DISTRETTO RIMINI NORD
PIANO DI ZONA PER IL BENESSERE
SOCIALE E LA SALUTE 2009 - 2011
PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2010
Organizzazione dei lavori

Prima giornata
Plenaria
a.
b.
Sistema di progettazione e finanziamento
Stato della programmazione
Tavoli tematici
a.
b.

Rendiconto progetti annualità precedenti
Indicazioni per la progettazione 2010
Seconda giornata (19 Marzo)
a.
Presentazione progetti
OBIETTIVI
Rilasciare TRIENNALI
qui i campi pagina
Conteggio di Obiettivo triennale Pdz 2009-2011
14
12
10
Finalità
Prevenzione
8
Integrazione
6
informazione
cura/assistenza
4
2
area
j-
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area
a - infanzia e adolescenza
b - responsabilità famigliari
c - giovani
d - dipendenze
e - salute mentale
f - immigrazione
g - povertà
h - disabili
Integrazione gestionale
j - anziani
Pol abitative
Pol territorio
Sicurezza luoghi lavoro
Sicurezza stradale
Dati
Conteggio di progetti 2009
Conteggio di Obiettivo triennale Pdz 2009-2011
Conteggio di progetti 2009
Conteggio di Obiettivo triennale Pdz 2009-2011
Conteggio di progetti 2009
Conteggio di Obiettivo triennale Pdz 2009-2011
Conteggio di progetti 2009
Conteggio di Obiettivo triennale Pdz 2009-2011
Conteggio di progetti 2009
Conteggio di Obiettivo triennale Pdz 2009-2011
Conteggio di progetti 2009
Conteggio di Obiettivo triennale Pdz 2009-2011
Conteggio di progetti 2009
Conteggio di Obiettivo triennale Pdz 2009-2011
Conteggio di progetti 2009
Conteggio di Obiettivo triennale Pdz 2009-2011
Conteggio di progetti 2009
Conteggio di Obiettivo triennale Pdz 2009-2011
Conteggio di progetti 2009
Conteggio di Obiettivo triennale Pdz 2009-2011
Conteggio di progetti 2009
Conteggio di Obiettivo triennale Pdz 2009-2011
Conteggio di progetti 2009
Conteggio di Obiettivo triennale Pdz 2009-2011
Conteggio di progetti 2009
Conteggio di Obiettivo triennale Pdz 2009-2011
Conteggio di progetti 2009
Conteggio di Obiettivo triennale Pdz 2009-2011
Conteggio di progetti 2009 totale
Conteggio di Obiettivo triennale Pdz 2009-2011 totale
Totale
20
23
10
13
4
4
2
10
3
13
6
6
23
25
37
38
2
2
35
38
4
1
3
4
142
184
PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2010
FONDO STRAORDINARIO - QUOTA FONDO INFANZIA ADOLESCENZA € 520.725
comune
popolazione 0-17
totale
Gestione associata
distrettuale
31.759
quota
210.725
60.000
Progetto Qualificazione presa in carico multidisciplinare
Fondo comune minori temporaneamente allontanati dai propri
nuclei familiari
150.000
100.000
Accoglienza minori in situazioni di emergenza
totale
310.000
FONDO STRAORDINARIO - QUOTA INTEGRAZIONE FONDO LOCALE - QUOTA INDISTINTA € 484.495
comune
popolazione 0-17
quota
totale
31.759
320.305
Gestione associata
distrettuale
Progetto Affido
42.934
Progetto famiglie numerose
121.255
164.189
FONDO SOCIALE LOCALE - QUOTA INDISTINTA € 333.623
comune
pop. residente
totale
Gestione associata
distrettuale
194.542
quota
175.623
60.000
62.000
36.000
legge 29
Sviluppo sportelli sociali
Ufficio di piano
158.000
FONDO SOCIALE LOCALE - AREA INFANZIA E ADOLESCENZA € 172.555
comune
popolazione 0-17
totale
31.759
FONDO SOCIALE LOCALE - AREA IMMIGRAZIONE € 90.354
comune
pop.res.straniera
totale
17.455
FONDO SOCIALE LOCALE - AREA POVERTA' € 155.924
comune
pop. residente
totale
FONDO SOCIALE LOCALE - AREA GIOVANI DIPENDENZE € 98.397
50% pop 15-34
50% utenti sert
comune
totale
quota
172.555
quota
90.354
quota
194.542
155.924
quota
98.397
Modalità di approvazione e finanziamento dei
progetti


Ammissione a contributo
Affidamento del servizio
Ammissione a contributo
Condizioni:
 Beneficiario non imprenditore
 Rilevante impiego di lavoro volontario
 No remunerazione delle prestazioni rese dagli associati
Il processo partecipativo del P.d.z. assolve alla funzione di
“evidenza pubblica”
Affidamento del servizio
Condizioni:
 Organizzazione imprenditoriale
 Sistema di obblighi corrispettivi garantiti da penali
 Scelta del contraente secondo le regole
dell’ordinamento (codice contratti e regolamento
interno)
Affidamento del servizio - 2
Conseguenze operative:
 In sede di partecipazione al processo programmatorio
questi soggetti presentano una "idea progettuale"
(contesto, macroattività, destinatari e stima di massima
delle risorse richieste)
 Il progetto di gestione (determinazione livelli di servizio,
modalità operative specifiche, risorse impiegate e
corrispettivo richiesto) è presentato nella seconda fase
(di scelta del contraente)
Istruttoria pubblica ex art.43 LR 2/03
Condizioni:
 Rilevante presenza di lavoro volontario
 Opportunità di Co-progettare gli interventi
 Necessità di definire puntualmente il raccordo con i
servizi
 Opportunità di integrare più progetti
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