
0,001
110.000,001
0,00110.000,00
IARTICOLO 6
I
I
I
I
IIRAP su indennità di cui
I
I
I
I
lagli art.10-50.
I
01001
930.000,001' no.ooo,OOI
D,OD
I
SIlB1ìRTIrow 60 I
l'
I
I
ISOB 60 - IRAP su indennità I
0,001
930.000,001 ,170.000,001
0,00
I
1---------------1---------------1---------------1--------------ITOTALE CAPITOLO 1
I
13.940,7SI 18.270.367,ODI
0,001- 1.100.367,00
I
1======--=1======--==1=========1==--====
ICAPITOLO 2
l'
I
I
I
ISpese istituzionali del Consigl
I
I
I
Ilio regionale
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ImrroLO 1
I
I
I
I
ISpese istituzionali del
I
I
·1
I
IConsiglio Regionale.
I
51.400,001
625.000,001
0,001- 156.000,00
I
SllBAR'1'ICOLO 70 I
I
I
I
ISUD 10 - Spese di rapprese I
I
I
I
Itanza del Presidente del
I
I
I
I
IConsiglio Regionale.
I
0,001
230.000,001
0,00166.000,00
I
SIlB1ìRTICOLO 71 I
I
I
I
ISOB 71 - Spese per attivi
1
I
Il
ltà promozionali.
I 32.900,001 225.000,001
0,00140.000,00
I
SlJBl;R'fICOLO 72 I
I
1
1
ISUD 12 - Patrocinio e
I
,I
I
I
Icontributi.
I
24.500,001
170.000,001
0,00150.000,00
IARTICOLO 2
I
I
I
I
ISpese per il cerimoniale.
I
0,001
10.000,001
40.000,001
D,OD
I
SIlB1ìRTICOLO BO 1
I
I
I
ISUD BO - Spese per il
I
I
I
I
1cerimoniale.
1
0,001
10.000,001
40.000,001
O,O~
[ ,
1---------------1---------------1---------------1--------------ITOTALE CAPITOLO 2
I
57.400,001
635.000,001
0,001- 116.000,00
I
I=====I==~==I==--=--===I
ICAPITOLO 3
I
I
I
I
ISpese di funzionamento dei I
I
I
I
IGruppi consiliari (L.r. 13/0211
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
9.900.000,00 I
'I
I
I
I
I
I
I
I
I
,
I
I
I
I
9.900.000,001
I
I
I
I 8.400.000,00 I 8.400.000,001
I
I
I
I
I
1
1
I
I
I
I
I
1.400.000,00 I
I
I
I
1.400.000,001
I
I
I
I
1
I
100.000,00 I 100.000,001
I
I
I
I
I
I 1.100.000,00 I 1.100.000,001
1
I
I
I 1.100.000,00 I 1.100.000,001
1--------------- 1---------------1
1 17,170.000,00 I 17.183.940,781
1==== 1---------------1
I
I'
I
I
I
I'
I
I
I
I
I
I
1
I
I
1
I
1
I
469.000,00 f
I
1
I
526.400,001
I
164.000,00 I
I
I
164.000,001
1
I
I
I
I
I
185.000,00 I
I
I
217.900,001
I
I
I
I
I
I
.1
120.000,00 I
I
50.000,00 1
144.50(),OOI
I
50.000,001
I
I
I
I
I
I
I
I
l,
l, .
1
I
1
1
I
I
50.000,00 I
50.000,001
1--------------- 1---------------1
I 519.000,00 I 516.400,00/
1==== 1---------------[
1
I
I
I
1
I
I
-
Pag.
BIIJùlCIO DI PREVISIONE 2015
PARTI! I - USCITI!
CONSIGLIO REG. CAIABltIA
t-- -- ----.------------ -------- ----------------------.--- ------- ----------------------------- ------------------------------------ --t ICAPlTOLO/ARTlCOLO/SllBARTICOLO I
1------------------------------1
l
.
I
l
I
DENOMINAZIONE
I
'RESIDUI
PRES!lNTI
2014
I PREVISlOO
I
IDEFINIT. 2014 I
I
PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2015
I
I
I
I--·-----------------------~----------·-----------·-I PREVISIONI
I
VARIAZlOO
IN AllMENTO IN DIMINllZIONE
I
l
I
SOMME
RISULTANTI
I DI CASSA 2015 I
I
I
t-- ---- -.-----------.--------------.-- ------------------------------------- ------------------------------------------- --- ---------+
IARTI(lJLO l
l
ISpese funzionamento Gruppi I
IConsiliari - L.R. n. 13/20 I
'102 e S5,1IUU_
I
I
SUB.1!RTICOLO 90 I
l
l'
I
IL.R. n. 13/2002 e 5S.mm.
I
SUllARTlCOLO
93
I
I
I.
I
I
I
,
D,ODI
2.790.000,001
I
I
I
I
I
I
ISllB 90 - Contributo funzlo I
lnamento Gruppi Consiliari
I
Idi cui al cOIIIIIla 1 dell 1art I
14 della L.R. n. 13/2002 e
I
·lss,lIlIl\.
I
I
SllBARTICOLO 91 1.
ISUE 91 - Spese per attivi
I
Ità di consulenza speciali l
Istica ai Gruppi Consiliari I
I
. Sl.lB1!RTICOLO 92 I
ISllB 92 - Spese per il p~
I
Isonale dei Gruppi Consilia I
Iri di cui all'art. 4bis
I
I
I
I
I
I
0,001- 1.209.000,00
I
I
I
I
I
0,001
348.000,001
0,001-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0,001
0,001
328.000,001
I
I
I
I
I
I
.I
0,001
2.442.000,001
I
I
I
95.000,00
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1.581.000,00 I
I
I
I
I
I
253.000,00 I
I
I
I
328.000,00 I
I
I
I
I
I
0,00
I
I
I
I
I
I
I
I
0,001- 1.842.000,00
. I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
600.000,00 I
I
I
I
100.000,00 I
I
ISllB 93 - Irap su spese di
I
I .
I
I
.Ipersonale dei Gruppi Consi I
I
I
. I
lliari.
l
D,ODI
0.001
100.000,001
0,00
I
S1JB1lRTICOW 94 I
l
I
I
I
I
I
I
ISllB 94 - Oneri previdenzia l
Ili e assistenziali a cari
I
I
I
I
I
Ico Ente su spese personale I
I
I
I
I
IGruppi Consiliari.
I
0,001
0,001
300.000,001
D,DO I· 300.000,00
I
I-----------~---I-----·---------I---------------I--------------- 1--------------ITOU CAPITOLO 3
I
0,001 2.790.000,001
0,001- 1.209.000.00 I 1.581.000,00
I
I
I
I
I
. I
I
I
l.58u'00, 00
I
I
I
I
I
I
253.000,001
I
I
I
m.ooo,ool
I
I
,
I
600.000,001 I
I
l
100.000,001 I
I
I
I
300.000.001 1-----------·---1 I 1.581.000.001 1========1====1= ' 1==--===--=== 1===== 1---------------1
I
I
l ' I
,
I
I
I
I
I
I
l
ICAPI'l'OLO 4
I
l'
I
ISpese per il trattamento del I
I
I
Ipersonale addetto al Consiglio I
I
I
Iregionale - Trattamento fisso I
I
I
led accessm;io
I
I
I
I
I
I
I
IARTI(lJLO 1
I
I
I
ISpese per il trattamento
I
I
I
lfisso ed accessorio del
I
1·1
lpersonale amministrativo.
I 4.839.222,881 24.145.890.871
1
SUBARTICOLO 118 I
l
I
ISUE m - Spese per .arretI I
I
I
1aH anni precedenti del
1
I
I
lpersonale a tempo indeter
I
I
I
lminato S.A. del Consiglio
I
,
I
IRegionale.
I
0.001
D,ODI
I
SUBmlCOLO 119 I
,
I
ISUB m Spese per straor I
I
I
Idinario personale a tempo'
I
I
Iindetenninato assegnato
I
,
I
'alla S.A. del Consiglio.'
,
I
IRegionale.
1
D,ODI
0.001
,
SUBARTICOLO 120 I
I
I
ISUE 120 - Spese per il
I
I
I
ltrattamento fisso del per I
I
I
I.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
0.001· 1.559.992.81 I
II
I
I
I
I
I
I
1
10.000,001
I
I
D,DO
I
I
I
I
I
22.585.898.00 I
I
I
I
I
I
10.000.00 I
I
I
I
I
I
I
I
27.425.120,881
LE
_
. I O'f-r-D.ei. ' I o....
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10.000,001
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I
I:l!t ":.<.~ NoQ.;J.. I
I
I
I
I
I
I
I
10.000.001
D,OD I
10.000.00 I
10.000,001. I
I
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1
I
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, COIISIGLIO REG. CALABRIA,
4
~g.
BIl'ANCIO DI PRmSIONE 2015
PARTE I - USCITE
+------------------------------------------------------------------------------~----- ---------------------------------------------i ICAPlTOLO/ARTlCOLO/S1JBARTICOLO I
1------------------------------1 RESIDUI
I
I PREmi
DENOMINAZIONE
I
I 2014
PRmSIOliI DI COMPETENZA PER IL 2015
I
I
I
I
I PREVISIONI 1--------------------------------------------------1 PREVISIONI I VAl!IAZIONI ,
I DI CASSA 2015 I
IDEFINIT. 2014 I
I SOMME
,
I IN AUMENTO I ili DIMINIlZIONE I RISULTANTI
,
,
+------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------+
'SOlIale a tempo indetemina
'to addetto alla S.A. del
IConsiglio Regionale.
' SlllWITICOID 121
I
ISOB 121 - Rimborsi ad Rnti
Iper spese di personale
]comandato nella p.A. del
1Consiglio Regionale.
SIJJlARTIctlID 122
1
ISUB 122 Spese per il
Itrattamento accessorio del
lpersooale non dirigenziale
Idel Consiglio Regiooale.
SIJJlARTIctlID 123
I
jSUB 123 - Spese per il
Itrattamento accessorio del
Ipersooale dirigenziale del
IConsiglio Regionale.
SIJJlARTIctlID 124
I
ISUB 124 - Spese per arretr
Iati anni precedenti perso
InaIe a tempo determinato
lassegnato alla S.A. del
IConsiglio Regionale.
SllBARTlctlID 125
I
ISUB 125 - Spese per straor
Idinario personale a tempo
Ideteminato assegnato alla
IS.A. del Consiglio Regiona
Ile.
SIJJlARTlroID 126
I
ISUB 126 - Spese per il tra
Ittamento fisso del persona
/le a tempo determinato ass
, Iegnato alla S.A. del Censi
Iglio Regionale.
SIJJlARTICOID 127
I
ISUB 127 - Indennità e altr
Ii compensi corrisposti al
Ipersonale a tempo detemina
Ito assegnato alla S.A.
lescluse le missioni.
SIJJlARTIroID 130
I
ISUB 130 - Contributi obbli
19atorl a carico dell'Ente.
SIJJlARTIctlID 131
I
ISUB 131 - Contributi previ
Idenza complementare.
SllMlctlID 132
I
ISUB 132 - Contributi per
1indennità di fine rapporto
SIJJlARTIctlID 133
l
ISUB 133 - Assegni familiar
I
I
I
1
I
I
I
I
,
I
I
I
934.536,401 11.500.000,001
I
1
I
1
I
I
I
I
400.000,001
1.079.183,281
,
I
I
I
' I
I
I
I
0,001- 1.802.000,00 I 9.69B.OOO,OO 1 10.632.536,401
1
1
1
I
I
1
I
I
I
1
0,001I
I
I
1
0,001-
300.000,00
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
492.992,90
I 2.155.537,571 4.250.000,001
I
I
I
1
I
I
1
I
l'
I
I
I
1
I
I
I
0,00
0,00 I 1.371.519,00 I
0,001
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D,OD
D,ODI
10.000,901
D,ODI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D,OD
0,00 I
0,00 I
l.~OO, 00 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D,DO
70.000,001
0,001
D,ODI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D,OD
1.000,001
0,00 I
0,00 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0,001- 2.390.000,00
D,Dal 7.500.000,001
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0,00
10.000,001
D,DO I
0,00 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D,DO
10.000,001
0,00 I
0,00 I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
0,00
100.000,001
D,ODI
D,ODI
li.
1
SlllWITlctlW 134 1
I
I
I
I
ISUB 134 • Altri contributi l
I
I
l
,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
100.000,00 1 1.179.183,281 I
I
I
I
I
I
I
I
3.757.007,10 I 5.912.544,671 I
1
I
1
I
I
I
I
1.371.519,00 I 1.371.519,00 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
10.000,00 I
10.000,00 I I
I
I
I
' I
I
I
I
I
I
1.000,00 I
1.000,001 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
70.000,00 I
70.000,001 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l.OUO,OO I
LOOO,OO I I
I
I
I
5.110.000,00 I 5.110.000,001
I
I
I
I
10.000,00 ,I
10.000,001 I
I
10.000,00
I
I
I
10.000,001 I
I
100.000,00 I I
I
I
I
I
I
100.000,00 I
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CONSIGLIO REG. CALi\BRIA
B.I.I,ANCIO DI PREVISIONE 2015
P!lRTR I - USCITE
Pago
5
+:---------------------- ------------------_.------------ ------------------------------- -----------------------------------------.-+
[CAPITOLO/ARTICOLO/BDBARTICOLO I
I
I PRlNISIONI DI COMPETENZA PER IL 2015
I
I
1------------------------------[ RESIDUI I PREVISIONI 1--------------------------------------------------1 PRlNISIONI I I
I PRESllNTI IDEFINIT. 2014 I
VARlAZIONI
I SOMME I DI CASSA 2015 I 1 DIlNOMINAZIONE
1 2014 I
I IN AlJMENTO I IN DDIINUZIONE I lUSULTANTI I
I
+----------~ ---------------------------- ----.--------------------------------------------_.----------------------------------- ----+ lfigurativi per il persona 1
I.
I.
I
I
I
I
ile dipendente.
I
0,001
0,001
20.000,001
0,00 I
20.000,00 I
20.000,001 I
SUBARTICOID 135 I
I
I
I
I
I
I
ISOB 135 - IRAP su spese di I
I
I
I
I
I.
I
Ipersonale.
. .
I
0,001
0,001 uso.ooo,ool
0,00 I 1.850.000,00 I 1.850.000,001 I
SUBARTICOID 140 I
I
I
I
I
I
I
IBOB 14 O Interventi assis I
I
I
I
I
I
I
Itenziali e provvidenze per I
[
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Iil personale in servizio I
I(L.R. n.23/1987 e L.R. n.
I
I
I
I
I
I
I
115/19BB).
"I
0,001340.000,001
0,001
0,00 I 340.000,00 I
340.000,001 I
SUBARTICOID 180 I
.'1
I
I
I
I
I
IBOB 1BO - Indennità di ms
I
I
"I
I
I
I
I
"I
,
I
I
I
I
Iaioni e trasferta del per'
Isanale dipendente assegna
I
,
I
I
I
I
I
l.to alla S.A. del Cnnsiglio I
I
I
,
I
I
I
IRegionale.
I 6.424,201 80.000,001
0,0015.000,00 1
75.000,00 I
81.424,201 I
S1JJlA.1tTI COID 190 I
I
[
I
I
I
I
ISOB 190 - Partecipazione a I
I
I
I
I
I
I
Icorsi di aggiornamento e I
I
I
I
I
,
I
Iformazione.
I 12.02S,00[ 50.000,001
0,00125.000,00 I
25.000,00 I
37.025,001 I
~TICOID200 I
I
I
I
I
I
I
lSOB 200 - Spese per acqui
I
1
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Isto vestiario del persona I
Ile dipendente.
I
0,001
5.000,001
0,001
0,00 I
5.000,00 I·
5.000,001 I
SOB.1!RTICOID 210 I
I
I
I l
I
I
ISOB 210 Spese per accer
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
Itamenti sanitari per mIa
[ttie dei dipendenti.
I
139,621
20.890,871
0,0018.518,97 I
12.371,90 I
12.51l,?21 I
SUBARTlCOID 220 I
I
I
I
I
I
I
ISOB 220 - Trattamento acce I·
I
I
I
I
I
I
Issorio persnnale di ruolo' I
I
I
I
I
I
I
Idel Consiglio Regionale
I
I
I
I
I
I
I
[(anno 2013).
I 647.061,651
0,001
0,001
a,oo I
G,GO I
647.061,651 I
SUBARTlCOID 221 I
I
I
I
I
I
I
ISUb 221. Trattamento acces I
I
I
I
I
I
I
lsorio personale Co.re.cCB.
I
I
I
I
I
I
I
[(anno 2013).
I
4.315,161
0,001
0,001
0,00 I
0,00 I
4,315,161 IARTICOLO 2
1
I
I
I
I
I
I
ISpese per il trattamento I
I
I
I
I
I
I
Ifisso ed indennitario del 'I
I
I
I
I
I
1
lpersonale addetto alle
I
I
I
I
I
I
I
Istrutture speciali.
I 2.B3B.378,581 7.526.000,001
3,001- 1.851.003,00 I 5.675.000,00 I 8.513.378,581 I
SUllARTlCOID 240 I
I
I
I
I
I
I
ISOB 24 O - Spese assicurazi I
I
I
I
1
I
I
Ione dipendenti in missione
I
I
I
I
I
I
I
le personale estraneo al}!! I
I
I
I
I
I
I
11IIministrazlone.
I
0,001
6.000,001
9.000,001
D,DO I
15.000,00 I
15.000,001 I
SllBARTlCOID 269 I
I
I
I
I
. I
I
ISOB 269 - Indennità.di . I
I
I
I
I
I
I
Istruttura per il personale I
I
I
I
I
I
I
Iappartenente ad altre P.1.
I
I
I
I
I
I
I
Ie comandato presso le
I
I
I
I
I
l
1
IStlItture Speciali.
I
0,001
D,Dal
400.00a,001
0,00 I 400.000,00 I 400.000,001
l
SUBARTlCOID 270 I
I
I
I
I
I.
I
ISOB 270 - Spese per tratta I
I
I
I
I
I
I
/-::-~ 1-':
:"'/1 : . .,. . . . . . ...
..
'~'_:~M~~ - ­
~'''
, '<::--~-~. ~ ( -.
~_.,
'CONSIGLIO RiG. CAIMRJA
BIWlCIO DI PREVISIONE 2015 PARTE I - USCITE t-- ---------------------------------------------------------------------------------.------------- ------------------- -------------t ICAPITOLO/ARTIroLOlSIlBARTIroLO
I
PRlWISIONI DI COMPETEllZA PER IL 2015
I
1------------------------------1 RESIDUI I PREVISIONI
VARIAZIONI
1 SOMME
1
1 PRESIllITI IDmNIT. 2014
1 Dll!IDmAZIONE
I
2OH
1
, Ili AUMENTO I Ili DIMllIUZIONE I RISULTANTI
I
I
I PREVISIONI 1 1DI CASSA 2015 1 1 ' I
t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Iamento del personale ester ' I
I
I
I
I
l ' I
Ino assegnato presso le
I
I
I
I
I
I
I
IStrutture Speciali.
I 1.469.018,931,5.700.000,001
0,001- 2.000.000,00
I
, SIlBARTICOIll 271 I
l' I
I
ISOB 271 - Rlmborsiad
I
I
I
1
laltre P.A. per spese per
I
I
I
I
1personale comandato presso I
I
I
I
Ile Strutture Speciali del
I
1
I
1
IC.R.
I 1.355.052, 01 1 200.900,001
400.000,001
D,DO
I
SIlBARTICOIll 272 I
1
I
I
ISOlI 272 - Indennità di'
I
I
I
I
Istruttura per il personale I
I
I
I
Idi ruolo del C.R. assegna I
I
I
.1
Ito presso le S.S.
1
0,001
930.000,001
0,001- 230.000,00
I
SIlBARTIroLO 280 I
I
I
I
Isua 280
Indennità disagi. I
I
I
I
lo e mensa autisti addetti
I
I
1
I
lalle strutture Speciali.
'1
14.307,641
200.000,001
0,00140.000,00
I
SIlBARTIIDIll 281 I
I
I
I
ISOlI 281 - Premi incentivan I
.I
I
I
Iti personale addetto alle
I
I
I
I
Istrutture Speciali.
I
0,001
490.000,001
0,001- 390.000,00
IARTICOLO 3
I
I
I
I
IPrestazioni di carattere
I
I
I
I
loccasionale e straordinari I
I
I
I
lo da parte di estranei
I
I
I
I.
lall']l.mmi.nistrazione
I 13.334,311 2.430.000,001 280.000,001
0,00
I
SIlBARTICOIll 150 I
I
I
I
lsua 150 - COIIIp"..IlSi per
I
I
I
I
IcollaboraziolÌÌ .coordinate
I
I
I
I
le a progetto.
I 13.334,311 96.000,òol
0,001
D,DO
I
SIlBARTIIDIlll61 I
I
I
I
lsua 161 - Compensi per col I
I
1
l'
llaboratori magàzine HCalab I
I
I
I
liaOnWeb l •
I
0,001
40,000,001
0,00120.000,00
I
SIlBARTIIDIll 163 I
I
I
I
lSOlI 163 - Convemione
I
I
I
I
ICorte dei Conti.
I
D,ODI
100.000,001
D,ODI
D,OD
I
SIlBARTIIDIll164 I
I
I
I
lsua 164 - Finanziamento
I
I
I
I
ISocietà in house UPortano
I
I
I
I
lva S.p.A,·,
I
0,001 2.200.000,001
300.000,001
D,OD
IARTICOLO 4
I
I
I
1
ISpese per il servizio soot I
I
.1
I
litutivo di mensa
I 415,254,371
200.000,001
100.000,001
0,00
I
S!lBlIRTIroIll m I
I
I
I
ISOlI 250 - Spese per il
I
1
I
I
lservizio sostitutivo di
I
I
I
I
lmensa.
I 4Ì5.25!,37I 200,000,001 100.000,001'
0,00
I
1-·-------------1---------------1------·_-------1--------------.
lTOTALE CAPITOLO 4
I 8.106.190,141 34.307.890,871
0,001- 3.030.992,87
I
I
ICAPITOIll 5
I
ISpese postali, telefoniche, tel
Ilematicbe, di cancelleria, di I
Iresocontazione, di stampa di I
- 1====1==1===
I
I
I
I
'I
I
I
I
I
I
I
I
I 3.700.000,00 I 5.169.018,931 I
I
I
I·
1
1
1
I
1
I
I
I
600.000,00
1.955.052,011 I
I
I
I
I
I
I
I
I
700.000,00
700.000,001 I
I
I
1
I
I
I 160.000,00
174.307,641 I
I
I
I
I
I
1
100.000,00 I
100.000,001 1
I
I
I
I
I
I
'I
I
I
I
I
I 2.716.000,00 I 2.129.334, 31 1 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 96,000,00 I 109.334,311 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
20.000,00 I
20.000,00] . I
I
I
I
I
I
I 100.000/00 I 100.000,00/ I
I
I
I
I
I
I
I
I 2.500.000,00 I 2.500.000,001 1
I
I
1
1
I
I 300.000,00 I 715.254/371 1
I
I
I
I
I
I
I
I
l 300.000,00 l 715.254,371 1--------------- 1--------------1 I 31.276.898,00 1 39.383.088,141 1====== 1---------------1 I
I
l
I
I
1
1
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'1
I
I
I
I
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Pag.
BIIANCIO DI PREVISIONE 2015
PARTE I - USCITE
·CONSIGLIO REG. CALABRIA
7
f- --- -~ -- - ---- - - -.- - - ------ -- - --- - --- -- -- - - - -- --- - - -- -- ----- - --- - -- -- - ---- -- -- ----- --- - - ----- ---- -------- --- --- - -- ---- ---- - - - ------f
ICAPITOLO/Jl.RTICOLO/SUBARTICOLO I
1------------------------------1
I
llESIDUI
I PRESllN'l'I
2014
I PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2015
I
1
1--------------------------------------------------1 PREVISIONI
IDEFINIT. 2014 I
VARIAZIONI
I SOMME I DI CASSA 2015 I
1
I :rN AllmlTO I Ili DIMINUZIONE 1 RISULTANTI I
I
I PREVISIONI
I
I
I
DRNllMINAZIONE
I
+___ -_______
-----_______________:__________________________
-----______ -----____________ -_____ -__ 0--___________________,___________ +
Idocurentazione e bihlioteca ed I
Iin genere di economato, di att I
1rezzature e arredamento
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
IARTICOLO l
I
ISpese postali, telefoniche
I energia elettrica, acqua,
Icarburanti e il!q:Joste e
ItasSe varie.
I
. SllBARTICOLO 300
lsua 300 - Spese postali..
I
I
I
I
I
I
I
SllBARTICOLO 301
Isua 301 - Spese per utenze
Itelefonia fissa.
l
I
I
'I
I
SUBARTIC010 302
ISOB 302 - Spese per utenze I
Itelefonia mobile.
I
I
SUBARTlC010 303 I
ISDB 303 - Oneri per il
I
Iservizio di tesoria.
I
I
SUBARTIC010 450 I
ISOB 450 - Spese per la for I
Initura di energia elettric I
la.
I
I
SUBARTIC010 451 I
I
I
I
I
I
1
1
1
50,433,261 1.705,000,001
"I
I
I
I
I
I
I
D,DOl-
I
I
I
50.433,261
150.000,001
O, DOl-
I
I
I
I
l
495.000,001
0,001-
I
0,001
I
I
0,00 I
I
I
165.000, 00 I
I
I
0,00 I
I
I
I
O, OD I
I
I
0,001-
I
1.000,001
I
I
I
0,001
700.000,001
D,DOl-
I
I
I
ISDB 451 Spese per la
Ifornitura di acqua.
I
I
I
I
I
I
I
0,001
45.000,001
D,DOl-
I
I
I
I
I
.I
I
I
SUBARTIC010 452
Isua 452 - Spesa per la for
Initura di carburanti, cm
. lbustihili e lubrificanti.
I
I
S1JBARTIC01O 453 I
13DB 453 - Tassa smaltiment I
Io dei rifìuti solidi
I
lurbani.
I
I
~IlBARTICOJÌ) 454 I
ISDB 454 - Il!q:Jos.ta di regi
Istro e di bollo.
I
I
0,001
20.000,001
0,001-
I
I
I
I
I
I
I
I
130.000,001
I
I
I
1
0,001
0,001
I
I
I
Iproventi a carico dell' Ent
(Canone ID ecc..).
I
I
I
D,ODI
IARTICOLO 2
I
I
le
I
I
SDB1iRTlC01O 310 I
ISpese stal!q:Ja - bilicteca ICorecom - resoconti
I
I
0,001
I
SUBARTIC010 455 I
ISDB 455 - Il!q:JOste, tasse e I
I
I
I
I
I
I
I
D,ODI
I
I
.I
5.524,922,721
1.940.000,001
0,001
I
I
5.000,00 I
I
l
1.000,001
I
I
D/OD I-
ISDB 310 - Spese per acqui
I
I
I
I
Isto di giornali, riviste,
I
I
I
I
180.369, 52 1
360.000,001
0,001-
I
I
I
I
I
I
0,001
0,001
30.000,001
I
I
I
0,001
20.000,001
Iabhmamenti e agenzia di I
Istampa.
I
I
SUBARTICOLO 311 I
ISDB 3ll - spese per bililio I
Iteca: pubblicazioni.
I
I.
SUBARTIC010 312 I
ISDB 312 - Spese per avvisi I
Ilegali.
I
I
I
D,ODI
I
I
I
524.000,00
70.000,00
125.000,00
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1.181.000,00 I
I
BO.OOO,OO I
I
I
370.000,00 I
I
I
I
I
125.000,00
0,00
200.000,00
5.000,00
6.000,00
D,OD
0,00
650.500,00
I
I
I
370,000,001
1
I
I
I
I
I
14.000,00
I
1
I
I
I
I
I
130.000,00 I
I
1
5.000,00 I
I
I
I
LOOO,OO I
I
I
1.289.500,00 I
I
I·
210. 000,00
I
130.433,261
LOoo,oOI
LODO, 00
I
I
1.231.433,261
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
"40.000,00 I
I
I
I
I
I
I
.500.000,00 I
I
I
40.000,00 I
I
I
0,00
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
150.000,00 I
I
I
0,00
I
I
0,00
I
I·
30.000,00
I
I
20.000,00
lI
I
40.000,001
I
I
500.000,001
I
I
40.000,001
I
I
I
14.000,001
I.
I
I
130.000,001
I
I
5.000,001
I
I
I
1.000,001
I
I
6.814.422,721.
I
I
I
I
330.369,52 1
1
I
30.000,001
I
20.000,001
/~~
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, -.CONSIGLIO REG. CALABRIA
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BmNCIO DI PREVISIONE 2015
PARTE I - USCITE
8
t-------------------------------------~- --------------------------------------------------------------------------------------- ---t I
PREVISIONI DI COMPETENZA PRR IL 2015
I
PREVISIONI ,1--------------------------------------------------1 PREVISIONI
IDEFPflT. 2014
VARIAZIONI
I
SOMME
I DI CASSA 2015
I
I ili AllMENTO I IN DnmmzIONE I RISllLTMlTI I
1CAPlTOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO I
1------------------------------1 RESIDUI
I
PRESllNTI
I
DENOOlI'AZIONE
I
2014
I
I
I
I
I
I
I
I
t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t
,I
SlJBARTlCOID 315
ISIlb 315 - Spese per parten
Iariati con enti pubblici e
Iprivati (Polo Culturale).
I
S!lBARTlCOLO 320
ISUB 320 - Spese per biblio
Iteca: acquisto Illiri.
I
SUB.a.RTlCOLO .330
ISUB 330 - Spese per uffici
lo: carta, cancelleria e st
lampati.
I
SIlBllTlCOLO 340
IBUS 34 O - Spese pèr acqui
Isto materiale informatico.
I
SlJBARTlCOLO 341
ISOB 341 - Spese costruzion
'1 e sede per DIlavi organismi
I statutari.
I
SIJBARTICOLO 342
1BUS 3420 - Attività digi ta
llizzazione dell' Amministra
Iziane (inclusi i collegare
Inti telematici).
I
SUBARTICOLO 343
1BUS 343 - Spese per acqui
Isto di attrezzature.
I
S!lBARTlCOLO 344
IBUS 344 - Spese per acqui
Isto di personal computer,
server e relative periferi
Iche.
I
SlJBARTICOLO 345
IBUS 345 - Manutenzione ord
J inaria di mobili e arredi
Id'ufficio.
I
SUBARTlCOLO 346
IBUS 346 - Manutenzione ord
Iinaria macchine per uffici
lo.
S!lBARTlCOID 350
I
IBUS 350 - Acquisto mobili
le arredi d'ufficio.
I
SllllARTICOID 351
IBUS 351 - Spese funzioname
Into CO.RE.COM. Calabria.
I
SIlBllTICOLO 352
1BOB 352 -' Indennità Garan
Ite per l'Infanzia e 1'Ado
Ilescenza (L.R. n.28/20M).
I
SllllARTICOLO 353
IBUS 353 - Spese di funzio
lnamerito Ufficio del'Garan
Ite dell' Infanzia e dell'Ad
lolescenza. (art.5 L.R. n.
128/2004).
1
SllllARTICOID 360
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D,DO I
I
I
31.178,871
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I'
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
125.000,001
D,DOl-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
12.686,481
280.000,001
0,001-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
5.160.093,831
I
I
I
I
56.750,001
1
I
0,001
I
O, 00
I
1
I
I
I
10.000,001
I
I
I
I
0,001 '
I
14.000,001
I
I
I
I
I
I
I
I
55.000,001
I
I
I
I
0,00 I
30.000,001
I
I
I
I
I
I
D,ODI
D,ODI
60.000,001
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D,ODI
I
I
9.793,891
I
5.592,091
I
I
I
D,ODI
I
I
I
I
I
O, Doi
I
0,001
10.000,001
I
I
I
I
400.000,001
I
I
O, Dol-
I
I
135.000,001
O, Dol-
I
I
I
I
I
I
40.000,001
I
I
I
I
I
D,DO I
I
1
I
25.000,00 I
0,00
225.000,00
0,00
I
I
50.000,001
0,001
- I
I
I
0,00 I
I
10.000,001
I
1
I
I
1
35.000,001
90.000,001
I
I
I
I
I
0,001
I
1
1
I
0,00 I
I
I
I
0,001-
I
I
I
I
I
15.000,001
I
D,DO
D,DO
~,OO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
0,00 I
,I
D,OD
1
200.000,00
85.000,00
24.500,00
D,DO
I
I
I
'I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
35.000,00 I
I
I
I
35.000,00 I I
I
I
I
100.000,00 I 131.178,871 I
I
I
I
I
I
100.000,00 I 100.000,00 I I
1
55.000,00 I
67.686,481 I
I
I
I
I
I
10.000,00 I 5.170.093,831 I
I
I
I
I
I
I
64.000,00 I
120.750,001 I
I
.1
I
55.000,00 I
55: 000, 00 I I
I
I
I
I
I
'I 1
30.000,00 I
30.000,001 I
I
I
I
I
I
60.000,00 I
60.000,001 I
I
I
I
1
1
10.000,00 l,
I
200.000,00 I
I
I
50.000,00 I
I
I
I
15.500,00 I
I
I
I
I
I
15.000,00 I
I
10.000,001 I
I
209.793,891 I
I
55.592,091 I
1
,I 15.500,001 I
I
1
I
I
15.000,00 I I
Pago
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PARTE I - USCITE
'CONSIGLIO REG. CALABRIA
t-- -- ----- _____ -------- --- ---------------- ------------.--'--------.--------------- ____
ICAPITOLO/ARTlCOLO/SUBARTICOLO I
I·-··--··--·--·-··-·~------·--·I
I
I
DmIDMlllAZIONE
I
I
I
I
I PREVISHlH I
IDEFINIT. 2014 I
I
I
RESIOOI
PRESlJII'fI
2014 .
O_Oro. - - -
-. -. --- -
-
-
-
- - - - . - - • • - -• • • • • - - ­
-·---t
PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2015
PREVISIONI
DI CASSA 2015
SOIiIIl
RISOLTAIm
VARIAZIONI
Ili AUMENTO IN DIMllIUZIONE
I
I.
I
I
I
t--.....-- --•..-- ____ o. --- ----•••--- -.--------.----.-- ••-----------.-----•••--.-••-.----••--. -•••--------.--.-.----.-.------ -----. t
lSllll 360 - Spese per manute
Inzione ordinaria autovettu
Ire.
I
S!lB1!RTlCOID 361
ISOB 361 - Spese per assicu
Irazione autovetture.
I
I
I
S!lB1!RTICOLO 370
ISOB 370 - Spese per inserz
lioni pubblicitarie su quat
I.
I
I
Iidiani , riviste e pubblic
Iità istitu.ionale.
I
I
I
SIJIlARTI COID 37l
ISllll 371 - Spese pubblicazi
Ione bandi di gara.
I
I
I
I
S!lB1!RTICOID 380 I
ISOB 380 • Spese per servi I
Izi di stampa e rilegatura.
I
SIJIlARTlCOLO 390
IBOB 390 . Spese per colla
Iborazioni occasionali maga
Izien CalabriaOnWeb.
I
I
lne calabriaOnWeb.
SUBARTIroID 392
IBOB 392 Spese per altri
Iservìzi giornalistici maga
Izine CalabriaOnWeb (compre
Isi servizi fotografici e
Iaudiovideol .
I
I
I
ISllll 393 - Spese per pubbli I
Icità magazine CalabriaOn I
li/eh.
I
I
SIJIlARTIroID 394 l'
I
I
Iinformatico per il magazi I
I
Ine calabriaOnWeb.
IARTICOLO 3
I
ISpese di gestione e manute I
lozione illl!lDbili ed ÌltIpiant I
li.
"
I
I
SIJIlARTlroID 400 I
ISllll 4()Q • Spese per manute
Inzione ordinaria e gestio
·Ine illll1lObili del Consiglio
IRegionale.
I
I
ISllll 4DI· Spese per manute
Inzione ordinaria e gestio
Ine di impianti e macchinar
Ii del Consiglio Regionale.
I
m - Spese per assicu
I
I
I
1-suB
I
I
I
I
I
I
stJBAmCOLO 401 I
I
I
I
SUBARTICOLO 410 I
I
I
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I
I
I
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1
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I
I
I
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I
I
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I
I
I
I
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14.317,161
I
5.000,001
I
I
I
I
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I
40.000,001
I
I
5.000,001
I
I
54.140,881
150.000,001
O, ODI·
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D,ODI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
SIJIlARTlroLO 393 I
1-suB 394 - Spese per acquì
Isto di materiale tecnico -
0,00 I
[
I
I
I
SIJIlARTlCOID 391 I
ISllll 391 • Spese per presta I
Izioni professionali magazi I
I
I
I
0,00 I
I
I
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I
I
I
I
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I
I
I
I
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I
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I
20.000,001
I
I
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15.000,001
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
1.248.354,651
I
I
I
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490.484,271
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I
I.
I
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529.249, 16 1 2.200.000,001
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350. ODO, DO I
300.000, 00 I
I
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I
I
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I
I
5.000,00 I
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I
I
I
I
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1
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I
I
I
I
5.000,00 I
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I
I
I
I
I
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I
I
I
35.000,00 I
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I
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I
I
15.000,00 I
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I
I
I
I
10.000,00 I
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I
I
I
I
I
835.000,00 I 4.630.000,00 I
I
I
I
I
I
I
I
I
725.000,00 I 1.475.000,00 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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650.000,00
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I
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I
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I
I
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I
I
I
20.000,001
I
I
I
I
35.000,001
I
I
I
15.000,001
I
I
I
10.000,001
I
I
I
5.878.354, 65 1
I
I
I
2.004.249,161
I
I
I
I
1.140.484,271
I
I
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-<~.::-
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..,
, WNSIGLIO REG. CALABRIA
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B:rJ:.BNCIO DI PREVISIONE 2015
PARTE I - USCITE
-lO
t---- ------------------- ------------ -----..----- _..-..-----....-..•._.....-...------------------ .---..--- _o· -------.._.- ---- ·---·-t lc.mTOLO/ARTlCOLOjSOllARTlCOLO I-
,·-·_-----·--··-------------·--1
RESIDUI
, PRESIlNTI
I
2014
I
,
1
DENOMINAZIONE
I
'PREVISIONI DI COMPETENZA PER 11 2015
- I
'PREVISIONI ,-----------·--·-------------·--·---··-------------1 PREVISIONI
IDEFINIT. 2014 I
VARl1lZIONI
1
SOf.IIE
I DI Cl\SSA 2015
I
I
IN A1JIENTO 'IN D:nmmzIONE I RISllLTANTI I
I
t
I
I
t-----------···------------------·-------------·-·--·------.-----.-.-------.--.---..-.-----~-----.---.----------------------------t 'razione ÌlIInobili.
I
SOllARTHDro 420
ISOJl 420 - Spese di fitto,c
lorulominiali e varie dei.
llocali in uso al Consiglio
IRegionale.
I
SOllARTlCOro 430
ISOB 430 - Spese di pulizia
Idei locali in uso al' Consi
Iglio Regionale.
I
SOllARTICOro m
ISOJl 440- SPese di vigilan
Iza dei locali in uso al Co
Insiglio Regionale.
I
SOllARTICOro 460
ISOJl 460 - Spese per traslo
Ichi, trasporti e facchinag
19io.
I
ITOTA1E CAPITOLO 5
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
55.000,001
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I
I
I
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140.000,001
I
I
I
I
I
I
102.154,711 1.300.000,001
I
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I
I
122.612,851
I
I
I
I
1.360.000,001,
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I
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I
I
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I
I
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I
I
I 120.000,00 I
I
20.000,00
55.000,001 I
I
I
I
123.853,661 1
I
I
I'
I
I
I
I
I
0,001- 300.000,001 1.000.000,00 I l.lÒ2.154 ,71 I I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0,001-60.000,00 I 1.300.000,00 I 1.422.612,851 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0,001
60.000,001
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30.000,001 1---------------1-·-----·····---1-·--··------··-1-·-----------.- 1---·----------- I-----­ .. ------~ I I 6.823.710,631 9.110.000,001
0,001- 2.009.500,00 I 7.100.500,00 I 13.924.210,631 1===1==:;===1======:;1====---== 1=== 1---------------1
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I.
I
I
ICAPITOLO 6
I
ICoqlensi, onorari e rimborsi pI
Ier consulenze prestate da Enti I
loda privati a favore- del Cons I
Iiglio regionale; convegni, indi
IgÌllÌ conoscitive, studi e rice I
Irche
I
IARTICOLO l
ICompensi Consulenti.
I,
SOBARTICOro m
IBOb 479 - Compensi per pre
1stazioni professionali e
'Ispecialistiche.
I
SOllARTICOro 480
ISOJl 480 - Spese per patro
leinio legale.
I
SOllARTlCOID m
ISOJl 481 - Compensi Compone
Inti CO.R1!.t'OM. Calabria.
I
SOllARTlCOID 482
ISOJl 482 - Compensi Consule
Inti legali art.11 COlIIIIIa 2
11.R.n.8/1996.
I
SOllARTlCOID 483
ISOJl 483 - Compensi respons
labili D.E.C. Art. 300 D.P.
IR. n. 207/2010.
1
SlJllARTIcoro 484
ISOJl 484 - Rimborsi tampone
Inti CO.RE.Cllt Cslabria.
I
- SOllARTICOID 485
ISOJl 485 - Compensi incaric
Ihl art.2 D.lJjs. n.BI/2008.
l'
SUBARTlCOlO 486
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
288.221,611 1.677.000,001
I
I
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I
I
I
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I
I
158.274,781
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I
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I
I
I
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I
I
486,701
I
I
I
I
I.
I
56.600,001
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I
I
24.417,321
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I
I
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I
320.000,001
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100.000,001
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I
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I0,001I
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I
I
265.000,001
I
I
I
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I
I
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I
167.000,001
I
I
I
no.ooo,ool'
I
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I
7.374,611
I
I
50.000,001
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I
I
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I
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I
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I
1
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I
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I
I
1.303.821, 61 1 I
I
I
I
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I
I
240.000,00 I
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I
80.000,00 I
I
1
80.000,00 I
I
I
85.680,00 I
I
14.320,00 I
I
I
I
I
I
I
I
265.000,00 I
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1
I
I
I
I
I
95.000,00 I
72.000,00 I
I
I
I
I
95.680,00 I . 14.320,00 I
,
I
1
I
D,DO I
50.000,00 I
I
I
I
1
I
I
Bo.oo.o,ool I
I
238,274,781 I
I
86.156,701 I
I
I
56.600,001 I
I
I
96.417,3 21 I
I
14.320,001 1
I
57.374,511 I
-'..:..... "- ....
4
"
Pago 11 BIIllNCIO DI PREVISIONE 2015 .
PARTE I - lJSCITE +_ -____ -______ -_____ ---- ----- --------- ------- -- --------- ~ ---------------------------------------------------------- -------"---- ---t )CAPITOLO/ARTICOLO!S1JBARTICOLO I
I
PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2015
I
RESIDUI
PREVISIONI i--------------------------------------------------I PREVISIONI i IDEFINIT. 2014 I
VARIAZIONI
I SOMME I DI CASSA 2015 I i
I PRESllNTI
DlliOlilllAZIONE
i 2014
!Il AUMENTO
IN DIMIlIOZIONK
RISULMI !
. .CONSIGLIO REG. CALABRIA
1------------------------------1
I
I
I
I
Ism 486 - Compensi Cansule
I
SUBARTlCOLO 487 I
I
)nti esperti L.R.n.13/1996.
26.689,421
I
,
SUBARTICOLO 488 I
,
I
lSUB 487 - Compensi Compone
Inti O.LV.
I
Ism 488 - IRAP sulle prest I
I
Iazioni professionali.
I
SUBARTICOLO 489 I
ISUB 489 - Compensi Compone I
Ind commissioni gare.
I
I
SUBARTICOLO 490 )
I
ISUB 490 - Oneri previdenzi
jali e assisteìuiali a cari I
Ico dell' Ente per prestazio I
I
Ini professionali.
I
SUBARTlCOLO 491 I
. ISUB m - Compensi e spese I
iComponenti Collegio di
I
1
i
2.600,0°1
1
I
D,ODI
i
I
0,001
I
I
I
I
D,ODI
I
i
I
I
11.429,301
SlJB1I.RTICOLO 498 i
ISUB 498 - Compensi e rimbo
I
I
I
I
I
IRevisione.
I
Irsi Componenti della Conuni
Issione Pari Opportunità
Ifra uomo e donna (art. 8
IL.R. n. 4/1997).
I
I
I
I
I
I
SUBARTICOLO 499 I
ISUB 499 - Compensi consule I
Inti del C.R. (art.n c. 2 I
IL.R. n. 8/1996 e articolo
I
lunico Camnl l e 3 L.R. n.
I
113/1996).
IARTICOLO 2
i
I
I
I
SUBARTICOLO 491 I
IManifestazioni, convegni
Ied eventi speciali.
1
ISUB 491 - Spese per manife
1
Istazioni e convegni.
I
I
SUBARTICOLO 492 I
ISUB 492 - Quote di parteci I
lpazione alla Conferenza
Idei Presidenti delle
IAssemblee legislative del!
Ie Regioni e delle Province
jAntonore
I
I
I
·1
I
I
S!llru\TICOLO 493 I
ISUB 493 -Altre spese per I
I
Ieventi speciali (mostre,
Irelazioni pubbliche) e pub
I
Iblìcità istituzionale.
I
I
SUBARTlCOLO 494 I
ISUB. 494 - Spese per manif I
lestazioni, convegni, proto I
·1 colli per la diffusione
Idella cultura della legali
Iti.
I
I
I
349,48i
I
1
I
I
I
I
I
65.000,001
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I
140. 000,00
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I
I
20. ODO, 00 I
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28.600,001
I
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10.000,001
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I
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I
240.000,00 I
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160.000,001
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I
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227.470,841
667.002,001
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i
i
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I
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11.000,001
150.000,001
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47.002,001
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100.000,001
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0,001-
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140.000,00
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I
10.000,00 I
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40.000,00 I
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I
I
30.000,00 I
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240.000,00 I
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160.000,00 I
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205.000 I 00
90.000,00
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70.000,00
I
I
I
I
I
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I
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I
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I
I
462.002,00 I
I
I
60.000,00 I
I
60.000,00
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
.
I
26.689,421 I
I
96.200,001 I
I
10.000,001 I
I
40.000,001 I
I
I
I
30.000,001 I
I
I
251.429,30 I I
I
I
I
I
160.349,481 I
I
I
I
I
60.000,001 I
I
6B9.472,84 I I
I
71. ODO, 00 I I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
47,002,001 47.002,00 I
I
I
I
I
I
I
I
I
40.000,00 I
40.000,001 I
I .
I
I
I
I
I
I
I
30.000,00 I
33.000,001
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.....
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~g.
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PARTE I - USCITE
:.coNSIGLIO RlìG: C.mBRIA
12 t---- ------------------------------------------------------ -------------------------------------------- ---------------------------t ICAPITOLOjARTICOLOjSllBARTICOLO I
I
I
I
I
I
I
I
78.754,601
I
[
I
140.000,001
1
0,001-
I
I
I
PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2015
I
I
1------------------------------1 RESIDUI I PREVISIONI [--------------------------------------------------1 PREVISIONI I I
[ PRESllliTI IDEFINIT. 2014 I
VAlUAZIONI
I SOMME
I DI CASSA ,2015 I I
DEND.II1NAZIONE
I 2014
[
I IN AUMENTO I IN DIMlNIIZIONE I RISULTANTI I
I' +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
I
SIJBAJtTICOLO m I
[
I
. I
I
I
I
ISUE 495 - Spese per attivi
ltà elo eventi di sostegno
[alle politiche sociali.
SUBARTICOID 496
I
ISllB. 496 - Spese per sport .
Iella informativo su opport
1unità di utilizzo di Fondi
IComunitari e bandi regiona
Ili.
I
SIJBAJtTICOLO 500
ISUE 500 - Spese per indagi
lni conoscitive, studi e ri
Icerche..
I
S1JBAR!ICOLO 502
ISUE 502 - Spese per inform
lazione istituzionale agli
lenti locali, alle imprese
led ai cittadini.
IARTICOLO 3
Ispese per 1'associazione
Idegli ex Consiglieri Regio
Inali della Regione Calabri
la
I
S1JBAR!ICOID 501
ISUB 501 - Spese per l'Asso
Iciazione degli ex Censigli
Ieri Regionali della Region
le Calabria (L.R. n.3j2001l
IARTICOLO 4
[Contributi cen delibera
ldell'Ufficio di Presidenza
IdeI Consiglio Regionale,
Ialle Università calabresi,
IIstituti scientifici Ammin
1istrazionì Comunali delle
ICittà capoluogo della regi
Ione per sostenere iniziati
Ive, manifestazioni e cerei
Idi studio per la conoscenz
Ia e la promozione delle
Ilingue semitiche e della l
lingua araba
SIJBAJtTICOLO 503
I
ISUE 503 - Contrililti con D
Ielihera Ufficio di Preside
Inza del Consiglio Regional
le a Università calabresi,
IIstituti Scientifici,Ammin
Iinistrazionì Comunali, dell
la Città capoluogo della Re
Igiene per sostenere inizia
IUve, manifestazioni e cor
Isi di studio.
I
S1JBAR!ICOID 504
ISllB 504 - Contributi per s
1
1
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
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I
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I
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1
50.000,001
I
I
I
I
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I
I
l
I
D,ODI
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
103.291,001
I
I
I
I
103.291,001
I
I
I
I
'I
[
I
I
I
41.725,491
I
I
I
I
I
10.000,001
I
I
I
1
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
[
I
17.500,001
I
I
I
I
I
I
10.000,001
I
I
I
I
I
I
0,001I
I
I
.I
0,001I
I
I
I
0,0011
I
I
I
I
I
I
100.000,00 I
I
I
I
1
45.000,00 I
I
I
I
I
80.000,00
I
I
93.291,00 I
I
I
I
I
93.291,00 I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
5.000,00 I
I
1
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
0,001I
I
I
I
I
I
I
I
0,00[-
I
I
100.000,00 1
I
I
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I
l
0,00 I
80.000,00 I
I
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I
1BO.OOO,001,
I
I
I
I
BO.ooo,ool
I
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l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
77.760,001
I
I
I
l
I
I
I
I
0,001
I
I
I
I
40.000,00 1
1
I
I
I
I
I
I
I
5.000,00 I
I
I
[
1
1
I
I
178.754,601 l
I
I
I
I
BO.OOO,OOI I
I
I
177.760,001 I
I
I
I
61.956,241 I
5.000,00 I
'I
I
I
I
10.000,00 I
I
I
10.000,001 l
I. I
I
I
I
I
I
10.000,001 I
I
I
I
I
I
10.000,00
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
5.000,00 1
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
[
I
I
46.725,491 I
I
I
1
I. I
I
I
I
I
Il
I
I
5.000,00 I
22.500,001 I
. I I
I
r.'·~"i\',:,r!Y.l-~f,r·
Pago
BIlANCIO DI PREVISIONE 2015
PARTE I USCITE 'CONSIGLIO REG. CAL,lJBRIA
13 t-- ------------------------------------------------------------------------ -- -------- -- ---------------------------------------- ---t I
I
PREVISIONI DI COMPETENZA PEIrIL 2015
I
I
RESIDUI I PREVIllIOliI 1--------------------------------------------------1 PREVISIONI I· I PRESIINTI IDEFINIT. 201' l
VARIAZIONI
I SOMME
I DI CASSA 2015 l I
2014
.l
I IN AOOli'rO I IN DIMIlIUZIOlill I RISULTANTI I
I
jCAPITOLO{ARTICOLO/SllBARTICOW I
1------------------------------1
l
I
DENOMINAZIONE
t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----t Itages ex L.R.n.a/2007.
IARTICOLO 5
IRimborsi componenti Consig
Ilio delle Autonomie Locali
I
SllBARTICOW 505
ISUb 505 - Rimborsi compone'
InH Consiglio delle Autono
jmie Locali
j
ITOTALE CAPITOW 6
I
D,ODI
0,00
I
I
l
I
I
I 12.000,001
5.000,001
15.000,001
D,OD
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I.
I
12.000,001
5.000,001
15.000,001
D,DO
1---------------1---------------1---------------1--------------I 569.417,941 2.462.293,001
0,001- 949.691,00
I
1=====---=---===1========1======1===== 1====== 1---------------\
I
ICAPITOLO 7
I
IFondo di riserva per le spese I
1obbligatorie
I
I
IARTICOLO l
I
l
IFondo di riserva per le sP I
lese obbligatorie
I
I
SllBARTICOW 510 ,
ISUB 510 - Fondo di riserva
lper le spese obblìgatorie.
I
1'.l'O'rALR CAPITOLO 7
I
jARTICOLO l
IFondo di riserva per le
Ispese impreviste.
I
SllBARTlCOW 5ll
ISUB 511 - Fondo di riserva
Iper le spese impreviste.
I
1'.l'O'rALR CAPITOLO 8
I
0,001 .
1
I
I
I
I
I
I
0,001
.1
I
I
I
I
I
I
I
20.000,00
1--------------I 1.512.602,00
I
I
I
I
I
20.000,001
I
I
0,001
I
I
D,DO I
I
I
I
I
24.225,491 I
1
1
l, I
1
I 20.000,00 I 32.000,001 I
Il
I
I
I
I
D,OD I
I
.1
I
I
I
20.000,00
1
I
I
I
32.000,001 1---------------\ I 2.082.019,941 \
I
I
I
I
I
I
I
0,001
20.000,001
0,00\
D,DO I
20.000,00
1---------------1---------------1---------------1--------------- 1--------------I
0,001
20.000,001
0,001
0,00 I
20.000,00
I
I
I
I
I
I
I
I
I
20.000,00\ I
I
I
I
20.000,001 . 1------------"--1 I
20.000,001 1=--=--===--=1========1====--===1======== 1 = = 1---------------1 ICAPITOLO 8
I
IFondo di riserva per le spese I
I
Iimpreviste
I
2U25,491
I
I
I
I
1
I
I
I
I
1
D,ODI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
\
I
j
I
I
I
I
I
I
I
j
I
I
j
I
I
I
I
I
20.000,00 I
I
20,000,001
D,ODI
D,DO I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
1
I
0,001
20.000,001
0,001
D,DO I
20.000,00
1---------------1---------------1---------------1--------------- 1--------------I
0,001
20.000,001
D,ODI
D,OD I
20.000,00
J
I
20.000,001 I
I
I
I
I
20.000,001 1---------------1 I 20.000,001 1===1===---==--=1=======1===--'== 1====== 1---------------1
I
RIEPILOGO CAPITOLI
I
I
I
I
I
I
I
ICAPITOLO 1
I
I
I
ITrattamento indemrltano dei I
. I
I
IConsiglieri regionali e dei col
I
I
Imponenti della Giunta regionali
I
I
le non consiglieri [L.r. 3/96 el
I
I
I
13.940,781 18.270.367,001
I ss IIlOdificazionil .
10000000 2
I
I
I
ISpese istituzionali del Consig I
I
I
Ilio regionale
I
51.400,001
635.000,001
ICAPITOLO 3
I
I
I
ISpese di funziDnalllel\to dei I
I
I
IGruppi consiliari [L.I. 13{02l1
D,ODI 2.790.000,001
ICAPITOLO 4
1
I
I
lSpese per il trattamento del I
l
I
lpersonale addetto al Consiglio I
I
1
jregionale - Trattamento fisso I
I
1
'Ied accessorio.
I 8.106.190,141 34.307.B90,871
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
0,001- 1.100.367,OD I 17.170.000,00
I
I
1
I
0,001- 116.000,00 I 519.000,00
I
I
1
I .
D,ODI· 1.209.000,00 I 1.581.000,00
I
1
I
I
I
I
I
I
0,001- 3.030.992,87 I 31.276.898,00
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 17.183.940,781 I
I
I
I
I 576.400,001 I
I
I
I
I 1.581.000,001 I
1
I
I
.l .
I /,~,,;;~>~;:~
I
1
I 39.383.088, 14 1
C~/
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.\
!Ìag. 14 BllANCIO DI PREVISIONE 2015
PARTE I - USCITE
-CONSIGLIO REG. CALABRIA
t---- ----------------- ----- - ------------------------------------------------------ ----------------------------------- -------- -----+ . ICAPlTOLOjARTICOLOjSllBARTICOLO I
1------------------------------1
I-
PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2015
I PRMSIONI
I
I
I
I
I
I Pl/ESUNl'I IDEFIRIT. 2014
VARIAZIONI
I
SOMME'
I
I·
DEIlOOINAZIONE
I
2014
I
IN AllMll!l'.I'O I IN DIMINUZIONE I RISOLTANTI
I
t----------------------------------------------------------.-----------------------------------------------------------------------+
RESIDill
PREVISIONI
I DI CASSA 2015
I
ICAPITOLO 5
/
_I
/
I
.
telefoniche, tel
I
I
I
Ilematiche, di cancelleria, di I
I
/
I
IresocontazÌone, di stamrJa di I
l'
I
I
/
I
/
/documentazione e biblioteca ed /
Iin genere di economato, di att I
I
I
I
Irezzature e arredamento
I 6.823.710,631 9.110.000,001
0,001- 2.009.500,00
ICAPITOLO 6
I
I
I
I
IC01l!lensi, onorari e rimborsi p/
I
I
I
Ier consulenze prestate da Enti I
I
I
I
lo da privati a favore del Cousl
I
I
I
liglio regionale; convegni, indi
I
/
I
Igini conoscitive, studi e dce I
I
I
I
Irche
I
569.417,941 2.462.293,001
0,001- 949.691,00
ICAPITOLO 7
/
I
I
I
IFondo di riserva per le spese I
I
I
I
Iobbligatorie
I
0,001
20.000,001
0,001
D,DO
ICAPITOLO B
I
I
I
I
I
IFondo di riserva per le spese I
Iimpreviste
I
0,001
20.000,001
D,ODI
D,DO
I
1---------------1---------------1---------------1--------------ITOTALE TITOLO I
I 15.570.659,491 67.615.550,871
0,001- 8.415.550,87
.ISpese postali,
I
I
I
/
I
/
/
I
I
I
/
I
I
I.
I
I
I
I
/
/
7.100.500,00 I 1~.92UI0,fi31 /
I
I
/
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
/
I 1.512.602,00 I 2.082.019,941 I
I.
I
I
I
I
I
20.000,00 I ,20.000,001 I
I
I
I
I
/
I
20.000,00 I
20.000,001 1--------------- 1---------------1 / 59.200.000,00 174,170.659,491 I
1=--====--=1==1====1==== 1===--===== 1---------------1
I
l'lTl'OLO II
ISPFSE COMPENSATIVE S VARIE
I
I
I
ICAPITOLO 9
ISpese caopensative e varie
I
IARTICOLO 2
ISpese per le funzioni
ldelegate dall' Autorità al
ICORECOM Calabria'.
/
S1JB1lll.TICOID 521
ISIJB 521 - Spese per le fun
/doni delegate dall'Autori
ltà al CORllCQl{ calabria.
IARTICOLO 5
ISpese varie.
I
SllBARTICOID 519
ISOB 519 - Pagamento spese
lpobblicazìone gare.
1
SUBARnCOID 522
ISOB 522 - Pagamento cantri
Ibuto autovetture component
li Giunta regionale.
I
. SUBARTlCOID 524
ISIJB 524 - Spese non preved'
libili.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
/
I
I
I
/
/
/
I
I
423.727,981
I
1
138.527,941
/
I
I
/
I
1
1
423.727,981
I
138.527,941
I
I
I-
/
I
I
152.040,40/ 1.350.000,001
I
I
I
I
I
2.744,631
30.000,001
I
/
I
I
I
I
I
I
I
IARTICOLO 9
I
IAccantonamenti per pìgnora /
lmenti, 001 e spese per I
Iallestimento sale del
I
lconsiglio Regionale.
I
I
SUBARnCOID 516 I
I
I
149.106,841
I
I
I
I
1
33.538,801
D,ODI
I
I
295.000,001
l ' -I
I
I
I
I
/
I
/
/
/
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I l
I
I
I
I
I
l
. D,ODI
D,OD I
138.527,94 I
562.255,921 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
/
0,00/
D,OD I
138.527,94 I
562.255,92/ I
I
I
I
337.000,001
D,OD I 1.687.000,00 I 1.839.040,401 I
I
I
I
I
I
I
I
0,001
Oi DO I
30.000,Do I
32.744,631 I
I
I
I
I
I
I
I
no.Ooo,ool·
I
I
I
I
I
I
188,931 l.32G.OOo,ool '207.000,001
1
/
I
. I
I
I
1
I
I
I
I
I
.I
/I l
0,00
0,00
I
I
I
I
I
I 1.527.000,00 I
I
"
130.000,00
I
I
I
0,001I.
I
I
I
I
1
I
100.000,00
I
I
I
I
195.000,00
I
I
I
279.106,841 1
I
1.527.188,931 I
I
I
I
228.538,801 I
Pago
B:rLANCIO DI PREVISIONE 2015
CONSIGLIO REG. CAUBRJA
15 PARTE I - USCITE t---------------- ----------- -------- --------------------------- ---------------.--.----------------------------------- ------ --------t . ICAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO I
1------------------------------1
I
I
DENOMINAZIONE
I
I
RESIDUI
PRESlJNTI
2014
I
I PREVISIONI DI CoMPETENZA PER IL 2015
I·
I
I PREVISIONI 1--------------------------------------------------1 PREVISIONI 1 IDEFINIT. 2014 I
VARIAZIONI
I Scti!E I DI CASSA 2015 I I
. I IN AlJMENTO I IN DIMINIJZIOltl I RISULTANTI I
I
t------ _------ __ ------------ ------------------------ ---~--- --------- --~ ------- ------------------------- c -- ----- -------------- - ----t ISOB 516 - Versamento SOE
Iper pignoramenti EQUrrALIA
1- Restituzione samne pign'
Iarate.
I
SUB1lRTICOLO 517
IBOB 511 - Versamento some
Iaccantonate su disposizio
lne dell'Autorità Giudiziar
lia. Restituzione samne pi
Ignorate.
I
SUBARTICOID 518
IBOB 518 - Versamento contr
li.buti IllAlL accantonati.
I
SUBARTICOID 527
ISllB 527 - Compensi, versa
Imento ritenute ed oneri
Icollaboratori Gruppi Consi
llìari.
I
SUBARTICOID 532
IBOB 532 - Spese allestimen
Ito Sale Consiglio Regional
le concesse in fitto.
I
1'l'OIllLE CliPITOLO 9
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0,001,
I
I
.I
I
I
24.163,541
\
\
9.375,261
I
I
50.000,001
I
I
I
I
I
100.000,001
I
I
I
I
0,001
I'
I
I
I
I
'
I
I
I
\
D,ODI
D,DO
I
I
.
\
I
I
\
15.000,001
D,Dal
. D,DO
I
I
I
I
I
I
I
\
\
I
I
I
I
I
I
I
0,001
100.000,001
0,001- 100.0~0,00
I
I
I
I
I
I
\
I
I
I
I
I
I
0,001
30.000,00\
0,00\
,0,00
1---------------1---------------1---------------1--------------I
609.307,181 1.783.527,941
237.000,001
D,OD
I
l'
I
\
I
I
I
I
50.000,00 I
I
I
I
[
\
100.000,00 I
I
I
I
\
15.000,0.0 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D,DO
\
\
I
I '- 30.000,00
1--------------I 2.020.521,94
1=======1===:====1======1====:-.::. 1:======--==
RIEPILOGO CAPITOLI
I
I
I
\
I
l
I
\
I
I
I
I
ITOTALll TITOLO II
I
I
I
I
I
I
609.307,181 1.783.527,941
237.000,001
0,00
1---------------1---------------1--------------- j--------------I
60~.307,181 1.783.527,941
237.000,001
D,DO
I=---====I=--====I==--=--=---==I=====--==
I'
1
ICAPITOLO 9
ISpese compensative e varie
I
ITITOID III
IpARTITE DI GIRO
I
ICAPITOLO il
Ipartite di giro
I
IARTICOID l
lVersamento ritenute Irpef
\cod. 1001-1004-1040-1049 e
limposta di bollo.
I
SlJPllRTICOID 540
ISUB 540 - Versamento rite
lnate Irpef su redditi di
IlaVOI1l dipendente (cod.
11001-1004 -1049).
I
SlJPllRTICOW 541
IBOB 541 - VersamentD ìmpo
Ista di bollo su redditi as
Isimilati al lavoro dipende
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
\
I
I
I
\
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
D,ODI 10.000.300,001
I
I
I
\
I
I
D,ODI 10.000.000,001
I
I
I
I
SUB1lRTlCOLO 542 I
ISllB 542 - Versamento impo
I
Ista di bollo su redditi di
I
I
I
D,ODI
I
I
I
I
I
\
I
I
I
I
1
I
I
I l
I
\
I
late.
I
I
D,DO
I
I
I
I
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I
I
I
1
I
I
I
\
I
I
I
I
I
I
I
I
50.000,001 I
I
I
I
\
124.163,54\ I
I
24.375,261 \
.1 I
I
0,001 I
I
I
I
I
30.000,001 1---------------1 I 2.629,~35,121 1---------------1 I
I
I
I
I '
I
2.020.527,94 I 2.629.835,121
1--------------- 1---.------------1 I 2.020.527,94 I 2.629.835,121 1=--:==== 1---------------1 I
I
I
'I
I
\
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I.
I
I
I
\
I
I
I
I
I
I
I
I
I
,I I
I
I
0,001- 1.850.000,00 I B.150.300,00 I 8.150.300,001 I
I
I
I
I
I
I
I
I
\
I
I
I
0,001- 2.000.000,00 I 8.000.000,00 I 8.000.000,001 I
I
I
I
I
I
I
I .
I
I
I
\
I
I
I
I
0,001200,OL I
100,00 I
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hg. 16
BlUlNCIO DI PREVISIONE 2015
PARTE I - USCITE
. CONSIGLIO
- REG. Cl!IAB.RIA
,
t-- ---------- - - ------- - ---------- ---- ---------- ------------------------- -- -- ------ - ------ -~- --------------------------------- -----+
ICAPITOLO/ARTICOLO/SllBARTICOLO I
1------------------------- -----1 RESIDUI
I
I PRESUNTI
DIl!IOMINAZIONE
I
I 2014
PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2015
I
I
I
PREVISIONI 1--------------------------------------------------1 PREVISIONI I
VARIAZIONI
IDIlFINIT. 2014 I
I SOMME I DI CASSA 2015 I
I
I
I IN AUMENTO I IN DIMINllZlONll I RISllLTl!NTI I
I
I
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
llavoro autonomo.
SUBmlCOLO 545
I
ISUl! 545 - Versamento Irpef
Isu redditi di lavoro auto
Imo (cod. 1040-1049).
IARTICOLO 2
IVersamento ritenute Irpef
lairetrati su redditi di
Ilavoro dipendente Cod.1002
SlJBllRTICOLO 550
I
1SUl! 550 - Versamento rite
Inute IRPEF arretrati su
Iredditi di lavoro di penden
Ite (Cod. 10021.
IARTICOLO 3
IVrsamento ritenute Irpef
Iper fine rapporto Cod.1012
SUBmlCOID 560
I
ISDIY 560- Versamento ritenu
Ite Irpef per fine rapporto
I(cod. 10121.
IARTICOLO 4
IVersamento addizionale Irp
lpef comunale e regionale
Isu redditi di lavoro dipen
ldente e assimilato.
SUBARTlCOID 570
I
,S1lB 57 O- Versamento Iite
'nute addizionale IRPEF
Iregionale e conrunale su
Iredditi di lavoro dipenden
lte e assimilato.
IARTICOLO 5
IVersamento contributi figu
Irativi su redditi di lavor
lo dipendente (1.488/99).
SUBARTlCOID 580
I
ISUl! 580 - Versamento contr
Iibuti figurativi su reddi
Iti di lavoro dipendente e
lassimilato (L.n.488/19991.
IJ\RTIOJLO 6
IVersamento quote assiC\ll'at
Iive Consiglieri
SUBARTlCOID 590
I
ISUB 590 - Versamento quote
Iassicurative Consiglieri.
IARTICOLO 7
IVersamento ritenute illEF
Imodo 730 a saldo e in accon
Ito ..
SUBARTlCOLO 600
I
ISUB 600 - Versamento rite
Inute illEF mod.730 a saldo
le in acconto.
IARTICOLO 8
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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I
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I
I
I
I
I
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I
I
I
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150.000,001
I
I
550. ODO, 00 I
I
I
I
I
550.000,00 I
I
I
I
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I
150.000,001
I
I
I
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I
I
0,00 I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
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I
I
I
I
I
0,001 1.100.000,001
I
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I
I
I
I
90.000,001
0,001
I
I
I
I
I
I
I
I
I
90.000,001'
I
0,00 I
I
I
I
I
150.000,001
I
I
I
0,001­
I
I
I
-I
0,001­
I
I
D,DO 1­
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I
0,00 I
I
I
I
I
I.
I
I
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I
I
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I
I
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I
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I
I
I
I
I
I
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I
I
I
0,001
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I
I
I
I
I
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I
I
I
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I
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I
I
45.000,00 I
I
I
I
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I
I
I
180.000,001
I
I
I
I
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I
I
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I
I
I
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I
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I
I
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I
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I
I
I
I
150.000,00 I
I
I
I
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I
I
I
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I
I
250.000,00 I
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I­
I
250.000,00 I
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I
100.000,00
I
I
I
I
I
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I
I
100.000,00 I
I
I
300.000,00 I
I
I
I
300.000,00 I
I
I
200,001
I
I
I
150.000,001
I
I
I
100.000,001
I
I
I
I
100.000,001
I
I
300.000,001
I
I
I
300.000,001
I
I
I
I
I
I
I
I
toOO.OOO,OO I 1.000.000,001
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
100.000,00 1 1.000.000,00 I 1.000.000,001
I
I
I
I
1
I
1
I
I
D,DO I
90.000,00 I
90.000,001
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D,OD I
90.000,00 I
90.000,001
I
I
I
I
I
I
25.000,00 I
20.000,00 I
20.000,001
I
I
I
I
I
I
25.000,00 I
20.000,00 I
20.000,00 I
.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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lSD.OOO,OO I . 180.000,001
1
I
I
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I
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I
180.000,00 I
I
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I
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180.000,001
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Pago
BIIlll/CIO DI PREVISIONE 2015
PARTE I USCITE CONSIGLIO REG. CAWlRIA
17 t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --t ICAPlTOLO/ARTlCOLO/SUBliRTICOLO I
1------------------------------1 .RESIDUI
1
I PRESIJlf.rI
I
DEliOMIllAZIONE
I 2014
I
I
PREVISIO/II DI COMPETENZA PER IL 2015
I
I
PREVISIO/II 1--------------------------------------------------1 PREVISIONI
IDEFINIT. 2014
VARIAZIONI
SOMME .
I DI CASSA 2015
I
I . IN AUMENTO I IN DlXINtlZIONE I RISULTANTI I
I
I
I
I
I
I
t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t
IVersamento ritenute previ.d
\
\
I
I
I
I
Ienziali ed assistenziali
I
I
I
I
1sulle retribuzione del per
I
I
I
I
I
I
Isonale dipendente e su red
I
I
I
I
I
0,001BoO.OOO,OO I 2.200.000,00 I 2.200.000,00\ D, 00 I 3.000.000,001
lditi di lavoro autonomo.
I
I
SlJllAR:rlCOlD 610 \
I
I
I
I
I
ISUE 610 - Versamento rite I
I
I
\
I
I
I
Iuute previdenziali e assi
1
I
l
I
I
Istenziali sulle retribuzio I
I
I
\
I
I
I
lni del personale dipenden I
I
I
I
I
I
I
0,001- LOOO.OOO,OO I 2.000.000,00 I 2.000.000,001 D,OD I 3.000.000,00\
lte.
\
I
Stm.TICOlD 615 I
I
I
I
I
I
ISOB 615 - Versamento rite
I
.I
I
I
I
\
Inute previdenziali e assi
I
I
I
I
\
I
I
I
Istenziali su redditi di
\
\
I
1
I
I
200.000,00 I
200.000,00\ 200.000,001
D,OD I
0,001
D,OD I
Ilavoro autonomo.
I
.1
IARTICOLO 9
I
I
I
I
l
I
IVersamento quote relative
I
I
I
I
I
II .
I
Ia deleg\le rilasciate dai
I
I
I
\
I
100.000,001 0,00150.000,00 I 100.000,00 I
150.000,001
0,001
IConsig1ieri Regionali
'1
I
Stm.TICOlD 620 I
I
\
I.
I
\
\
ISUE 620 - Versamento quote \
I
I
I
I
I
I
Irelative a del eghe rilasci· I
\
I
I
I
I
I
100.000,001 0,00150.000,00
100.000,00 I
150.000,001
0,001
late dai Consiglieri Reg.
'1
IARTICOLO 10
I
\
I
I
I
I
IVersamento ritenute per
I
I
I
I
I
Iconto di terzi, cessioni V I
I
I
I
I
I
I
Istipendio, sindacali e va
\
I
I
I
I
I
I
850.000,00 l
850.000,001 0,00 I
D,ODI
850.000,001
0,001
Ide.
I
I
stm.TlCOlD 630 I
I
I
I
I
I· I
ISUE 630 - Versamento rite
I
I
I
I
I
I
Inute conta teni, cessioni I
I
I
I
\
lquinto stipendio, sindaca
\
I
I
\
I
I
I
B50.000[001 0,00 I '.850.000,00 I
B50.000,ool
0,00 I
0,001
1
Ili e varie.
IARTICOLO 11
.
\
I
l
I
\
I
IRestituzioni di depositi
I
I
I
II I
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Icauzionali e spese contrat I
I
\
I
I
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Ituali di terzi e costituzi I
I
I
\
I
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Ione di depositi cauzionali I
\
I
I
I
I
I
lo contrattuali pressa terz I
I
I
I
I
I
I
40.000,00 I
40.000,001 20.000, DO I
0[00 I
20.000,001
0,001
li.
I
I
SUBARTICOW 640 I
I
I
\
I
I
I
ISUB 640 - Restituzione
I
I
I
I
I
I
Iè.epositi di SOllllle per cau
\
I
I
II
I
I
Izioni e spese contrattuali I
I
I
I
I
1
0,001 .
20.000,00 I
20.000,001 0,00 I
20.000,00 I
D,DO I
Idi .terzi.
.I
I
StlllmICOLO 645 I
I
I
I
\
I
I
ISUE 645 - Costituziane di I
I
\
l
I
I
I
Id.epositi cauzionali o con
I
I
I
I
\
l
I
20.000,00 I
20.000,001 20.000,00\
D,DO I
0,001
0,001
Itrattuali presso t~i..
I
IARTICOLO 12
.
I
I
I
I
I
IVersamento trattenute per
I
I
I
I
I
I
I
lvitalizi e reversibilità
I
\
I
I
I
I
/:. ;.....~<~. . . . . I(artt. 3-4-5-8-17-18-21-27 I
I· I
\
I
I
I
300.000[00 I
300.000,001 f+:'~~:-'1". .?\
0,001- 800.000,00 I
0,001 1.100.000 00 I
IL.R.n.3/1996).
I
=.. '. ,,'
I
SUB.mICOUl 650 I
I
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· CONSIGLIO REG. CALABRIA
BIlANCIO DI PREVISIONE 2015
PAlIT.II I - USCITE .
~.
18 t~---- ------------- ----------------------------------- ------------------- ---------------- ------------ -- ------ --------- ----------- -f . ICAPlTOLO/ARTICOLOjSflBARTlCOLO 1
' I
1
PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2015
I
I
1------------------------------1 RESIDUI I PREVISIONI 1--------------------------------------------------1 PREVISIONI I I
1 PRESUNTI IDRFINIT. 2014 I
WIAZIONI
I
Sow.m
I DI CASSA 2015 1 I
DENOMINAZIONE
I
2014
I
1 III AllMlìIITO I III DIMIlIUZIONS 1 RISULTANTI l
I
f--------------------------------------------------------------------~--~---------------------------------------------------------.
lsua 650 - Versamento trat . 1
Itenute per vìtalizi e me I
Inibilità (artt. 304-5-8- I
117-1B-21-27 L.R.n.3/19951.
I
IARTICOLO 13
.I
IPagamento premio di fine
I
Iservizio al personale dipe I
Indente (L.R. n. 19/19B61.
\
SOBARTICOID 651
ISUE m c Pagamento premio
Idi fine sernzio al perso
lnale dipendente (U. n.
119/1986).
IARTICOLO 14
IVersamento Iva - Art.17 te
Ir D.P.R. n. 633/1972.
.
I
StlBARTlCOID 552
ISUE 652 - Versamento 1va
IArt. 17 ter D.P.R. n.533/
11972.
I
l'I'OM CAPI'I'OID 11
I
I
RIEPILOGO CAP1'I'OLI
I.
ICAPITOLO II
IPartite di giro
I
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I 47.716,991 17.435.300,001
0,001- 2.905.000,00 I 14.530.300,001 14.578.015,991
1========1=========1====1===== 1========= 1---------------1
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47.715,991 17.435.300,001
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ITOTALE TITOLO III
I
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. 0,001- 2.905.000,00 I 14.530.300,00 I 14.578.016,991 I---------------I---------------I----~----------I--------------- I-----------~--- 1---------------1 I
47.716,99/ 17.435.300,001
0,001- 2.905.000,00 I 14.530.300,00 I 14.578.015,991
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1=====--==1=====1=--======1==== /===== 1---------------1
=====::;:;:===:::::==--=====--===::::::=====================--======
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, CONSIGLIO REG. cm.BRIA
BIWCIO DI PREVISIONE 2015
PARTE I - USCITE
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Pago
19
+-------._-----_. -.---.--- ----------------------------------- ------------------..-------------------------------------------------+
, ICAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO 1
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I
1
I
DENoMINAzIONE
I
I
RESIDUI
PRESUNTI
2014
I
I
PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2015
I P.REVISIONI 1--------------------------------------------------1
I
l'
VARIAZIONI
I
I IN AOONTO I IN DIMINllZIONE I
1
I
I
1
IDEFINI'I'. 2014
SOMME
RISULTANTI
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1
PREVISIONI
DI CASSA 2015
1
I
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+------------------------------------_.-----.--------------------._---------------------------------------------------------------+ I
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1
I
I
I
TITOLO I I
TITOLO II I
TITOLO III I
RIlìP:rI.OOJ DEI TITOLI,
15.570.659,491,67.615.550,871
609.307,181 1.783.527,941
47.716,991 17.435.300,001
I.
J
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I 59.200.00Ò,00 l 74.770.659,491
0,001- 8.415.550,87
237.000,001
0,00 1 2.020.527,94 1 2.629.835,121
0,001- 2.905.000,00 I 14.530.300,00 I 14.518.016,991
1---------------I------.------..I------~----..--I--------------- 1--------------- 1---------------1
Totale! 16,227.683,661 86.834,378,811
I
I
I
1 rorALE GENERALE DELLA SPESA! 16.227.683,661 86.834.318,811
237.000,001- 11.320.550,87
I
237.000,001- 11.320.550,87
I 75.750.827,94 I 91.978.511,601 1
1.
I
I 75.750.827,94 I 91.978.511,601
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Reggio Calabria, 15/0412015
IL DIRIGENTB
il Resp{m~b~ d~~~edimento Dott.ssa Va~~do .
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Dott. Lu·:.1 - , , '10 Latella
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"<:::..:.-~:::/ Collegio dei ~evisori dei Conti della Regione Calabria .
Verbale
D.
44
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L'ANNO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 L'anno duemilaquindici il giorno 21 del mese dì Aprile alle ore Il,00 presso il
Consiglio Regionale della Calabria sito" in Via Cardinale Portanova snc a Reggio
Calabria, si è riunito il"Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria.
Sono presenti, anche con mezzi telematici, nelle rispettive qualità:
• la prof.ssa Filomena Maria Smorto - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
• il dotto Alberto Porcelli - componente del Collegio dei Revisori dei Conti
• il dotto Francesco Malara - componente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori, premesso che nelle riunioni del 17 aprile 2015 e di
quella odierna ha:
esaminato la proposta di bilancio di previsione del Consiglio Regionale
per l'anno 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, unitamente agli
allegati;
chiarito che nel suo operato si è uniformato alla deliberazione d'ell'Ufficio
di Presidenza n. 123 del O1 agosto 20 Il "Regolamento Interno ed
Amministrazione di Contabilità del Consiglio Regionale", ed al D.Lgs.
118/2011;
all'unanimità, sulla ~ase e per le motivazioni contenute nell'allegata relazione,
esprime il seguente parere:
il parere diventerà positivo a condizione che vengano riallineati gli
stanziamenti ed i "residui previsti nei Bilanci del Consiglio e della Regione
Calabria, da realizzarsi con apposite variazioni, considerando l'effettivo
fabbisogno relativo alle spese obbligatorie dello stesso Consiglio
Regionale, da adottare entro il termine previsto per l'approvazione della
Legge di Assestamento del Bilancio Regionale.
alla proposta di bilancio di previsione del Consiglio Region~e per l'anno 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, deliberata dall'Ufficio di Presidenza il 16 aprile 2015 al n. 15, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. Il Collegio dei Revisori, conclusa la riunione, redige il presente verbale, che viene letto e sottoscritto dai presenti alle ore 15,15 e successivamente trasmesso: - al Presidente del Consiglio regionale; - al Presidente della Giunta regionale della Calabria; - al Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio della Giunta regionale; - al Direttore della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli della Giunta Regionale;
- al Dirigente del settore Risorse finanziarie, Bilancio ed Entrare regionali:
- al Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
della Regione Calabria
F.to
Prof.ssa Filomena Maria Smorto
Dott. Alberto Porcelli
Dott. Francesco Malara
Allegato al Verbale n. 44 del
Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria
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rk/kz (§{~;w (i?~;rh
RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L'ANNO'2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 nCollegio dei Reoisori ilei Conti
Profssa Filomena Maria Smorto (presidente)
Dott. Alberto Porcelli (Componente)
Dott. Francesco Malara (Componente)
I sottoscritti prof.ssa Filomena Maria Smorto, dòtt. Alberto Porcelli e dotto
Francesco Malara, Revisori dei Conti nominati con deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale n. 411 del 7 ottobre 2014, hanno ricevuto:
3
Allegato al Verbale n. 44 del
Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria
~ in
data 17 aprile 2015 con prot. n. 143, la deliberakione dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria n. 15 del 16 aprile 2015
"bilancio di previsione del Consiglio Regionale per l'anno 2015 e del bilancio
pluriennale 2015-201-7" trasmesso in data 16 aprile 2015 con prot. n.
21681, con la seguente documentazione allegata:
1. Quadri generali riassuntivi del Bilancio di previsione del Consiglio
Regionale per l'anno 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017;
2. Relazione al bilancio di previsione anno 2015 redatta dal Dirigente del
Servizio Bilancio e Ragioneria del Consiglio Regionale;
3. Riepilogo generale delle spese per missioni;
considerato che:
nella bozza di Bilancio e nella relazione al Bilancio del Consiglio Regionale
riferentesi all'anno 2015, è stato previsto un fabbisogno per le spese di
funzionamento di euro 59.200.000,00;
il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del· Consiglio
Regionale all'art. 6, comma 4, stabilisce che la bozza di bilancio debba
essere accompagnata dal parere della Conferenza dei Capigruppo e della
relazione del Commissione Speciale di Vigilanza;
la Giunta Regionale ha approvato la proposta di legge di bilancio di
previsione 2015 e bilancio triennale 2015-2017, in data 03 aprile 2015 con
delibera n. 100;
la stessa Giunta nella proposta di legge di bilancio ha indicato quale fondo
di dotazione per spese di funzionamento del Consiglio Regionale la somma
di euro 50.000.000,00;
il Collegio dei Revisori evidenzia:
che non sono stati rispettati i termini di approvazione dei bilanci previsti
dalle leggi Regionali e Nazionali, tra cui si cita l'art. 18 del D.Lgs. n.118
del 23 giugno 20 Il, a causa della necessaria consultazione elettorale
. regionale;
che a causa dell'imminente scadenza dell'esercizio provvisorio (30 aprile
2015) non si sono potuti rispettare i tempi previsti dalla legge regionale
4
Allegato al Verbale n. 44 del
Collegio dei RelJÌsori dei Conti della Regione Calabria
2/2013, la quale all'art. 3 bis concede 20 giorni di
t~mpo al
Collegio dei
Revisori dei Conti per esprimere il necessario parere;
che non sono stati trasmessi i documenti previsti obbligatoriamente,
quali
allegati
alla' proposta di bilancio
preventivo dall'art.6
Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del
del
~onsiglio
Regionale:
a) Parere della Conferenza dei Capigruppo
b) Relazione della Commissione Speciale di Vigilanza
c) Indicazione degli obiettivi assegnati alle varie strutture organizzative
d) Criteri adottati per la formulazione delle previsioni
e) Indicazione dei fabbisogni di beni e servizi e di eventuali assunzioni di
personale
1) Indicatori di efficacia, economicità ed efficienza per la valutazione dei
risultati,
- la mancata adozione dello schema di bilancio consolidato con i propri
enti ed organismi strumentali previsto dall'art. Il comma 1 del decreto
legislativo 118/2001 e richiamato dalla delibera dell' ufficio di Presidenza
n. 15 del 16 aprile 201,5, inoltre si precisa che nulla viene detto al
riguardo della società in house del Consiglio e nessun dato viene
prodotto in merito alla stessa;
e nel merito rileva che:
nelle macrovoci del bilancio di previsione 2015 sono stati esaminati con
. particolare attenzione i seguenti capitoli di Entrata e poi di Spesa:
1) Al Capitolo 1 del Titolo I dell'Entrata è indicato un residuo di €
28.000.000,00 che non trova corrispondenza nel bilancio della Giunta
Regiona).e ove non viene previsto alcun residuo nei confronti del Consiglio
Regionale. Inoltre non vi è la corrispondenza tra la previsione di €
59.200.000,00 del Consiglio e quella della Giunta, che, invece, prevede di
destinare come spese di funzionamento del Consiglio € 50.000.000,00;
2) Al Capitolo II del Titolo II dell'Entrata è indicato un residuo di €
1.656.410,06 per rimborsi per personale comandato in entrata; pertanto
5
Allegato al Verbale n. 44 del
Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria
si invita a porre in essere le giuste procedure peri ottenere il. giusto
incasso delle suddette somme;
3) All'Articolo III del Capitolo V del Titolo I delle Uscite VIene riportato
l'importo di €
4.630.000,00 quali spese di gestione e manutenzione
.
immobili ed impianti; si evidenzia l'importanza del suddetto valore
.
numerico e se ne suggerisce una eventuale revisione.
Inoltre suggerisce quanto segue:
- in seguito
all'adozione del D.Lgs.
n.
126 del
lO agosto
2014
(Armonizzazione dei Bilanci), la Legge Regionale ed i Regolamenti che
disciplinano la materia, risultano in molti punti superati, si raccomanda di
disciplinare la normativa Regionale in materia di Bilanci, in modo da
realizzare l'applicazione del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- in tema di Trattamento Accessorio del Personale evidenzia che (aldilà
delle controdeduzioni effettuate dal Consiglio Regionale) nulla è stato
effettuato in merito alle provvidenze erogate negli anni passati e contestati
nell'ispezione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di febbraio 2014,
ciò nonostante i solleciti effettuati da questo Collegio; inoltre nessuna
tabella è stata prodotta dal Dirigente delle Risorse Umane, pertanto si
considera che il dato in bilancio è parziale in quanto non include le Spese
del Personale della società in house; per quanto sopra si invitano i dirigenti
a valutare anche ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 118/2011 l'applicabilità
delle sanzioni accessorie previste dalla normativa vigente anche in materia
di assunzioni di cui al D.L. 78/2010 e ss. rom. ed ii.;
per quanto sopra esposto
- esaminata la proposta di bilancio di previsione del Consiglio Regionale per
l'anno 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017;
- rilevata la difformità tra quanto stanziato dalla Giunta nella proposta di
Legge di Bilancio previsionale, sulla quale questo Collegio peraltro si è già
espresso con parere favorevole nel verbale n. 41, e quanto contrariamente
richiesto dall'Ufficio di Presidenza nella deliberazione n. 15 del 16 aprile
2015, come spese di funzionamento del Consiglio Regionale;
6
i
Allegato al Verbale n. 44 del
Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria
- constatato che non risulta possibile analizzare le eventuali future modifiche
sui titoli delle entrate e
dell~
spese;
in relazione alla proposta _di bilancio di previsione del Consiglio Regionaie della
Calabria per l'anno 2015 e bilancio plunennale 2015-2017,
per le motivazioni su evidenziate esprime il seguente parere:
il parere diventerà positivo a condizione che vengano riallineati gli
stanziamenti ed i residui previsti nei Bilanci del Consiglio e della Regione
Calabria, da realizzarsi con apposite variazioni, considerando l'effettivo
fabbisogno relativo alle spese obbligatorie dello stesso Consiglio
Regionale, da adottare entro il ten:rìine previsto per l'approvazione della
Legge di Assestamento del Bilancio Regionale.
Reggio Calabria, 21 aprile 2015.
F.to
Prof.ssa Filomena Maria Smorto
Dott. Alberto Porcelli
Dott. Francesco Malara
7
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32 - Consiglio regionale della Calabria