ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 19/12/2012 n. 000000000097
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER I CONTROLLI INTERNI AD INTEGRAZIONE E
MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.
L'anno Duemiladodici il giorno Diciannove del mese di Dicembre alle ore 18.00, nel
la
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale a seguito di invito diramato dal Presidente
in data 15/12/2012 n. 37179, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore
18.00 .
Presiede l' adunanza il Sig. GALLINA MIRCO nella sua qualita' di PRESIDENTE .
Partecipa alla seduta
N.
il
Segretario Generale Dott. ALBANO LUIGI.
Cognome
Nome
1
SIMONCINI
STEFANO
2
LATINI
DINO
3
BORRA
4
GALLINA
5
Carica
Presenza
SINDACO
Si
CONSIGLIER
Si
LUCIANO
CONSIGLIER
Si
MIRCO
PRESIDENTE
Si
CAPPANERA
DANIELE
CONSIGLIER
No
6
ONORI
PATRIZIA
CONSIGLIER
Si
7
LUCCHETTI
LUCA
CONSIGLIER
Si
8
BECCACECE
GIUSEPPE
CONSIGLIER
Si
9
PESARESI
ANDREA
CONSIGLIER
Si
10 FALCETELLI
ANDREA
CONSIGLIER
Si
11 SABBATINI
GRAZIANO
CONSIGLIER
Si
12 CARPERA
EMANUELE
CONSIGLIER
Si
13 RIDERELLI
MARCO
CONSIGLIER
Si
14 ANDREONI
PAOLA
CONSIGLIER
No
15 PUGNALONI
SIMONE
CONSIGLIER
No
16 BERNARDINI
DANIELE
CONSIGLIER
Si
17 CARDINALI
FLAVIO
CONSIGLIER
Si
18 SEVERINI
ARGENTINA
CONSIGLIER
No
19 FRANCHINI
FEDERICA
CONSIGLIER
No
20 SECCHIAROLI
LUCIANO
CONSIGLIER
Si
21 PIRANI
DAMIANO
CONSIGLIER
Si
Presenti N. 16
Assenti N. 5
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
i presenti alla trattazione dello argomento indicato in oggetto.
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Il CONSIGLIO COMUNALE
Visto e richiamato l'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in legge n. 213 del
7/12/2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio " che
introduce modifiche al TUEL n. 267/2000 relativamente al rafforzamento dei controlli interni ed
esterni;
Preso atto che, in particolare, viene rimodulato l'art. 147 del TUEL riferito alla tipologia
dei controlli interni demandando all'autonomia normativa ed organizzativa degli enti locali,
l'individuazione di strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità
amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
che il sistema di controllo interno è diretto, in particolare, a verificare attraverso il
controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, nonché
valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti programmatici,
garantendo il costante controllo degli equilibri finanziari
che vengono altresì inseriti nel TUEL n. 267/2000 gli artt. 147/bis, 147/ter, 147/quater,
147/quinquies con riferimento rispettivamente al:
-
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Controllo strategico
Controlli sulle società partecipate non quotate
Controllo sugli equilibri finanziari;
che per i Comuni con popolazione compresa tra i 15.000 ed i 50.000 abitanti il controllo
strategico ed i controlli sulle società partecipate non quotate si applicano a decorrere dal 2015 e
così dicasi per il controllo della qualità dei servizi erogati e per la redazione del bilancio
consolidato;
Preso atto che il sistema dei controlli interni va regolamentato sul presupposto della
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione e deve vedere la partecipazione,
nell'organizzazione, del segretario generale, dei dirigenti e/o responsabili dei servizi e delle unità
di controllo (vedi Collegio Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione ecc....);
Vista la proposta di Regolamento predisposta dagli uffici e condivisi i contenuti;
Preso atto che a termini del comma 2 del citato art. 3 del D.L. n. 174/2012, il Regolamento
sui Controlli Interni è adottato dal Consiglio Comunale e reso operativo entro tre mesi dall'entrata
in vigore del D.L. n. 174/2012, pena lo scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi art. 141 del
TUEL n. 267/2000;
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Richiamato l'atto C.C. n. 54 del 3/8/2011 relativo a "Determinazione criteri per definizione
ulteriori modalità esercizio controllo analogo delle società partecipate";
Visto e richiamato il vigente Regolamento di Contabilità del quale il regolamento sui
controlli interni costituisce anche integrazione e modifica per le parti in contrasto;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento Affari Generali
dott.ssa Lucia Magi;
Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento come da trascrizione integrale della
registrazione della seduta che alla presente non si allega ai sensi art.35 del Regolamento del
Consiglio Comunale;
A VOTI UNANIMI RESI A NORMA DI LEGGE
DELIBERA
1) Di approvare il Regolamento per i controlli interni, composto da n.30 articoli, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) Dare atto che tale Regolamento costituisce integrazione e modifica del vigente
Regolamento di Contabilità, per le parti con esso contrastanti;
3) Di inviare copia del presente atto al Prefetto ed alla Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti.
******
Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente
atto immediatamente eseguibile.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta,
A VOTI UNANIMI RESI A NORMA DI LEGGE
DELIBERA
4) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 del T.U.E.L.
n.267/2000.
---***--sb
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ALBANO LUIGI
IL PRESIDENTE
GALLINA MIRCO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo
Comunale, copia della presente deliberazione é stata pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio Comunale
il ____________ e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti
dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000.
Dal Municipio, li ____________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ALBANO LUIGI
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