Scuola Secondaria Statale 1° grado
"NICOLO' DE' CONTI"
v. Laguna, 428 - 30015 CHIOGGIA (VE)
________________________________________________
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009
In ottemperanza all’art. 2 c. 3 del regolamento di contabilità 44/01, nel sottoporre
all’approvazione del C. d. I. il programma annuale dell’ e. f. 2009, il sottoscritto dirigente
scolastico espone i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.
Il Programma annuale per l’a.f. 2009 è stato elaborato e predisposto in applicazione del
D.M. 10.02.01 n. 44 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n. 352 del
04.08.01, nonché delle istruzioni amministrativo contabili contenute nella C.M. n. 173 del
10.02.01, nella C.M. 118 del 30.10.02, nel Decreto Ministeriale n. 21 del 01.03.07, nella
C.M. n. 151 del 14.03.07, nella nota prot. n. 1727 del 26.09.08 e nella nota prot. 3338 del
25.11.08.
In ottemperanza dell’art. 1, c.2 del sopra citato decreto, tutte le risorse disponibili e
affluenti alla scuola sono state destinate in coerenza con le previsioni del P.O.F.
dell’Istituto per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e
orientamento proprie dell’istituzione scolastica autonoma operante secondo quanto
disposto dal D.P.R. 275 dell’08.03.99 emanato ai sensi dell’art. 21 L. 15.03.97 n. 59 e
successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. . 233 del 18.06.98 e nel rispetto
delle competenze.
Nel corrente anno scolastico 2008/2009 la scuola opera con una popolazione scolastica di
487 alunni con 8 classi prime, 8 classi seconde e 8 classi terze, così suddivisi:
Sede di Sottomarina
Classi prime a 30 ore settimanali: 05
1A = 23
1B = 22
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
1C = 21
2009
1D = 22
1E = 23
1
Classi seconde a 30 ore settimanali: 04
2A = 24
2B = 23
2C = 21
2D = 22
Classi seconde a 33 ore settimanali : 01
2E = 22
Classi terze a 30 ore settimanali: 03
3A = 21
3B = 19
3C= 18
Classi terze a 33 ore settimanali: 02
3D = 16
3E = 17
Sede di S. Anna di Chioggia
Classi prime a 30 ore settimanali: 02
1H = 23
1I = 21
Classi seconde a 30 ore settimanali: 01
2H = 21
Classi seconde a 33 ore settimanali: 01
2I = 20
Classi terze a 30 ore settimanali: 01
3H = 19
Classi terze a 33 ore settimanali: 01
3I = 21
Sede di Valli di Chioggia
Classi prime a 30 ore settimanali: 01
1M = 15
Classi seconde a 33 ore settimanali: 01
2M = 16
Classi terze a 33 ore settimanali: 01
3M = 17
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
2009
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Il personale amministrato della scuola è così composto:
n. 01 Dirigente Scolastico a T. Indeterminato
n. 50 docenti in organico di diritto
n. 64 docenti in organico di fatto, così suddivisi:
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time
Insegnanti titolari di Sostegno a tempo indeterminato full time
Insegnanti titolari di Sostegno a tempo indeterminato part time
Insegnanti di religione a tempo indeterminato
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
Insegnanti di Sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario
Insegnanti di Sostegno a tempo determinato su spezzone orario
40
05
04
01
01
03
06
03
01
Personale non docente
Direttore SS. GG. AA. A tempo indeterminato
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato (di cui 1 a part time)
Assistenti amministrativi a tempo determinato (a part time)
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato (di cui 1 a part time)
01
03
01
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LA SCUOLA E IL SUO TERRITORIO
La scuola media statale “Nicolò de’ Conti” si estende su di un vasto territorio composto da
parte del Comune di Chioggia/Sottomarina, dalle frazioni di S. Anna, posta sulla statale
Romea in direzione di Ravenna e distante circa 10 Km e di Valli posta sulla statale Romea
in direzione Mestre, distante circa 10 Km.
Nelle due sedi staccate sono presenti rispettivamente 6 a S. Anna e 3 classi a Valli.
Per favorire la regolare frequenza, nelle sedi staccate è necessario garantire il trasporto e
per una parte degli alunni il servizio di mensa, dal momento che il tempo che intercorre fra
le lezioni antimeridiane e pomeridiane non permette il ritorno a casa per il pranzo ad un
numero consistente di alunni. Per gli alunni della sede centrale, i cui genitori lavorano
entrambi o abitano lontano, viene assicurata la permanenza a scuola nei giorni di rientro
(mercoledi), tra la fine delle lezioni del mattino e l’inizio di quelle pomeridiane, con servizio
di refezione e successivo progetto ludico-ricreativo.
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
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Lo stato delle strutture: è buono nell’edificio di Valli (malgrado la necessità di ridipingere
le pareti e qualche crepa dovuta alla costruzione della nuova palestra)
L’edificio di S. Anna si trova in normali condizioni strutturali e impiantistiche sia
relativamente alla normativa sulla sicurezza (esistono delle infiltrazioni d’acqua dal tetto).,
che alla disponibilità di spazi per le attività didattiche
Anche la sede centrale grazie agli interventi svolti dall’Amministrazione Comunale
nell’anno precedente, si trova in buone condizioni strutturali (i pavimenti sostituiti sono
poco adeguati e difficili da pulire).
Organizzazione del calendario annuale ed orario
Il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, utilizza tutti i giorni di lezione previsti
dal Calendario Scolastico Ministeriale e Regionale (gg. 204); solo la succursale di S. Anna
risulta solitamente sede di seggio elettorale e rimane chiusa durante le consultazioni
elettorali.
L’orario delle lezioni è fissato per le tre sedi nel seguente modo:
Sede Centrale: inizio ore 08.10, termine ore 13.00 (con deroga di 10’, per problematiche
legate al trasporto alunni).
Valli e S. Anna: inizio ore 08.00, termine ore 13.00.
La ripresa pomeridiana è stabilita per le 14.00, il termine alle ore 16.00 per la sede
centrale, dalle 14.30 alle 16.30 per S. Anna e dalle 14.00 alle 17,00 per Valli.
INDICAZIONI DEGLI OBIETTIVI E DELLE MODALITA’ DI ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA ANNUALE
La S.M.S. De’ Conti coerentemente col P.O.F. individua i seguenti obiettivi:
-
Per il personale:
1. consolidamento in tutto il personale operante nella scuola del senso di appartenenza
2. valorizzazione della positività della responsabilità diffusa
3. potenziamento del patrimonio e della competenza qualificanti il servizio e la didattica
4. migliorare l’offerta didattica e pedagogico educativa con corsi di aggiornamento
-
Per gli alunni
1. acquisizione e consolidamento degli obiettivi educativo/didattici
2. raggiungimento delle competenze propedeutiche al mondo dello studio e del lavoro
3. potenziamento delle proposte integrative dei programmi, anche attraverso attività
applicative nei laboratori
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
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4. riduzione del fenomeno della renitenza e dell’abbandono
5. attenzione alla massima integrazione degli alunni con disabilità
6. motivazione al proseguimento degli studi oltre la terza media mediante attività di
orientamento
7. partecipazione alla vita culturale della città
8. organizzazione di viaggi di istruzione qualificati da ricaduta formativa culturale
9. servizio di mensa o refezione, per gli alunni con orario a 32/33 ore, per contenere i
disagi del rientro pomeridiano
-
Per i genitori
1. coinvolgimento dei genitori nei processi di educazione/prevenzione/formazione/
orientamento
2. coinvolgimento in attività organizzate dalla biblioteca, nel settore informatico o
artistico/creativo
-
Nel territorio
1. collaborazione con la Regione nei progetti da essa proposti
2. collaborazione in rete con gli istituti scolastici presenti nel comune e nel Distretto
3. collaborazione con l’A.S.L., l’ EE.LL e i suoi assessorati, con ogni agenzia formativa,
con le forze economico/produttive presenti nel territorio
4. promozione della scuola sul territorio per favorire la sua partecipazione alla crescita
della realtà socio culturale.
-
Con la Direzione Regionale del M.I.U.R.
1. Apertura della scuola ai progetti e alle iniziative del M.I.U.R.
-
Per la sicurezza
1. Potenziamento del servizio di prevenzione, sicurezza, pronto soccorso con l’attivazione
di specifiche iniziative.
2. Aggiornamento dei piani di emergenza, di evacuazione e valutazione dei rischi
3. Nomina di un R.S.P.P. e di un medico competente per la sorveglianza sanitaria.
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
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Nell’utilizzare la voce relativa al Fondo di Istituto si è prioritariamente quantificata la
somma spettante al personale A.T.A. e ai Docenti.
Per quanto riguarda la quota fissa per punto di erogazione (seq.. Contr. 08/04/08), si è
stabilito il parametro 50% per il personale A.T.A., 50% per il personale docente.
Nel fondo comune è stato accantonato circa il 10% per la copertura di esigenze che nel
corso dell’anno potrebbero emergere.
La previsione di spesa per il personale docente è ripartita in linea di massima secondo i
seguenti parametri:
45,7% Progetti,
26,8% Incarichi,
4,6% Aggiornamento,
3,2% Flessibilità,
19,07% ore di supplenza.
Il 1° parametro riguarda i progetti che qualificano il P.O.F..
Tali progetti sono stati valutati sulla base dei criteri espressi dal Collegio dei Docenti, dallo
staff composto dai collaboratori e dalle funzioni strumentali, dai rappresentanti R.S.U. e
dalla commissione P.O.F.
Il 2° parametro prevede il riconoscimento delle fig ure di staff (collaboratori e funzioni
strumentali), delle attività di commissione, dei coordinatori delle varie attività, dei
responsabili dei laboratori e della sicurezza, dei referenti di area dei progetti.
Il 3° parametro riguarda la partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento a carattere
obbligatorio in orario eccedente, quali per es. quelli relativi alla sicurezza (D.Lgs.626/94).
Il 4° parametro prevede il riconoscimento della fle ssibilità dell’orario di servizio secondo
quanto stabilito dal Contratto Integrativo di Istituto.
Il 5° parametro prevede la disponibilità di un mont e ore per le supplenze in sostituzione dei
colleghi assenti.
Tutte le proposte/progetto di seguito riportate sono state ritenute valide dallo staff e dalla
commissione P.O.F., sono state deliberate dal Collegio dei Docenti e sono entrate a far
parte del P.O.F. dell’a.s. 2008/2009 adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.94 del
04.12.08:
• Lingue – la madrelingua in classe
• Viaggi di istruzione e visite guidate
• Orientamento/continuità
• Sport a scuola
• Mensa-refezione
• Biblioteca De’ Conti
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
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• Integrazione scolastica della persona handicappata
• Assistenza scolastica
• Sicurezza nella scuola
• Renitenza – abbandono
• Scuole in festa
• Educazione all’affettività e alla cittadinanza
• Corsi di aggiornamento e formazione
• Laboratori pomeridiani – F.O. – LARSA
• Centro territoriale per l’integrazione
• Corsi di recupero
• Educazione stradale – corsi patentino
• Potenziamento
• Galileo
Progetto lingue – Madrelingua in classe
Offre agli alunni con maggiori potenzialità la possibilità di approfondire la conoscenza delle
lingue straniere inglese, francese e tedesco, con l’intervento di docenti madrelingua.
Progetto Continuità/Orientamento
Ha l’obiettivo di facilitare il passaggio degli alunni dalla scuola Elementare alla scuola
Media.
Per non ridurre l’iniziativa al semplice colloquio o alla limitata esperienza che può
discendere dalla visita guidata, gli alunni vengono coinvolti in stage che consistono in
attività laboratoriali, che hanno inizio presso la scuola primaria in presenza di docenti del
nostro istituto e si completano poi nello stage.
Tali attività sono precedute da incontri fra docenti di scuola media e docenti di scuola
elementare. Sono organizzati contatti con i genitori dei futuri alunni e particolarmente
significativi risultano gli incontri durante i quali la scuola ha presenta il P.O.F. e le iniziative
più significative riguardanti gli alunni della scuola ed i laboratori svolti durante i rientri
pomeridiani.
Funzionerà durante l’anno scolastico inoltre, uno sportello per tutti quei genitori che
avessero bisogno di ulteriori informazioni e conferme.
Tutte queste iniziative dovrebbero rendere qualitativo e non solo numerico il passaggio
dalla scuola elementare alla scuola media.
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009
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L’orientamento è condotto in rete con tutte le scuole del Distretto di Chioggia.
Prevede attività di informazione in classe, visite con stage da parte di tutti i nostri alunni
che, coerentemente con la direttiva n. 487 del 06.08.97 possono non solo visitare tutte le
scuole, ma avere anche una prima concreta idea del mercato del lavoro nel proprio
territorio, delle prospettive occupazionali e dell’alternanza scuola/lavoro.
Il secondo aspetto significativo riguarda un corso di formazione per genitori in vista della
scelta dell’iscrizione alle superiori.
Si tratta di due incontri presso la sede centrale, per rendere consapevoli i genitori delle
problematiche legate alla scelta sul futuro percorso formativo.
Progetti nell’ambito dello Sport (Sport a scuola e Attività motoria S. Anna)
L’Istituto aderisce al progetto proposto e sostenuto dall’Amministrazione Comunale che
coinvolge le scuole in sport di squadra, con incontri fra istituti.
Nel plesso di S. Anna è attivato un corso di pallavolo per alunni di tutte le classi
dell’Istituto.
Progetto Biblioteca
La scuola rappresenta nel quartiere il principale riferimento culturale.
L’intervento dell’Amministrazione Comunale ha permesso di recuperare parte dell’edificio,
destinato ora a biblioteca, nel quale gli alunni in orario curricolare e in due pomeriggi
extracurriculari studiano e svolgono attività didattica, guidati da un docente.
Progetto Assistenza scolastica
Il progetto prevede contributi da elargire nei confronti di alunni con difficoltà economiche.
In particolare i contributi riguardano la partecipazione a visite e viaggi di istruzione ed
eventualmente l’acquisto di testi scolastici.
Progetto Sicurezza nella scuola
In ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni il progetto
prevede i costi relativi alle figure previste del Medico competente e del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione.
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
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Progetto Renitenza e abbandono
Il progetto prevede l’approfondimento delle cause che rendono difficile vivere in maniera
positiva e produttiva la scuola ad una fascia di ragazzi, e quindi attuare strategie di
intervento finalizzato a contenere questo fenomeno e a migliorare, sia a livello individuale
che di classe, il clima in cui gli alunni trascorreranno la giornata scolastica. A tale proposito
è stato istituito un punto di incontro denominato “Aula azzurra” dove insegnanti, genitori e
personale esperto hanno facilitato il percorso didattico formativo di quei ragazzi della
fascia del disagio e della renitenza
Il progetto è articolato su analisi, proposte, interventi sia diretti che condotti in rete fra le tre
scuole medie del territorio.
Sono stati previsti inoltre, dei pacchetti orari da destinare agli insegnanti per svolgere
attività personalizzate ed individualizzate in modo da prevenire ed evitare casi di renitenza
ed abbandono.
Progetto Scuola in Festa (S.Anna e Valli)
Le sezioni di S. Anna e Valli, mediante tutta una serie di iniziative nell’area letteraria,
musicale, artistica e tecnica, in occasione delle principali festività (Natale, Carnevale,
Pasqua eccetera), tende a coinvolgere tutti gli alunni valorizzandone le inclinazioni,
sviluppandone gli interessi con la partecipazione delle famiglie che trovano così nella
scuola un momento di aggregazione culturale importante per la realtà delle frazioni.
Progetto all’affettività e alla Cittadinanza
Tale progetto rivolto alle classi dell’istituto, intende sviluppare negli allievi, con la
collaborazione dell’Ass. “il Mappamondo” un’opportunità per la conoscenza di tematiche
relative ai paesi in via di sviluppo e sensibilizzare i ragazzi al dialogo tra culture diverse.
Progetto corsi di formazione e aggiornamento
È prevista la realizzazione di corsi di formazione di Primo soccorso e antincendio
relativamente alle figure che fanno parte delle squadre di emergenza.
E’ previsto inoltre un corso di formazione per i docenti sulla progettazione e realizzazione
di siti web, anche in vista del rinnovo del sito di istituto.
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Progetto Laboratori pomeridiani ( F. O. – LARSA e Mensa-refezione)
Il progetto prevede l’organizzazione e la gestione delle attività pomeridiane relative
all’offerta formativa nelle ore opzionali/facoltative delle 32/33 ore. Gli alunni che hanno
optato per tale offerta sono suddivisi in gruppi per livello di classe, ma a classi aperte
secondo attitudini ed interessi e le attività progettate sono caratterizzate per l’aspetto
operativo, multidisciplinare e interdisciplinare.
In supporto alle attività pomeridiane dei laboratori è offerta la possibilità di usufruire di uno
spazio mensa per il consumo di pasti monoporzione o di un pasto predisposto dalla
famiglia. Viene garantito un servizio di vigilanza da parte di docenti dell’Istituto.
Progetti per la disabilità (Integrazione scolastica della persona handicappata e
Centro Territoriale per l’Integrazione)
È prevista la possibilità di acquistare sussidi e strumenti didattici specifici per
l’insegnamento agli alunni disabili.
Dal 2008, inoltre, l’Istituto è capofila del Centro Territoriale per l’Integrazione che riunisce
le scuole del distretto Chioggia-Cavarzere-Cona. Il Progetto CTI prevede la presenza di
tecnici esperti per il supporto didattico e tecnologico e l’apertura del Laboratorio Didattico
Assistito presente da quattro anni nella Scuola Primaria di Pegolotte di Cona, che offre un
valido servizio nelle innovazioni didattiche per la disabilità.
Progetto Recupero
L’istituto promuove il recupero negli apprendimenti di base, con riferimento specifico
all’italiano, alla matematica e alla lingua inglese. Sono organizzati corsi di recupero
pomeridiani per gruppi di alunni a classi aperte secondo obiettivi mirato. In particolare
come previsto anche dalla C.M. 113/07 si punta l’attenzione sulle classi prime, ma non
solo.
Progetto Progetto Educazione Stradale – Corsi Patentino
In adempimento ai propri doveri, l’istituto organizza i corsi per il conseguimento del
patentino con l’intervento di istruttori specializzati del corpo di Polizia.
Al fine di promuovere la massima formazione possibile anche ai fini della sicurezza
stradale, è stato messo a punto un percorso di ed. stradale articolato con lezioni di pronto
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soccorso, lezioni sulla sicurezza e prove pratiche di guida del ciclomotore. Interverranno
esperti dell’Associazione Italiana Salvamento e della Safety Road Agency.
Progetto Potenziamento
È stato introdotto in via sperimentale, un corso di Robotica nell’ambito di un progetto di
rete fra scuole del Veneto alla quale l’istituto ha aderito. Sono inoltre stati organizzati
pacchetti formativi di informatica per tutte le classi. Infine è previsto un corso di pratica
strumentale in musica e due corsi di lingua latina.
Progetto Galileo
Il progetto promuove la ricerca e la conoscenza scientifica in occasione dell’anno
dell’astronomia, con intervento di esperti e ricerche, produzioni di elaborati e modelli. E’
prevista la presenza nell’ambito della fiera locale dell’artigianato.
Coerentemente con gli obiettivi generali la scuola è aperta:
1. Al progetto finalizzato a contrastare la dispersione scolastica, in rete con l’I.T.I.S. “A.
Righi” di Chioggia.
2. Ai corsi di aggiornamento ed alle iniziative promosse dal Centro Territoriale per
l’Integrazione degli alunni con disabilità.
3. Ai corsi di formazione/aggiornamento organizzati in rete con altri istituti del territorio.
Tutti i progetti trovano la loro motivazione nelle schede illustrative.
ESAME DEL MODELLO “A” E ALLEGATI MODELLI “B”
PARTE ENTRATE
Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre la scuola per l’esercizio
2009, sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari ad
€ 296.333,17 così suddivisi:
Aggregato 01- Voce 01/ Avanzo di Amministrazione non vincolato (€ 11.350,31)
La somma prevista, pari ad € 11.350,31 (di cui € 6.121,20 di fondi non statali) quale minor
impegno di spesa per il funzionamento amministrativo e didattico destinato a finanziare le
attività A01 (funzionamento amministrativo generale), A02 funzionamento didattico
generale), A04 (spese di funzionamento) o singoli progetti per l’a. f. 2009.
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
2009
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Aggregato 01 – Voce 02/Avanzo di amministrazione vincolato (€ 154.042,30)
La somma prevista è così composta:
-
€ 26.928,70 quale minore impegno di spesa per l’a.f. 2008, relativo al compenso lordo
dipendente per stipendi personale supplente e destinato a finanziare per la stessa
finalità istituzionale, l’attività A03 per l’a.f. 2009.
-
€ 393,00 quale minore impegno di spese per l’a.f. 2008, relativo ai contributi INPS a
carico dell’amministrazione per le supplenze brevi e destinato a finanziare per la stessa
finalità istituzionale, l’attività A03/01.11.03 per l’a.f. 2009.
-
€ 51.777,79 quale minore impegno di spese per l’a.f. 2008 relativo al fondo di istituto
(Lordo dipendente) e destinato a finanziare, per la stessa finalità istituzionale, l’attività
A03 (spese di personale) e i singoli progetti per l’a. f. 2009.
-
€ 2.065,83 quale finanziamento (lordo dipendente) di n. 4 funzioni strumentali per il
periodo settembre-dicembre 2008 e destinato a finanziare l’attività A03 per l’a.f. 2009.
-
€ 729,15 quale finanziamento (lordo dipendente) del 55,73% di n. 05 incarichi specifici
(n. 02 assistenti amministrativi e n. 03 collaboratori scolastici) per il periodo settembredicembre 2008 e destinato a finanziare l’attività A03 per l’a. f. 2009.
-
€ 21.794,36 quale minore impegno di spesa per l’a. f. 2008 relativo alle ritenute
INPDAP (Fondo Pensione) a carico dell’amministrazione per retribuzioni personale
supplente (€ 6.629,22), per fondo di istituto (€ 14.488,75),per funzioni strumentali
(€ 499,93), per incarichi specifici (€ 176,46) e destinato a finanziare, per le stesse
finalità istituzionali, l’attività A03/01.11.02 e singoli progetti per l’a. f. 2009.
-
€ 1.957,61 quale minore impegno di spese per l’a. f. 2008 relativo al contributo T.F.R.
per il personale supplente temporaneo e destinato a finanziare per le stesse finalità
istituzionali, l’attività A03/01.11.05 per l’a. f. 2009.
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
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-
€ 7.025,65 quale minore impegno di spese per l’a.f. 2008 relativo ai contributi Irap a
carico dell’amministrazione per retribuzioni (€ 2.248,16), per fondo di istituto
(€ 4.539,91), per funzioni strumentali (€ 175,60) per incarichi specifici (€ 61,98) e
destinato a finanziare, per le stesse finalità istituzionali, l’attività A03/01.11.01 e singoli
progetti per l’a.f. 2009.
-
€ 3.821,80 quale minore impegno di spese per le attività di formazione e di
aggiornamento del personale della scuola da utilizzare secondo i criteri delle direttive
n. 36/03 (€ 256,31) n. 47/04 (€ 1.544,08), n. 45/05 (€ 1.431,71) n. 29/06 (€ 251,93), n.
47/07 (€ 337,77) e destinato a finanziare, per le stesse finalità istituzionali, singoli
progetti per l’a.f. 2009.
-
€ 1.066,55 quale minore impegno di spese per l’a.f. 2008, relativo all’acquisto di
attrezzature tecniche e sussidi didattici necessari all’integrazione scolastica delle
persone handicappate e destinato a finanziare, per le stesse finalità istituzionali il
progetto P24 (integrazione scolastica della persona handicappata) per l’a.f. 2009.
-
€ 1.198,37 quale minore impegno di spesa per l’e.f.2008 relativo alle utenze
telefoniche finanziato dal Comune di Chioggia e destinato a finanziare per le stesse
finalità istituzionali l’attività A01/ 03.08.01 per l’a.f. 2009.
-
€ 1.513,59 quale minore impegno di spesa per l’a.f. 2008 relativo all’assistenza non
convittuale finanziata dal Comune di Chioggia e da privati e destinato a finanziare, per
le stesse finalità istituzionali il progetto P26 (assistenza scolastica) per l’a.f. 2009.
-
€ 4.214,13 quale minore impegno di spese per la realizzazione del P.O.F., e destinato,
per le stesse finalità istituzionali, a finanziare singoli progetti per l’a.f. 2009, relativi
all’ampliamento dell’offerta formativa o l’attività A03.
-
€ 481,11 quale finanziamento non speso nell’anno 2008, per le iniziative
complementari ed attività integrative in applicazione del D.P.R. 567 del 10.10.96 e
destinato a finanziare un singolo progetto su richiesta dei genitori/alunni o l’attività A02
(funzionamento didattico generale) per l’a. f. 2009.
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-
€ 473,22 quale finanziamento del M.P.I. per la mensa del personale a. s. 2007/2008 da
liquidare al comune di Chioggia e destinato a finanziare il progetto P 16 per l’a. f. 2009.
-
€ 48,00 quali contributi versati dagli alunni a titolo di acconti per i viaggi di istruzione e
destinati a finanziare il Progetto P02 per l’a. f. 2009.
-
€ 646,00 quale contributo di privati per l’attività di continuità con le elementari non
spesi nell’anno 2008 e destinati, per le stesse finalità istituzionali, a finanziare il
Progetto P06 (Orientamento/Continuità) per l’a. f. 2009.
-
€ 3.332,71 quali contributi del comune di Chioggia per il funzionamento della biblioteca
e destinati a finanziare, per le stesse finalità istituzionali, il progetto P17 (Biblioteca De’
Conti) per l’a. f. 2009.
-
€ 7.694,60 quale finanziamento del Comune di Chioggia per la realizzazione di progetti
inerenti all’offerta formativa o acquisti (Patto per la Scuola) e destinato a finanziare, per
le stesse finalità istituzionali, singoli progetti per l’a.f.2009.
-
€ 500,32 quale finanziamento del C.S.A. di Venezia per la diffusione e il
consolidamento dell’educazione stradale e destinato a finanziare per la stessa finalità
istituzionale, il progetto P54 per l’a. f. 2009.
-
€ 587,04 quale minore impegno di spesa per l’anno 2008, relativo alla realizzazione dei
corsi per il conseguimento del patentino e destinato a finanziare, per la stessa finalità
istituzionale, il Progetto P54 per l’a. f. 2009.
-
€ 3.758,24 quale contributo delle scuole capofila per l’attività di orientamento scolastico
rivolto alle classi terze di questa scuola e destinato a finanziare il Progetto P6
(Orientamento/continuità) per l’a. f. 2009.
-
€ 1.559,02 quale minore impegno di spese relativo alla sicurezza nella scuola
(L.626/94) e destinato a finanziare per le stesse finalità istituzionali, il Progetto P27
(sicurezza nella scuola) per l’a. f. 2009
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
2009
14
-
€ 1.596,28 quale finanziamento della Cooperativa Scolastica Madonna della Navicella
del Progetto Sport a Scuola a. s. 07/08 e destinata a finanziare il progetto P12 per l’a. f.
2009.
-
€ 2.999,00 quale finanziamento dell’ITIS “Severi” di Padova per il progetto di Robotica
e destinato a finanziare il progetto P55 (Potenziamento) per l’a.f. 2009.
-
€ 120,00 quale finanziamento della D.D. 2° Circol o di Chioggia per il C.T.I. e destinato
a finanziare il progetto P51 per l’a. f. 2009.
-
€ 450,23 quale minore impegno di spesa per la formazione relativa al C.T.I. e
destinato, per la stessa finalità, istituzionale a finanziare il progetto P51 per l’a.f. 2009.
-
€ 3.000,00 quale finanziamento statale del C.T.I. per spese per la
sperimentazione/progetti e destinato, per le sue finalità istituzionali, al progetto P51 per
l’a. f. 2009.
-
€ 2.310,00 quale finanziamento statale del C.T.I. per acquisto materiale e sussidi per
l’handicap e destinato, per le sue stesse finalità istituzionali, al progetto P51 per l’a. f.
2009.
Aggregato 02 – Voce 01 / Finanziamenti dello Stato – Dotazione Ordinaria (€ 84.478,47)
Gli introiti previsti, quali finanziamenti per l’anno 2009, sono stati così determinati:
-
€ 73.460,60 quale dotazione finanziaria M.P.I. per l’anno 2009, calcolata coma da C.M.
n. 3338 del 25.11.08 e così ripartita:
•
€ 4.285,60 per il funzionamento amministrativo e didattico
•
€ 59.495,00 per il fondo di istituto (lordo stato) gennaio/dicembre 2009
•
€ 9.680,00 per le spese di supplenze brevi e saltuarie
-
€ 4.131,65 quale finanziamento lordo dipendente di quattro funzioni strumentali
assegnate per il periodo gennaio/agosto e destinato a finanziare l’attività A03.
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
2009
15
-
€ 1.458,30 quale finanziamento lordo dipendente del 55,73% di n. 5 incarichi specifici
del personale ATA assegnati per il periodo gennaio-agosto (n. 02 ass. amm. + 3 coll.
scol.) e destinato a finanziare l’attività A03.
-
€ 1.352,77 quale finanziamento delle ritenute INPDAP (Fondo Pensione) a carico
dell’Amministrazione periodo gennaio/agosto per funzioni strumentali (€ 999,86), per
incarichi specifici (€ 352,91) e destinato a finanziare l’attività A03/01.11.02.
-
€ 475,15 quale finanziamento contributi Irap calcolati su funzioni strumentali
(€ 351,19), su incarichi specifici personale ATA ( € 123,96), e destinato a finanziare
l’attività A03/01.11.01.
-
€ 3.600,00 quale richiesta di finanziamento da parte del C.S.A. di Venezia del
Progetto “Educazione stradale”per l’a. s. 2008/2009.
Aggregato 02 – Voce 04 / Finanziamenti dello Stato – Altri Finanz.. Vincolati. (€ 3.000,00)
L’ammontare previsto è motivato dal finanziamento dell’U.S.P. di Venezia per l’attività di
formazione ed aggiornamento del personale docente a sostegno della disabilità (direttiva
47/2007) e gestito dal C.T.I.
Aggregato 4 – Voce 05 / Finanziamenti da enti locali - Comune vincolati (€ 5.500,00)
L’importo previsto è così determinato:
-
€ 4.500,00 pari all’ assegnazione per l’anno 2008 del contributo del Comune di
Chioggia per le utenze telefoniche (Patto per la Scuola), prevedibile per lo stesso
ammontare anche per l’anno 2009 e destinato a finanziare l’attività A01/03.08.01.
-
€ 1.000,00 quale contributo del Comune di Chioggia per l’adesione al progetto “Amico
Libro” e destinato a finanziare l’attività A02.
Aggregato 4 – Voce 06 / Finanziamento da altre istituzioni (€ 1.080,00)
L’importo previsto è motivato dal contributo di € 120,00 che le scuole del distretto devono
versare per l’adesione alla rete del C.T.I. con scuola capofila questo istituto.
Aggregato 05 – Voce 01 / Contributi da privati – Famiglia non vincolati (€ 4.050,00)
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
2009
16
L’ammontare previsto è motivato dal contributo degli alunni per l’acquisto del libretto a.s.
2009/2010 e l’acquisto di materiale, destinato a finanziare l’attività A02 o singolo progetto.
(€ 9,00x450 studenti).
Aggregato 05 – Voce 02 / Contributi da privati – Famiglia vincolati (€ 28.600,00)
L’importo previsto è così determinato:
-
€ 25.000,00 quale contributo degli alunni per visite e viaggi di istruzione e destinato a
finanziare il progetto P02 (viaggi di istruzione in Italia).
-
€ 3.600,00 quale contributo degli alunni per l’assicurazione a.s. 2009/2010 e destinato
a finanziare l’attività A02. (€ 8,00x450 studenti)
Aggregato 05 – Voce 03 / Contributi da privati - Altri non vincolati (€ 160,00)
L’importo previsto è così composto:
-
€ 160,00 quale contributo della ditta “VE.BE di Padova e destinato a finanziare
l’attività A02 (funzionamento didattico generale) o singoli progetti.
Aggregato 05 - Voce 04 / Contributi da privati - Altri vincolati (€ 2.600,00)
L’importo previsto è così determinato:
-
€ 1.200,00 quale contributo del Credito Cooperativo di Piove di Sacco per il concerto di
fine anno e destinato a finanziare il progetto P48 (laboratorio pomeridiano).
-
€ 1.100,00 quale contributo del Credito Cooperativo di Piove di Sacco per il Progetto
Galileo e destinato a finanziare il progetto P56
-
€ 300,00 quale contributo annuale della CA.RI.VE di Chioggia per progetto
Aggregato 07 – Voce 01 / Altre entrate – Interessi (€ 1.472,09)
L’importo previsto è motivato dall’introito in bilancio degli interessi attivi, maturati sul c/c
bancario nel 4° trimestre 2008 e destinato a finanz iare le attività o singolo progetto.
PARTE SPESE
Le innovazioni introdotte dal D.M. 44/01 rivestono particolare evidenza nella parte delle
uscite previste dal programma annuale in quanto per ogni attività e progetto devono
essere redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (art. 2C.6) nelle quali siano
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
2009
17
specificate le relative fonti di finanziamento dedotte necessariamente scorporate e ripartite
a carico delle entrate previste.
Pertanto si descrivono sinteticamente di seguito le varie schede finanziarie compilate in
coerenza con le previsioni del Piano dell’Offerta Formativa.
ATTIVITA’
A01 – Funzionamento amministrativo generale
(Entrate: € 13.142,80 – Uscite: 13.142,80)
Con l’aggiunta di € 300,00 per partite di giro, quale anticipo al D.S.G.A. per il fondo delle
minute spese.
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
•
Avanzo di amministrazione non vincolato € 1.118,13
•
Avanzo di amministrazione vincolato € 3.803,07 relativo al finanziamento del comune
di Chioggia per le utenze telefoniche per € 1.198,37 e per il patto per la scuola per
€ 2.604,70.
•
Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria € 3.721,60 quale parte del
finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico .
•
Finanziamento Enti locali vincolati € 4.500,00 quale contributo del comune di Chioggia
per le utenze telefoniche anno 2009.
Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:
•
Acquisto di grembiuli e vestiario per i collaboratori scolastici
•
Acquisto di materiale di cancelleria, stampati, carta, riviste e pubblicazioni ed accessori
per ufficio
•
Acquisto di materiale informatico e software
•
Acquisto di materiale igienico e di pulizia, medicinali e materiale sanitario
•
Manutenzione ordinaria
•
Utenze telefoniche
•
Spese postali e telegrafiche
A02 – Funzionamento didattico generale
(Entrate: € 10.714,80 – Uscite: € 10.714,80)
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
•
Avanzo di amministrazione non vincolato € 1.423,69
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009
18
•
Avanzo di amministrazione vincolato € 481,11
•
Finanziamento da Enti locali – Comune vincolati € 1.000,00
•
Contributi da privati – famiglie non vincolati € 4.050,00
•
Contributi da privati – famiglie vincolati € 3.600,00
•
Contributi da privati – Altri non vincolati € 160,00
Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:
•
Acquisto carta per fotocopiatore
•
Acquisto materiale di cancelleria relativo alle attività di laboratorio ed attività di classe
•
Acquisto stampati ad uso didattico e i libretti delle giustificazioni degli alunni
•
Acquisto di riviste, giornali, pubblicazioni tecniche e scientifiche e relativi abbonamenti
•
Acquisto di libri per le biblioteche di classe
•
Acquisto materiale specifico per le varie attività di laboratorio
•
Acquisto materiale informatico per le aule computer
•
Manutenzione ordinaria delle fotocopiatrici, dei computer, dei televisori, radio e degli
impianti di rete
•
Noleggio del fotocopiatore della sede di Sottomarina, del fotocopiatore della succursale
di S. Anna e della succursale di Valli
•
Acquisto software
•
Assicurazione degli studenti della scuola per infortuni e R.C.
A03 – Spese di Personale
(Entrate: € 138.834,81 – Uscite: € 138.834,81 )
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
• Avanzo di amministrazione non vincolato € 437,51 per spese esperto informatico
•
Avanzo di amministrazione vincolato € 80.164,01 quali finanziamenti per stipendi,
ritenute, fondi autonomia e fondo di istituto non spesi nell’anno 2008
•
Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria € 56.761,20 relativi a stipendi,
ritenute, indennità di direzione, funzioni strumentali e incarichi specifici, fondo di istituto e
fondi autonomia
•
Altre entrate – Interessi € 1.472,09 per spese esperto informatico
Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:
•
Liquidazione degli stipendi dei supplenti brevi e saltuari e dei relativi contributi e
ritenute
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
2009
19
•
Liquidazione dell’indennità di direzione del D.S.G.A.
•
Liquidazione compensi alle funzioni strumentali ed agli incarichi del personale A.T.A.
•
Liquidazione delle ore eccedenti per supplenza
•
Liquidazione dei compensi fondo di istituto relativi agli incarichi dati dal Dirigente per
circa 1.379 ore per il personale docente e circa 787 ore per il personale A.T.A. e non
rientranti sui singoli progetti. Rimangono disponibili circa € 10.595,00 per il personale
docente relativi all’accantonamento del 10% ed a garantire la copertura delle esigenze che
potrebbero emergere nel corso dell’anno. Per il personale ATA rimangono disponibili circa
€ 517,00 relativi all’accantonamento del 5%
•
Liquidazione delle spese di missione del personale per le uscite non inerenti i viaggi di
istruzione.
•
Liquidazione dei compensi relativi alla commissione P.O.F. ed alla commissione di
coordinamento dei laboratori pomeridiani
•
Liquidazione dell’ A.T. dell’I.T.I.S. “A. Righi” di Chioggia di n. 80 ore per l’assistenza
informatica al personale di segreteria.
A04 – Spese di investimento
(Entrate: € 1.900,00 – Uscite: € 1.900,00)
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
•
Avanzo di amministrazione non vincolato € 1.600,00
•
Avanzo di amministrazione vincolato € 300,00 quale finanziamento del Comune di
Chioggia per il patto per la scuola
Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:
•
Acquisto di arredo per l’aula audiovisivi di S. Anna
•
Acquisto di calcolatrici, macchine per ufficio e strumentazione per laboratori
•
Acquisto di n. 01 PC per la biblioteca della sede o per l’aula computer di Valli
•
Acquisto di un videoproiettore per l’aula audiovisivi di S. Anna
P01 – Lingue: la madrelingua in classe
(entrate: € 2.601,14 – Uscite: € 2.601,14)
Le risorse indicate derivano dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolati
relativamente al finanziamento del P.O.F. (Legge 440/97).
La spesa che si intende sostenere è motivata:
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
2009
20
1.
Dalla liquidazione di 50 ore di docenza ad esperti esterni di madrelingua così
suddivise:
•
N. 10 ore di lingua tedesca
•
N. 30 ore di lingua inglese
•
N. 10 ore di lingua francese
2. Dalla liquidazione di n. 21 ore funzionali a docenti di questa scuola per
l’organizzazione.
P02 – Viaggi di istruzione in Italia
(Entrate: € 26.448,00 – Uscite: € 26.448,00)
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
•
avanzo di amministrazione non vincolato € 1.400,00
•
avanzo di amministrazione vincolato € 48,00
•
contributi da privati – famiglie vincolati € 25.000,00 quale contributo degli alunni per le
visite guidate e viaggi di istruzione
Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:
•
Noleggio di autobus o contratti con le agenzie per le seguenti visite guidate e viaggi di
istruzione:
•
Data
Meta
Classe/i
09-13.03.09
Puglia
2C 3C 3A
06-08.04.09
Liguria
3M 3D
20.04.09
Riolo Terme
1C 1M
22.04.09
Asiago
2B 2E
29.04.09
Asiago
1B 1C
06.05.09
Ferrara
2H 2I
06-07.05.09
Perugia – Assisi – Gubbio
3I
14.05.09
Milano
1D 2D
Liquidazione delle spese di missione ai docenti accompagnatori.
P06 – Orientamento / continuità
(Entrate: € 7.653,51 – Spese: € 7.653,51)
Le risorse indicate derivano:
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
2009
21
1.
dall’avanzo di amministrazione vincolato relativamente a:
•
Finanziamento fondo di istituto e relative ritenute per € 2.949,27
•
Finanziamento scuola polo per l’orientamento scolastico € 3.758,24
•
Contributi da privati per acquisto materiale e servizi per € 646,00
2. da contributi da privati – Altri vincolati € 300,00
Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:
•
Liquidare con il fondo di istituto i compensi ai docenti e per gli stages con le classi
quinte elementari (n. 36 ore docenza + 55 ore di attività funzionale).
•
Liquidare circa 161 ore ai docenti per l’attività di orientamento scolastico
•
Noleggiare autobus per il trasporto degli alunni delle quinte elementari con contributi
dei privati
•
Acquistare del materiale per gli stages con contributo dei privati
•
Stampare degli opuscoli per la continuità.
P12 – Sport a scuola
(Entrate: € 5.337,20 – Uscite: € 5.337,20)
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
•
Avanzo di amministrazione non vincolato € 1.140,00
•
Avanzo di amministrazione vincolato relativamente al fondo di istituto e relative ritenute
per € 2.600,92 e del contributo della Paolo VI per il progetto Sport a Scuola per € 1.596,28
Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:
•
Liquidare con il fondo di istituto n. 102 ore ai docenti coinvolti nel progetto per le ore di
attività funzionali all’insegnamento svolte oltre le proprie ore di lezione
•
Liquidare ai docenti di ed. fisica i compensi comunicati e versati dalla Paolo VI per
l’organizzazione e la partecipazione del progetto Sport a Scuola per l’a.s. 2007/08.
•
Acquistare materiale per le palestre di S. Anna (€ 300,00), Valli (€ 200,00) e della Sede
(€ 500,00)
•
Acquistare materiale per le premiazioni.
P 16 – Mensa, Refezione S. Anna e Sede
(Entrate: € 3.299,12 – Uscite: € 3.299,12)
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
2009
22
Le risorse indicate derivano dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato di
€ 2.825,90 relativi al finanziamento del Comune di Chioggia per progetti inerenti al P.O.F.
e di € 473,22 quale finanziamento M.P.I. per la mensa del personale docente.
Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:
•
Liquidare 170 ore ai collaboratori scolastici per le attività svolte nel servizio di mensa
(ordine dei pasti, preparazione tavoli, pulizia, ecc.) (n. 34 ore S. Anna + 102 ore sede + 34
ore a Valli)
•
Liquidare al comune di Chioggia il costo di n. 154 pasti, forniti ai docenti delle
succursali di S. Anna e di Valli per l’a. s. 2007/2008.
P 17 – Biblioteca Nicolò de’ Conti
(Entrate: € 3.332,71 – Uscite: € 3.332,71)
Le risorse indicate derivano dal prelevamento dell’avanzo di amministrazione vincolato
del finanziamento del comune di Chioggia per la biblioteca della sede.
Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:
•
Liquidare n.112 ore di attività funzionali all’insegnamento per l’ apertura e la gestione
della biblioteca .
•
Liquidare n. 18 ore aggiuntive di non insegnamento per le attività di commissione
•
Acquistare materiale di cancelleria, stampati per una spesa di € 313,76
P24 – Integrazione scolastica della persona handicappata
(Entrate: € 1.330,55 – Uscite: € 1.330,55)
Le somme indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
•
Avanzo di amministrazione vincolato € 1.066,55
•
Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria € 264,00
Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:
•
Acquistare pubblicazioni specifiche per l’handicap per € 430,55
•
Acquistare materiale tecnico specialistico per l’handicap per € 300,00
•
Acquistare materiale informatico e software per € 300,00
•
Acquistare materiale di cancelleria per € 200,00
•
Acquistare riviste per € 100,00
P26 – Assistenza scolastica
(Entrate: € 1.513,59 – Uscite: € 1.513,59)
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2009
23
Le risorse indicate derivano dal prelevamento dell’avanzo di amministrazione vincolato del
quale contributo del comune di Chioggia per l’assistenza scolastica.
Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:
•
Acquisto di libri di testo e pubblicazioni per € 213,59
•
Contributo alle famiglie per viaggi di istruzione, ecc., per € 1.300,00
P 27 – Sicurezza nella scuola – Formazione delle Figure Sensibili
(Entrate: € 2.670,00 – Uscite: € 2.670,00)
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
•
Avanzo di amministrazione non vincolato € 1.110,98.
•
Avanzo di amministrazione vincolato € 1.559,02 relativo alla sicurezza nella scuola
(L.626/94)
Le attività che si intendono effettuare sono le seguenti:
•
Incaricare un medico per il servizio di controllo per il personale delle scuole
•
Nominare un esterno quale responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
P29 – Renitenza - Abbandono
(Entrate: € 2.806,70 – Uscite: € 2.806,70)
Le risorse indicate derivano dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato
relativamente al fondo di istituto e ritenute .
La spesa che si intende sostenere è motivata dalla liquidazione di 20 ore funzionali ai
docenti per incontri di commissione, progettazione, aula azzurra e di n. 50 ore di attività di
insegnamento per i tutor.
P31 – Scuole in festa
(Entrate: € 3.028,93 – Uscite: € 3.028,93)
Le risorse indicate derivano dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato
relativamente al fondo di istituto e ritenute .
La spesa che si intende sostenere è dovuta alla liquidazione di n. 130 ore funzionali ai
docenti per la progettazione, realizzazione mostre e feste per Natale, Carnevale e fine
anno e destinate n. 100 per la succursale di S. Anna e n. 30 per la succursale di Valli.
P43 – Educazione all’affettività e alla cittadinanza
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
2009
24
(Entrate: € 2.110,03 – Uscite: € 2.110,03)
Le risorse indicate derivano dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato,
relativamente al fondo di istituto e ritenute .
Le spese che si intendono sostenute sono le seguenti:
•
Liquidare ai docenti n. 30 ore di attività funzionale per l’organizzazione e progettazione
e n. 30 ore di attività di insegnamento
P45 – Corsi di aggiornamento e formazione
(Entrate: € 3.821,80 – Uscite: € 3.821,80)
Le risorse indicate derivano dall’avanzo di amministrazione vincolato quale minore
impegno di spesa per le attività di formazione e di aggiornamento del personale della
scuola come da direttiva n. 36/03(€ 256,31), n. 47/04 (€ 1.544,08), n. 45/05 (€ 1.431,71),
n. 29/06 (€ 251,93) e n. 47/07 (337,77).
Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:
•
Liquidare ai relatori, al direttore del corso ed al personale ATA la realizzazione di corsi
di aggiornamento da realizzare nei seguenti ambiti:
-
Sullo sviluppo di metodologie e percorsi didattici basati sull’uso dei laboratori
informatici
-
sulla Sicurezza D.L. 81/08 (Pronto Soccorso, ecc.)
-
sull’ampliamento della gamma dei meta linguaggi sulla comunicazione
•
Acquistare beni di consumo quali cancelleria e materiali informatici, necessari alla
realizzazione dei corsi di aggiornamento per € 421,80
•
Rimborsare le spese sostenute dai docenti per autoaggiornamenti nell’anno 2008 per
€ 600,00.
P48 – Laboratori Pomeridiani – F. O. - L.A.R.S.A.
(Entrate: € 6.225,45 – Uscite: € 6.225,45)
Le somme indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
•
Avanzo di amministrazione non vincolato € 3.000,00
•
Avanzo di amministrazione vincolato relativamente al fondo di istituto e ritenute per
€ 2.025,45
•
Contributi da privati – Altri vincolati € 1.200,00 quale finanziamento del Credito
Cooperativo di Piove di Sacco del Progetto di Musica di Valli “Concerto di fine anno”.
Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:
RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
2009
25
•
Liquidare n. 87 ore di attività funzionale all’insegnamento al personale docente per la
progettazione delle attività di laboratorio per una spesa di € 2.025,45
•
Acquistare beni di consumo per i laboratori pomeridiani per una spesa di € 3.000,00
•
Affittare un teatro per la manifestazione finale per € 250,00
•
Noleggiare autobus per il trasporto degli alunni da Valli a Chioggia per € 250,00
•
Acquistare un impianto audio per la succursali di Valli per € 700,00.
P51 – Centro Territoriale per l’Integrazione
(entrate: € 10.080,23 – Uscite: € 10.080,23)
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
•
Avanzo di amministrazione non vincolato: € 120,00
•
Avanzo di amministrazione vincolato € 5.880,23
•
Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati € 3.000,00
•
Finanziamento da altre istituzioni € 1.080,00 quale contributo delle scuole che
aderiscono alla rete
Le spese che si intendono ottenere sono le seguenti:
•
Liquidare al prof. Dainese Roberto, docente presso l’I.T.I.S. Righi di Chioggia n. 76 ore
e alla prof.ssa Maccapan Linda, docente presso la D.D. 1° Circolo di Chioggia n. 20
ore per l’attività di consulenza e tutoring ai docenti delle scuole in rete, attività prevista
e rientrante nel progetto del “Laboratorio Didattico Assistito” con sede presso la scuola
primaria di Pegolotte di Cona.
•
Liquidare le spese di viaggio per gli spostamenti dei succitati docenti da Chioggia a
Pegolotte
•
Liquidare al docente Oselladore Renato n. 60 ore per la gestione del sito per gli anni
2008 e 2009.
•
Liquidare la formazione a sostegno della disabilità ai docenti delle scuole in rete
•
Liquidare l’abbonamento annuo alla piattaforma “Kairos”
•
Acquistare software per € 1.310,00
•
Acquistare strumenti specifici per il sostegno per € 1.000,00.
P52 – Corsi di recupero
(Entrate € 10.284,35 – Uscite: € 10.284,35)
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Le risorse previste derivano dal prelevamento dell’avanzo di amministrazione vincolato
relativamente al fondo di istituto e relative ritenute.
La spesa che si intende sostenere è motivata dalla liquidazione di:
• N. 60 ore di corsi di recupero di italiano
• N. 108 ore di corsi di recupero di matematica
• N. 36 ore di corsi di recupero di inglese
• N. 34 ore funzionali ai docenti per l’organizzazione dei vari corsi di recupero
P54 – Educazione stradale- Corsi Patentino
(Entrate: € 7.357,96 – Uscite: € 7.357,96)
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
• Avanzo di amministrazione vincolato relativamente al fondo di istituto e ritenute per
€ 2.670,60
• Avanzo di amministrazione vincolato relativo ai contributi dell’U.S.P. per i corsi
Patentino per € 1.087,36
• Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria € 3.600,00 quale contributo
dell’U.S.P. DI Venezia per il progetto “Educazione Stradale a. s. 2008/2009”
Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:
• Liquidare n. 24 ore di docenza ad un ispettore della Polizia di Stato per la tenuta di
n. 02 corsi di n. 12 ore ciascuno
• Liquidare n. 115 ore di attività funzionali all’insegnamento ai docenti delle scuole
per l’organizzazione dei corsi, il coordinamento e l’accompagnamento degli alunni
durante le uscite
• Liquidare all’autoscuola “il Quadrifoglio” € 3.827,82 per la realizzazione di n. 02
corsi per la prova pratica per il patentino
• Liquidare n. 15 ore al personale di segreteria per la collaborazione alla
realizzazione del progetto.
P55 – Potenziamento
(Entrate: € 9.864,70 – Uscite: € 9.864,70)
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
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• Avanzo di amministrazione vincolato relativo al fondo di istituto e ritenute per
€ 6.865,70
• Avanzo di amministrazione vincolato relativo al finanziamento dell’I.T.I.S. Severi di
Padova per il progetto di Robotica per € 2.999,00.
Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:
• Liquidare n. 20 ore di docenza più 4 ore funzionali per la realizzazione di due corsi
di potenziamento di latino
• Liquidare n. 45 ore di docenza più 5 ore funzionali per la realizzazione di n. 3 corsi
di 15 ore ciascuno di pallavolo da tenersi presso la palestra di S. Anna
• Liquidare n. 20 ore di docenza per la realizzazione di un corso di musica da tenersi
presso la scuola di Valli
• Liquidare n. 18 ore di docenza per la realizzazione di n. 3 corsi di informatica da
tenersi nelle tre sedi
• Liquidare n. 40 ore di docenza per la realizzazione di un corso sulle nuove
tecnologie applicate ai sistemi automatici (robot) da tenersi presso la succursale di
S. Anna
• Spendere € 2.999,00 finanziati dalla scuola capofila del progetto di Robotica per
acquisti di materiale di consumo e di hardware, spese per la formazione e per visite
e viaggi.
P56 – Galileo
( Entrate: 1.843,12 – Uscite: € 1.843,12)
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
• Avanzo di amministrazione vincolato di € 743,12 relativo al fondo di istituto e
ritenute
• Contributi da privati – Altri vincolati € 1.100,00 quale finanziamento del credito
cooperativo di Piove di Sacco
Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:
• Liquidare n. 05 ore di docenza e n. 22 ore funzionali ai docenti per la
programmazione e il coordinamento del progetto per una spesa di € 743,12
• Acquistare un PC portatile per € 800,00
• Acquistare materiale per € 135,00
• Noleggi autobus per spostamenti alunni per € 165,00
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R98 – Fondo di Riserva
(Entrate: € 300,00 – Uscite: € 300,00)
La somma indicata deriva dal Finanziamento dello Stato, Dotazione Ordinaria per il
funzionamento amministrativo e didattico per l’anno 2008.
La somma indicata risulta essere inferiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria come
previsto dall’art. 4 del D.M.44/01.
Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare
(Entrate: € 19.831,67 - Uscite: € 19.831,67)
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
•
Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria € 19.831,67 quale finanziamento
M.P.I. del fondo di istituto per il periodo settembre/dicembre 2009
Per quanto sopra esposto, si auspica che il Programma Annuale per l’ e. f. 2009, così
predisposto e in linea con il P.O.F., possa tracciare coerentemente con i mezzi finanziari
disponibili, le linee generali dell’azione didattica e amministrativa che questa scuola
intende proporre per il corrente anno e possa così ottenere l’approvazione del Consiglio di
Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sergio Ferroli
Chioggia, 26 gennaio 2008
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relazione programma annuale 2009 - "CHIOGGIA 4"