Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Bilancio di Verifica - Stato Patrimoniale 2014
Bilancio di verifica al 31/12/2014
Codice Conto
Descrizione
SPA
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
SPA.B
SPA.B.01
SPA.B.01.03
SPA.B.01.03.01
SPA.B.01.03.01.01
SPA.B.01.03.02
SPA.B.01.03.02.01
SPA.B.02
SPA.B.02.01
SPA.B.02.01.01
SPA.B.02.01.01.01
SPA.B.02.01.03
SPA.B.02.01.03.01
SPA.B.02.02
SPA.B.02.02.01
SPA.B.02.02.01.01
SPA.B.02.02.02
SPA.B.02.02.02.01
SPA.B.02.03
SPA.B.02.03.01
SPA.B.02.03.01.01
27/05/2015 - 15:36:06
IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
OPERE DELL'INGEGNO (ROYALTIES), LICENZE D'USO, SOFTWARE
OPERE DELL'INGEGNO (ROYALTIES), LICENZE D'USO, SOFTWARE
Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software
Dare
Avere
Saldo
21.072.214,61
17.984.575,87
3.087.638,74
1.317.331,69
1.164.994,82
152.336,87
33.690,91
33.690,91
33.690,91
33.690,91
33.690,91
33.690,91
33.690,91
33.690,91
F.DO AMM.TO OPERE DELL'INGEGNO (ROYALTIES), LICENZE D'USO,
SOFTWARE
33.690,91
-33.690,91
F.do amm.to Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software
33.690,91
-33.690,91
1.280.640,78
1.131.303,91
149.336,87
96.091,39
96.091,39
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMPIANTI SPORTIVI E FABBRICATI
IMPIANTI SPORTIVI
Impianti sportivi
96.091,39
96.091,39
96.091,39
96.091,39
F.DO AMM.TO IMPIANTI SPORTIVI
96.091,39
-96.091,39
F.do amm.to impianti sportivi
96.091,39
-96.091,39
121.874,69
87.569,43
ATTREZZATURE SPORTIVE
ATTREZZATURE SPORTIVE
Attrezzature sportive
209.444,12
209.444,12
209.444,12
209.444,12
209.444,12
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SPORTIVE
F.do amm.to Attrezzature sportive
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
Attrezzature scientifiche
218.595,06
121.874,69
-121.874,69
121.874,69
-121.874,69
211.856,13
6.738,93
218.595,06
218.595,06
218.595,06
218.595,06
Pagina: 1
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Codice Conto
SPA.B.02.03.02
SPA.B.02.03.02.01
SPA.B.02.04
SPA.B.02.04.01
SPA.B.02.04.01.01
SPA.B.02.04.02
Dare
Descrizione
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
F.do amm.to Attrezzature scientifiche
ALTRI BENI
MOBILI ARREDI
Mobili arredi
MACCHINE D'UFFICIO
756.510,21
Avere
Saldo
211.856,13
-211.856,13
211.856,13
-211.856,13
701.481,70
55.028,51
165.927,16
165.927,16
165.927,16
165.927,16
425.098,16
425.098,16
52.777,63
52.777,63
SPA.B.02.04.02.01
Macchine d'ufficio
SPA.B.02.04.02.02
Computer
372.320,53
372.320,53
AUTOMEZZI
157.129,22
157.129,22
157.129,22
157.129,22
SPA.B.02.04.03
SPA.B.02.04.03.01
SPA.B.02.04.06
SPA.B.02.04.06.01
SPA.B.02.04.07
SPA.B.02.04.07.01
SPA.B.02.04.08
SPA.B.02.04.08.01
SPA.B.02.04.09
SPA.B.02.04.09.01
SPA.B.02.04.14
Automezzi
F.DO AMM.TO MOBILI ARREDI
152.572,72
-152.572,72
F.do amm.to mobili arredi
152.572,72
-152.572,72
F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO
51.903,41
-51.903,41
F.do amm.to macchine d'ufficio
51.903,41
-51.903,41
F.DO AMM.TO AUTOMEZZI
131.885,47
-131.885,47
F.do amm.to automezzi
131.885,47
-131.885,47
357.405,98
-357.405,98
357.405,98
-357.405,98
F.DO AMM. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
F.do amm.to Computer
BIBLIOTECA E CINETECA
SPA.B.02.04.14.01
BIBLIOTECA E CINETECA
SPA.B.02.04.14.02
FONDO AMM.TO BIBLIOTECA E CINETECA
SPA.B.02.04.15
27/05/2015 - 15:36:06
ATTREZZATURE PER PROIEZIONE
2.880,92
2.880,92
2.880,92
5.474,75
2.880,92
2.880,92
-2.880,92
4.833,20
641,55
Pagina: 2
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Codice Conto
Descrizione
SPA.B.02.04.15.01
ATTREZZATURE PER PROIEZIONE
SPA.B.02.04.15.02
FONDO AMM.TO ATTREZZATURE PER PROIEZIONE
SPA.B.03
SPA.B.03.01
SPA.B.03.01.01
SPA.C.02
SPA.C.02.01
SPA.C.02.01.01
SPA.C.02.01.01.01
SPA.C.02.01.02
SPA.C.02.01.02.01
SPA.C.02.05
SPA.C.02.05.01
SPA.C.02.05.01.01
Avere
Saldo
5.474,75
67,35
5.407,40
4.765,85
-4.765,85
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
3.000,00
3.000,00
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
3.000,00
3.000,00
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
3.000,00
3.000,00
Partecipazioni in società
3.000,00
3.000,00
SPA.B.03.01.01.01
SPA.C
Dare
ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI
CREDITI VERSO CLIENTI
Crediti v/clienti
Crediti v/clienti <12 mesi
Fatture da emettere a clienti
Fatture da emettere a clienti <12 mesi
CREDITI VERSO ALTRI
Crediti verso CONI
Crediti verso CONI
19.126.826,94
16.499.687,64
2.627.139,30
8.243.635,57
7.298.841,34
944.794,23
457.312,13
357.651,23
99.660,90
422.444,84
351.464,14
70.980,70
422.444,84
351.464,14
70.980,70
34.867,29
6.187,09
28.680,20
34.867,29
6.187,09
28.680,20
7.786.323,44
6.531.817,81
1.254.505,63
4.194.671,51
4.090.818,79
103.852,72
4.194.671,51
4.090.818,79
103.852,72
85.296,79
85.296,79
SPA.C.02.05.02
Crediti verso Stato,Regioni e Enti Locali
SPA.C.02.05.03
CREDITI VERSO ERARIO
241.581,51
223.841,69
17.739,82
SPA.C.02.05.03.01
Crediti verso Erario
96.571,29
90.928,48
5.642,81
SPA.C.02.05.03.02
IVA ns. Credito
26.624,78
26.624,78
SPA.C.02.05.03.04
Acconti IRAP
67.603,30
65.577,73
2.025,57
SPA.C.02.05.03.05
Erario c/IVA a Credito
50.782,14
40.710,70
10.071,44
27/05/2015 - 15:36:06
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Codice Conto
SPA.C.02.05.04
Descrizione
CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI
SPA.C.02.05.04.05
Crediti verso Società e Associazioni Sportive
SPA.C.02.05.04.06
Crediti verso Tesserati
SPA.C.02.05.04.06.00065970
DI CASIMIRRO NATHAN
SPA.C.02.05.04.06.00066300
MAPELLI MOZZI MARIA LIA
Dare
Avere
Saldo
2.873.447,89
2.131.847,31
741.600,58
1.029.814,78
499.597,72
530.217,06
63.218,93
58.948,93
4.270,00
180,00
180,00
4.000,00
4.000,00
SPA.C.02.05.04.09
Depositi Cauzionali
27.147,60
8.470,00
18.677,60
SPA.C.02.05.04.10
Anticipi a Fornitore
385.623,06
362.917,00
22.706,06
SPA.C.02.05.04.10.00063051
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
2.673,26
2.673,26
SPA.C.02.05.04.10.00063154
ALBERGO PARADISO SAS DI DAL SASSO PAOLA
1.865,00
1.865,00
SPA.C.02.05.04.11
SPA.C.02.05.04.11.01
SPA.C.02.05.04.13
SPA.C.02.05.04.13.00065549
SPA.C.02.05.90
SPA.C.02.05.90.01
SPA.C.02.06
SPA.C.04
SPA.C.04.01
SPA.C.04.01.01
Anticipi a Organizzazioni Territoriali
Anticipi a funzionari delegati
Crediti verso altri soggetti
RED LION HOTEL
CREDITI VERSO PERSONALE
Crediti verso personale
114.896,83
44.528,08
159.424,91
114.896,83
44.528,08
1.208.218,61
1.087.016,83
121.201,78
7.190,59
7.089,94
100,65
391.325,74
13,23
391.312,51
15,44
13,23
2,21
409.372,30
-409.372,30
10.883.191,37
9.200.846,30
1.682.345,07
10.860.592,28
9.181.101,36
1.679.490,92
9.597.567,72
8.049.823,09
1.547.744,63
58.550,30
54.283,58
4.266,72
1.000,00
500,00
500,00
153.122,55
135.295,09
17.827,46
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO CLIENTI E VERSO ALTRI
DISPONIBILITA' LIQUIDE
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
C/C BANCARI
SPA.C.04.01.01.00040470
CR Piemonte Bellion Marco (Unicredit c/c12042035)
SPA.C.04.01.01.00040961
Delegazione Regionale Marche Liberati Ivan
SPA.C.04.01.01.00041247
CR Alto Adige Trettl Cristian (Sparkasse CR c/c 99009)
27/05/2015 - 15:36:06
159.424,91
Pagina: 4
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Bilancio di verifica al 31/12/2014
Codice Conto
Dare
Descrizione
Avere
Saldo
SPA.C.04.01.01.00041452
CR V.Aosta Vittone Giordano BCC Valdostana 339
6.470,01
SPA.C.04.01.01.00041738
CR Friuli Fabris Franco (Unicredit c/c 40688071)
9.643,62
9.514,68
128,94
SPA.C.04.01.01.00041854
CR Abruzzo Di Battista Pierina (BP Emilia R.c/c 683)
1.890,27
1.786,82
103,45
SPA.C.04.01.01.00043032
CR Lombardia Chiodo Lorenzo (BNL c/c140077)
55.586,90
32.859,49
22.727,41
SPA.C.04.01.01.00043092
CR Veneto Bortot Nadia (BP Volksbank c/c 1146722)
55.776,65
55.070,26
706,39
SPA.C.04.01.01.00062749
CR Trentino Saltori Luigi (Unicredit c/c 5602352)
90.979,00
84.716,94
6.262,06
SPA.C.04.01.01.00062787
CR Lazio Buonomini Nando (BNL c/c 6001)
31.828,79
31.828,79
SPA.C.04.01.01.00063252
CR Emilia Romagna Sterpa Augusto (BNL c/c 1752)
5.477,07
4.753,76
SPA.C.04.01.01.00064012
Delegazione Regionale Toscana-Formenti Adriano
500,00
500,00
SPA.C.04.01.01.01
CONTO ORDINARIO BNL 10105
7.155.511,70
6.333.250,52
822.261,18
SPA.C.04.01.01.02
CONTO COSTI PERSONALE BNL 200
1.642.838,15
977.607,37
665.230,78
SPA.C.04.01.01.03
CONTO HOCKEY BNL 313
61.277,27
61.005,56
271,71
SPA.C.04.01.01.04
C/ANTICIPI SPESE AMEX 1005 (BTA)
193.856,78
193.855,78
1,00
SPA.C.04.01.01.05
C/ANTICIPI SPESE AMEX 1008 (Tecnici-Berto)
72.994,45
72.994,45
SPA.C.04.01.01.06
Conto BNL Torino 212
SPA.C.04.01.02
C/C POSTALI
SPA.C.04.01.02.01
C/C POSTALE 83075002 TESSERAMENTO
SPA.C.04.01.02.02
C/C POSTALE 001011756051 CARTE CORPORATE
SPA.C.04.01.03
C/C POSTEPAY
6.470,01
264,21
723,31
264,21
1.195.147,88
1.074.178,28
120.969,60
1.139.170,48
1.030.174,84
108.995,64
55.977,40
44.003,44
11.973,96
67.876,68
57.099,99
10.776,69
SPA.C.04.01.03.00040008
BARONI GIORGIO
7.711,48
7.154,41
557,07
SPA.C.04.01.03.00040136
POLLONI FABIO
1.777,80
1.729,39
48,41
SPA.C.04.01.03.00040139
SUEN KURT
6.000,00
4.560,92
1.439,08
27/05/2015 - 15:36:06
Pagina: 5
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Bilancio di Verifica - Stato Patrimoniale 2014
Bilancio di verifica al 31/12/2014
Codice Conto
Descrizione
Dare
Avere
Saldo
SPA.C.04.01.03.00040196
TALAMINI GIOVANNI GIANFRANCO
3.500,00
3.139,12
360,88
SPA.C.04.01.03.00042171
STELLA BRUNO
6.000,00
5.597,95
402,05
SPA.C.04.01.03.00042178
DONAGRANDI STEFANO
6.000,00
5.628,27
371,73
SPA.C.04.01.03.00043181
BERTOLDI SILVANO
4.584,24
4.229,23
355,01
SPA.C.04.01.03.00061691
BEDARD ERIC
2.999,72
2.999,72
SPA.C.04.01.03.00062266
ZUGGAL ALOIS
2.700,00
1.448,57
1.251,43
SPA.C.04.01.03.00065115
COSTANTINO MANUELA
4.000,00
3.769,81
230,19
SPA.C.04.01.03.00065276
BERNARDONI MASSIMO
2.396,14
2.253,65
142,49
SPA.C.04.01.03.00065421
GOUADEC KENAN PER IWAN
17.207,30
13.733,63
3.473,67
SPA.C.04.01.03.00066356
DIONISI DAVIDE
2.000,00
250,60
1.749,40
SPA.C.04.01.03.00066391
RAUZI MARTINO
1.000,00
604,72
395,28
DENARO E VALORI IN CASSA
22.599,09
19.744,94
2.854,15
Denaro e valori in cassa
22.599,09
19.744,94
2.854,15
SPA.C.04.03.01.01
Cassa sede di Roma
9.545,27
8.047,82
1.497,45
SPA.C.04.03.01.03
Cassa sede di Milano
13.053,82
11.697,12
1.356,70
628.055,98
319.893,41
308.162,57
628.055,98
319.893,41
308.162,57
SPA.C.04.03
SPA.C.04.03.01
SPA.D
SPA.D.01
SPA.D.01.01
SPA.D.01.01.01
SPA.D.01.01.01.01
SPA.D.01.02
SPA.D.01.02.01
27/05/2015 - 15:36:06
RATEI E RISCONTI
RATEI E RISCONTI ATTIVI
RATEI ATTIVI
32.797,00
32.797,00
Ratei attivi
32.797,00
32.797,00
32.797,00
32.797,00
Ratei attivi
RISCONTI ATTIVI
595.258,98
319.893,41
275.365,57
Risconti attivi
595.258,98
319.893,41
275.365,57
Pagina: 6
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Bilancio di Verifica - Stato Patrimoniale 2014
Bilancio di verifica al 31/12/2014
Codice Conto
Dare
Avere
Saldo
595.258,98
319.893,41
275.365,57
9.108.030,75
12.195.669,49
-3.087.638,74
442.257,62
1.226.477,41
-784.219,79
240.000,00
-240.000,00
240.000,00
-240.000,00
240.000,00
-240.000,00
291,76
986.185,65
-985.893,89
291,76
986.185,65
-985.893,89
291,76
986.185,65
-985.893,89
441.965,86
291,76
441.674,10
441.965,86
291,76
441.674,10
441.965,86
291,76
441.674,10
5.836,48
15.167,80
-9.331,32
ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI
5.836,48
15.167,80
-9.331,32
FONDO ALTRI RISCHI ED ONERI
5.836,48
15.167,80
-9.331,32
5.836,48
15.167,80
-9.331,32
11.518,60
248.100,23
-236.581,63
11.518,60
248.100,23
-236.581,63
11.518,60
248.100,23
-236.581,63
8.334.043,51
10.102.712,37
-1.768.668,86
56.600,96
61.086,25
-4.485,29
56.600,96
61.086,25
-4.485,29
Descrizione
SPA.D.01.02.01.99
SPP
SPP.A
SPP.A.01
SPP.A.01.01
Risconti attivi
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE
FONDO DI DOTAZIONE
SPP.A.01.01.01
SPP.A.02
SPP.A.02.01
Fondo di dotazione
RISERVE
RISERVE
SPP.A.02.01.01
SPP.A.04
SPP.A.04.01
Riserve
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
SPP.A.04.01.01
SPP.B
SPP.B.03
SPP.B.03.02
Utile (perdita) dell'esercizio
FONDI PER RISCHI E ONERI
SPP.B.03.02.01
SPP.C
SPP.C.01
SPP.C.01.01
SPP.D
SPP.D.03
SPP.D.03.01
27/05/2015 - 15:36:06
Fondo altri rischi e oneri
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
DEBITI PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI
DEBITI VERSO BANCHE
FINANZIAMENTI DA BANCHE GARANTITI
Pagina: 7
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Bilancio di Verifica - Stato Patrimoniale 2014
Bilancio di verifica al 31/12/2014
Codice Conto
SPP.D.06
SPP.D.06.01
SPP.D.06.01.01
SPP.D.06.01.01.00065671
SPP.D.06.02
SPP.D.06.02.01
SPP.D.11
SPP.D.11.01
SPP.D.11.01.01
Dare
Avere
Saldo
2.191.468,15
2.710.106,90
-518.638,75
2.094.898,08
2.483.495,42
-388.597,34
2.094.898,08
2.483.495,42
-388.597,34
110.774,29
-110.774,29
96.570,07
226.611,48
-130.041,41
96.570,07
226.611,48
-130.041,41
501.928,29
536.677,36
-34.749,07
ERARIO C/IMPOSTE
93.194,93
93.194,93
Erario c/imposte
93.194,93
93.194,93
Descrizione
DEBITI VERSO FORNITORI
DEBITI VERSO FORNITORI
Debiti verso fornitori (<12 mesi)
AMERICAN EXPRESS Corporate Service
FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI
Fatture da ricevere da fornitori (<12 mesi)
DEBITI TRIBUTARI
SPP.D.11.01.01.01
Erario c/Imposte
34.210,00
34.210,00
SPP.D.11.01.01.02
IVA ns. Debito
58.984,93
58.984,93
ERARIO C/RITENUTE
408.733,36
443.449,15
-34.715,79
SPP.D.11.02.01
Erario c/ritenute
216.198,82
229.036,55
-12.837,73
SPP.D.11.02.06
Altri debiti v/terzi (sol.coll)
220,00
620,00
-400,00
SPP.D.11.02.90
Erario c/Retribuzioni
192.314,54
213.792,60
-21.478,06
33,28
-33,28
294.440,05
331.624,20
-37.184,15
218.543,44
245.879,44
-27.336,00
218.543,44
245.879,44
-27.336,00
3.334,46
3.985,57
-651,11
3.334,46
3.985,57
-651,11
72.562,15
81.759,19
-9.197,04
SPP.D.11.02
SPP.D.11.03
SPP.D.12
SPP.D.12.01
SPP.D.12.01.01
SPP.D.12.02
SPP.D.12.02.01
SPP.D.12.03
27/05/2015 - 15:36:06
ERARIO CONTO RITENUTE IMP. RIV. TFR
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE
DEBITI V/INPS
DEBITI V/INPS
DEBITI V/INAIL
INAIL
DEBITI V/ENPALS
Pagina: 8
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Bilancio di Verifica - Stato Patrimoniale 2014
Bilancio di verifica al 31/12/2014
Codice Conto
SPP.D.12.03.01
SPP.D.13
SPP.D.13.01
SPP.D.13.01.01
Dare
Avere
Saldo
72.562,15
81.759,19
-9.197,04
5.289.606,06
6.463.217,66
-1.173.611,60
DEBITI VERSO CONI
38.357,01
38.357,01
Debiti verso CONI
38.357,01
38.357,01
6.000,00
12.276,69
-6.276,69
4.554.657,05
5.628.842,48
-1.074.185,43
Descrizione
Enpals
ALTRI DEBITI
SPP.D.13.02
DEBITI VERSO ALTRE FEDERAZIONI
SPP.D.13.05
DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI
SPP.D.13.05.08
DEBITI VERSO SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE
568.046,33
684.862,31
-116.815,98
SPP.D.13.05.09
DEBITI VERSO TESSERATI
993.107,45
1.110.645,72
-117.538,27
SPP.D.13.05.10
DEBITI VERSO ARBITRI COMMISSARI E TECNICI
916.042,49
1.036.430,35
-120.387,86
SPP.D.13.05.11
DEPOSITI CAUZIONALI
4.500,00
15.000,00
-10.500,00
SPP.D.13.05.11.00044152
CURLING CLUB TRE CIME AURONZO
500,00
-500,00
SPP.D.13.05.11.00064900
ASD I BASSOTTI
500,00
-500,00
598.259,60
1.095.671,37
-497.411,77
598.259,60
1.095.671,37
-497.411,77
1.386.092,98
1.583.801,11
-197.708,13
SPP.D.13.05.12
SPP.D.13.05.12.01
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DAL CONI
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DAL CONI
SPP.D.13.05.13
DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI
SPP.D.13.05.14
DEBITI VERSO COLLABORATORI
32.732,96
36.132,96
-3.400,00
SPP.D.13.05.15
RETTIFICHE PER ERRATA IMPUTAZIONE BANCA
39.878,10
49.440,28
-9.562,18
SPP.D.13.05.16
DEBITI VERSO ATLETI PER PREMI DI CLASSIFICA DI TERZI
770,00
-770,00
SPP.D.13.05.20
ANTICIPAZIONI A COMITATI ORGANIZZATORI
SPP.D.13.05.80
DEBITI PER RIMBORSI E PRESTITI C/RETRIBUZIONI
SPP.D.13.05.80.02
Debito per trattenute CRAL
SPP.D.13.05.80.03
Debiti per trattenute sindacali
27/05/2015 - 15:36:06
11.900,00
11.900,00
4.097,14
4.188,38
80,60
80,60
539,94
573,82
-91,24
-33,88
Pagina: 9
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Bilancio di Verifica - Stato Patrimoniale 2014
Bilancio di verifica al 31/12/2014
Codice Conto
Descrizione
Dare
Avere
Saldo
SPP.D.13.05.80.09
Trattenuta polizza sanitaria
1.570,80
1.570,80
SPP.D.13.05.80.13
Assicurazione GROUPAMA
1.905,80
1.963,16
-57,36
DEBITI VS CONI SERVIZI SPA PER TRATTENUTA FONDO DI SOLIDARIETA' AGLI
ISCRITTI AL FONDO PENSIONE
115,89
-115,89
Debiti vs CONI SERVIZI spa per trattenuta fondo di solidarietà agli iscritti al
fondo pensione
115,89
-115,89
318.132,87
338.183,34
-20.050,47
256.799,71
256.799,71
SPP.D.13.06
SPP.D.13.06.01
SPP.D.13.90
DEBITI VERSO PERSONALE GIA' DIPENDENTE FEDERALE
SPP.D.13.90.01
Debito Vs personale già federale c/retribuzioni
SPP.D.13.90.02
Debiti vs personale già federale per tredicesima mensilità
22.000,33
22.000,33
SPP.D.13.90.10
Debiti verso personale federale anni precedenti
39.332,83
59.383,30
-20.050,47
356.111,90
394.440,06
-38.328,16
278.787,63
278.787,63
SPP.D.13.91
DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE EX CONI SERVIZI SPA
SPP.D.13.91.01
Debiti vs personale ex Coni Servizi SPA c/retribuzioni
SPP.D.13.91.02
Debiti vs personale ex CONI Servizi Spa per tredicesima mensilità
25.424,59
26.605,46
-1.180,87
SPP.D.13.91.10
Debiti vs personale ex Coni Servizi SPA c/retribuzioni anni precedenti
51.899,68
89.046,97
-37.147,29
15.776,80
15.776,80
15.776,80
15.776,80
570,43
35.225,39
-34.654,96
570,43
35.225,39
-34.654,96
314.374,54
603.211,68
-288.837,14
314.374,54
603.211,68
-288.837,14
RATEI PASSIVI
13.940,60
-13.940,60
Ratei passivi
13.940,60
-13.940,60
SPP.D.13.92
SPP.D.13.92.01
SPP.D.13.95
SPP.D.13.95.01
SPP.E
SPP.E.01
SPP.E.01.01
SPP.E.01.01.01
27/05/2015 - 15:36:06
COLLABORATORI A PROGETTO CONTO RETRIBUZIONI
Collaboratori a progetto conto retribuzioni
DEBITO VERSO PERSONALE PER ACCANTONAMENTO FONDO DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE (1%)
Debito verso personale per accantonamento fondo di previdenza
complementare (1%)
RATEI E RISCONTI
RATEI E RISCONTI
Pagina: 10
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Bilancio di Verifica - Stato Patrimoniale 2014
Bilancio di verifica al 31/12/2014
Codice Conto
SPP.E.01.02
SPP.E.01.02.01
27/05/2015 - 15:36:06
Dare
Avere
Saldo
RISCONTI PASSIVI
314.374,54
589.271,08
-274.896,54
Risconti passivi
314.374,54
589.271,08
-274.896,54
Descrizione
Pagina: 11
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Bilancio di Verifica - Conto Economico 2014
Bilancio di verifica al 31/12/2014
Codice Conto
Descrizione
CEA
VALORE DELLA PRODUZIONE
CEA.001
Funzionamento ed attività sportiva
CEA.002
Prepar. Olimpica e Alto Livello
CEA.004
Contributi per Club Olimpico
CEA.007
Quote di affiliazione
CEA.007.01
1° Affiliazione
CEA.007.02
Riaffiliazione
CEA.008
Quote di tesseramento
CEA.009
Multe e tasse gara
CEA.009.01
Dare
Avere
Saldo
1.415.382,56
8.651.933,49
-7.236.550,93
372.096,36
-372.096,36
2.470.330,65
-2.470.330,65
228.000,00
-228.000,00
47.777,50
-32.535,00
2.450,00
-2.450,00
15.242,50
45.327,50
-30.085,00
175.475,50
571.476,00
-396.000,50
283.133,50
-283.133,50
39.113,50
-39.113,50
15.242,50
Multe
CEA.009.01.01
Quote per ammende Organi Giustizia
7.158,50
-7.158,50
CEA.009.01.02
Quote per procedure avverso provvedimenti disciplinari
1.110,00
-1.110,00
CEA.009.01.03
Quote per spese di procedura
30.845,00
-30.845,00
244.020,00
-244.020,00
244.020,00
-244.020,00
45.934,00
-45.934,00
45.934,00
-45.934,00
121.249,00
-121.249,00
CEA.009.02
CEA.009.02.01
CEA.010
CEA.010.03
CEA.011
Tasse di gara
Spese arbitrali per incontro
Diritti di Segreteria
Iscrizione a campionati
Quote Iscrizione a corsi
CEA.011.02
Quote Iscrizione a corsi Hockey
57.880,00
-57.880,00
CEA.011.03
Quote Iscrizione a corsi Figura
63.369,00
-63.369,00
20.713,76
950.729,06
-930.015,30
2.588,00
108.050,67
-105.462,67
CEA.014
Contributi dalla Federazione Internazionale
CEA.016
Pubblicità, sponsorizzazioni
27/05/2015 - 15:36:06
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Bilancio di Verifica - Conto Economico 2014
Bilancio di verifica al 31/12/2014
Codice Conto
Descrizione
Dare
Avere
Saldo
CEA.017
Diritti televisivi
22.547,00
-22.547,00
CEA.020
Sponsors istituzionali
87.000,00
-87.000,00
CEA.021
Fornitori ufficiali della Federazione
101.636,99
-101.636,99
CEA.026
Recuperi e rimborsi da terzi
6.986,69
84.737,76
-77.751,07
CEA.028
Altre prestazioni da terzi
14.975,00
51.790,00
-36.815,00
CEA.030
Quote per licenze
23.216,92
107.190,74
-83.973,82
CEA.031
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti
91.915,88
-91.915,88
CEA.032
Altri contributi CONI
228.000,00
615.000,00
-387.000,00
CEA.332
Ricavi da attribuire
917.142,44
917.142,44
CEA.501
Contributi personale già con contratto federale
CEA.502
Contributo costo lavoro personale ex Coni Servizi Spa
CEA.504
CEA.601
CEB
560.672,82
-560.672,82
550.043,12
-539.001,37
Contributi per progetti speciali
103.480,00
-103.480,00
Contributi per attività paralimpica / A.L.
160.000,00
-160.000,00
8.122.398,74
425.140,97
7.697.257,77
1.678.731,73
6.874,36
1.671.857,37
COSTO DELLA PRODUZIONE
11.041,75
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
155.916,71
155.916,71
CEB.003
Compensi per staff tecnico
326.480,86
326.480,86
CEB.004
Compensi per staff sanitario
84.447,83
84.447,83
CEB.005
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili
222.278,37
222.278,37
CEB.006
Spese mediche
12.070,95
12.070,95
CEB.007
Premi di classifica
175.857,34
175.857,34
CEB.008
Premi di assicurazione
346.492,19
27/05/2015 - 15:36:06
14.975,00
331.517,19
Pagina: 13
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Bilancio di Verifica - Conto Economico 2014
Bilancio di verifica al 31/12/2014
Codice Conto
Descrizione
Dare
Avere
Saldo
CEB.009
Compensi per distaccati Ministero
28.691,18
28.691,18
CEB.010
Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi
14.540,00
14.540,00
CEB.011
Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze
14.731,91
14.731,91
CEB.012
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni
10.559,01
10.559,01
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari,
cronometristi
CEB.014
Trasporto e facchinaggio
CEB.016
Altre spese
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.019
Tutela assicurativa
134.967,00
11.305,00
123.662,00
CEB.022
Contributi ad atleti ed altri soggetti
681.000,00
228.000,00
453.000,00
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
525.404,29
20.713,76
504.690,53
CEB.029
Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti
CEB.030
704.010,61
420,94
703.589,67
14.466,24
2.743,62
11.722,62
107.658,95
300,00
107.358,95
22.898,90
22.898,90
1.200,00
1.200,00
Manutenzione ordinaria
18.148,16
18.148,16
CEB.031
Assistenza medica, antidoping
12.692,25
CEB.032
Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi
CEB.033
Promozione, comunicazione e marketing
CEB.034
Quote di adesione ad organismi internazionali
CEB.036
Partecipazione a congressi e comitati
CEB.037
103,85
12.588,40
6.937,25
6.937,25
64.176,80
64.176,80
517,53
517,53
7.245,23
7.245,23
Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali
300,00
300,00
CEB.038
Spese di organizzazione corsi
100,00
100,00
CEB.042
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze
stampa
4.500,00
4.500,00
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Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Bilancio di Verifica - Conto Economico 2014
Bilancio di verifica al 31/12/2014
Codice Conto
Descrizione
Dare
Avere
Saldo
CEB.043
Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video
1.525,00
1.525,00
CEB.044
Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche
2.992,13
2.992,13
CEB.045
Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica
41.360,00
41.360,00
CEB.056
Stampa opuscoli e materiale di propaganda
1.000,00
1.000,00
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni Sportive
156.739,16
156.739,16
CEB.064
Utenze e servizi
1.469,12
1.469,12
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
386.672,00
386.672,00
CEB.067
Ammortamento Immobilizzazioni materiali
55.987,74
55.987,74
CEB.073
Personale Federale - retribuzione ordinaria
286.658,03
21.852,44
264.805,59
CEB.074
Personale Federale - straordinari
13.485,91
1.052,34
12.433,57
CEB.075
Personale Federale - oneri previdenziali
104.387,91
16.519,41
87.868,50
CEB.076
Premi assicurativi personale
CEB.077
Personale Federale - Trattamento di fine rapporto
21.207,21
3.284,22
17.922,99
CEB.078
Personale Federale - rimborso spese missione
10.375,18
3.004,67
7.370,51
CEB.080
Collaboratori - compensi
20.940,00
1.620,00
19.320,00
CEB.081
Collaboratori - oneri previdenziali
5.663,16
310,17
5.352,99
CEB.086
Costi di formazione del personale
CEB.087
3.233,00
3.233,00
768,60
768,60
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione
35.075,63
35.075,63
CEB.088
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti
22.818,25
22.818,25
CEB.089
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva
17.827,39
17.827,39
CEB.090
Assemblea nazionale
7.861,80
7.861,80
CEB.091
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni federali
2.410,72
2.410,72
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Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Bilancio di Verifica - Conto Economico 2014
Bilancio di verifica al 31/12/2014
Codice Conto
Descrizione
Dare
Avere
Saldo
6.100,00
6.100,00
Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet
141.648,08
141.648,08
CEB.099
Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali
102.960,00
102.960,00
CEB.100
Spese per liti, arbitrati e risarcimenti
8.101,43
8.101,43
CEB.101
Spese postali e telefoniche
91.016,58
91.016,58
CEB.097
Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione
CEB.098
CEB.101.01
Spese postali
10.399,86
10.399,86
CEB.101.02
Spese telefoniche
80.616,72
80.616,72
3.310,02
CEB.105
Spese di rappresentanza
3.310,02
CEB.106
Commissioni bancarie e postali
3.463,45
CEB.108
Imposte indirette, tasse e contributi
2.345,63
2.345,63
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
22.004,50
22.004,50
CEB.121
Spese per licenze
117.771,39
28.334,31
89.437,08
CEB.200
Personale ex Coni Servizi spa retribuzione ordinaria
333.258,84
27.966,79
305.292,05
CEB.201
Personale ex Coni Servizi spa retribuzione straordinaria
11.340,09
755,49
10.584,60
CEB.202
Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi spa
117.056,50
19.102,16
97.954,34
CEB.205
Premi di produzione personale ex Coni Servizi spa
69.777,49
5.873,54
63.903,95
CEB.206
Accantonamento TFR ex Coni Servizi spa
25.736,94
3.752,82
21.984,12
CEB.208
Premi eproduzione personale già federale
64.238,02
5.837,62
58.400,40
CEB.210
Acconto trattamento pensione complementare (1%)
6.298,39
433,46
5.864,93
CEB.300
Buoni pasto/ticket restaurant
CEB.600
Costo per la sicurezza del personale
CEB.601
Contributi a Leghe
27/05/2015 - 15:36:06
5,00
3.458,45
26.178,56
26.178,56
6.655,10
6.655,10
71.000,00
71.000,00
Pagina: 16
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Bilancio di Verifica - Conto Economico 2014
Bilancio di verifica al 31/12/2014
Codice Conto
Descrizione
Dare
Avere
Saldo
CEB.602
Costi per altri servizi e prestazioni
86.458,50
86.458,50
CEB.604
Contributi ad atleti Club olimpico
228.000,00
228.000,00
CEB.800
Interventi ass.li al personale
200,00
200,00
3.944,41
-3.944,41
3.944,41
-3.944,41
3.944,41
-3.944,41
60.119,09
-47.221,33
PROVENTI STRAORDINARI
60.119,09
-60.119,09
CED.20.003
Sopravvenienze attive
10.470,04
-10.470,04
CED.20.005
Insussistenze attive
49.649,05
-49.649,05
CEC
CEC.16
CEC.16.001
CED
CED.20
CED.21
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI
Interessi attivi
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
ONERI STRAORDINARI
CED.21.004
Sopravvenienze passive
CED.21.007
Perdite su crediti
RIE.04
CEE
CEE.002
RIE
RIE.02
27/05/2015 - 15:36:06
12.897,76
12.897,76
12.897,76
12.595,26
12.595,26
302,50
302,50
441.674,10
Profitti e perdite
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
IRAP
-441.674,10
32.133,00
32.133,00
32.133,00
32.133,00
CONTI RIEPILOGATIVI
3.522.467,19
3.964.141,29
Bilancio di apertura
3.522.467,19
3.522.467,19
-441.674,10
Pagina: 17
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Bilancio di Verifica - Conto Economico 2014
Bilancio di verifica al 31/12/2014
Codice Conto
Descrizione
Utile/Perdita di esercizio
Totale Ricavi
-7.300.614,43
Totale Costi
7.742.288,53
Risultato d'esercizio
27/05/2015 - 15:36:06
Totale di Bilancio:
Dare
Avere
Saldo
Dare
43.285.524,61
Avere
43.285.524,61
Saldo
0,00
441.674,10
Pagina: 18
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Bilancio di Verifica 31 12 2014