C O M UN E D I BARI Determinazione 2015/14107 2015/160/02438 Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contratti e Gestione LL.PP Pos Urbanizzazione Primarie Data Adozione: Altri Settori: 23/11/2015 Maria De Giosa Estensore: Responsabile Proponente: Apposto Sottoscrizione Dirigente: Visto Ufficio Mandati: Visto Ragioniere Capo: OGGETTO: ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE RETE FOGNA BIANCA SEPARATA DELLA CITTÀ DI BARI 7^ ANNUALITÀ. MIOLLA LUIGI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 650/2015 DI € 125.694,99 CONNESSA AL 1^ CERTIFICATO LAVORI - SOMMINISTRAZIONE CASSA DD.PP. Responsabili procedimento Paolo De Marco Data Visto 20/11/2015 Dirigenti Anna Valla Data Firma Digitale APPOSTA IL 23/11/2015 IL DIRIGENTE Visto l’Organigramma ed il Funzionigramma comunale approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 331 del 06/06/2012 e ss.mm.ii.; Dato atto che: con Ordinanza Sindacale n. 290273 del 30.12.2013 l’avv. Anna Valla è stata incaricata della direzione del Settore Edilizia Pubblica; con nota prot. n. 138132/2015 è stato conferito al dott. Paolo De Marco l’incarico di titolare della Posizione Organizzativa Strutturale Urbanizzazioni Primarie; Verificata, con riferimento all’oggetto del presente atto, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012. Viste: la Circolare della Cassa depositi e prestiti spa n.1280 del 27/06/2013; le circolari della Ripartizione Ragioneria prot. n. 208050 del 18.09.2013 e n. 251412 del 20.11.2014 in ordine alla procedura concernente le richieste di erogazione in c/mutuo al citato istituto; Premesso che: con deliberazione della Giunta Comunale n. 827 del 06/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo (C.U.P. J98G1300590005) dei lavori di manutenzione della rete di fogna bianca separata della città di Bari per la 7^ annualità, della durata di anni 1, dell'importo complessivo di € 500.000,00 (ACCORDO QUADRO), di cui € 352.976,32 per lavori, € 7.062,82 per oneri della sicurezza, € 20.000,00 per lavori di carattere straordinario e € 119.960,86 per somme a disposizione; con determinazione dirigenziale n 2015/160/00218 del 29/01/2015 è stata indetta procedura aperta (CIG 5452855E48) per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, la cui spesa progettuale di € 500.000,00 è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti spa il 31.12.2013 posizione n. 6007130, con imputazione al Cap. 16091 impegno 6249 RP 2013 Centro di Costo 435; con determinazione dirigenziale n. 2015/160/00794 l'Accordo quadro è stato aggiudicato in via definitiva, alla ditta Miolla geom. Luigi con sede in Bari via Papa Giovanni XXIII, n. 265 MLLLGU60E04A662I - P.IVA 03693850723; l'aggiudicatario ha offerto il ribasso percentuale del 33,157% da applicarsi alle singole voci dell'elenco prezzi posto a base di gara in riferimento alle lavorazioni che saranno “a misura”, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed oltre Iva nei limiti del “plafond massimo” di spesa corrispondente al relativo importo a base d'asta e quindi per l’importo massimo di € 380.039,13 di cui € 372.976,32 per lavori ed € 7.062,82 per oneri della sicurezza,; l'appaltatrice ha prodotto la garanzia ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 n. 2015/13/6285887 del 30/04/2015 rilasciata da Italiana Assicurazioni S.p.A.; il contratto è stato stipulato in data 17/06/2015, numero di Repertorio 37490; con determinazione dirigenziale n. 2015/160/02197 sono stati approvati i quadri economici relativi alle annualità interessate dalla manutenzione in questione, rideterminati dal Rup a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, ed è stato assunto l'impegno definitivo, dell'importo complessivo di € 500.000,00, al cap. 16091 nel modo seguente, dando atto che le prestazioni saranno eseguite in coerenza alla rimodulazione finanziaria degli stessi quadri economici: esercizio 2015 € 287.968,50 cap. 16091 imp. 10615 sub 1/2 esercizio 2016 € 212.031,50 cap. 16091 imp.2521 sub 1/2 con detto provvedimento si è disposta l’applicazione del ribasso di aggiudicazione del 33,157% alle singole voci di cui all'elenco prezzi posto a base di gara (€ 380.039,13) in riferimento alle lavorazioni che saranno richieste “a misura”, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva, nei limiti del “plafond massimo” di spesa corrispondente al relativo importo a base di gara; Atteso che il responsabile Unico del Procedimento, ing. Valeria Quartulli, con nota prot. n. 279412 del 19/11/2015, ha trasmesso la seguente documentazione: - stato avanzamento n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 6/11/2015 - certificato di pagamento n. 1 emesso il 6/11/2015 di € 103.028,68 - dichiarazione di non impedimento; - attestazione di regolarità contributiva - DURC prot. n. 1517406 del 5/11/2015 emesso dalla Cassa edile - certificazione Equitalia attestante che la ditta Miolla Luigi è soggetto non inadempiente; - libretto delle misure - liste operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura - sommario registro di contabilità; Rilevato che, dal certificato di pagamento, è stato detratto il 10% a titolo di progressivo recupero della anticipazione contrattuale; Vista la fattura n. 650/2015 emessa il 18/11/2015 dalla ditta Miolla Luigi dell'importo di € 103.028,68 oltre Iva 22% di € 22.666,31 in uno € 125.694,99; Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per liquidare in favore della appaltatrice l'importo complessivo di € 125.694,99 connesso all'emissione del 1° certificato di pagamento dei lavori di cui alla suindicata fattura; Visti il D.Lgs. n . 267/2000; il D.lgs n. 163/2006; il D.P.R. n. 207/2010; DETERMINA per quanto dedotto e motivato in narrativa, da intendersi integralmente riportato e trascritto, di: 1. Liquidare in favore della appaltatrice dei lavori in oggetto indicati ditta geom. Luigi Miolla con sede in Bari viale Papa Giovanni XXIII, 265 C.F. MLLLGU60E04A662I, la fattura n. 650/15 emessa il 18/11/2015 dell'importo complessivo di € 125.694,99 di cui € 103.028,68 per imponibile ed € 22.666,31 per Iva 22%, connessa alla emissione del 1° certificato lavori; 2. Disporre, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, la trasmissione alla Ripartizione Ragioneria della documentazione da inoltrare alla Cassa DD.PP. per la somministrazione della complessiva somma di € 125.694,99 in conto al mutuo concesso il 31.12.2013 posizione n. 6007130; 3. Dare atto che, ad avvenuta somministrazione dell’importo di € 125.694,99 dalla Cassa DD.PP., si provvederà, con apposito provvedimento dirigenziale, a richiedere l’emissione del mandato di pagamento ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento di contabilità; 4. Dare atto che il presente provvedimento, non comportando adempimenti contabili, è immediatamente esecutivo con la sottoscrizione del responsabile del Servizio ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 5. Disporre la pubblicazione del presente atto mediante l'affissione all'Albo Pretorio Online del Comune di Bari. CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è stata adottata in data 23/11/2015 ed è divenuta esecutiva in data 23/11/2015. Il Dirigente Responsabile Anna Valla Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet http://albo.comune.bari.it