Scuola Secondaria Statale 1° grado "NICOLO' DE' CONTI" v. Laguna, 428 - 30015 CHIOGGIA (VE) ________________________________________________ RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 In ottemperanza all’art. 2 c. 3 del regolamento di contabilità 44/01, nel sottoporre all’approvazione del C. d. I. il programma annuale dell’ e. f. 2009, il sottoscritto dirigente scolastico espone i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione. Il Programma annuale per l’a.f. 2009 è stato elaborato e predisposto in applicazione del D.M. 10.02.01 n. 44 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n. 352 del 04.08.01, nonché delle istruzioni amministrativo contabili contenute nella C.M. n. 173 del 10.02.01, nella C.M. 118 del 30.10.02, nel Decreto Ministeriale n. 21 del 01.03.07, nella C.M. n. 151 del 14.03.07, nella nota prot. n. 1727 del 26.09.08 e nella nota prot. 3338 del 25.11.08. In ottemperanza dell’art. 1, c.2 del sopra citato decreto, tutte le risorse disponibili e affluenti alla scuola sono state destinate in coerenza con le previsioni del P.O.F. dell’Istituto per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell’istituzione scolastica autonoma operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 dell’08.03.99 emanato ai sensi dell’art. 21 L. 15.03.97 n. 59 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. . 233 del 18.06.98 e nel rispetto delle competenze. Nel corrente anno scolastico 2008/2009 la scuola opera con una popolazione scolastica di 487 alunni con 8 classi prime, 8 classi seconde e 8 classi terze, così suddivisi: Sede di Sottomarina Classi prime a 30 ore settimanali: 05 1A = 23 1B = 22 RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 1C = 21 2009 1D = 22 1E = 23 1 Classi seconde a 30 ore settimanali: 04 2A = 24 2B = 23 2C = 21 2D = 22 Classi seconde a 33 ore settimanali : 01 2E = 22 Classi terze a 30 ore settimanali: 03 3A = 21 3B = 19 3C= 18 Classi terze a 33 ore settimanali: 02 3D = 16 3E = 17 Sede di S. Anna di Chioggia Classi prime a 30 ore settimanali: 02 1H = 23 1I = 21 Classi seconde a 30 ore settimanali: 01 2H = 21 Classi seconde a 33 ore settimanali: 01 2I = 20 Classi terze a 30 ore settimanali: 01 3H = 19 Classi terze a 33 ore settimanali: 01 3I = 21 Sede di Valli di Chioggia Classi prime a 30 ore settimanali: 01 1M = 15 Classi seconde a 33 ore settimanali: 01 2M = 16 Classi terze a 33 ore settimanali: 01 3M = 17 RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 2 Il personale amministrato della scuola è così composto: n. 01 Dirigente Scolastico a T. Indeterminato n. 50 docenti in organico di diritto n. 64 docenti in organico di fatto, così suddivisi: Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time Insegnanti titolari di Sostegno a tempo indeterminato full time Insegnanti titolari di Sostegno a tempo indeterminato part time Insegnanti di religione a tempo indeterminato Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno Insegnanti di Sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario Insegnanti di Sostegno a tempo determinato su spezzone orario 40 05 04 01 01 03 06 03 01 Personale non docente Direttore SS. GG. AA. A tempo indeterminato Assistenti amministrativi a tempo indeterminato (di cui 1 a part time) Assistenti amministrativi a tempo determinato (a part time) Collaboratori scolastici a tempo indeterminato (di cui 1 a part time) 01 03 01 11 LA SCUOLA E IL SUO TERRITORIO La scuola media statale “Nicolò de’ Conti” si estende su di un vasto territorio composto da parte del Comune di Chioggia/Sottomarina, dalle frazioni di S. Anna, posta sulla statale Romea in direzione di Ravenna e distante circa 10 Km e di Valli posta sulla statale Romea in direzione Mestre, distante circa 10 Km. Nelle due sedi staccate sono presenti rispettivamente 6 a S. Anna e 3 classi a Valli. Per favorire la regolare frequenza, nelle sedi staccate è necessario garantire il trasporto e per una parte degli alunni il servizio di mensa, dal momento che il tempo che intercorre fra le lezioni antimeridiane e pomeridiane non permette il ritorno a casa per il pranzo ad un numero consistente di alunni. Per gli alunni della sede centrale, i cui genitori lavorano entrambi o abitano lontano, viene assicurata la permanenza a scuola nei giorni di rientro (mercoledi), tra la fine delle lezioni del mattino e l’inizio di quelle pomeridiane, con servizio di refezione e successivo progetto ludico-ricreativo. RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 3 Lo stato delle strutture: è buono nell’edificio di Valli (malgrado la necessità di ridipingere le pareti e qualche crepa dovuta alla costruzione della nuova palestra) L’edificio di S. Anna si trova in normali condizioni strutturali e impiantistiche sia relativamente alla normativa sulla sicurezza (esistono delle infiltrazioni d’acqua dal tetto)., che alla disponibilità di spazi per le attività didattiche Anche la sede centrale grazie agli interventi svolti dall’Amministrazione Comunale nell’anno precedente, si trova in buone condizioni strutturali (i pavimenti sostituiti sono poco adeguati e difficili da pulire). Organizzazione del calendario annuale ed orario Il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, utilizza tutti i giorni di lezione previsti dal Calendario Scolastico Ministeriale e Regionale (gg. 204); solo la succursale di S. Anna risulta solitamente sede di seggio elettorale e rimane chiusa durante le consultazioni elettorali. L’orario delle lezioni è fissato per le tre sedi nel seguente modo: Sede Centrale: inizio ore 08.10, termine ore 13.00 (con deroga di 10’, per problematiche legate al trasporto alunni). Valli e S. Anna: inizio ore 08.00, termine ore 13.00. La ripresa pomeridiana è stabilita per le 14.00, il termine alle ore 16.00 per la sede centrale, dalle 14.30 alle 16.30 per S. Anna e dalle 14.00 alle 17,00 per Valli. INDICAZIONI DEGLI OBIETTIVI E DELLE MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE La S.M.S. De’ Conti coerentemente col P.O.F. individua i seguenti obiettivi: - Per il personale: 1. consolidamento in tutto il personale operante nella scuola del senso di appartenenza 2. valorizzazione della positività della responsabilità diffusa 3. potenziamento del patrimonio e della competenza qualificanti il servizio e la didattica 4. migliorare l’offerta didattica e pedagogico educativa con corsi di aggiornamento - Per gli alunni 1. acquisizione e consolidamento degli obiettivi educativo/didattici 2. raggiungimento delle competenze propedeutiche al mondo dello studio e del lavoro 3. potenziamento delle proposte integrative dei programmi, anche attraverso attività applicative nei laboratori RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 4 4. riduzione del fenomeno della renitenza e dell’abbandono 5. attenzione alla massima integrazione degli alunni con disabilità 6. motivazione al proseguimento degli studi oltre la terza media mediante attività di orientamento 7. partecipazione alla vita culturale della città 8. organizzazione di viaggi di istruzione qualificati da ricaduta formativa culturale 9. servizio di mensa o refezione, per gli alunni con orario a 32/33 ore, per contenere i disagi del rientro pomeridiano - Per i genitori 1. coinvolgimento dei genitori nei processi di educazione/prevenzione/formazione/ orientamento 2. coinvolgimento in attività organizzate dalla biblioteca, nel settore informatico o artistico/creativo - Nel territorio 1. collaborazione con la Regione nei progetti da essa proposti 2. collaborazione in rete con gli istituti scolastici presenti nel comune e nel Distretto 3. collaborazione con l’A.S.L., l’ EE.LL e i suoi assessorati, con ogni agenzia formativa, con le forze economico/produttive presenti nel territorio 4. promozione della scuola sul territorio per favorire la sua partecipazione alla crescita della realtà socio culturale. - Con la Direzione Regionale del M.I.U.R. 1. Apertura della scuola ai progetti e alle iniziative del M.I.U.R. - Per la sicurezza 1. Potenziamento del servizio di prevenzione, sicurezza, pronto soccorso con l’attivazione di specifiche iniziative. 2. Aggiornamento dei piani di emergenza, di evacuazione e valutazione dei rischi 3. Nomina di un R.S.P.P. e di un medico competente per la sorveglianza sanitaria. RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 5 Nell’utilizzare la voce relativa al Fondo di Istituto si è prioritariamente quantificata la somma spettante al personale A.T.A. e ai Docenti. Per quanto riguarda la quota fissa per punto di erogazione (seq.. Contr. 08/04/08), si è stabilito il parametro 50% per il personale A.T.A., 50% per il personale docente. Nel fondo comune è stato accantonato circa il 10% per la copertura di esigenze che nel corso dell’anno potrebbero emergere. La previsione di spesa per il personale docente è ripartita in linea di massima secondo i seguenti parametri: 45,7% Progetti, 26,8% Incarichi, 4,6% Aggiornamento, 3,2% Flessibilità, 19,07% ore di supplenza. Il 1° parametro riguarda i progetti che qualificano il P.O.F.. Tali progetti sono stati valutati sulla base dei criteri espressi dal Collegio dei Docenti, dallo staff composto dai collaboratori e dalle funzioni strumentali, dai rappresentanti R.S.U. e dalla commissione P.O.F. Il 2° parametro prevede il riconoscimento delle fig ure di staff (collaboratori e funzioni strumentali), delle attività di commissione, dei coordinatori delle varie attività, dei responsabili dei laboratori e della sicurezza, dei referenti di area dei progetti. Il 3° parametro riguarda la partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento a carattere obbligatorio in orario eccedente, quali per es. quelli relativi alla sicurezza (D.Lgs.626/94). Il 4° parametro prevede il riconoscimento della fle ssibilità dell’orario di servizio secondo quanto stabilito dal Contratto Integrativo di Istituto. Il 5° parametro prevede la disponibilità di un mont e ore per le supplenze in sostituzione dei colleghi assenti. Tutte le proposte/progetto di seguito riportate sono state ritenute valide dallo staff e dalla commissione P.O.F., sono state deliberate dal Collegio dei Docenti e sono entrate a far parte del P.O.F. dell’a.s. 2008/2009 adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.94 del 04.12.08: • Lingue – la madrelingua in classe • Viaggi di istruzione e visite guidate • Orientamento/continuità • Sport a scuola • Mensa-refezione • Biblioteca De’ Conti RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 6 • Integrazione scolastica della persona handicappata • Assistenza scolastica • Sicurezza nella scuola • Renitenza – abbandono • Scuole in festa • Educazione all’affettività e alla cittadinanza • Corsi di aggiornamento e formazione • Laboratori pomeridiani – F.O. – LARSA • Centro territoriale per l’integrazione • Corsi di recupero • Educazione stradale – corsi patentino • Potenziamento • Galileo Progetto lingue – Madrelingua in classe Offre agli alunni con maggiori potenzialità la possibilità di approfondire la conoscenza delle lingue straniere inglese, francese e tedesco, con l’intervento di docenti madrelingua. Progetto Continuità/Orientamento Ha l’obiettivo di facilitare il passaggio degli alunni dalla scuola Elementare alla scuola Media. Per non ridurre l’iniziativa al semplice colloquio o alla limitata esperienza che può discendere dalla visita guidata, gli alunni vengono coinvolti in stage che consistono in attività laboratoriali, che hanno inizio presso la scuola primaria in presenza di docenti del nostro istituto e si completano poi nello stage. Tali attività sono precedute da incontri fra docenti di scuola media e docenti di scuola elementare. Sono organizzati contatti con i genitori dei futuri alunni e particolarmente significativi risultano gli incontri durante i quali la scuola ha presenta il P.O.F. e le iniziative più significative riguardanti gli alunni della scuola ed i laboratori svolti durante i rientri pomeridiani. Funzionerà durante l’anno scolastico inoltre, uno sportello per tutti quei genitori che avessero bisogno di ulteriori informazioni e conferme. Tutte queste iniziative dovrebbero rendere qualitativo e non solo numerico il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media. RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 7 L’orientamento è condotto in rete con tutte le scuole del Distretto di Chioggia. Prevede attività di informazione in classe, visite con stage da parte di tutti i nostri alunni che, coerentemente con la direttiva n. 487 del 06.08.97 possono non solo visitare tutte le scuole, ma avere anche una prima concreta idea del mercato del lavoro nel proprio territorio, delle prospettive occupazionali e dell’alternanza scuola/lavoro. Il secondo aspetto significativo riguarda un corso di formazione per genitori in vista della scelta dell’iscrizione alle superiori. Si tratta di due incontri presso la sede centrale, per rendere consapevoli i genitori delle problematiche legate alla scelta sul futuro percorso formativo. Progetti nell’ambito dello Sport (Sport a scuola e Attività motoria S. Anna) L’Istituto aderisce al progetto proposto e sostenuto dall’Amministrazione Comunale che coinvolge le scuole in sport di squadra, con incontri fra istituti. Nel plesso di S. Anna è attivato un corso di pallavolo per alunni di tutte le classi dell’Istituto. Progetto Biblioteca La scuola rappresenta nel quartiere il principale riferimento culturale. L’intervento dell’Amministrazione Comunale ha permesso di recuperare parte dell’edificio, destinato ora a biblioteca, nel quale gli alunni in orario curricolare e in due pomeriggi extracurriculari studiano e svolgono attività didattica, guidati da un docente. Progetto Assistenza scolastica Il progetto prevede contributi da elargire nei confronti di alunni con difficoltà economiche. In particolare i contributi riguardano la partecipazione a visite e viaggi di istruzione ed eventualmente l’acquisto di testi scolastici. Progetto Sicurezza nella scuola In ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni il progetto prevede i costi relativi alle figure previste del Medico competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 8 Progetto Renitenza e abbandono Il progetto prevede l’approfondimento delle cause che rendono difficile vivere in maniera positiva e produttiva la scuola ad una fascia di ragazzi, e quindi attuare strategie di intervento finalizzato a contenere questo fenomeno e a migliorare, sia a livello individuale che di classe, il clima in cui gli alunni trascorreranno la giornata scolastica. A tale proposito è stato istituito un punto di incontro denominato “Aula azzurra” dove insegnanti, genitori e personale esperto hanno facilitato il percorso didattico formativo di quei ragazzi della fascia del disagio e della renitenza Il progetto è articolato su analisi, proposte, interventi sia diretti che condotti in rete fra le tre scuole medie del territorio. Sono stati previsti inoltre, dei pacchetti orari da destinare agli insegnanti per svolgere attività personalizzate ed individualizzate in modo da prevenire ed evitare casi di renitenza ed abbandono. Progetto Scuola in Festa (S.Anna e Valli) Le sezioni di S. Anna e Valli, mediante tutta una serie di iniziative nell’area letteraria, musicale, artistica e tecnica, in occasione delle principali festività (Natale, Carnevale, Pasqua eccetera), tende a coinvolgere tutti gli alunni valorizzandone le inclinazioni, sviluppandone gli interessi con la partecipazione delle famiglie che trovano così nella scuola un momento di aggregazione culturale importante per la realtà delle frazioni. Progetto all’affettività e alla Cittadinanza Tale progetto rivolto alle classi dell’istituto, intende sviluppare negli allievi, con la collaborazione dell’Ass. “il Mappamondo” un’opportunità per la conoscenza di tematiche relative ai paesi in via di sviluppo e sensibilizzare i ragazzi al dialogo tra culture diverse. Progetto corsi di formazione e aggiornamento È prevista la realizzazione di corsi di formazione di Primo soccorso e antincendio relativamente alle figure che fanno parte delle squadre di emergenza. E’ previsto inoltre un corso di formazione per i docenti sulla progettazione e realizzazione di siti web, anche in vista del rinnovo del sito di istituto. RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 9 Progetto Laboratori pomeridiani ( F. O. – LARSA e Mensa-refezione) Il progetto prevede l’organizzazione e la gestione delle attività pomeridiane relative all’offerta formativa nelle ore opzionali/facoltative delle 32/33 ore. Gli alunni che hanno optato per tale offerta sono suddivisi in gruppi per livello di classe, ma a classi aperte secondo attitudini ed interessi e le attività progettate sono caratterizzate per l’aspetto operativo, multidisciplinare e interdisciplinare. In supporto alle attività pomeridiane dei laboratori è offerta la possibilità di usufruire di uno spazio mensa per il consumo di pasti monoporzione o di un pasto predisposto dalla famiglia. Viene garantito un servizio di vigilanza da parte di docenti dell’Istituto. Progetti per la disabilità (Integrazione scolastica della persona handicappata e Centro Territoriale per l’Integrazione) È prevista la possibilità di acquistare sussidi e strumenti didattici specifici per l’insegnamento agli alunni disabili. Dal 2008, inoltre, l’Istituto è capofila del Centro Territoriale per l’Integrazione che riunisce le scuole del distretto Chioggia-Cavarzere-Cona. Il Progetto CTI prevede la presenza di tecnici esperti per il supporto didattico e tecnologico e l’apertura del Laboratorio Didattico Assistito presente da quattro anni nella Scuola Primaria di Pegolotte di Cona, che offre un valido servizio nelle innovazioni didattiche per la disabilità. Progetto Recupero L’istituto promuove il recupero negli apprendimenti di base, con riferimento specifico all’italiano, alla matematica e alla lingua inglese. Sono organizzati corsi di recupero pomeridiani per gruppi di alunni a classi aperte secondo obiettivi mirato. In particolare come previsto anche dalla C.M. 113/07 si punta l’attenzione sulle classi prime, ma non solo. Progetto Progetto Educazione Stradale – Corsi Patentino In adempimento ai propri doveri, l’istituto organizza i corsi per il conseguimento del patentino con l’intervento di istruttori specializzati del corpo di Polizia. Al fine di promuovere la massima formazione possibile anche ai fini della sicurezza stradale, è stato messo a punto un percorso di ed. stradale articolato con lezioni di pronto RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 10 soccorso, lezioni sulla sicurezza e prove pratiche di guida del ciclomotore. Interverranno esperti dell’Associazione Italiana Salvamento e della Safety Road Agency. Progetto Potenziamento È stato introdotto in via sperimentale, un corso di Robotica nell’ambito di un progetto di rete fra scuole del Veneto alla quale l’istituto ha aderito. Sono inoltre stati organizzati pacchetti formativi di informatica per tutte le classi. Infine è previsto un corso di pratica strumentale in musica e due corsi di lingua latina. Progetto Galileo Il progetto promuove la ricerca e la conoscenza scientifica in occasione dell’anno dell’astronomia, con intervento di esperti e ricerche, produzioni di elaborati e modelli. E’ prevista la presenza nell’ambito della fiera locale dell’artigianato. Coerentemente con gli obiettivi generali la scuola è aperta: 1. Al progetto finalizzato a contrastare la dispersione scolastica, in rete con l’I.T.I.S. “A. Righi” di Chioggia. 2. Ai corsi di aggiornamento ed alle iniziative promosse dal Centro Territoriale per l’Integrazione degli alunni con disabilità. 3. Ai corsi di formazione/aggiornamento organizzati in rete con altri istituti del territorio. Tutti i progetti trovano la loro motivazione nelle schede illustrative. ESAME DEL MODELLO “A” E ALLEGATI MODELLI “B” PARTE ENTRATE Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre la scuola per l’esercizio 2009, sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari ad € 296.333,17 così suddivisi: Aggregato 01- Voce 01/ Avanzo di Amministrazione non vincolato (€ 11.350,31) La somma prevista, pari ad € 11.350,31 (di cui € 6.121,20 di fondi non statali) quale minor impegno di spesa per il funzionamento amministrativo e didattico destinato a finanziare le attività A01 (funzionamento amministrativo generale), A02 funzionamento didattico generale), A04 (spese di funzionamento) o singoli progetti per l’a. f. 2009. RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 11 Aggregato 01 – Voce 02/Avanzo di amministrazione vincolato (€ 154.042,30) La somma prevista è così composta: - € 26.928,70 quale minore impegno di spesa per l’a.f. 2008, relativo al compenso lordo dipendente per stipendi personale supplente e destinato a finanziare per la stessa finalità istituzionale, l’attività A03 per l’a.f. 2009. - € 393,00 quale minore impegno di spese per l’a.f. 2008, relativo ai contributi INPS a carico dell’amministrazione per le supplenze brevi e destinato a finanziare per la stessa finalità istituzionale, l’attività A03/01.11.03 per l’a.f. 2009. - € 51.777,79 quale minore impegno di spese per l’a.f. 2008 relativo al fondo di istituto (Lordo dipendente) e destinato a finanziare, per la stessa finalità istituzionale, l’attività A03 (spese di personale) e i singoli progetti per l’a. f. 2009. - € 2.065,83 quale finanziamento (lordo dipendente) di n. 4 funzioni strumentali per il periodo settembre-dicembre 2008 e destinato a finanziare l’attività A03 per l’a.f. 2009. - € 729,15 quale finanziamento (lordo dipendente) del 55,73% di n. 05 incarichi specifici (n. 02 assistenti amministrativi e n. 03 collaboratori scolastici) per il periodo settembredicembre 2008 e destinato a finanziare l’attività A03 per l’a. f. 2009. - € 21.794,36 quale minore impegno di spesa per l’a. f. 2008 relativo alle ritenute INPDAP (Fondo Pensione) a carico dell’amministrazione per retribuzioni personale supplente (€ 6.629,22), per fondo di istituto (€ 14.488,75),per funzioni strumentali (€ 499,93), per incarichi specifici (€ 176,46) e destinato a finanziare, per le stesse finalità istituzionali, l’attività A03/01.11.02 e singoli progetti per l’a. f. 2009. - € 1.957,61 quale minore impegno di spese per l’a. f. 2008 relativo al contributo T.F.R. per il personale supplente temporaneo e destinato a finanziare per le stesse finalità istituzionali, l’attività A03/01.11.05 per l’a. f. 2009. RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 12 - € 7.025,65 quale minore impegno di spese per l’a.f. 2008 relativo ai contributi Irap a carico dell’amministrazione per retribuzioni (€ 2.248,16), per fondo di istituto (€ 4.539,91), per funzioni strumentali (€ 175,60) per incarichi specifici (€ 61,98) e destinato a finanziare, per le stesse finalità istituzionali, l’attività A03/01.11.01 e singoli progetti per l’a.f. 2009. - € 3.821,80 quale minore impegno di spese per le attività di formazione e di aggiornamento del personale della scuola da utilizzare secondo i criteri delle direttive n. 36/03 (€ 256,31) n. 47/04 (€ 1.544,08), n. 45/05 (€ 1.431,71) n. 29/06 (€ 251,93), n. 47/07 (€ 337,77) e destinato a finanziare, per le stesse finalità istituzionali, singoli progetti per l’a.f. 2009. - € 1.066,55 quale minore impegno di spese per l’a.f. 2008, relativo all’acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici necessari all’integrazione scolastica delle persone handicappate e destinato a finanziare, per le stesse finalità istituzionali il progetto P24 (integrazione scolastica della persona handicappata) per l’a.f. 2009. - € 1.198,37 quale minore impegno di spesa per l’e.f.2008 relativo alle utenze telefoniche finanziato dal Comune di Chioggia e destinato a finanziare per le stesse finalità istituzionali l’attività A01/ 03.08.01 per l’a.f. 2009. - € 1.513,59 quale minore impegno di spesa per l’a.f. 2008 relativo all’assistenza non convittuale finanziata dal Comune di Chioggia e da privati e destinato a finanziare, per le stesse finalità istituzionali il progetto P26 (assistenza scolastica) per l’a.f. 2009. - € 4.214,13 quale minore impegno di spese per la realizzazione del P.O.F., e destinato, per le stesse finalità istituzionali, a finanziare singoli progetti per l’a.f. 2009, relativi all’ampliamento dell’offerta formativa o l’attività A03. - € 481,11 quale finanziamento non speso nell’anno 2008, per le iniziative complementari ed attività integrative in applicazione del D.P.R. 567 del 10.10.96 e destinato a finanziare un singolo progetto su richiesta dei genitori/alunni o l’attività A02 (funzionamento didattico generale) per l’a. f. 2009. RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 13 - € 473,22 quale finanziamento del M.P.I. per la mensa del personale a. s. 2007/2008 da liquidare al comune di Chioggia e destinato a finanziare il progetto P 16 per l’a. f. 2009. - € 48,00 quali contributi versati dagli alunni a titolo di acconti per i viaggi di istruzione e destinati a finanziare il Progetto P02 per l’a. f. 2009. - € 646,00 quale contributo di privati per l’attività di continuità con le elementari non spesi nell’anno 2008 e destinati, per le stesse finalità istituzionali, a finanziare il Progetto P06 (Orientamento/Continuità) per l’a. f. 2009. - € 3.332,71 quali contributi del comune di Chioggia per il funzionamento della biblioteca e destinati a finanziare, per le stesse finalità istituzionali, il progetto P17 (Biblioteca De’ Conti) per l’a. f. 2009. - € 7.694,60 quale finanziamento del Comune di Chioggia per la realizzazione di progetti inerenti all’offerta formativa o acquisti (Patto per la Scuola) e destinato a finanziare, per le stesse finalità istituzionali, singoli progetti per l’a.f.2009. - € 500,32 quale finanziamento del C.S.A. di Venezia per la diffusione e il consolidamento dell’educazione stradale e destinato a finanziare per la stessa finalità istituzionale, il progetto P54 per l’a. f. 2009. - € 587,04 quale minore impegno di spesa per l’anno 2008, relativo alla realizzazione dei corsi per il conseguimento del patentino e destinato a finanziare, per la stessa finalità istituzionale, il Progetto P54 per l’a. f. 2009. - € 3.758,24 quale contributo delle scuole capofila per l’attività di orientamento scolastico rivolto alle classi terze di questa scuola e destinato a finanziare il Progetto P6 (Orientamento/continuità) per l’a. f. 2009. - € 1.559,02 quale minore impegno di spese relativo alla sicurezza nella scuola (L.626/94) e destinato a finanziare per le stesse finalità istituzionali, il Progetto P27 (sicurezza nella scuola) per l’a. f. 2009 RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 14 - € 1.596,28 quale finanziamento della Cooperativa Scolastica Madonna della Navicella del Progetto Sport a Scuola a. s. 07/08 e destinata a finanziare il progetto P12 per l’a. f. 2009. - € 2.999,00 quale finanziamento dell’ITIS “Severi” di Padova per il progetto di Robotica e destinato a finanziare il progetto P55 (Potenziamento) per l’a.f. 2009. - € 120,00 quale finanziamento della D.D. 2° Circol o di Chioggia per il C.T.I. e destinato a finanziare il progetto P51 per l’a. f. 2009. - € 450,23 quale minore impegno di spesa per la formazione relativa al C.T.I. e destinato, per la stessa finalità, istituzionale a finanziare il progetto P51 per l’a.f. 2009. - € 3.000,00 quale finanziamento statale del C.T.I. per spese per la sperimentazione/progetti e destinato, per le sue finalità istituzionali, al progetto P51 per l’a. f. 2009. - € 2.310,00 quale finanziamento statale del C.T.I. per acquisto materiale e sussidi per l’handicap e destinato, per le sue stesse finalità istituzionali, al progetto P51 per l’a. f. 2009. Aggregato 02 – Voce 01 / Finanziamenti dello Stato – Dotazione Ordinaria (€ 84.478,47) Gli introiti previsti, quali finanziamenti per l’anno 2009, sono stati così determinati: - € 73.460,60 quale dotazione finanziaria M.P.I. per l’anno 2009, calcolata coma da C.M. n. 3338 del 25.11.08 e così ripartita: • € 4.285,60 per il funzionamento amministrativo e didattico • € 59.495,00 per il fondo di istituto (lordo stato) gennaio/dicembre 2009 • € 9.680,00 per le spese di supplenze brevi e saltuarie - € 4.131,65 quale finanziamento lordo dipendente di quattro funzioni strumentali assegnate per il periodo gennaio/agosto e destinato a finanziare l’attività A03. RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 15 - € 1.458,30 quale finanziamento lordo dipendente del 55,73% di n. 5 incarichi specifici del personale ATA assegnati per il periodo gennaio-agosto (n. 02 ass. amm. + 3 coll. scol.) e destinato a finanziare l’attività A03. - € 1.352,77 quale finanziamento delle ritenute INPDAP (Fondo Pensione) a carico dell’Amministrazione periodo gennaio/agosto per funzioni strumentali (€ 999,86), per incarichi specifici (€ 352,91) e destinato a finanziare l’attività A03/01.11.02. - € 475,15 quale finanziamento contributi Irap calcolati su funzioni strumentali (€ 351,19), su incarichi specifici personale ATA ( € 123,96), e destinato a finanziare l’attività A03/01.11.01. - € 3.600,00 quale richiesta di finanziamento da parte del C.S.A. di Venezia del Progetto “Educazione stradale”per l’a. s. 2008/2009. Aggregato 02 – Voce 04 / Finanziamenti dello Stato – Altri Finanz.. Vincolati. (€ 3.000,00) L’ammontare previsto è motivato dal finanziamento dell’U.S.P. di Venezia per l’attività di formazione ed aggiornamento del personale docente a sostegno della disabilità (direttiva 47/2007) e gestito dal C.T.I. Aggregato 4 – Voce 05 / Finanziamenti da enti locali - Comune vincolati (€ 5.500,00) L’importo previsto è così determinato: - € 4.500,00 pari all’ assegnazione per l’anno 2008 del contributo del Comune di Chioggia per le utenze telefoniche (Patto per la Scuola), prevedibile per lo stesso ammontare anche per l’anno 2009 e destinato a finanziare l’attività A01/03.08.01. - € 1.000,00 quale contributo del Comune di Chioggia per l’adesione al progetto “Amico Libro” e destinato a finanziare l’attività A02. Aggregato 4 – Voce 06 / Finanziamento da altre istituzioni (€ 1.080,00) L’importo previsto è motivato dal contributo di € 120,00 che le scuole del distretto devono versare per l’adesione alla rete del C.T.I. con scuola capofila questo istituto. Aggregato 05 – Voce 01 / Contributi da privati – Famiglia non vincolati (€ 4.050,00) RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 16 L’ammontare previsto è motivato dal contributo degli alunni per l’acquisto del libretto a.s. 2009/2010 e l’acquisto di materiale, destinato a finanziare l’attività A02 o singolo progetto. (€ 9,00x450 studenti). Aggregato 05 – Voce 02 / Contributi da privati – Famiglia vincolati (€ 28.600,00) L’importo previsto è così determinato: - € 25.000,00 quale contributo degli alunni per visite e viaggi di istruzione e destinato a finanziare il progetto P02 (viaggi di istruzione in Italia). - € 3.600,00 quale contributo degli alunni per l’assicurazione a.s. 2009/2010 e destinato a finanziare l’attività A02. (€ 8,00x450 studenti) Aggregato 05 – Voce 03 / Contributi da privati - Altri non vincolati (€ 160,00) L’importo previsto è così composto: - € 160,00 quale contributo della ditta “VE.BE di Padova e destinato a finanziare l’attività A02 (funzionamento didattico generale) o singoli progetti. Aggregato 05 - Voce 04 / Contributi da privati - Altri vincolati (€ 2.600,00) L’importo previsto è così determinato: - € 1.200,00 quale contributo del Credito Cooperativo di Piove di Sacco per il concerto di fine anno e destinato a finanziare il progetto P48 (laboratorio pomeridiano). - € 1.100,00 quale contributo del Credito Cooperativo di Piove di Sacco per il Progetto Galileo e destinato a finanziare il progetto P56 - € 300,00 quale contributo annuale della CA.RI.VE di Chioggia per progetto Aggregato 07 – Voce 01 / Altre entrate – Interessi (€ 1.472,09) L’importo previsto è motivato dall’introito in bilancio degli interessi attivi, maturati sul c/c bancario nel 4° trimestre 2008 e destinato a finanz iare le attività o singolo progetto. PARTE SPESE Le innovazioni introdotte dal D.M. 44/01 rivestono particolare evidenza nella parte delle uscite previste dal programma annuale in quanto per ogni attività e progetto devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (art. 2C.6) nelle quali siano RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 17 specificate le relative fonti di finanziamento dedotte necessariamente scorporate e ripartite a carico delle entrate previste. Pertanto si descrivono sinteticamente di seguito le varie schede finanziarie compilate in coerenza con le previsioni del Piano dell’Offerta Formativa. ATTIVITA’ A01 – Funzionamento amministrativo generale (Entrate: € 13.142,80 – Uscite: 13.142,80) Con l’aggiunta di € 300,00 per partite di giro, quale anticipo al D.S.G.A. per il fondo delle minute spese. Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: • Avanzo di amministrazione non vincolato € 1.118,13 • Avanzo di amministrazione vincolato € 3.803,07 relativo al finanziamento del comune di Chioggia per le utenze telefoniche per € 1.198,37 e per il patto per la scuola per € 2.604,70. • Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria € 3.721,60 quale parte del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico . • Finanziamento Enti locali vincolati € 4.500,00 quale contributo del comune di Chioggia per le utenze telefoniche anno 2009. Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: • Acquisto di grembiuli e vestiario per i collaboratori scolastici • Acquisto di materiale di cancelleria, stampati, carta, riviste e pubblicazioni ed accessori per ufficio • Acquisto di materiale informatico e software • Acquisto di materiale igienico e di pulizia, medicinali e materiale sanitario • Manutenzione ordinaria • Utenze telefoniche • Spese postali e telegrafiche A02 – Funzionamento didattico generale (Entrate: € 10.714,80 – Uscite: € 10.714,80) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: • Avanzo di amministrazione non vincolato € 1.423,69 RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 18 • Avanzo di amministrazione vincolato € 481,11 • Finanziamento da Enti locali – Comune vincolati € 1.000,00 • Contributi da privati – famiglie non vincolati € 4.050,00 • Contributi da privati – famiglie vincolati € 3.600,00 • Contributi da privati – Altri non vincolati € 160,00 Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: • Acquisto carta per fotocopiatore • Acquisto materiale di cancelleria relativo alle attività di laboratorio ed attività di classe • Acquisto stampati ad uso didattico e i libretti delle giustificazioni degli alunni • Acquisto di riviste, giornali, pubblicazioni tecniche e scientifiche e relativi abbonamenti • Acquisto di libri per le biblioteche di classe • Acquisto materiale specifico per le varie attività di laboratorio • Acquisto materiale informatico per le aule computer • Manutenzione ordinaria delle fotocopiatrici, dei computer, dei televisori, radio e degli impianti di rete • Noleggio del fotocopiatore della sede di Sottomarina, del fotocopiatore della succursale di S. Anna e della succursale di Valli • Acquisto software • Assicurazione degli studenti della scuola per infortuni e R.C. A03 – Spese di Personale (Entrate: € 138.834,81 – Uscite: € 138.834,81 ) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: • Avanzo di amministrazione non vincolato € 437,51 per spese esperto informatico • Avanzo di amministrazione vincolato € 80.164,01 quali finanziamenti per stipendi, ritenute, fondi autonomia e fondo di istituto non spesi nell’anno 2008 • Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria € 56.761,20 relativi a stipendi, ritenute, indennità di direzione, funzioni strumentali e incarichi specifici, fondo di istituto e fondi autonomia • Altre entrate – Interessi € 1.472,09 per spese esperto informatico Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: • Liquidazione degli stipendi dei supplenti brevi e saltuari e dei relativi contributi e ritenute RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 19 • Liquidazione dell’indennità di direzione del D.S.G.A. • Liquidazione compensi alle funzioni strumentali ed agli incarichi del personale A.T.A. • Liquidazione delle ore eccedenti per supplenza • Liquidazione dei compensi fondo di istituto relativi agli incarichi dati dal Dirigente per circa 1.379 ore per il personale docente e circa 787 ore per il personale A.T.A. e non rientranti sui singoli progetti. Rimangono disponibili circa € 10.595,00 per il personale docente relativi all’accantonamento del 10% ed a garantire la copertura delle esigenze che potrebbero emergere nel corso dell’anno. Per il personale ATA rimangono disponibili circa € 517,00 relativi all’accantonamento del 5% • Liquidazione delle spese di missione del personale per le uscite non inerenti i viaggi di istruzione. • Liquidazione dei compensi relativi alla commissione P.O.F. ed alla commissione di coordinamento dei laboratori pomeridiani • Liquidazione dell’ A.T. dell’I.T.I.S. “A. Righi” di Chioggia di n. 80 ore per l’assistenza informatica al personale di segreteria. A04 – Spese di investimento (Entrate: € 1.900,00 – Uscite: € 1.900,00) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: • Avanzo di amministrazione non vincolato € 1.600,00 • Avanzo di amministrazione vincolato € 300,00 quale finanziamento del Comune di Chioggia per il patto per la scuola Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: • Acquisto di arredo per l’aula audiovisivi di S. Anna • Acquisto di calcolatrici, macchine per ufficio e strumentazione per laboratori • Acquisto di n. 01 PC per la biblioteca della sede o per l’aula computer di Valli • Acquisto di un videoproiettore per l’aula audiovisivi di S. Anna P01 – Lingue: la madrelingua in classe (entrate: € 2.601,14 – Uscite: € 2.601,14) Le risorse indicate derivano dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolati relativamente al finanziamento del P.O.F. (Legge 440/97). La spesa che si intende sostenere è motivata: RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 20 1. Dalla liquidazione di 50 ore di docenza ad esperti esterni di madrelingua così suddivise: • N. 10 ore di lingua tedesca • N. 30 ore di lingua inglese • N. 10 ore di lingua francese 2. Dalla liquidazione di n. 21 ore funzionali a docenti di questa scuola per l’organizzazione. P02 – Viaggi di istruzione in Italia (Entrate: € 26.448,00 – Uscite: € 26.448,00) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: • avanzo di amministrazione non vincolato € 1.400,00 • avanzo di amministrazione vincolato € 48,00 • contributi da privati – famiglie vincolati € 25.000,00 quale contributo degli alunni per le visite guidate e viaggi di istruzione Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: • Noleggio di autobus o contratti con le agenzie per le seguenti visite guidate e viaggi di istruzione: • Data Meta Classe/i 09-13.03.09 Puglia 2C 3C 3A 06-08.04.09 Liguria 3M 3D 20.04.09 Riolo Terme 1C 1M 22.04.09 Asiago 2B 2E 29.04.09 Asiago 1B 1C 06.05.09 Ferrara 2H 2I 06-07.05.09 Perugia – Assisi – Gubbio 3I 14.05.09 Milano 1D 2D Liquidazione delle spese di missione ai docenti accompagnatori. P06 – Orientamento / continuità (Entrate: € 7.653,51 – Spese: € 7.653,51) Le risorse indicate derivano: RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 21 1. dall’avanzo di amministrazione vincolato relativamente a: • Finanziamento fondo di istituto e relative ritenute per € 2.949,27 • Finanziamento scuola polo per l’orientamento scolastico € 3.758,24 • Contributi da privati per acquisto materiale e servizi per € 646,00 2. da contributi da privati – Altri vincolati € 300,00 Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: • Liquidare con il fondo di istituto i compensi ai docenti e per gli stages con le classi quinte elementari (n. 36 ore docenza + 55 ore di attività funzionale). • Liquidare circa 161 ore ai docenti per l’attività di orientamento scolastico • Noleggiare autobus per il trasporto degli alunni delle quinte elementari con contributi dei privati • Acquistare del materiale per gli stages con contributo dei privati • Stampare degli opuscoli per la continuità. P12 – Sport a scuola (Entrate: € 5.337,20 – Uscite: € 5.337,20) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: • Avanzo di amministrazione non vincolato € 1.140,00 • Avanzo di amministrazione vincolato relativamente al fondo di istituto e relative ritenute per € 2.600,92 e del contributo della Paolo VI per il progetto Sport a Scuola per € 1.596,28 Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: • Liquidare con il fondo di istituto n. 102 ore ai docenti coinvolti nel progetto per le ore di attività funzionali all’insegnamento svolte oltre le proprie ore di lezione • Liquidare ai docenti di ed. fisica i compensi comunicati e versati dalla Paolo VI per l’organizzazione e la partecipazione del progetto Sport a Scuola per l’a.s. 2007/08. • Acquistare materiale per le palestre di S. Anna (€ 300,00), Valli (€ 200,00) e della Sede (€ 500,00) • Acquistare materiale per le premiazioni. P 16 – Mensa, Refezione S. Anna e Sede (Entrate: € 3.299,12 – Uscite: € 3.299,12) RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 22 Le risorse indicate derivano dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato di € 2.825,90 relativi al finanziamento del Comune di Chioggia per progetti inerenti al P.O.F. e di € 473,22 quale finanziamento M.P.I. per la mensa del personale docente. Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: • Liquidare 170 ore ai collaboratori scolastici per le attività svolte nel servizio di mensa (ordine dei pasti, preparazione tavoli, pulizia, ecc.) (n. 34 ore S. Anna + 102 ore sede + 34 ore a Valli) • Liquidare al comune di Chioggia il costo di n. 154 pasti, forniti ai docenti delle succursali di S. Anna e di Valli per l’a. s. 2007/2008. P 17 – Biblioteca Nicolò de’ Conti (Entrate: € 3.332,71 – Uscite: € 3.332,71) Le risorse indicate derivano dal prelevamento dell’avanzo di amministrazione vincolato del finanziamento del comune di Chioggia per la biblioteca della sede. Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: • Liquidare n.112 ore di attività funzionali all’insegnamento per l’ apertura e la gestione della biblioteca . • Liquidare n. 18 ore aggiuntive di non insegnamento per le attività di commissione • Acquistare materiale di cancelleria, stampati per una spesa di € 313,76 P24 – Integrazione scolastica della persona handicappata (Entrate: € 1.330,55 – Uscite: € 1.330,55) Le somme indicate derivano dai seguenti finanziamenti: • Avanzo di amministrazione vincolato € 1.066,55 • Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria € 264,00 Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: • Acquistare pubblicazioni specifiche per l’handicap per € 430,55 • Acquistare materiale tecnico specialistico per l’handicap per € 300,00 • Acquistare materiale informatico e software per € 300,00 • Acquistare materiale di cancelleria per € 200,00 • Acquistare riviste per € 100,00 P26 – Assistenza scolastica (Entrate: € 1.513,59 – Uscite: € 1.513,59) RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 23 Le risorse indicate derivano dal prelevamento dell’avanzo di amministrazione vincolato del quale contributo del comune di Chioggia per l’assistenza scolastica. Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: • Acquisto di libri di testo e pubblicazioni per € 213,59 • Contributo alle famiglie per viaggi di istruzione, ecc., per € 1.300,00 P 27 – Sicurezza nella scuola – Formazione delle Figure Sensibili (Entrate: € 2.670,00 – Uscite: € 2.670,00) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: • Avanzo di amministrazione non vincolato € 1.110,98. • Avanzo di amministrazione vincolato € 1.559,02 relativo alla sicurezza nella scuola (L.626/94) Le attività che si intendono effettuare sono le seguenti: • Incaricare un medico per il servizio di controllo per il personale delle scuole • Nominare un esterno quale responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione P29 – Renitenza - Abbandono (Entrate: € 2.806,70 – Uscite: € 2.806,70) Le risorse indicate derivano dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato relativamente al fondo di istituto e ritenute . La spesa che si intende sostenere è motivata dalla liquidazione di 20 ore funzionali ai docenti per incontri di commissione, progettazione, aula azzurra e di n. 50 ore di attività di insegnamento per i tutor. P31 – Scuole in festa (Entrate: € 3.028,93 – Uscite: € 3.028,93) Le risorse indicate derivano dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato relativamente al fondo di istituto e ritenute . La spesa che si intende sostenere è dovuta alla liquidazione di n. 130 ore funzionali ai docenti per la progettazione, realizzazione mostre e feste per Natale, Carnevale e fine anno e destinate n. 100 per la succursale di S. Anna e n. 30 per la succursale di Valli. P43 – Educazione all’affettività e alla cittadinanza RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 24 (Entrate: € 2.110,03 – Uscite: € 2.110,03) Le risorse indicate derivano dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato, relativamente al fondo di istituto e ritenute . Le spese che si intendono sostenute sono le seguenti: • Liquidare ai docenti n. 30 ore di attività funzionale per l’organizzazione e progettazione e n. 30 ore di attività di insegnamento P45 – Corsi di aggiornamento e formazione (Entrate: € 3.821,80 – Uscite: € 3.821,80) Le risorse indicate derivano dall’avanzo di amministrazione vincolato quale minore impegno di spesa per le attività di formazione e di aggiornamento del personale della scuola come da direttiva n. 36/03(€ 256,31), n. 47/04 (€ 1.544,08), n. 45/05 (€ 1.431,71), n. 29/06 (€ 251,93) e n. 47/07 (337,77). Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: • Liquidare ai relatori, al direttore del corso ed al personale ATA la realizzazione di corsi di aggiornamento da realizzare nei seguenti ambiti: - Sullo sviluppo di metodologie e percorsi didattici basati sull’uso dei laboratori informatici - sulla Sicurezza D.L. 81/08 (Pronto Soccorso, ecc.) - sull’ampliamento della gamma dei meta linguaggi sulla comunicazione • Acquistare beni di consumo quali cancelleria e materiali informatici, necessari alla realizzazione dei corsi di aggiornamento per € 421,80 • Rimborsare le spese sostenute dai docenti per autoaggiornamenti nell’anno 2008 per € 600,00. P48 – Laboratori Pomeridiani – F. O. - L.A.R.S.A. (Entrate: € 6.225,45 – Uscite: € 6.225,45) Le somme indicate derivano dai seguenti finanziamenti: • Avanzo di amministrazione non vincolato € 3.000,00 • Avanzo di amministrazione vincolato relativamente al fondo di istituto e ritenute per € 2.025,45 • Contributi da privati – Altri vincolati € 1.200,00 quale finanziamento del Credito Cooperativo di Piove di Sacco del Progetto di Musica di Valli “Concerto di fine anno”. Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 25 • Liquidare n. 87 ore di attività funzionale all’insegnamento al personale docente per la progettazione delle attività di laboratorio per una spesa di € 2.025,45 • Acquistare beni di consumo per i laboratori pomeridiani per una spesa di € 3.000,00 • Affittare un teatro per la manifestazione finale per € 250,00 • Noleggiare autobus per il trasporto degli alunni da Valli a Chioggia per € 250,00 • Acquistare un impianto audio per la succursali di Valli per € 700,00. P51 – Centro Territoriale per l’Integrazione (entrate: € 10.080,23 – Uscite: € 10.080,23) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: • Avanzo di amministrazione non vincolato: € 120,00 • Avanzo di amministrazione vincolato € 5.880,23 • Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati € 3.000,00 • Finanziamento da altre istituzioni € 1.080,00 quale contributo delle scuole che aderiscono alla rete Le spese che si intendono ottenere sono le seguenti: • Liquidare al prof. Dainese Roberto, docente presso l’I.T.I.S. Righi di Chioggia n. 76 ore e alla prof.ssa Maccapan Linda, docente presso la D.D. 1° Circolo di Chioggia n. 20 ore per l’attività di consulenza e tutoring ai docenti delle scuole in rete, attività prevista e rientrante nel progetto del “Laboratorio Didattico Assistito” con sede presso la scuola primaria di Pegolotte di Cona. • Liquidare le spese di viaggio per gli spostamenti dei succitati docenti da Chioggia a Pegolotte • Liquidare al docente Oselladore Renato n. 60 ore per la gestione del sito per gli anni 2008 e 2009. • Liquidare la formazione a sostegno della disabilità ai docenti delle scuole in rete • Liquidare l’abbonamento annuo alla piattaforma “Kairos” • Acquistare software per € 1.310,00 • Acquistare strumenti specifici per il sostegno per € 1.000,00. P52 – Corsi di recupero (Entrate € 10.284,35 – Uscite: € 10.284,35) RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 26 Le risorse previste derivano dal prelevamento dell’avanzo di amministrazione vincolato relativamente al fondo di istituto e relative ritenute. La spesa che si intende sostenere è motivata dalla liquidazione di: • N. 60 ore di corsi di recupero di italiano • N. 108 ore di corsi di recupero di matematica • N. 36 ore di corsi di recupero di inglese • N. 34 ore funzionali ai docenti per l’organizzazione dei vari corsi di recupero P54 – Educazione stradale- Corsi Patentino (Entrate: € 7.357,96 – Uscite: € 7.357,96) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: • Avanzo di amministrazione vincolato relativamente al fondo di istituto e ritenute per € 2.670,60 • Avanzo di amministrazione vincolato relativo ai contributi dell’U.S.P. per i corsi Patentino per € 1.087,36 • Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria € 3.600,00 quale contributo dell’U.S.P. DI Venezia per il progetto “Educazione Stradale a. s. 2008/2009” Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: • Liquidare n. 24 ore di docenza ad un ispettore della Polizia di Stato per la tenuta di n. 02 corsi di n. 12 ore ciascuno • Liquidare n. 115 ore di attività funzionali all’insegnamento ai docenti delle scuole per l’organizzazione dei corsi, il coordinamento e l’accompagnamento degli alunni durante le uscite • Liquidare all’autoscuola “il Quadrifoglio” € 3.827,82 per la realizzazione di n. 02 corsi per la prova pratica per il patentino • Liquidare n. 15 ore al personale di segreteria per la collaborazione alla realizzazione del progetto. P55 – Potenziamento (Entrate: € 9.864,70 – Uscite: € 9.864,70) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 27 • Avanzo di amministrazione vincolato relativo al fondo di istituto e ritenute per € 6.865,70 • Avanzo di amministrazione vincolato relativo al finanziamento dell’I.T.I.S. Severi di Padova per il progetto di Robotica per € 2.999,00. Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: • Liquidare n. 20 ore di docenza più 4 ore funzionali per la realizzazione di due corsi di potenziamento di latino • Liquidare n. 45 ore di docenza più 5 ore funzionali per la realizzazione di n. 3 corsi di 15 ore ciascuno di pallavolo da tenersi presso la palestra di S. Anna • Liquidare n. 20 ore di docenza per la realizzazione di un corso di musica da tenersi presso la scuola di Valli • Liquidare n. 18 ore di docenza per la realizzazione di n. 3 corsi di informatica da tenersi nelle tre sedi • Liquidare n. 40 ore di docenza per la realizzazione di un corso sulle nuove tecnologie applicate ai sistemi automatici (robot) da tenersi presso la succursale di S. Anna • Spendere € 2.999,00 finanziati dalla scuola capofila del progetto di Robotica per acquisti di materiale di consumo e di hardware, spese per la formazione e per visite e viaggi. P56 – Galileo ( Entrate: 1.843,12 – Uscite: € 1.843,12) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: • Avanzo di amministrazione vincolato di € 743,12 relativo al fondo di istituto e ritenute • Contributi da privati – Altri vincolati € 1.100,00 quale finanziamento del credito cooperativo di Piove di Sacco Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: • Liquidare n. 05 ore di docenza e n. 22 ore funzionali ai docenti per la programmazione e il coordinamento del progetto per una spesa di € 743,12 • Acquistare un PC portatile per € 800,00 • Acquistare materiale per € 135,00 • Noleggi autobus per spostamenti alunni per € 165,00 RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 28 R98 – Fondo di Riserva (Entrate: € 300,00 – Uscite: € 300,00) La somma indicata deriva dal Finanziamento dello Stato, Dotazione Ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico per l’anno 2008. La somma indicata risulta essere inferiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria come previsto dall’art. 4 del D.M.44/01. Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare (Entrate: € 19.831,67 - Uscite: € 19.831,67) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: • Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria € 19.831,67 quale finanziamento M.P.I. del fondo di istituto per il periodo settembre/dicembre 2009 Per quanto sopra esposto, si auspica che il Programma Annuale per l’ e. f. 2009, così predisposto e in linea con il P.O.F., possa tracciare coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell’azione didattica e amministrativa che questa scuola intende proporre per il corrente anno e possa così ottenere l’approvazione del Consiglio di Istituto. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Sergio Ferroli Chioggia, 26 gennaio 2008 RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009 29