Effetti della Manovra finanziaria 2011 sul Comune di Massa Lombarda 1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE LA MANOVRA PER IL 2011 E 2012 PREVEDE UNA RIDUZIONE DEL DISAVANZO DI CIRCA 24,9 MILIARDI DI QUESTI, 14,8 SONO RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI IL 59% DEL TOTALE DELLA MANOVRA GRAVERÀ SULLE AUTONOMIE Effetti della Manovra finanziaria 2011 sul Comune di Massa Lombarda LOCALI 1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE PER IL COMUNE DI MASSA LOMBARDA QUESTO SIGNIFICA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE PARI A: 2011 2012 € 241.000 € 400.000 € 641.000 Effetti della Manovra finanziaria 2011 sul Comune di Massa Lombarda 3. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE IMPRESE LE REGOLE DEL PATTO DI STABILITÀ LIMITANO GLI INVESTIMENTI. SE NON VENGONO MODIFICATE LE NORME LA CAPACITÀ DI SPESA PER INVESTIMENTI DEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA SARÀ NEL 2010 € 1.296.000 DAL 2001 A 2009 IL COMUNE OGNI ANNO HA MEDIAMENTE INVESTITO € 2.200.000 - 66% Effetti della Manovra finanziaria 2011 sul Comune di Massa Lombarda 4. MASSA LOMBARDA COMUNE VIRTUOSO 1. IL COMUNE DI MASSA LOMBARDA CONTIENE LA SPESA CORRENTE RAZIONALIZZA IL COSTO DEI SERVIZI RIDUCE LE SPESE DI PERSONALE Effetti della Manovra finanziaria 2011 sul Comune di Massa Lombarda BILANCIO 2011 Entrate Tributi propri € 3.217.900,00 29,63% Assegnazioni dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici € 2.073.266,24 19,09% Proventi dei servizi, rendite patrimoniali e altre entrate proprie € 2.021.198,90 18,61% € 1.296.047,00 11,93% € - 0,00% € 2.253.000,00 20,74% Alienazioni di beni e trasferimenti di capitali Mutui e prestiti Anticipazione di cassa Totale generale entrate € 10.861.412,14 100,00% BILANCIO 2011 Spesa % Spese correnti € 6.996.228,14 64,41% Rimborso quote capitale mutui e prestiti € 316.137,00 2,91% Spese per investimenti € 1.296.047,00 11,93% Rimborso anticipazione di cassa € 2.253.000,00 20,74% Totale generale spese € 10.861.412,14 100,00 % BILANCIO 2011 Analisi degli interventi di spesa corrente (raffronto con l'ultimo consuntivo approvato) Interventi % consuntivo 2009 % Spesa per il personale € 2.307.483,27 31,56% € 2.759.475,32 30,86% Acquisto beni di consumo e materie prime € 314.978,00 4,31% € 420.678,07 4,70% Prestazioni di servizi € 2.467.666,96 33,75% € 3.970.743,85 44,40% Utilizzo di beni di terzi € 53.600,00 0,73% € 56.840,00 0,64% Trasferimenti € 1.406.148,55 19,23% € 959.400,39 10,73% Interessi passivi € 259.889,00 3,55% € 284.880,04 3,19% Imposte e tasse € 149.832,36 2,05% € 172.424,39 1,93% Oneri straordinari € 13.030,00 0,18% € 7.391,48 0,08% Fondo di riserva € 23.600,00 0,32% € Quote capitale mutui € 316.137,00 4,32% € 100,00% € Totale € 7.312.365,14 310.849,10 8.942.682,64 0,00% 3,48% 100,00% La priorità del 2011 Rafforzare il sistema dei servizi tutelando il reddito delle famiglie LA POLITICA FISCALE • contenimento dell’ICI (tra le più basse della Provincia) • IRPEF invariata • contenimento delle rette che rimangono in molti casi le più basse in Provincia ed in Regione (ad esempio: Asilo nido) LA PRIORITA’: L’INVESTIMENTO NEL SOCIALE Infatti Oltre il 50% della spesa corrente è investita nell’ambito socio educativo aggregativo A ciò vanno aggiunti i servizi in ASP e in Unione (Casa Protetta, Centro Diurno, Assistenza Domiciliare)