DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
INCONTRO CON GLI UFFICI DI PIANO
VENERDI’ 16 SETTEMBRE 2011
DGR 202/2011
Piano di utilizzazione annuale 2011 degli stanziamenti per il sistema
integrato regionale di interventi e servizi sociali. Approvazione
documento concernente “Linee guida ai Comuni per l’utilizzazione delle
risorse per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali

interventi e servizi inerenti i piani di zona distrettuali di
cui all’articolo 51 della l.r. 38/1996 (Euro
60.474.684,87 di cui Euro 1.500.000,00 viene riservata
per interventi in favore degli immigrati);

interventi e servizi per la prevenzione ed il contrasto alle dipendenze (Euro 4.000.000,00);

sostegno famiglie affidatarie (Euro 6.000.000,00);

esigenze piccoli comuni di cui alla l.r. 6/2004 (Euro 4.000.000,00);

gestione strutture per disabili gravi, il c.d. “dopo di noi” (Euro 2.800.000,00):

erogazione emolumenti per disagiati psichici, ai sensi del regolamento regionale n. 1 del
2000 (Euro 6.000.000,00).
LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DI DISTRETTO
1.
Il Piano di Zona
2.
I contenuti del Piano di Zona
3.
I progetti operativi
4.
Gli attori del Piano di Zona
5.
Altri attori: il Terzo Settore e le organizzazioni sindacali
6.
Gli organismi di Piano: il Comitato dei Sindaci
7.
L’ufficio di Piano
8.
Il Budget di distretto
9.
L’atto giuridico del Piano di Zona
10.
Percorsi per la formulazione del Piano di zona
11.
Il sistema dei controlli
Riparto dei Fondi
CAPOFILA
ROMA
FIUMICINO
CIVITAVECCHIA
DISTRETTI
ROMA CAPITALE
FIUMICINO
RM F1
RISORSE NAZ./REG.
€ 16.230.938,69
€ 570.854,55
€ 759.087,18
QUOTA NON
AUTOSUFFICIENZA
€ 5.116.008,23
€
174.385,12
€
231.886,58
IMMIGRAZIONE
€
€
€
811.046,04
22.451,00
14.571,93
TOTALE
€ 22.674.450,01
€
767.690,66
€ 1.005.545,69
CERVETERI
RM F2
€ 625.027,85
€
190.934,02
€
30.744,40
€
846.706,28
BRACCIANO
FORMELLO
RM F3
RM F4
€ 525.442,56
€ 902.372,98
€
€
160.512,63
275.657,64
€
€
18.294,27
41.670,84
€
€
704.249,45
1.219.701,46
MONTEROTONDO
RM G1
€ 779,599,39
€
238.152,67
€
31.489,54
€
1.049.241,59
GUIDONIA
RM G2
€ 1.076.262,23
€
328.777,47
€
38.316,06
€
1.443.355,76
TIVOLI
RM G3
€ 832.976,87
€
254.458,46
€
27.225,89
€
1.114.661,22
OLVEANO ROMANO
SAN VITO ROMANO
RM G4
RM G5
€ 461.385,58
€ 727.695,56
€
€
140.944,45
222.297,04
€
€
7.073,79
25.147,52
€
€
609.403,81
975.140,13
CARPINETO ROMANO
RM G6
€ 748.120,04
€
228.536,33
€
17.879,94
€
994.536,30
€ 825.874,64
€ 947.510,92
€ 702.723,55
€ 820.648,81
€ 638.439,91
€ 869.382,76
€ 908.819,94
€ 1.738.231,76
€ 1.090.590,32
€
€
€
€
€
€
€
€
€
252.288,87
289.446,42
214.668,57
250.692,47
195.031,15
265.579,76
277.627,07
530.996,47
333.154,43
€
€
€
€
€
€
€
€
€
23.105,92
25.017,21
15.083,17
33.424,22
14.622,05
26.096,49
17.535,77
25.200,99
10.040,97
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.101.269,43
1.261.974,54
932.475,29
1.104.765,50
848.093,11
1.161.059,01
1.203.982,78
2.294.429,22
1.433.785,71
11.190,41
€
1.536.118,16
28.288,46
34.356,48
14.688,88
9.359,32
14.792,46
11.063,44
8.340,18
8.734,47
1.727,51
1.750,90
10.538,84
9.820,43
20.797,00
17.996,89
20.516,32
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.343.465,30
1.918.302,46
737.098,54
1.299.071,63
1.224.084,22
1.151.253,30
610.520,93
487.977,31
369.459,23
365.122,28
988.943,15
774.185,02
1.215.751,59
903.017,71
803.797,09
MONTEPORZIO CATONE
RM H1
LANUVIO
RM H2
CIAMPINO
RM H3
POMEZIA
RM H4
VELLETRI
RM H5
ANZIO
RM H6
ALATRI
FR/A
FROSINONE
FR/B
A.I.P.E.S.
FR/C
CONSORZIO COMUNI DEL
FR/D
CASSINATE
APRILIA
APRILIA - CISTERNA
LATINA
LATINA
PRIVERNO
MONTI LEPINI
FONDI
FONDI TERRACINA
FORMIA
FORMIA - GAETA
RIETI
RI 1
POGGIO MIRTETO
Ri 2
UNIONE COMUNI VALLE DELL’OLIO RI 3
COM. MONTANA SALTO CICOLANO RI 4
VI COM. MONTANA DEL VELINO RI 5
MONTEFIASCONE
VT 1
TARQUINIA
VT 2
VITERBO
VT 3
VETRALLA
VT 4
NEPI
VT 5
1.168.096,63
€
356.831,12
€ 1.007.427,16
€ 1.443.105,06
€ 553.366,74
€ 987.921,30
€ 926.319,05
€ 873.386,91
€ 461.271,23
€ 367.100,64
€ 281.682,97
€ 278.342,94
€ 749.458,97
€ 585.504,26
€ 915.336,76
€ 677.927,09
€ 599.994,09
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
307.749,68
440.840,92
169.042,93
301.791,01
282.972,71
266.802,95
140.909,52
112.142,21
86.048,75
85.028,43
228.945,34
178.860,33
279.617,83
207.093,73
183.286,69
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
OBIETTIVI AMMINISTRATIVI
A.
Tutti i piani di zona presentati al 15/10/2011
B.
Istruttoria di tutti i piani di zona entro il 31/12/2011
C.
Emissione delle richieste di mandato entro il 31/01/2012
D.
Modalità e criteri di monitoraggio e rendicontazione individuati entro il 31/12/2011
E.
Erogazione dei mandati di pagamento 2007 e 2008, attualmente perenti, entro l’esercizio
finanziario 2012
CRITERI DI VALIDAZIONE PIANI DI
ZONA
1.
Correttezza formale
2.
Presenza accordo di programma
3.
Correttezza tabella finanziaria
4.
Presenza analisi territoriale
5.
Continuità dei servizi attivati nel passato
6.
Rispetto LIVEAS/LEP
SITUAZIONE VALIDAZIONE PIANI DI ZONA ANNI
PRECEDENTI
Piani di zona non approvati:

2007
N. 1

2008
N. 2

2009
N. 3

2010
N. 16
2007
DISTRETTI
FNPS
2008
FR
lett. C
FNPS
STATO APPROVAZIONE
PIANI DI ZONA
2009
FR
lett. C
FNPS
2010
FR
lett. C
FNPS
FR
lett. C
ROMA CAPITALE
FIUMICINO
RM F1
RM F2
RM F3
RM F4
RM G1
RM G2
RM G3
RM G4
RM G5
RM G6
RM H1
RM H2
RM H3
RM H4
RM H5
RM H6
FR/A
FR/B
FR/C
FR/D
APRILIA - CISTERNA
LATINA
MONTI LEPINI
FONDI TERRACINA
FORMIA - GAETA
RI 1
Ri 2
RI 3
RI 4
RI 5
VT 1
VT 2
VT 3
VT 4
VT 5
LEGENDA
Somme liquidate
Piani approvati
Piani approvati
ricognizione perenti
Piani non ancora
approvati
In corso di
approvazione
COMPETENZE 2007-2010
Anno
Somma assegnata
Somma erogata
Somma non erogata
2007
€
56.414.182,00
€ 48.883.421,00
€
2008
€
61.562.635,00
€ 18.699.698,00
€ 42.862.937,00
2009
€ 61.162.956,00
€
15.860.378,00
€ 45.302.578,00
2010
€
€
4.130.710,00
€ 57.092.247,00
2007 - 2008 2009 - 2010
€ 240.362.730,00
€
87.574.207,00
61.222.957,00
7.530.761,00
€ 152.788.523,00
EROGATO PIANI DI ZONA 2007-2010
Fondo regionale
Fondo nazionale
Totale
2007
€
6.287.848,00
€
68.847.351,25
€
75.135.199,25
2008
€
9.842.483,00
€
14.668.525,75
€
24.511.008,75
2009
€ 23.064.293,00
€
50.126.354,00
€
73.190.647,00
2010
€
6.877.247,00
€
7.201.703,00
€
14.078.950,00
2011
€
7.628.177,00
€
11.284.179,00
€
18.922.356,00
Totale
€ 53.700.048,00
€ 152.138.113,00
€ 205.838.161,00
L.R. 12 DEL 13/08/2011
COMMA 2 – ART.1
2. I commi 2 e 3 dell’articolo 53 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino,
programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) sono
sostituiti dai seguenti:

“2. Al fine di consentire la verifica periodica dello stato di attuazione del piano socioassistenziale regionale nonché il monitoraggio della spesa regionale a sostegno degli interventi
e
dei servizi previsti nei piani di zona di cui all’articolo 51 ed avviare una nuova programmazione
delle risorse assegnate, Roma Capitale ed i comuni o enti capofila degli ambiti territoriali di cui
all’articolo 47, comma 1, lettera c), trasmettono ogni anno, all’assessorato regionale competente
in materia di politiche sociali e famiglia, una relazione sullo stato di attuazione dei servizi e
degli
interventi programmati nei piani di zona, anche sotto il profilo amministrativo-contabile,
indicando l’ammontare delle somme impegnate ed erogate alla data del 30 giugno dell’anno in
corso, le previsioni relative all’andamento della spesa nel secondo trimestre dello stesso anno,
nonché i risultati conseguiti o che si prevede siano conseguiti”.
ALLINEAMENTO TRA
PROGRAMMAZIONE E SERVIZI

Monitoraggio dei servizi erogati nell’anno

Monitoraggio delle spese regionali erogate nell’anno

Monitoraggio delle spese distrettualli erogate nell’anno per i servizi attuati
Proposta operativa da parte della commissione regionale per il monitoraggio e la rendicontazione
ARTICOLAZIONE PROGETTI PIANI DI ZONA
PICCOLI COMUNI
1)
Titolo del progetto
2)
Obiettivi
3)
Costo del progetto
4)
Descrizione delle attività, dei servizi e/o prestazioni previste dal progetto: Es. assistenza
alle famiglie, assistenza domiciliare disabili, assistenza domiciliare anziani…
5)
Bacino di Utenza: Es. distrettuale, sub distrettuale (specificare i Comuni), comunale
(specificare il Comune)
6)
Tipologia di utenza: Es. minori, disabili, anziani…
7)
Tempi di attuazione – cronoprogramma
8)
Soggetto gestore: Es. comune; convenzione con cooperative; convenzione con associazioni di
volontariato, altro
9)
Personale coinvolto nel progetto: Es. amministratori, assistenti sociali, sociologi; psicologi,
pedagogisti, educatori professionali, operatori socio sanitari, mediatori culturali, autisti,
altre figure.
10)
Sede della struttura e/o attività
11)
Strumenti di monitoraggio e verifica dei risultati
12)
Modalità di integrazione con la ASL
Alcune questioni sul campo
a)
Continuità dei progetti attivati
b)
Mantenimento LIVEAS/LEP
c)
Allineamento tra programmazione e servizi
d)
Coinvolgimento ASL
e)
Gestione ufficio di piano
f)
Gestione amministrativa e contabile dei servizi in capo al comune capofila
AREA PIANI DI ZONA e
SERVIZI SOCIALI



A cura di:
Fabiana Marzi – Raffaello Russo – Patrizia D’Atria – Manuela Fremiotti
Tel 0651688043
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criteri di validazione piani di zona