Comitato di Sorveglianza
18 giugno 2014
Regione Marche - Portonovo
Antonella Bonci
Asse
n.
progetti
Piano
Finanziario
(dati in €)
(a)
Pagamenti
ammessi
(dati in €)
(b)
Avanza
mento %
(b/a)
1-Innovazione ed economia
della conoscenza
899
124.633.095
91.489.817 73,41%
2-Società dell'Informazione
46
27.937.964
15.451.188 55,31%
3-Efficienza energetica e
promozione delle energie
rinnovabili
300
40.942.209
24.118.424 58,91%
4-Accessibilità ai servizi di
trasporto
87
32.558.391
18.737.189 57,55%
5-Valorizzazione dei territori
181
48.529.158
27.269.718 56,19%
06-Assistenza tecnica
420
11.229.894
6.156.141 54,82%
TOTALE
1.933
285.830.711
183.222.477 64,10%
Asse
Obiettivo
di spesa
Lordo 2014
(dati in €)
(a)
Pagamenti
rendicon. al
22/05/2014
(dati in €)
(b)
Percent.
da
di
rendicont.
realizzaz.
entro
Novembre
(b/a)
(a-b)
1-Innovazione ed economia
della conoscenza
105.499.351
91.396.933
86,63%
14.102.418
2-Società dell'Informazione
25.710.113
15.450.588
60,10%
10.259.525
3-Efficienza energetica e
promozione delle energie
rinnovabili
34.194.479
24.034.791
70,29%
10.159.688
4-Accessibilità ai servizi di
trasporto
26.539.491
18.527.502
69,81%
8.011.989
5-Valorizzazione dei territori
37.259.180
28.944.315
77,68%
8.314.865
9.376.137
6.124.354
65,32%
3.251.783
238.578.751
184.478.483
77,32%
54.100.267
216.918.628
184.478.483
85,05%
32.440.145
06-Assistenza tecnica
TOTALE
Obiettivo Netto 2014
Target
Delibera CIPE
Target
2013
Spese certificate al
31/05/13 ≥ 40%*T2013
ok
Spese certificate al
31/10/13 ≥ 80%*T2013
ok
Obiettivo Netto 2013
Target
2014
167.553.554,07
171.239.151,72
Spese certificate al
31/05/14 ≥ 40%*T2014
183.613.986
Spese certificate al
31/10/14 ≥ 80%*T2014
203.360.015
Obiettivo Netto Nov. 2014
Pagam. Rend.
(dati in €)
al 9/12/2013 e
al 22/05/2014
216.918.628
184.478.483
Asse
1-Innovazione ed economia
della conoscenza
Piano
Finanziario
(dati in €)
(a)
Impegni
Contabili
(dati in €)
(b)
124.633.095 123.405.513
Avanza
mento
%
(b/a)
Piano Finaz. –
Impegni Contabili
(dati in €)
(a-b)
99,02%
1.227.582
2-Società dell'Informazione
27.937.964
27.794.356
99,49%
143.608
3-Efficienza energetica e
promozione delle energie
rinnovabili
40.942.209
38.323.886
93,60%
2.618.323
4-Accessibilità ai servizi di
trasporto
32.558.391
27.748.463
85,23%
4.809.928
5-Valorizzazione dei territori
48.529.158
47.352.757
97,58%
1.176.401
06-Assistenza tecnica
11.229.894
8.858.162
78,88%
2.371.732
285.830.711 273.483.137
95,68%
12.347.574
TOTALE
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Stato di Attuazione