AREA POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI, SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONALI CENTRO DI RESPONSABILITA': 01011 - COLLEGAMENTO AZIENDA U.S.L. Responsabile: MORO VANNA OBIETTIVI PEG OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO 1. DIRITTI DEGLI ANIMALI Descrizione: Consolidamento dell'attività rivolta ai cittadini,enti ed associazioni dell'ufficio per i diritti degli animali. Prosecuzione piano di controllo nascite attraverso sterilizzazione. Nuove campagne promozionali di sensibilizzazione alle problematiche animaliste, prosecuzione compagna adozioni cani e sperimentazione piano di controllo comportamentale cani di grossa taglia. Conferma affidamento servizi in gestione alle associazioni animaliste.Ristrutturazione canile comunale. Risultato Previsto: -Piano di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei felini. Effettivo: -E' proseguito il piano di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei felini. -Sono stati realizzati manifesti per promuovere l'adozione dei cani ospiti del canile comunale. -E' stato confermato l'affidamento dei servizi alle Associazioni Animaliste Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: n. sterilizzazioni effettuate =1 n. sterilizzazioni programmate 430 430 =1 Verifica al 30/06: E' in corso il piano di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei felini, prosegue la campagna per l'adozione cani. Si conferma l'affidamento dei servizi alle associazioni animaliste. Si è conclusa la ristrutturazione del canile comunale. Verifica al 31/12: -E' proseguito il piano di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei felini -Sono stati realizzati manifesti per promuovere l'adozione dei cani ospiti del canile comunale -E' stato confermato l'affidamento dei servizi alle Associazioni Animaliste 2. GESTIONE CANILE COMUNALE Descrizione: Nel corso del 2008 si è giunti alla gestione diretta del canile comunale attraverso una funzione organica e coordinata dei servizi connessi al funzionamento della struttura, affidati ad organismi ed Enti con capacità e professionalità, che si ponga come obiettivo il perseguimento delle finalità stabilite dalla L.R. 7 aprile 2000 n. 27 e l'individuazione, sulla base dell'esperienza diretta, di eventuali soggetti e/o modalità idonei alla futura gestione. Il coordinamento e la responsabilità della gestione sono in capo all'Amministrazione Comunale. Risultato Previsto: Redazione di un rendiconto relativo ai dati ed alle attività svolte dalla gestione del canile comunale dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 (3° anno della gestione comunale). Effettivo: E' stata redatta la rendicontazione annuale relativa ai dati ed alle attività svolte nella gestione del canile comunale dall'01/2010 al 31/12/2010. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: E' in corso la gestione del canile comunale e il coordinamento dei servizi connessi. Si svolge il monitoraggio dei dati e delle attività relative alla gestione del canile. Verifica al 31/12: E' stata redatta la rendicontazione annuale relativa ai dati ed alle attività svolte nella gestione del canile comunale dall'1/01/2010 al 31/12/2010. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI 3. MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE, SANITA' PUBBLICA E VETERINARIA 206 Descrizione: Presa d'atto di modifiche normative e di nuove esigenze Risultato Previsto: Modificare il regolamento comunale per applicare le nuove norme (ad esempio tatuaggi e piercing, allevamenti, spargimento di liquami, smaltimento amianto ecc..) Effettivo: E' stato modificato il regolamento comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria Scadenza Prevista: 30/07/2010 Ritarata: Effettiva: 30/07/2010 Verifica al 30/06: E' in corso l'adozione della delibera per la modifica del Regolamento Comunale di Igiene Salute Pubblica e Veterinaria per l'applicaziione delle nuove norme. Verifica al 31/12: E' stato modificato il regolamento comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria. 4. MONITORAGGIO E CONTROLLO STRUTTURE PER ACCOGLIENZA ANZIANI Descrizione: Attivazione della commissione delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e dell'Unità di Valutazione geriatrica (UVG) presso l'Az. USL per verificare l'adeguatezza dei servizi forniti dalle strutture ai bisogni degli anziani in esse ospitati Risultato Previsto: Attivazione dei controlli per la tutela del benessere delle persone Effettivo: E' stato attivato un piano di controllo delle strutture per l'accoglienza anziani. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: E' in corso l'attuazione dei controlli per la tutela del benessere delle persone ospiti delle varie strutture. Verifica al 31/12: E' stato attivato un piano di controllo delle strutture per l'accoglienza anziani. 207 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01011 COLLEGAMENTO AZIENDA U.S.L. REFERENTE : 84 Vanna Moro AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2 | | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU | | | | | | | | | TI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | DELLO STATO, DELLA REGIONE E | | | | | | | | | DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE | | | | | | | | | IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | | | | | | | | | FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO | | | | | | | | | NE | | | | | | |205 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | | | | | RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO | | | | | | | | | RE PUBBLICO | | | | | | | | 434/000| CONCORSO COMUNI DI CERVIA RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | E RUSSI PER ASSISTENZA RE CP| 4.500,00| 3.785,07| 3.785,07| 0,00| | | | | PERIBILITA' ZOOIATRICA TO| 4.500,00| 3.785,07| 3.785,07| 0,00| | | | | | | | | | | | | 441/000| CONCORSO COMUNE DI RUSSI RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | PER OSPITALITA',ASSISTENZA CP| 8.000,00| 9.000,00| 9.000,00| 0,00| | | | | CANILE E RECUPERO CANI TO| 8.000,00| 9.000,00| 9.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | |3 | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |301 | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | | 523/000| AMMENDE ED INFRAZIONI DERI RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | VANTI DALL'INOSSERVANZA CP| 1.033,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | DISPOSIZIONI L.R.27/00 TO| 1.033,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 602/000| PROVENTI DEL CANILE MUNI RS| 816,00| 816,00| 816,00| 0,00|Ges.S.| | | | CIPALE CP| 12.000,00| 10.344,75| 9.444,75| 900,00|RIVA | | | | TO| 12.816,00| 11.160,75| 10.260,75| 900,00| | | | | | | | | | | |305 | | PROVENTI DIVERSI | | | | | | | | 1135/000| RIMBORSO DA A.U.S.L. PER RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | PADIGLIONE NECROSCOPICO CP| 105.000,00| 101.405,03| 0,00| 101.405,03| | | | | TO| 105.000,00| 101.405,03| 0,00| 101.405,03| | | | | | | | | | | | | 1136/000| DONAZIONI PER CANILE COMU RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | NALE - L.R.27/2000 CP| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 3 RS| 816,00| 816,00| 816,00| 0,00| | | | | CP| 118.533,00| 111.749,78| 9.444,75| 102.305,03| | | | | TO| 119.349,00| 112.565,78| 10.260,75| 102.305,03| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 01011 RS| 816,00| 816,00| 816,00| 0,00| | | | | CP| 131.033,00| 124.534,85| 22.229,82| 102.305,03| | | | | TO| 131.849,00| 125.350,85| 23.045,82| 102.305,03| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 208 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01011 COLLEGAMENTO AZIENDA U.S.L. REFERENTE : 84 Vanna Moro AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | | |101 | | PERSONALE | | | | | | | 0102| 4710 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE | | | | | | | | | DEL SERVIZIO COLLEGAM.AUSL | | | | | | | | 4710/001| Personale a tempo indeter RS| 42,89| 42,89| 42,89| 0,00|Pers. | | | | minato oneri diretti CP| 335.158,00| 335.158,00| 334.642,48| 515,52| | | | | TO| 335.200,89| 335.200,89| 334.685,37| 515,52| | | | 4710/012| Personale a tempo indeter RS| 11.406,53| 11.406,53| 11.406,53| 0,00|Pers. | | | | minato oneri riflessi CP| 88.801,00| 88.801,00| 77.073,83| 11.727,17| | | | | TO| 100.207,53| 100.207,53| 88.480,36| 11.727,17| | | | | TOTALE CAPITOLO 4710 RS| 11.449,42| 11.449,42| 11.449,42| 0,00| | | | | CP| 423.959,00| 423.959,00| 411.716,31| 12.242,69| | | | | TO| 435.408,42| 435.408,42| 423.165,73| 12.242,69| | | | | | | | | | | |102 | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ | | | | | | | | | O DI MATERIE PRIME | | | | | | | 1004| 4720 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | | | | | SUMO PER COLLEGAMENTO | | | | | | | | | A.U.S.L. | | | | | | | | 4720/038| Altri beni di consumo RS| 18.846,05| 18.846,05| 18.846,05| 0,00|Ges.S.| | | | per serv. assistenza CP| 47.000,00| 46.998,34| 16.801,40| 30.196,94| | | | | TO| 65.846,05| 65.844,39| 35.647,45| 30.196,94| | | | | | | | | | | |103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | 1002| 4770 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | | | | | IL COLLEGAMENTO A.U.S.L. | | | | | | | | 4770/054| Spese condominiali RS| 291,70| 291,70| 291,70| 0,00|Patr. | | | | CP| 550,00| 54,52| 54,52| 0,00| | | | | TO| 841,70| 346,22| 346,22| 0,00| | | | 4770/072| Incarichi collaborazione RS| 1.532,50| 1.532,50| 1.532,50| 0,00|Ges.S.| | | | coordinata e continuativa CP| 19.015,00| 15.899,00| 13.813,78| 2.085,22| | | | | TO| 20.547,50| 17.431,50| 15.346,28| 2.085,22| | | | 4770/113| Allestimento convegni, mo RS| 1.250,00| 1.250,00| 1.250,00| 0,00|Ges.S.| | | | stre ed iniziative diverse CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 1.250,00| 1.250,00| 1.250,00| 0,00| | | | 4770/124| Serv. affidati all'esterno RS| 7.243,60| 7.243,60| 5.500,00| 1.743,60|Ges.S.| | | | campagna adozione cani CP| 16.985,00| 16.985,00| 5.500,00| 11.485,00| | | | | TO| 24.228,60| 24.228,60| 11.000,00| 13.228,60| | | | 4770/137| Servizi di reperibilita' RS| 20.510,62| 20.510,62| 19.471,92| 1.038,70|Ges.S.| | | | zooiatrica CP| 16.731,00| 16.731,00| 0,00| 16.731,00| | | | | TO| 37.241,62| 37.241,62| 19.471,92| 17.769,70| | | | | TOTALE CAPITOLO 4770 RS| 30.828,42| 30.828,42| 28.046,12| 2.782,30| | | | | CP| 53.281,00| 49.669,52| 19.368,30| 30.301,22| | | | | TO| 84.109,42| 80.497,94| 47.414,42| 33.083,52| | | | | | | | | | | | 1002| 4771 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | | | | | GESTIONE CANILE COMUNALE | | | | | | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | E COLONIE FELINE | | | | | | | | 4771/059| Servizi di sorveglianza, RS| 370,40| 370,40| 370,40| 0,00|provv.| | | | custodia, vigilanza - ECON CP| 700,00| 700,00| 700,00| 0,00| | | | | TO| 1.070,40| 1.070,40| 1.070,40| 0,00| | | | 4771/072| Incarichi collaborazione RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | coordinata e continuativa CP| 10.500,00| 10.500,00| 5.250,00| 5.250,00| | | | | TO| 10.500,00| 10.500,00| 5.250,00| 5.250,00| | | | 4771/074| Altri incarichi di collabo RS| 3.972,53| 3.972,53| 3.972,49| 0,04|Ges.S.| | | | razione esterna CP| 7.950,00| 7.950,00| 7.944,98| 5,02| | | | | TO| 11.922,53| 11.922,53| 11.917,47| 5,06| | | | 4771/105| Convenzione riscossione RS| 176,26| 176,26| 176,26| 0,00|Ges.S.| | | | entrate CP| 3.600,00| 3.600,00| 2.040,07| 1.559,93| | | | | TO| 3.776,26| 3.776,26| 2.216,33| 1.559,93| | | | 4771/124| Altri servizi affidati al RS| 48.591,68| 48.591,68| 47.902,10| 689,58|Ges.S.| | | | l'esterno CP| 173.000,00| 173.000,00| 84.500,00| 88.500,00| | | | | TO| 221.591,68| 221.591,68| 132.402,10| 89.189,58| | | | | TOTALE CAPITOLO 4771 RS| 53.110,87| 53.110,87| 52.421,25| 689,62| | | | | CP| 195.750,00| 195.750,00| 100.435,05| 95.314,95| | | | | TO| 248.860,87| 248.860,87| 152.856,30| 96.004,57| | | | | | | | | | | | 1002| 4772 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | | | | | GESTIONE CANILE IN UTILIZ | | | | | | | | | ZO DONAZIONI | | | | | | | | 4772/124| Altri servizi affidati al RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | l'esterno CP| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | 1002| 4773 | PRESTAZIONI DI SERVIZI IN | | | | | | | | | UTILIZZO AMMENDE INFRAZIO | | | | | | | | | NI DI CUI L.R.27/00 | | | | | | | | 4773/113| Allestimento convegni, mo RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | stre ed iniziative diverse CP| 1.033,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 1.033,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | 0905| 4774 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | | | | | SMALTIMENTO RIFIUTI SUOLO | | | | | | | | | PUBB. DEL COLLEGAMEN.AUSL | | | | | | | | 4774/124| Altri servizi affidati al RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | l'esterno CP| 40.000,00| 34.183,70| 11.141,58| 23.042,12| | | | | TO| 40.000,00| 34.183,70| 11.141,58| 23.042,12| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 03 RS| 83.939,29| 83.939,29| 80.467,37| 3.471,92| | | | | CP| 290.564,00| 279.603,22| 130.944,93| 148.658,29| | | | | TO| 374.503,29| 363.542,51| 211.412,30| 152.130,21| | | | | | | | | | | |104 | | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | | | 0102| 4795 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | | | | | SERVIZIO COLLEGAMENTO AUSL | | | | | | | | 4795/150| Locazioni passive RS| 2.901,94| 2.901,94| 2.901,94| 0,00|Patr. | 209 | | | | | | | | | | | | 4795/157| Canone uso padiglione | necroscopico | CP| TO| RS| CP| TO| 0,00| 2.901,94| 0,00| 95.000,00| 95.000,00| 0,00| 2.901,94| 0,00| 91.232,17| 91.232,17| 0,00| 2.901,94| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00| | 0,00|Ges.S.| 91.232,17| | 91.232,17| | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CAPITOLO 4795 RS| 2.901,94| 2.901,94| 2.901,94| 0,00| | | | | CP| 95.000,00| 91.232,17| 0,00| 91.232,17| | | | | TO| 97.901,94| 94.134,11| 2.901,94| 91.232,17| | | | | | | | | | | |105 | | TRASFERIMENTI | | | | | | | 1205| 4815 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | DEL COLLEGAMENTO A.U.S.L. | | | | | | | | 4815/237| Trasferimenti ad imprese RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | indennità farmacie rurali CP| 745,00| 454,52| 0,00| 454,52| | | | | TO| 745,00| 454,52| 0,00| 454,52| | | | | | | | | | | | 1002| 4818 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PER GESTIONE CANILE COMUNA | | | | | | | | | LE | | | | | | | | 4818/236| Trasferimenti all'ASP per RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | tirocini al Canile Com.le CP| 8.219,00| 8.219,00| 0,00| 8.219,00| | | | | TO| 8.219,00| 8.219,00| 0,00| 8.219,00| | | | 4818/238| Trasferimenti ad altri RS| 2.600,00| 2.600,00| 1.998,13| 601,87|Ges.S.| | | | soggetti CP| 7.100,00| 7.100,00| 4.460,00| 2.640,00| | | | | TO| 9.700,00| 9.700,00| 6.458,13| 3.241,87| | | | | TOTALE CAPITOLO 4818 RS| 2.600,00| 2.600,00| 1.998,13| 601,87| | | | | CP| 15.319,00| 15.319,00| 4.460,00| 10.859,00| | | | | TO| 17.919,00| 17.919,00| 6.458,13| 11.460,87| | | | | | | | | | | | 1004| 4820 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PROMOZIONE SANITARIA SERV. | | | | | | | | | COLLEGAM. A.U.S.L. | | | | | | | | 4820/238| Trasferimenti ad altri RS| 2.000,00| 2.000,00| 2.000,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 2.000,00| 2.000,00| 0,00| 2.000,00| | | | | TO| 4.000,00| 4.000,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | | | 1002| 4830 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PREVENZIONE MALTRATTAMENTI | | | | | | | | | ANIMALI DEL COLL. A.U.S.L. | | | | | | | | 4830/160| Trasferimenti RS| 5.000,00| 5.000,00| 5.000,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 5.000,00| 5.000,00| 5.000,00| 0,00| | | | 4830/238| Trasferimenti ad altri RS| 4.000,00| 4.000,00| 1.500,00| 2.500,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 38.000,00| 35.900,00| 19.900,00| 16.000,00| | | | | TO| 42.000,00| 39.900,00| 21.400,00| 18.500,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 4830 RS| 9.000,00| 9.000,00| 6.500,00| 2.500,00| | | | | CP| 38.000,00| 35.900,00| 19.900,00| 16.000,00| | | | | TO| 47.000,00| 44.900,00| 26.400,00| 18.500,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 05 RS| 13.600,00| 13.600,00| 10.498,13| 3.101,87| | | | | CP| 56.064,00| 53.673,52| 24.360,00| 29.313,52| | | | | TO| 69.664,00| 67.273,52| 34.858,13| 32.415,39| | | | | | | | | | | |107 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | | | 0102| 4910 | IMPOSTE E TASSE DEL SERVI | | | | | | | | | ZIO COLL.AUSL | | | | | | | | 4910/300| Irap RS| 3.158,51| 3.158,51| 3.158,51| 0,00|Pers. | | | | CP| 26.435,00| 26.435,00| 22.849,57| 3.585,43| | | | | TO| 29.593,51| 29.593,51| 26.008,08| 3.585,43| | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 1 RS| 133.895,21| 133.895,21| 127.321,42| 6.573,79| | | | | CP| 939.022,00| 921.901,25| 606.672,21| 315.229,04| | | | | TO| 1.072.917,21| 1.055.796,46| 733.993,63| 321.802,83| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 01011 RS| 133.895,21| 133.895,21| 127.321,42| 6.573,79| | | | | CP| 939.022,00| 921.901,25| 606.672,21| 315.229,04| | | | | TO| 1.072.917,21| 1.055.796,46| 733.993,63| 321.802,83| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 210 CENTRO DI RESPONSABILITA': 01012 - RAPPORTI CON ASP, POLITICHE DI SOSTEGNO Responsabile: MORO VANNA OBIETTIVI PEG OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO 1. SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ Descrizione: Proseguire nel processo di integrazione e realizzazione degli interventi a sostegno delle famiglie con figli minori a carico: assegno di maternita', sostegno economico a famiglie numerose a basso reddito, erogazione borse di studio ed assegni per acquisto libri di testo, informazioni sulle agevolazioni fiscali e tariffarie, assistenza domiciliare di supporto alla funzione genitoriale, famiglie di sostegno (affidamento 'a ore'), contributi economici alla famiglia, prestito sull'onore. Risultato Previsto: Svolgere le seguenti azioni: -concessione di assegni di maternità e assegni alle famiglie con almeno 3 figli minori; -concessione contributo economico alle famiglie con 4 o più figli; -collaborazione con ASP ai vari progetti. Effettivo: Sono state svolte le seguenti azioni: -Concessione di assegni di maternità e alle famiglie con almeno 3 figli minori -Concessione contributo economico alle famiglie con 4 o più figli minori -Collaborazione con ASP ai vari progetti Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: Azioni svolte azioni previste =1 3 3 =1 Verifica al 30/06: E' in corso la concessione degli assegni di maternità, degli assegni alle famiglie con almeno tre figli minori e dei contributi economici alle famiglie con 4 o più figli. E' in corso la collaborazione con ASP ai vari progetti. Verifica al 31/12: Sono state svolte le seguenti azioni: -Concessioni di assegni di maternità alle famiglie con almeno 3 figli minori -Cconcessione contributo economico alle famiglie con 4 o più figli minori -Collaborazione con ASP ai vari progetti 2. SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE SU PROBLEMATICHE METACOGNITIVE Descrizione: Attività, dedicate alla disabilità e all'integrazione delle persone disabili, da realizzarsi in collaborazione con: Centro di documentazione sindrome down e Comitato consultivo misto per disabilità. Risultato Previsto: collaborazione con ASP al seguente progetto: -sensibilizzazione e informazione su problematiche metacognitive. Effettivo: E' stata prestata collaborazione all'ASP al progetto: - Sensibilizzazione e informazione su problematiche metacognitive Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: E' in corso la collaborazione con ASP al progetto: 'Sensibilizzazione e informazione su problematiche metecognitive'. Verifica al 31/12: E' stata prestata collaborazione all'ASP al progetto: - Sensibilizzazione e informazione su problematiche metacognitive . 3. SEMPLIFICAZIONE DELL'ACCESSO ALL'AFFITTO PER LAVORATORI. Descrizione: Favorire l'accesso all'affitto per lavoratori dipendenti atipici, autonomi e lavoratori la cui condizione 211 economica sociale abbia subito un peggioramento causa crisi economica Risultato Previsto: Attivazione delle procedure per la gestione degli alloggi presi in affitto a libero mercato da destinare a tali tipologie di lavoratori e stesura della convenzione con ACER per la gestione del progetto. Effettivo: Sono state attivate procedure per la gestione degli alloggi presi in affitto per lavoratori E' stata redatta la convenzione cobn ACER per la gestione del progetto Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: Sono state attivate le procedure per la gestione degli alloggi presi in affitto a libero mercato da destinare a lavoratori dipendenti atipici la cui condizione sociale sia peggiorata a causa della crisi economica, ed in particolare sono stati identificati i criteri per l'accesso. Verifica al 31/12: Sono state attivate le procedure per la gestione degli alloggi presi in affitto per lavoratori E' stata redatta la convenzione con ACER per la gestione del progetto 4. ACQUISTO DA PARTE DI ACER DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EMERGENZA ABITATIVA Descrizione: Stesura di Protocollo d'Intesa tra ACER, il Comune e ASP per l'acquisto sul libero mercato di alloggi da destinare ad emergenza abitativa. Ad oggi sono stati stai acquistati 19 alloggi ubicati a Savarna, in città e a Filetto. E' in corso l'ipotesi d'acquisto 10 alloggi ubicati nel territorio comunale, in collaborazione con il Servizio Gestione Urbanistica e Edilizia Residenziale Pubblica. Risultato Previsto: Assegnazione, previa acquisizione, di nuovi alloggi per incrementare il patrimonio pubblico destinto ad emergenza abitativa Effettivo: OBIETTIVO ELIMINATO Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: Motivazione della ritaratura: Obiettivo eliminato L'obiettivo viene elimanto in quanto ACER, al momento, non ha la disponibilità dei fondi per l'acquisto degli alloggi nell'anno 2010. Verifica al 30/06: L'obiettivo viene elimanto in quanto ACER, al momento, non ha la disponibilità dei fondi per l'acquisto degli alloggi nell'anno 2010. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI 5. ACCOGLIENZA MINORI Descrizione: Tramite il Centro per le Famiglie: affido, adozioni nazionali e internazionali: promozione, informazione, formazione ed erogazione sussidi. Risultato Previsto: collaborazione con ASP ai seguenti progetti: -affido; -adozioni nazionali; adozioni internazionali. Effettivo: E' stata prestata collaborazione all'ASP ai progetti di: -Affido -Adozioni nazionali -Adozioni internazionali Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: E' in corso la collaborazione con ASP al progetto. Verifica al 31/12: E' stata prestata collaborazione all'ASP ai progetti di accoglienza dei minori 6. AIUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI AFFITTO O PER IL REPERIMENTO DI ALLOGGI DI EMERGENZA Descrizione: 212 Erogazione di contributi di sostegno per il pagamento dell'affitto o per la sistemazione di emergenza. Risultato Previsto: Collaborazione con ASP ai seguenti progetti: -sostegni economici per il pagamento dell'affitto; -sistemazione di emergenza. Effettivo: E' stata prestata collaborazione all'ASP ai seguenti progetti: -Sostegni economici per il pagamento dell'affitto -Sistemazione di emergenza Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: E' in corso la collaborazione con ASP ai seguenti progetti: - sostegni economici per il pagamento dell'affitto; - sistemazione di emergenza. Verifica al 31/12: E' stata prestata collaborazione con ASP ai seguenti progetti: -Sostegni economici per il pagamento dell'affitto -Sistemazione di emergenza 7. MEDIAZIONE FAMILIARE Descrizione: Azioni e interventi a tutela dei minori in caso di separazione della coppia. Risultato Previsto: Collaborazione con ASP al seguente progetto: -tutela dei minori in caso di separaziione della coppia. Effettivo: E' stata prestata collaborazione all'ASP ai seguenti progetti: -Tutela dei minori in caso di separazione della coppia Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: E' in corso la collaborazione con ASP al progetto: - tutela dei minori in caso di separazione della coppia. Verifica al 31/12: E' stata prestata collaborazione all'ASP al progetto: -Tutela dei minori in caso di separazione della coppia 8. MOBILITÀ E AUTONOMIA DOMESTICA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI Descrizione: Sostegno alla autonomia delle persone diversamente abili e supporto alle famiglie per l'ottenimento dei contributi finanziati da Regione e Stato volti alla realizzazione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.Supporto alle famiglie per l'acquisizione di ausilii tecnologici e strumentazioni informatiche per il miglioramento dell'autonomia nell'ambiente domestico. Sostegno per l'acquisto e l'adattamento dei veicoli. Risultato Previsto: Concessione contributi. Effettivo: Sono stati concessi tutti i contributi disponibili. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: Sono state inviate alla Regione le richieste di fabbisogno per l'anno 2010 per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'acquisto di ausili e di veicoli. Verifica al 31/12: Sono stati concessi tutti i contributi disponibili sia per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sia per l'acquisto di autoveicoli e di ausilii tecnologici per il miglioramento dell'autonomia nell'ambiente domestico 9. SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO Descrizione: Interventi di sostegno con personale specializzato nei servizi educativi e scolastici di ogni ordine e grado per tutti i minori certificati. Risultato Previsto: Collaborazione con ASP al seguente progetto: 213 -sostegno inserimento scolastico. Effettivo: E' stata prestata collaborazione all'ASP per il sostegno all'inserimento scolastico. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: E' in corso la collaborazione con ASP al progetto: - sostegno inserimento scolastico. Verifica al 31/12: E' stata prestata collaborazione con ASP per il sostegno all'inserimento scolastico. 10.INSERIMENTO LAVORATIVO Descrizione: Accompagnamento al lavoro attraverso l'opera e l'azione di mediatori in raccordo con il centro per l'impiego, provincia, centri professionali, consorzio servizi sociali, coop.sociali tipo b. Risultato Previsto: Collaborazione con ASP al seguente progetto: -inserimento lavorativo. Effettivo: E' stata prestata collaborazione all'ASP per il sostegno all'inserimento lavorativo. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: E' in corso la collaborazione con ASP al progetto: - inserimento lavorativo. Verifica al 31/12: E' stata prestata collaborazione con ASP per il sostegno all'inserimento lavorativo. 11.SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE Descrizione: Rendere più efficente e più efficace il rapporto con le imprese nell'ottica della semplificazione amministrativa e della qualità del servizio, attraverso una revisione organizzativa e funzionale dello Sportello Unico per le Attivita' Produttive e degli altri uffici comunali coinvolti, nonchè nel rapporto con gli Enti terzi, volto a realizzare e sperimentare un referente unico, nel rispetto dei principi dell'art. 38 L. 133/2008, per la ricezione, il coordinamento dei procedimenti nell'ambito di un procedimento unico ed il rilascio degli atti, inerenti tutte le autorizzazioni e gli altri atti di consenso inerenti la realizzazione e la modificazione degli impianti produttivi e per l'avvio e l'esercizio delle attività d'impresa. Si tratta quindi di proseguire con l'analisi e la revisione dei procedimenti e delle modulistiche anche on-line inerenti le autorizzazioni per le attività di impresa, nonchè dei relativi sistemi informativi di front e di back office, individuando nuovi processi che prevedano un unico punto di accesso ed un procedimento unitario, gestito in forma (anche) telematica. Risultato Previsto: Revisione dei processi relativi ai procedimenti di competenza e relativi moduli, anche telematici e condivisione della proposta di riorganizzazione dello Sportello Unico per le Attività produttive secondo i principi dell'art. 38 L. 133/2008 con conseguente revisione organizzativa della propria struttura back office. Si prevede di analizzare e rivedere n. 2 procedimenti di competenza e collaborazione nei procedimenti di altri Centri di Responsabilità in cui è coinvolto il Servizio. Effettivo: Si sono rivisti n.2 procedimenti di competenza e si è prestata collaborazione nei procedimenti di altri Centri di Responsabilità in cui è coinvolto il Servizio. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: proced. analizzati/rivisti =1 proced.di comp.za da rivedere 2 2 =1 Verifica al 30/06: E' in corso la revisione del procedimento per la riorganizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive in cui è coinvolto il Servizio che presta la propria collaborazione. Verifica al 31/12: Si è conclusa la revisione del procedimento per la riorganizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive in cui è coinvolto il Servizio che presta la propria collaborazione. 214 12.SOSTEGNO AI LAVORATORI DISOCCUPATI Descrizione: Sostegno del reddito delle famiglie di lavoratori in cassa integrazione o interessati da altre forme di riduzione del reddito nell'anno 2009 per cause riconducibili alla congiuntura economica generale. Risultato Previsto: Concessione contributi Effettivo: Si è provveduto alla liquidazione dei contributi dell'anno precedente e si è redatto un nuovo bando per la presentazione di domande attualmente in corso. Scadenza Prevista: 30/06/2010 Ritarata: Effettiva: 06/05/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: sostegni assegnati domande valide =1 172 172 =1 Verifica al 30/06: Si è provveduto alla liquidazione dei contributi dell'anno precedente e si è redatto un nuovo bando per la presentazione di domande attualmente in corso. 13.DEFINIZIONE ATTIVITA' INVALIDITA' CIVILE Descrizione: -definizione delle pratiche in istruttoria -archiviazione delle pratiche in archivio Risultato Previsto: trasferimento delle competenze all'INPS. Effettivo: Sono state trasferite le competenze all'INPS e definite tutte le pratiche in istruttoria con l'archiviazione delle pratiche concluse. Scadenza Prevista: 30/06/2010 Ritarata: Effettiva: 30/06/2010 Verifica al 30/06: Sono state trasferite le competenze all'INPS e definite tutte le pratiche in istruttoria con l'archiviazione delle pratiche concluse. 14.MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CASE POPOLARI Descrizione: Individuazione di nuovi criteri Risultato Previsto: Redazione della bozza di modifica del regolamento al fine di controllare/gestire la tensione abitativa. Effettivo: E' stata redatta la bozza di modifica del regolamento per l'assegnazione delle case popolari. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: E' in corso la redazione della bozza del regolamento per l'assegnazione delle case popolari. Verifica al 31/12: E' stata redatta la bozza di modifica del regolamento per l'assegnazione delle case popolari. 15.MODIFICA REGOLAMENTO D'USO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Descrizione: Individuazione di provvedimenti volti a potenziare la sicurezza degli assegnatari delle case popolari e dei cittadini in genere Risultato Previsto: Redazione della bozza di modifica del regolamento al fine di limitare la conflittualità e i comportamenti scorretti degli assegnatari Effettivo: Con deliberazione di C.C. dell'8/07/2010 è stato modificato il regolamento per limitare la conflittualità e i comportamenti scorretti da parte degli assegnatari. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 30/06/2010 Verifica al 30/06: Con deliberazione di C.C. dell'8/07/2010 è stato modificato il regolamento per limitare la conflittualità e i 215 comportamenti scorretti da parte degli assegnatari. 16.AGGIORNAMENTO DI PROCEDURE INFORMATICHE UFFICIO CASA Descrizione: Acquisizione programma informatico per gestire graduatorie e procedure varie. Risultato Previsto: Abbattere i tempi di attesa, aumentare l'output e velocizzare le procedure anche attraverso l'acquisizione programma informatico. Effettivo: E' stato acquisito il programma informatico per la velocizzazione delle procedure Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: Si sta procedendo all'acquisizione del programma informatico per la gestione delle graduatorie e delle varie procedure, in collaborazione con ACER e con il Servizio Automazione. Verifica al 31/12: E' stato acquisito il programma informatico per la velocizzare le procedure 17.BONUS ENERGIA E BONUS GAS Descrizione: Istruttoria e inserimento informatico nel sistema SGATE delle domande per l'ottenimento dello sgravio sulle forniture di energia elettrica e gas. Risultato Previsto: Effettuazione dell'istruttoria e inserimento di tutte le domande valide nel programma informatico del sistema SGATE Effettivo: E' stata complletata l'istruttoria e l'inserimento delle domande pervenute entro il 31/12/2010 per l'ottenimento dello sgravio economico sulla fornitura di energia elettrica e gas. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: domande inserite domande valide =1 4745 4745 =1 Verifica al 30/06: E' in corso l'istruttoria e l'inserimento delle domande per l'ottenimento dello sgravio sulla fornitura di energia elettrica e gas. Verifica al 31/12: E' stata completata l'istruttoria e l'inserimento delle domande pervenute entro il 31/12/2010 per l'ottenimento dello sgravio economico sulla fornitura di energia elettrica e gas. 18.GESTIONE CONFLITTUALITÀ Descrizione: Accoglimento reclami, ascolto, sopralluoghi, contatti con Servizi Sociali, ASP, AUSL, Polizia Municipale e altre Autorità Giudiziarie. Eventuali interventi in tre fasi: 1) Mediazione 2) Proposta mobilità (se necessario) 3)Decadenza (se necessario). Risultato Previsto: Attivazione di interventi, per gli assegnatari di case popolari, quali: mediazione, proposta di mobilità e se necessario decadenza nelle situazioni di conflittualità. Effettivo: Si sono tenuti contatti con ASP-AUS-P.M. e altre autorità giudiziarie per la gestione della conflittualità. Sono state avviate proposte di mobilità ed attivati procedimenti di decadenza Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: Si sono attivati contatti con ASP, AUSL, Polizia Municipale e altre Autorità Giudiziarie per attuare la gestione della conflittualità. Sono state avviate proposte di mobilità, ed attuati procedimenti di decadenza. Verifica al 31/12: Si sono tenuti contatti con ASP-AUSL-P.M. e altre autorità giudiziarie per la gestione delle conflittualità. Sono state avviate proposte di mobilità e attivati procedimenti di decadenza. 216 19.FONDO SOCIALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE Descrizione: Integrazione degli affitti ad utenti individuati in base a bando pubblico, tramite assegnazione di contributi. Risultato Previsto: Apertura bando ed istruttoria di tutte le domande Effettivo: E' stato redatto il bando per il contributo dell'affitto e sono state raccolte le domande. E' stata completata l'istruttoria delle domande pervenute a seguito di bando. Scadenza Prevista: 01/12/2010 Ritarata: Effettiva: 01/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: domande istruite domande presentate =1 1584 1584 =1 Verifica al 30/06: E' stato redatto il bando per il contributo dell'affitto e sono state raccolte le domande. E' in corso l'istruttoria delle domande pervenute a seguito del bando. Verifica al 31/12: E' stato redatto il bando per il contributo dell'affitto e sono state raccolte le domande. E' stata completata l'istruttoria delle domande pervenute a seguito di bando. 217 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01012 RAPPORTI CON ASP, POLITICHE REFERENTE : 84 Vanna Moro DI SOSTEGNO AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2 | | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU | | | | | | | | | TI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | DELLO STATO, DELLA REGIONE E | | | | | | | | | DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE | | | | | | | | | IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | | | | | | | | | FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO | | | | | | | | | NE | | | | | | |201 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | | | | | RENTI DALLO STATO | | | | | | | | 195/000| CONTRIBUTO DELLO STATO PER RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | INTERVENTI PER EXTRACOMU CP| 394.200,00| 394.200,00| 393.220,80| 979,20| V| | | | NITARI E PROFUGHI TO| 394.200,00| 394.200,00| 393.220,80| 979,20| | | | | | | | | | | |202 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | | | | | RENTI DALLA REGIONE | | | | | | | | 275/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ABBATTIMENTO BARRIERE AR CP| 200.000,00| 78.449,67| 78.449,67| 0,00| V| | | | CHITETTONICHE TO| 200.000,00| 78.449,67| 78.449,67| 0,00| | | | | | | | | | | | | 276/000| CONTR. REGIONE MOBILITA' RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | E AUTONOMIA AMBIENTI DOME CP| 90.000,00| 84.000,00| 84.000,00| 0,00| V| | | | STICI TO| 90.000,00| 84.000,00| 84.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 279/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | PER FONDO SOCIALE SOSTEGNO CP| 1.100.000,00| 580.451,54| 580.451,54| 0,00| V| | | | AFFITTI L.R. 8/2000 ART.4 TO| 1.100.000,00| 580.451,54| 580.451,54| 0,00| | | | | | | | | | | |203 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL | | | | | | | | | LA REGIONE PER FUNZIONI DELEGA | | | | | | | | | TE | | | | | | | | 274/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | PER ABBATTIMENTO COSTI PER CP| 78.097,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | FAMIGLIE NUMEROSE TO| 78.097,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 310/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE RS| 19.521,00| 19.521,00| 19.521,00| 0,00|Ges.S.| | | | INTERVENTI PER EXTRACOMU CP| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | NITARI E PROFUGHI TO| 89.521,00| 19.521,00| 19.521,00| 0,00| | | | | | | | | | | |205 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | | | | | RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO | | | | | | | | | RE PUBBLICO | | | | | | | | 433/000| CONCORSO COMUNI PER UFFI RS| 105.246,19| 105.246,19| 48.936,26| 56.309,93|Ges.S.| | | | CIO INVALIDI CIVILI CP| 68.000,00| 36.864,32| 133,67| 36.730,65| | | | | TO| 173.246,19| 142.110,51| 49.069,93| 93.040,58| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 2 RS| 124.767,19| 124.767,19| 68.457,26| 56.309,93| | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | CP| 2.000.297,00| 1.173.965,53| 1.136.255,68| 37.709,85| | | | | TO| 2.125.064,19| 1.298.732,72| 1.204.712,94| 94.019,78| | | | | | | | | | | |3 | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |305 | | PROVENTI DIVERSI | | | | | | | | 1166/000| CONTRIBUTI, SPONSORIZZAZ., RS| 30.000,00| 30.000,00| 0,00| 30.000,00|Ges.S.| | | | ECC. PER EMERGENZA ABITATI CP| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | VA TO| 60.000,00| 30.000,00| 0,00| 30.000,00| | | | | | | | | | | | | 1167/000| CONTRIBUTO FONDAZIONE DEL RS| 33.000,00| 33.000,00| 33.000,00| 0,00|Ges.S.| | | | MONTE PROGETTO "ABITARE LA CP| 33.000,00| 33.000,00| 0,00| 33.000,00| V| | | | DISTANZA" TO| 66.000,00| 66.000,00| 33.000,00| 33.000,00| | | | | | | | | | | | | 1170/000| CONTRIBUTO DA FONDAZIONE RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | DEL MONTE PER PROGETTO "FA CP| 203.000,00| 203.000,00| 0,00| 203.000,00| V| | | | MIGLIE NEL WELFARE" TO| 203.000,00| 203.000,00| 0,00| 203.000,00| | | | | | | | | | | | | 1171/000| CONTRIBUTI DIVERSI PER RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | PROGETTI ED INTERVENTI DI CP| 97.000,00| 97.000,00| 0,00| 97.000,00| | | | | NATURA SOCIALE TO| 97.000,00| 97.000,00| 0,00| 97.000,00| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 01012 RS| 187.767,19| 187.767,19| 101.457,26| 86.309,93| | | | | CP| 2.363.297,00| 1.506.965,53| 1.136.255,68| 370.709,85| | | | | TO| 2.551.064,19| 1.694.732,72| 1.237.712,94| 457.019,78| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 218 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01012 RAPPORTI CON ASP, POLITICHE REFERENTE : 84 Vanna Moro DI SOSTEGNO AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | | |103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | 1004| 27065 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | | | | | SERVIZIO RAPPORTI CON ASP | | | | | | | | | POLITICHE DI SOSTEGNO | | | | | | | | 27065/109| Spese per commissione ERP RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 1.700,00| 1.202,12| 0,00| 1.202,12| | | | | TO| 1.700,00| 1.202,12| 0,00| 1.202,12| | | | 27065/133| Stage scuola-lavoro RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 800,00| 800,00| 800,00| 0,00| | | | | TO| 800,00| 800,00| 800,00| 0,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 27065 RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | CP| 2.500,00| 2.002,12| 800,00| 1.202,12| | | | | TO| 2.500,00| 2.002,12| 800,00| 1.202,12| | | | | | | | | | | |105 | | TRASFERIMENTI | | | | | | | 1002| 4835 | ONERI PER CONTRIBUTI | | | | | | | | | INIZIATIVE SOCIALI | | | | | | | | 4835/238| Trasferimenti ad altri RS| 40.698,12| 40.698,12| 37.698,12| 3.000,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 45.000,00| 40.000,00| 19.900,00| 20.100,00| | | | | TO| 85.698,12| 80.698,12| 57.598,12| 23.100,00| | | | | | | | | | | | 1004| 18000 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PER EMERGENZA ABITATIVA | | | | | | | | 18000/162| Agevolazioni affitto RS| 222.186,82| 222.186,82| 217.115,73| 5.071,09|Ges.S.| | | | CP| 230.000,00| 220.500,00| 0,00| 220.500,00| | | | | TO| 452.186,82| 442.686,82| 217.115,73| 225.571,09| | | | | | | | | | | | 1004| 18005 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PER EMERGENZA ABITATIVA | | | | | | | | | - FIN. CONTRIB. REGIONE | | | | | | | | 18005/162| Agevolazioni affitto RS| 641.047,29| 641.047,29| 634.010,81| 7.036,48|Ges.S.| | | | CP| 1.100.000,00| 580.451,54| 0,00| 580.451,54| V| | | | TO| 1.741.047,29| 1.221.498,83| 634.010,81| 587.488,02| | | | | | | | | | | | 1004| 18007 | TRASFERIM.PER SEMPLIFICAZ. | | | | | | | | | ACCESSO AFFITTO PER LAVORA | | | | | | | | | TORI MIGRANTI -COMUNE/ACER | | | | | | | | 18007/236| Trasferimenti a altri enti RS| 40.000,00| 40.000,00| 0,00| 40.000,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 40.000,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00| | | | | TO| 80.000,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00| | | | | | | | | | | | 1004| 18008 | TRASFERIM. ABITARE LA DIS | | | | | | | | | TANZA -GEST.NE CONFLIT. IN | | | | | | | | | QUILINI CASE POP. UTIL.CON | | | | | | | | 18008/236| Trasferimenti a altri enti RS| 33.000,00| 33.000,00| 15.000,00| 18.000,00|Ges.S.| Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | del settore pubblico CP| 33.000,00| 33.000,00| 0,00| 33.000,00| V| | | | TO| 66.000,00| 66.000,00| 15.000,00| 51.000,00| | | | | | | | | | | | 1004| 28020 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | DEL SERVIZIO RAPPORTI CON | | | | | | | | | ASP | | | | | | | | 28020/236| Trasferimenti a altri enti RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico -ASP CP| 10.576.000,00| 10.576.000,00| 9.999.994,57| 576.005,43| | | | | TO| 10.576.000,00| 10.576.000,00| 9.999.994,57| 576.005,43| | | | 28020/238| Trasferimenti ad altri RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 3.000,00| 3.000,00| 3.000,00| 0,00| | | | | TO| 3.000,00| 3.000,00| 3.000,00| 0,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 28020 RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | CP| 10.579.000,00| 10.579.000,00| 10.002.994,57| 576.005,43| | | | | TO| 10.579.000,00| 10.579.000,00| 10.002.994,57| 576.005,43| | | | | | | | | | | | 1004| 28024 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | VITTIME DEL DELITTO E GRAN | | | | | | | | | DI INVALIDI DEL LAVORO | | | | | | | | 28024/236| Trasferimenti a altri enti RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 5.257,00| 5.257,00| 0,00| 5.257,00| | | | | TO| 5.257,00| 5.257,00| 0,00| 5.257,00| | | | | | | | | | | | 1004| 28029 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | CONTR.REG.ABBATTIMENTO CO | | | | | | | | | STI PER FAMIGLIE NUMEROSE | | | | | | | | 28029/232| Trasferimenti a Comuni ed RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ad Unioni di Comuni CP| 15.264,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 15.264,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | 28029/238| Trasferimenti ad altri RS| 62.832,97| 62.832,97| 0,00| 62.832,97|Ges.S.| | | | soggetti CP| 62.833,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 125.665,97| 62.832,97| 0,00| 62.832,97| | | | | TOTALE CAPITOLO 28029 RS| 62.832,97| 62.832,97| 0,00| 62.832,97| | | | | CP| 78.097,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 140.929,97| 62.832,97| 0,00| 62.832,97| | | | | | | | | | | | 1004| 28030 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | A PRIVATI PER L'ABBATTIMEN | | | | | | | | | TO DI BARRIERE ARCHITETT. | | | | | | | | 28030/238| Trasferimenti ad altri RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 200.000,00| 78.449,67| 78.449,67| 0,00| V| | | | TO| 200.000,00| 78.449,67| 78.449,67| 0,00| | | | | | | | | | | | 1004| 28031 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PROGETTO "FAMIGLIE NEL | | | | | | | | | WELFARE" | | | | | | | | 28031/236| Trasferimenti a altri enti RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 203.000,00| 203.000,00| 0,00| 203.000,00| V| | | | TO| 203.000,00| 203.000,00| 0,00| 203.000,00| | 219 | | | | | | 1004| | | | | | | | 28032/238| 28032 ONERI TRASFER.CONTR.MOBILI TA'E AUTONOMIA AMBIENTI DO MESTICI Trasferimenti ad altri | | | | RS| | | | | 8.796,18| | | | | 8.796,18| | | | | 8.796,18| | | | | | | | | 0,00|Ges.S.| Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | soggetti CP| 90.000,00| 84.000,00| 0,00| 84.000,00| V| | | | TO| 98.796,18| 92.796,18| 8.796,18| 84.000,00| | | | | | | | | | | | 1004| 28070 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | CONTRIB. STATO CITTADINI | | | | | | | | | EXTRA COMUNIT. E PROFUGHI | | | | | | | | 28070/236| Trasferimenti a altri enti RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 394.200,00| 394.200,00| 0,00| 394.200,00| V| | | | TO| 394.200,00| 394.200,00| 0,00| 394.200,00| | | | | | | | | | | | 1004| 28071 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | CONTRIB. REGIONE CITTADINI | | | | | | | | | EXTRA COMUNIT. E PROFUGHI | | | | | | | | 28071/236| Trasferimenti a altri enti RS| 65.070,00| 65.070,00| 45.549,00| 19.521,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 135.070,00| 65.070,00| 45.549,00| 19.521,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 05 RS| 1.113.631,38| 1.113.631,38| 958.169,84| 155.461,54| | | | | CP| 13.067.554,00| 12.227.858,21| 10.101.344,24| 2.126.513,97| | | | | TO| 14.181.185,38| 13.341.489,59| 11.059.514,08| 2.281.975,51| | | | | | | | | | | |108 | | ONERI STRAORDINARI DELLA GE | | | | | | | | | STIONE CORRENTE | | | | | | | 1004| 28081 | DISAVANZO PRO-QUOTA CONSOR | | | | | | | | | ZIO PER I SERVIZI SOCIALI | | | | | | | | | DA RENDICONTO 2009 | | | | | | | | 28081/199| Passivita' arretrate RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 3.445.143,26| 3.445.143,26| 3.445.143,26| 0,00| | | | | TO| 3.445.143,26| 3.445.143,26| 3.445.143,26| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 1 RS| 1.113.631,38| 1.113.631,38| 958.169,84| 155.461,54| | | | | CP| 16.515.197,26| 15.675.003,59| 13.547.287,50| 2.127.716,09| | | | | TO| 17.628.828,64| 16.788.634,97| 14.505.457,34| 2.283.177,63| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 01012 RS| 1.113.631,38| 1.113.631,38| 958.169,84| 155.461,54| | | | | CP| 16.515.197,26| 15.675.003,59| 13.547.287,50| 2.127.716,09| | | | | TO| 17.628.828,64| 16.788.634,97| 14.505.457,34| 2.283.177,63| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 220 CENTRO DI RESPONSABILITA': 03037 - U.O. POLITICHE GIOVANILI Responsabile: SUTTER RAFFAELLA OBIETTIVI PEG OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO 1. POLITICHE LAVORATIVE ED ABITATIVE Descrizione: Promozione delle politiche definite con legge regionale n.14/2008 'Norme in materia di politiche per le nuove generazioni' ed in specifico dell'art 38. Lavoro e sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali che prevede in particolare l'individuazione di azioni per facilitare l'ingresso qualificato nel mondo e del lavoro favorendo l'acquisizione di competenze in contesti formali, non formali e informali e 39 Accesso all'abitazione che promuove l'accesso dei giovani alla locazione o alla proprietà di alloggi e forme di vicinato solidale. Risultato Previsto: Attivazione della Consulta giovanile a supporto della definizione alle politiche dell'Amministrazione: coinvolgimento delle Associazione giovanili, dell'imprenditoria, dei sindacati, delle scuole, in un organismo che possa fornire consulenze e pareri nell'elaborazione delle politiche rivolte ai giovani Effettivo: Sono stati attivati dieci focus groups in collaborazione ocn la AUSL per la ridefinizione delle politiche socio-sanitarie rivolte ai giovani. In collaborazione con la rete degli studenti delle scuole medie superiori e con gli universitari sono stati attivati momenti di confronto sulle politiche della amministrazione. Non sono stati riscontrati interessi specifici rispetto alla attivazione di una consulta ma in collaborazione con l'amministraz. provinciale ( progetto con Città Attiva) è stato attivato un gruppo di giovani che supportano la consulta dei ragazzi. Specificatamente sul tema lavoro è stato ampliato il numero di stagisti tirocinanti accolti in formazione. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: Invio lettere informative sull'iniziativa ad associazioni e gruppi giovanili Verifica al 31/12: Si sono messe a punto strategie alternative di ascolto e consultazione rispetto alla consulta inizialmente prevista che si sono rivelate più coinvolgenti rispetto a target specifici di giovani. 2. PREVENZIONE DEL DISAGIO Descrizione: Collaborazione,nell'ambito degli interventi definiti nel 'Piano triennale per la salute ed il benessere sociale', con i servizi specialistici sanitari e sociali (Sert, Risea) e con le scuole per la prevenzione delle forme di disagio sociale e la promozione della salute (es. bullismo, dipendenze, disturbi alimentari ecc). Promozione di iniziative di prevenzione ed intervento su rischi ed abusi di alcol e stupefacenti (progetto 'Sicuramente al mare'), di educazione stradale, di sicurezza sul lavoro,di educazione alla legalità,alla sicurezza e vivibilità della città (azioni attive e passive di contrasto al degrado urbano, anche nell'ambito dei progetti di sicurezza urbana e di mediazione dei conflitti). Sperimentazione di percorsi specifici di orientamento e supporto per le fasce giovanili più deboli (es. giovani immigrati, giovani con problemi di dipendenza). Risultato Previsto: - gestione del Ludobus in collaborazione con l'Associazione Epursimuove per promuovere la vivibilità dei parchi, strade e piazze ed incentivare l'opportunità di socializzazione - collaborazione con il SERT, stabilimenti balneari e altri luoghi di divertimento, Forze dell'Ordine per il Progetto 'Sicuramente al Mare' - collaborazione con RISEA, ASP, Istituzione Istruzione, Istituti scolastici per azioni di prevenzione contro il disagio - collaborazione con il Servzio Mobilità, PM, scuole e soggetti del territorio per progetti di educazione stradale - sportello di mediazione dei conflitti di Citt@ttiva presso la zona Speyer con il villaggio Globale e con la Rappresentanza Cittadini stranieri, Città Meticcia, Terramia, Amici, Ravenna Solidarietà, Auser, Ada ed associazioni di anziani - collaborazione con Associazioni e coop.ve sociali che intervengono sul disagio giovanile ( Comitato Cittadino Antidroga, Arci, Libra, Ceis, Associazioni di immigrati) - attivazione di interventi di educativa in strada ( progetto Deviazioni) in collaborazione con il 221 Effettivo: Villaggio Globale - progetti rivolti a minori stranieri non accompagnati e giovani immigrati di seconda generazione. - gestione del Ludobus in collaborazione con l'Associazione Epursimuove per promuovere la vivibilità dei parchi, strade e piazze ed incentivare l'opportunità di socializzazione - collaborazione con il SERT, stabilimenti balneari e altri luoghi di divertimento, Forze dell'Ordine per il Progetto 'Sicuramente al Mare' - collaborazione con RISEA, ASP, Istituzione Istruzione, Istituti scolastici per azioni di prevenzione contro il disagio - collaborazione con il Servzio Mobilità, PM, scuole e soggetti del territorio per progetti di educazione stradale - sportello di mediazione dei conflitti di Citt@ttiva presso la zona Speyer con il villaggio Globale e con la Rappresentanza Cittadini stranieri, Città Meticcia, Terramia, Amici, Ravenna Solidarietà, Auser, Ada ed associazioni di anziani - collaborazione con Associazioni e coop.ve sociali che intervengono sul disagio giovanile ( Comitato Cittadino Antidroga, Arci, Libra, Ceis, Associazioni di immigrati) - attivazione di interventi di educativa in strada ( progetto Deviazioni) in collaborazione con il Villaggio Globale - progetti rivolti a minori stranieri non accompagnati e giovani immigrati di seconda generazione. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: azioni attivate n. 8 azioni da attivare Ritarata: Ritarati: Effettiva: 31/12/2010 Effettivi: =1 8 8 =1 Verifica al 30/06: Tutti gli interventi previsti sono stati attivati nell'ambito del coordinamento dei piani di zona per la salute ed il benessere sociale, in particolare sono stati attivati interventi di educativa di strada e di mediazione di conflitti ed avviati nuovi progetti in collaborazione con i servizi rivolti ai giovani dell'AUSL Verifica al 31/12: Tutti gli interventi sono stati attivati senza particolari criticità pur emergendo la necessità di un ulteriore coordinamento della rete dei soggetti istituzionali e della scietà civile che operano nell'ambito del settore. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI 3. CITTADINANZA ATTIVA Descrizione: Promozione della cittadinanza attiva, della partecipazione alla vita della città, sperimentando strategie differenziate di autogestione di spazi, di progettazione, assunzione di responsabilità, iniziative di solidarietà e reciprocità. Messa in rete degli spazi di aggregazione giovanile a carattere socio educativo come quelli gestiti dall'ASP con i centri giovanili gestiti da associazioni giovanili (Valtorto,Centro giovanile di via Chiavica Romea, Almagià), per aumentare le opportunità di cittadinanza attiva dei giovani. Promozione e gestione del Servizio civile volontario per favorire la sperimentazione di nuovi strumenti di cittadinanza attiva e di rapporto con la Pubblica Amministrazione ed offrire ai giovani opportunità formative e solidaristiche. Promozione della Carta giovani come strumento di comunicazione e scambio tra i giovani ,le associazioni di volontariato e promozione sociale, l'amministrazione comunale, con l'obiettivo di favorire forme di volontariato e partecipazione attiva tra i giovani. Risultato Previsto: - collaborazione con Associazioni: Municipio Autonomo, Panopticon, Gras e Urla e con gruppi informali di giovani per l'autogestione di spazi - collaborazione con Valtorto, Est e Compost Creativo, Ravenna Solidarietà per iniziative rivolte a giovani anche con carattere interculturale - collaborazione con Almagià e Fanny and Alexander per eventi che favoriscono la cittadinanza attiva dei giovani - collaborazione nell'ambito dei piani di zona con spazi di aggregazione giovanile gestiti da diversi soggetti ( Quake, Mr. House, Agorà,Polaris, Parrocchie) - iniziative con istituti superiori, associazioni di giovani e universitari, con Punto di Incontri ai Cappuccini, CAI per iniziative interculturali - l'adesione al Copresc, coordinamento e gestione dei progetti di Servizio Civile Volontario Nazionale anche in collaborazione con Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile 222 Effettivo: -collaborazione con l'Informagiovani e associazioni di volontariato e promozione sociale, parrocchie ed associazioni di categoria per la sperimentazione della Carta Giovani - apertura nuovo centro di aggregazione giovanile a Lido Adriano con Ravenna Teatro, Il Lato Oscuro della Costa, Coop.va Libra. - collaborazione con Associazioni: Municipio Autonomo, Panopticon, Gras e Urla e con gruppi informali di giovani per l'autogestione di spazi - collaborazione con Valtorto, Est e Compost Creativo, Ravenna Solidarietà per iniziative rivolte a giovani anche con carattere interculturale - collaborazione con Almagià e Fanny and Alexander per eventi che favoriscono la cittadinanza attiva dei giovani - collaborazione nell'ambito dei piani di zona con spazi di aggregazione giovanile gestiti da diversi soggetti ( Quake, Mr. House, Agorà,Polaris, Parrocchie) - iniziative con istituti superiori, associazioni di giovani e universitari, con Punto di Incontri ai Cappuccini, CAI per iniziative interculturali - l'adesione al Copresc, coordinamento e gestione dei progetti di Servizio Civile Volontario Nazionale anche in collaborazione con Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile -collaborazione con l'Informagiovani e associazioni di volontariato e promozione sociale, parrocchie ed associazioni di categoria per la sperimentazione della Carta Giovani - apertura nuovo centro di aggregazione giovanile a Lido Adriano con Ravenna Teatro, Il Lato Oscuro della Costa, Coop.va Libra. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: azioni attivate n. 8 azioni da attivare Ritarata: Ritarati: =1 Effettiva: 31/12/2010 Effettivi: 8 8 =1 Verifica al 30/06: Conclusa la 1^ fase della sperimentazione 'Carta Giovani' che ha visto coinvolti n. 400 giovani; avvio della 2^ fase con il coinvolgimento di assoc.ni di volontariato. Iniziative per la promozione di una cultura giovanile interculturale, coinvolgendo giovani immigrati di seconda generazione. Acquisiti fondi regionali per la ristrutturazione dell'ex Cisim Lido Adriano. Collaborazione con la rete studenti scuole superiori per apertura nuova sede in collaborazione con Acer. Verifica al 31/12: La valutazione rispetto alla efficacia della Carta Giovani consente di riprogrammare ed ampliare le attività per il 2011. Anche se avviato nella seconda parte dell'anno a seguito del completamento della ristrutturazione il nuovo centro di aggregazione Cisim consente di attivare per l'anno successivo numerosi eventi e laboratori. 4. CREATIVITÀ GIOVANILE IN AMBITO ARTISTICO E CULTURALE Descrizione: Promozione dell'associazionismo giovanile in ambito artistico e culturale, favorendo la sinergia e messa in rete delle esperienze artistiche, degli spazi giovanili, degli spazi per laboratori e spettacoli: Casa della Musica Valtorto, Almagià. Gestione dello sportello Gai (Giovani artisti italiani) di informazione e consulenza ed inserimento in circuiti artistici locali, nazionali ed internazionali dei giovani artisti e collaborazione con la rete Gaer (Giovani artisti Emilia Romagna); promozione di eventi di giovani artisti e di selezioni regionali, in particolare per quanto riguarda il fumetto di realtà (festival Komikazen). Promozione di sperimentazioni e di diffusione di esperienze artistiche tra i più giovani, in collaborazione con le scuole superiori ed i centri giovanili. Risultato Previsto: - gestione dello spazio Almagià in collaborazione con l'Associazione Almagià e le Associazioni che ne fanno parte e l'associazione culturale Fanny and Alexander - convenzione con l'Associazione Norma per la gestione della Casa della Musica Studio 73 ed eventi correlati - convenzione con l'Associazione Mirada per la gestione dello sportello Giovani Artisti, la selezione RAM per l'organizzazione del Festival del Fumetto - convenzione con l'Associazione Altrimenti per eventi artistici multimediali - promozione di eventi in collaborazione con Mirada, Altrimenti, Cantieri, Lady Godiva, Asja Lacis, Teatro del Drago, Ravennarte, Drammatico Vegetale, Norma, Ravenna Teatro, Nanou, Arci, Slam Trick, Passepartout, Osservatorio fotografico , Lasagna Style Gruppo breaking, Poveri D'Arte, Neo project e la ditta Gerardo La Mattina - adesione al circuito nazionale GAI e regionale GAER - gestione spazio espositivo dedicato ai giovani artisti in via D'Azeglio 2 Ra 223 Effettivo: - organizzazione di mostre fotografiche su tematiche sociali e interculturali - organizzazione di bandi di concorso murales e graffiti. - gestione dello spazio Almagià in collaborazione con l'Associazione Almagià e le Associazioni che ne fanno parte e l'associazione culturale Fanny and Alexander - convenzione con l'Associazione Norma per la gestione della Casa della Musica Studio 73 ed eventi correlati - convenzione con l'Associazione Mirada per la gestione dello sportello Giovani Artisti, la selezione RAM per l'organizzazione del Festival del Fumetto - convenzione con l'Associazione Altrimenti per eventi artistici multimediali - promozione di eventi in collaborazione con Mirada, Altrimenti, Cantieri, Lady Godiva, Asja Lacis, Teatro del Drago, Ravennarte, Drammatico Vegetale, Norma, Ravenna Teatro, Nanou, Arci, Slam Trick, Passepartout, Osservatorio fotografico , Lasagna Style Gruppo breaking, Poveri D'Arte, Neo project e la ditta Gerardo La Mattina - adesione al circuito nazionale GAI e regionale GAER - gestione spazio espositivo dedicato ai giovani artisti in via D'Azeglio 2 Ra - organizzazione di mostre fotografiche su tematiche sociali e interculturali - organizzazione di bandi di concorso murales e graffiti. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: azioni attivate n. 9 azioni da attivare Ritarata: Ritarati: =1 Effettiva: 31/12/2010 Effettivi: 9 9 =1 Verifica al 30/06: Proseguimento delle convenzioni con associazione, Norma, Mirada e associazione Altrimenti; gestione dello spazio espositivo nell'ambito di via D'Azeglio con la gestione di n. 12 mostre fino alla fine di giugno; organizzazione di n. 1 mostra fotografica in collaborazione con l'Associazione 'Osservatorio fotografico' dal titolo 'Dove viviamo' Verifica al 31/12: Alcuni dei risultati hanno consentito di impostare la programmazione 2011 come seconda fase del progetto. 5. INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO Descrizione: Sviluppo del Centro Informagiovani di Ravenna e dei suoi punti decentrati ( Punto Informagiovani-Informadonna di Lido Adriano e Punto presso lo sportello di mediazione di comunità 'città@ttiva) gestiti in convenzione con la cooperativa sociale Libra, per fornire informazione, orientamento e consulenza sui temi della cittadinanza, della partecipazione, della solidarietà, delle opportunità europee, della formazione, del lavoro, della valorizzazione delle competenze. In particolare sviluppo delle funzioni di promozione di cittadinanza attiva (gestione carta giovani) e di partecipazione on line (forum, newsletter , consulenza on line) anche nell'ambito della rete regionale degli Informagiovani. Sperimentazione di laboratori di autoproduzione di informazione multimediale(foto, video ) con l'obiettivo di favorire la diffusione attiva dell'informazione , della partecipazione e della comunicazione sociale. Risultato Previsto: - sviluppo dei: Centro Informagiovani di Ravenna , Punto Informagiovani-Informadonna di Lido Adriano e del Punto di Citt@ttiva - sviluppo delle attività dell'Informagiovani connesse alla Carta Giovani - partecipazione a progetti europei di promozione della cittadinanza attiva dei giovani - attivazione progetto Mediolab in collaborazione con il Villaggio Globale e Altrimenti e ditta individuale Gerardo La Mattina - coordinamento distrettuale con i Comuni di Cervia e Russi per la progettazione congiunta dell'informagiovani. Effettivo: - sviluppo dei: Centro Informagiovani di Ravenna , Punto Informagiovani-Informadonna di Lido Adriano e del Punto di Citt@ttiva - sviluppo delle attività dell'Informagiovani connesse alla Carta Giovani - partecipazione a progetti europei di promozione della cittadinanza attiva dei giovani - attivazione progetto Mediolab in collaborazione con il Villaggio Globale e Altrimenti e ditta individuale Gerardo La Mattina - coordinamento distrettuale con i Comuni di Cervia e Russi per la progettazione congiunta dell'informagiovani. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 224 Indicatori e target Previsti: azioni attivate n. 5 azioni da attivare Ritarati: =1 Effettivi: 5 5 =1 Verifica al 30/06: Attivati n. 2 laboratori Mediolab in collaborazione con il Villaggio Globale e Altrimenti e ditta individuale Gerardo La Mattina Avviato il coordinamento distrettuale con i Comuni di Cervia e Russi per la progettazione congiunta dell'informagiovani e la gestione banca dati provinciale della rete Informagiovani regionale Verifica al 31/12: L'elevato numero di contatti dell'Informagiovani (131.546), tramite Internet, news letters e contatti diretti, ampliando anche l'intervento alle fasce di età più giovani, consente una riprogrammazione delle attività ancora più articolata che per il passato. 225 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03037 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03037 U.O. POLITICHE GIOVANILI REFERENTE : 86 Raffaella Sutter AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2 | | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU | | | | | | | | | TI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | DELLO STATO, DELLA REGIONE E | | | | | | | | | DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE | | | | | | | | | IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | | | | | | | | | FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO | | | | | | | | | NE | | | | | | |201 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | | | | | RENTI DALLO STATO | | | | | | | | 208/000| CONTRIBUTO DELLO STATO PER RS| 900,00| 900,00| 0,00| 900,00|Ges.S.| | | | FORMAZIONE VOLONTARI SERVI CP| 3.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | ZIO CIVILE L.64/2001 TO| 4.400,00| 900,00| 0,00| 900,00| | | | | | | | | | | |202 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | | | | | RENTI DALLA REGIONE | | | | | | | | 289/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE RS| 14.040,00| 14.040,00| 14.040,00| 0,00|Ges.S.| | | | PER PROGETTO PILOTA CP| 51.000,00| 35.450,00| 7.780,00| 27.670,00| V| | | | L.R. 14/08 TO| 65.040,00| 49.490,00| 21.820,00| 27.670,00| | | | | | | | | | | |203 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL | | | | | | | | | LA REGIONE PER FUNZIONI DELEGA | | | | | | | | | TE | | | | | | | | 315/000| CONT.REGIONE INTER. SOCIORS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ASSIST.BENESSERE GIOVANI CP| 71.515,00| 72.715,00| 72.715,00| 0,00| V| | | | PREV.MULTIPROB-POLIT.GIOV. TO| 71.515,00| 72.715,00| 72.715,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 337/000| CONTRIB.REGIONE INTERV.SO RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CIO-ASSIST.DIRITTI INFAN CP| 20.000,00| 20.000,00| 20.000,00| 0,00| V| | | | ZIA ADOLESC.POL. GIOVANI TO| 20.000,00| 20.000,00| 20.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | |205 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | | | | | RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO | | | | | | | | | RE PUBBLICO | | | | | | | | 398/000| CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | PER PROGETTO "GIOVANI" CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 429/000| CONCORSO COMUNI PER PROGET RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | TO SICUREZZA GIOVANI CP| 8.640,00| 8.640,00| 8.640,00| 0,00| V| | | | TO| 8.640,00| 8.640,00| 8.640,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 447/000| CONTRIBUTO DA COMUNI PER RS| 18.000,00| 18.000,00| 18.000,00| 0,00|Ges.S.| | | | L.R. 14/08 CP| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 20.000,00| 18.000,00| 18.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 2 RS| 32.940,00| 32.940,00| 32.040,00| 900,00| | | | | CP| 156.655,00| 136.805,00| 109.135,00| 27.670,00| | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE Pag. 2 CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03037 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TO| 189.595,00| 169.745,00| 141.175,00| 28.570,00| | | | | | | | | | | |3 | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |305 | | PROVENTI DIVERSI | | | | | | | | 1133/000| CONTRIBUTI, SPONSORIZZ., RS| 16.000,00| 16.000,00| 16.000,00| 0,00|Ges.S.| | | | ECC. DEL SERV. POLITICHE CP| 0,00| 6.000,00| 6.000,00| 0,00| | | | | GIOVANILI TO| 16.000,00| 22.000,00| 22.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 1134/000| CONTRIBUTI DA PRIVATI RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | PER L.R. 14/08 CP| 18.000,00| 18.000,00| 0,00| 18.000,00| V| | | | TO| 18.000,00| 18.000,00| 0,00| 18.000,00| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 03037 RS| 48.940,00| 48.940,00| 48.040,00| 900,00| | | | | CP| 174.655,00| 160.805,00| 115.135,00| 45.670,00| | | | | TO| 223.595,00| 209.745,00| 163.175,00| 46.570,00| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 226 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03037 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03037 U.O. POLITICHE GIOVANILI REFERENTE : 86 Raffaella Sutter AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | | |101 | | PERSONALE | | | | | | | 0603| 16320 | RETRIB.PERSONALE SERVIZIO | | | | | | | | | POLITICHE GIOVANILI | | | | | | | | 16320/001| Personale a tempo indeter RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Pers. | | | | minato oneri diretti CP| 69.271,00| 69.271,00| 69.268,21| 2,79| | | | | TO| 69.271,00| 69.271,00| 69.268,21| 2,79| | | | 16320/012| Personale a tempo indeter RS| 2.706,88| 2.706,88| 2.706,88| 0,00|Pers. | | | | minato oneri riflessi CP| 18.490,00| 18.490,00| 15.650,55| 2.839,45| | | | | TO| 21.196,88| 21.196,88| 18.357,43| 2.839,45| | | | | TOTALE CAPITOLO 16320 RS| 2.706,88| 2.706,88| 2.706,88| 0,00| | | | | CP| 87.761,00| 87.761,00| 84.918,76| 2.842,24| | | | | TO| 90.467,88| 90.467,88| 87.625,64| 2.842,24| | | | | | | | | | | |102 | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ | | | | | | | | | O DI MATERIE PRIME | | | | | | | 0603| 16340 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | | | | | SUMO/MATERIE PRIME GESTIO | | | | | | | | | NE SERV.POLITICHE GIOVAN. | | | | | | | | 16340/032| Abbonamenti, libri, rivi RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ste, ecc. CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | 16340/038| Beni di consumo: vari RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 3.000,00| 3.000,00| 3.000,00| 0,00| | | | | TO| 3.000,00| 3.000,00| 3.000,00| 0,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 16340 RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | CP| 3.000,00| 3.000,00| 3.000,00| 0,00| | | | | TO| 3.000,00| 3.000,00| 3.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | 0603| 16342 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | | | | | SUMO SERV.POLITICHE GIOV. | | | | | | | | | PROGETTO PILOTA -L.R.14/08 | | | | | | | | 16342/032| Abbonamenti, libri, rivi RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ste, ecc. CP| 4.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 4.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | 16342/038| Beni di consumo: vari RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 1.000,00| 400,00| 400,00| 0,00| V| | | | TO| 1.000,00| 400,00| 400,00| 0,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 16342 RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | CP| 5.000,00| 400,00| 400,00| 0,00| | | | | TO| 5.000,00| 400,00| 400,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 02 RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | CP| 8.000,00| 3.400,00| 3.400,00| 0,00| | | | | TO| 8.000,00| 3.400,00| 3.400,00| 0,00| | | | | | | | | | | |103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03037 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1004| 16343 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO | | | | | | | | | DIVERSE PROGETTO SICUREZZA | | | | | | | | | GIOVANI | | | | | | | | 16343/137| Prestazioni di Servizio di RS| 4.320,00| 4.320,00| 4.320,00| 0,00|Ges.S.| | | | verse CP| 8.640,00| 8.640,00| 8.640,00| 0,00| V| | | | TO| 12.960,00| 12.960,00| 12.960,00| 0,00| | | | | | | | | | | | 0603| 16360 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL | | | | | | | | | SERVIZIO POLITICHE | | | | | | | | | GIOVANILI | | | | | | | | 16360/074| Altri incarichi di collabo RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | razione esterna CP| 3.000,00| 3.000,00| 0,00| 3.000,00| | | | | TO| 3.000,00| 3.000,00| 0,00| 3.000,00| | | | 16360/092| Spese di pubblicazioni e RS| 87,60| 87,60| 0,00| 87,60|Ges.S.| | | | pubblicita' CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 87,60| 87,60| 0,00| 87,60| | | | 16360/113| Allestimento convegni, mo RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | stre ed iniziative diverse CP| 19.696,00| 19.696,00| 19.696,00| 0,00| | | | | TO| 19.696,00| 19.696,00| 19.696,00| 0,00| | | | 16360/124| Altri servizi affidati al RS| 29.700,00| 29.700,00| 29.700,00| 0,00|Ges.S.| | | | l'esterno - Informagiovani CP| 108.500,00| 108.500,00| 78.800,00| 29.700,00| | | | | TO| 138.200,00| 138.200,00| 108.500,00| 29.700,00| | | | 16360/137| Prestazioni di Servizio di RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | verse-Gest. Almagià ecc. CP| 56.264,00| 56.264,00| 47.423,44| 8.840,56| | | | | TO| 56.264,00| 56.264,00| 47.423,44| 8.840,56| | | | | TOTALE CAPITOLO 16360 RS| 29.787,60| 29.787,60| 29.700,00| 87,60| | | | | CP| 187.460,00| 187.460,00| 145.919,44| 41.540,56| | | | | TO| 217.247,60| 217.247,60| 175.619,44| 41.628,16| | | | | | | | | | | | 0603| 16364 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL | | | | | | | | | SERVIZIO POLITICHE GIOVAN. | | | | | | | | | PER PROG. PILOTA L.R.14/08 | | | | | | | | 16364/137| Prestazioni di Servizio di RS| 4.121,00| 4.121,00| 4.121,00| 0,00|Ges.S.| | | | verse CP| 20.000,00| 12.289,22| 8.489,22| 3.800,00| V| | | | TO| 24.121,00| 16.410,22| 12.610,22| 3.800,00| | | | | | | | | | | | 0603| 16365 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL | | | | | | | | | SER.POLITICHE GIOVAN. IN | | | | | | | | | UTIL.CONT.COMUNI L.R.14/08 | | | | | | | | 16365/137| Prestazioni di Servizio di RS| 211,00| 211,00| 160,00| 51,00|Ges.S.| | | | verse CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 211,00| 211,00| 160,00| 51,00| | | | | | | | | | | | 1004| 16369 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | | | | | PROGETTO "GIOVANI" IN | | | | | | | | | UTILIZ. CONTRIB.PROV. | | | | | | | | 16369/137| Prestazioni di Servizio di RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | verse CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 227 | | | | | | 1004| | | | | | | | 16370/074| 16370 PRESTAZ.SERVIZI PER INTERV SOCIO-ASSIST.BENESSERE GIO VANI -SERV.POLIT.GIOVANILI Altri incarichi di collabo | | | | RS| | | | | 0,00| | | | | 0,00| | | | | 0,00| | | | | | | | | 0,00|Ges.S.| Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03037 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | razione esterna CP| 1.625,00| 1.625,00| 1.625,00| 0,00| V| | | | TO| 1.625,00| 1.625,00| 1.625,00| 0,00| | | | 16370/137| Prestazioni di Servizio di RS| 27.498,24| 27.498,24| 27.498,24| 0,00|Ges.S.| | | | verse CP| 69.890,00| 69.890,00| 30.000,00| 39.890,00| V| | | | TO| 97.388,24| 97.388,24| 57.498,24| 39.890,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 16370 RS| 27.498,24| 27.498,24| 27.498,24| 0,00| | | | | CP| 71.515,00| 71.515,00| 31.625,00| 39.890,00| | | | | TO| 99.013,24| 99.013,24| 59.123,24| 39.890,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 03 RS| 65.937,84| 65.937,84| 65.799,24| 138,60| | | | | CP| 287.615,00| 279.904,22| 194.673,66| 85.230,56| | | | | TO| 353.552,84| 345.842,06| 260.472,90| 85.369,16| | | | | | | | | | | |105 | | TRASFERIMENTI | | | | | | | 0107| 9410 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PER GESTIONE VOLONTARI | | | | | | | | | SERVIZIO CIVILE L.64/01 | | | | | | | | 9410/231| Trasferimenti a Province RS| 2.000,00| 2.000,00| 2.000,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 2.000,00| 2.000,00| 0,00| 2.000,00| | | | | TO| 4.000,00| 4.000,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | | | 1004| 26322 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | SERV.POLITICHE GIOVANILI | | | | | | | | 26322/238| Trasferimenti ad altri RS| 200,84| 200,84| 200,84| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 10.000,00| 10.000,00| 10.000,00| 0,00| | | | | TO| 10.200,84| 10.200,84| 10.200,84| 0,00| | | | | | | | | | | | 1004| 26323 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | SERV.POLITICHE GIOVANILI | | | | | | | | | PER PROG. PILOTA L.R.14/08 | | | | | | | | 26323/232| Trasferimenti a Comuni ed RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ad Unioni di Comuni CP| 5.000,00| 4.000,00| 4.000,00| 0,00| V| | | | TO| 5.000,00| 4.000,00| 4.000,00| 0,00| | | | 26323/238| Trasferimenti ad altri RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 5.000,00| 2.760,78| 350,00| 2.410,78| V| | | | TO| 5.000,00| 2.760,78| 350,00| 2.410,78| | | | | TOTALE CAPITOLO 26323 RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | CP| 10.000,00| 6.760,78| 4.350,00| 2.410,78| | | | | TO| 10.000,00| 6.760,78| 4.350,00| 2.410,78| | | | | | | | | | | | 0603| 26325 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PER IL SERVIZIO POLITICHE | | | | | | | | | GIOVANILI | | | | | | | | 26325/232| Trasferimenti a Comuni ed RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ad Unioni di Comuni CP| 2.600,00| 2.565,83| 2.565,83| 0,00| | | | | TO| 2.600,00| 2.565,83| 2.565,83| 0,00| | | | 26325/238| Trasferimenti ad altri RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 40.000,00| 40.000,00| 40.000,00| 0,00| | | | | TO| 40.000,00| 40.000,00| 40.000,00| 0,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 26325 RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | CP| 42.600,00| 42.565,83| 42.565,83| 0,00| | | | | TO| 42.600,00| 42.565,83| 42.565,83| 0,00| | | | | | | | | | | | 1004| 26328 | ONERI PER TRASF.CONTRIB. | | | | | | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03037 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | REG.INTERVENTI SOCIO-ASS. | | | | | | | | | DIRITTI ADOLESC.P.GIOVANI | | | | | | | | 26328/238| Trasferimenti ad altri RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 20.000,00| 20.000,00| 16.000,00| 4.000,00| V| | | | TO| 20.000,00| 20.000,00| 16.000,00| 4.000,00| | | | | | | | | | | | 0603| 26330 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | SERV.POLITICHE GIOV. IN | | | | | | | | | UTIL.CONT. L.R.14/08 | | | | | | | | 26330/238| Trasferimenti ad altri RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 20.000,00| 18.000,00| 15.000,00| 3.000,00| V| | | | TO| 20.000,00| 18.000,00| 15.000,00| 3.000,00| | | | | | | | | | | | 1004| 26331 | ONERI TRASF.CONTRIB.REG.IN | | | | | | | | | TERV. SOCIO-ASSIST.BENESSE | | | | | | | | | RE GIOVANI-POLIT.GIOVANILI | | | | | | | | 26331/238| Trasferimenti ad altri RS| 19.288,38| 19.288,38| 17.199,16| 2.089,22|Ges.S.| | | | soggetti CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 19.288,38| 19.288,38| 17.199,16| 2.089,22| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 05 RS| 21.489,22| 21.489,22| 19.400,00| 2.089,22| | | | | CP| 104.600,00| 99.326,61| 87.915,83| 11.410,78| | | | | TO| 126.089,22| 120.815,83| 107.315,83| 13.500,00| | | | | | | | | | | |107 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | | | 0603| 16390 | IMPOSTE E TASSE DEL SERVI | | | | | | | | | ZIO POLITICHE GIOVANILI | | | | | | | | 16390/300| Irap RS| 799,46| 799,46| 799,46| 0,00|Pers. | | | | CP| 5.894,00| 5.894,00| 4.989,13| 904,87| | | | | TO| 6.693,46| 6.693,46| 5.788,59| 904,87| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 1 RS| 90.933,40| 90.933,40| 88.705,58| 2.227,82| | | | | CP| 493.870,00| 476.285,83| 375.897,38| 100.388,45| | | | | TO| 584.803,40| 567.219,23| 464.602,96| 102.616,27| | | | | | | | | | | |2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |205 | | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, | | | | | | | | | MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI | | | | | | | | | CO-SCIENTIFICHE | | | | | | | 0108| 50969 | ACQUISTO MOBILI, ATTREZZA | | | | | | | | | TURE, ECC. PER PROGETTO | | | | | | | | | PILOTA - L.R.14/08 | | | | | | | | 50969/631| Attrezzature varie RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 16.000,00| 16.000,00| 0,00| 16.000,00| V| 228 | | | | | | | | | | | | 0108| | | | | | | | | | | | | 50970/631| | | | | 50970 ACQUISTO MOBILI, ATTREZZA TURE, ECC. PER SERV. POLI TICHE GIOVANILI-F.O. Attrezzature varie TOTALE INTERVENTO 05 TO| | | | | RS| CP| TO| | RS| 16.000,00| | | | | 1.784,95| 250,00| 2.034,95| | 1.784,95| 16.000,00| | | | | 1.784,95| 250,00| 2.034,95| | 1.784,95| 0,00| | | | | 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00| 16.000,00| | | | | | | | | | 1.784,95|Ges.S.| 250,00| | 2.034,95| | | | 1.784,95| | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03037 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | CP| 16.250,00| 16.250,00| 0,00| 16.250,00| | | | | TO| 18.034,95| 18.034,95| 0,00| 18.034,95| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 03037 RS| 92.718,35| 92.718,35| 88.705,58| 4.012,77| | | | | CP| 510.120,00| 492.535,83| 375.897,38| 116.638,45| | | | | TO| 602.838,35| 585.254,18| 464.602,96| 120.651,22| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 229 CENTRO DI RESPONSABILITA': 04053 - PARI OPPORTUNITA' VOLONTARIATO Responsabile: SUTTER RAFFAELLA OBIETTIVI PEG OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI 1. PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO Descrizione: Sostegno alle organizzazioni di volontariato e collaborazione col Centro di Servizio per il Volontariato 'Per gli altri' e con la Consulta del Volontariato per la gestione della Casa del Volontariato, favorendo una progettualità comune. Collaborazione con le associazioni di volontariato per la diffusione di pratiche di sussidiarietà per la promozione di una cultura solidaristica, in particolare tra i giovani. Sostegno all'associazionismo di promozione sociale ed all'associazionismo delle comunità immigrate. Risultato Previsto: - collaborazione con il Centro di Servizi per gli Altri per la gestione della Casa del Volontariato - collaborazione con il Centro di Servizi e la Consulta del Volontariato per promunovere iniziative comuni rivolte ai giovani e sostegno alle associazioni di volontariato e promozione sociale - iniziative di promozione del volontariato e di una cultura solidaristica rivolta alle scuole in collaborazione con il Copresc di Ravenna - realizzazione progetto 'cittadinanza attiva' rivolto ai giovani, in collaborazione con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale Effettivo: - collaborazione con il Centro di Servizi per gli Altri per la gestione della Casa del Volontariato - collaborazione con il Centro di Servizi e la Consulta del Volontariato per promunovere iniziative comuni rivolte ai giovani e sostegno alle associazioni di volontariato e promozione sociale - iniziative di promozione del volontariato e di una cultura solidaristica rivolta alle scuole in collaborazione con il Copresc di Ravenna - realizzazione progetto 'cittadinanza attiva' rivolto ai giovani, in collaborazione con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: azioni attivate n. 4 azioni da attivare =1 4 4 =1 Verifica al 30/06: E' stata avviata la collaborazione con il Centro Servizi per gli Altri e la Casa del Volontariato per promuovere iniziative rivolte ai giovani Sono state attuate iniziative di promozione del volontariato rivolte alle scuole. Verifica al 31/12: E' complessivamente aumentato il numero delle associazioni ed il contributo progettuale da esse fornito alle attività istituzionali. 2. SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE AI DISABILI Descrizione: Promozione del Sap, servizio di aiuto personale ai disabili con l'implementazione dell'albo del volontariato individuale e la formazione dei volontari ed in collaborazione con associazioni di disabili. Informazione e orientamento dei disabili con consulenza individuale, presso lo sportello, telefonicamente e on-line. Sperimentazione di azioni di tutela dei diritti e di promozione della vivibilità ed accessibilità della città attraverso il progetto 'Carta bianca' ed il progetto 'Balneabile'. Risultato Previsto: - gestione dell'albo volontariato individuale, formazione e supervisione dei volontari, consulenza individuale on line - implementazione banca dati, guida on-line alla città senza barriere - diffusione della carta bianca, riservata agli invalidi oltre il 75% - collaborazione con le Associzioni disabili (Letizia, Centro Sport, Terapia Judo, Anfass,Aias, ass.ni del Comitato Unitario, Porte Aperte, Ama la vita ed altre associazioni iscritte agli albi) con l'ASP e Azienda Ausl - tutela dei diritti dei disabili con iniziative per favorire la mobilità e la partecipazione dei disabili 230 Effettivo: alla vita della città - progetto 'Balneabile' in collaborazione con Ass.ne Letizia, Ass.ne dei Bagnini e Stabilimenti balneari e la promozione di iniziative rivolte ai turisti disabili. - gestione dell'albo volontariato individuale, formazione e supervisione dei volontari, consulenza individuale on line - implementazione banca dati, guida on-line alla città senza barriere - diffusione della carta bianca, riservata agli invalidi oltre il 75% - collaborazione con le Associzioni disabili (Letizia, Centro Sport, Terapia Judo, Anfass,Aias, ass.ni del Comitato Unitario, Porte Aperte, Ama la vita ed altre associazioni iscritte agli albi) con l'ASP e Azienda Ausl - tutela dei diritti dei disabili con iniziative per favorire la mobilità e la partecipazione dei disabili alla vita della città - progetto 'Balneabile' in collaborazione con Ass.ne Letizia, Ass.ne dei Bagnini e Stabilimenti balneari e la promozione di iniziative rivolte ai turisti disabili. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: azioni attivate n. 6 azioni da attivare Ritarata: Ritarati: =1 Effettiva: 31/12/2010 Effettivi: 6 6 =1 Verifica al 30/06: E' stata diffusa la 'Carta Bianca' per invalidi oltre il 75%. E' stata avviata la collaborazione con associazioni di disabili, con ASp e Azienda Ausl. Avviate iniziative a favore della mobilità dei disabili nella città in collaborazione con la Polizia Municipale e le Associazioni di disabili. Verifica al 31/12: L'avvio di numerosi nuovi progetti ha consentito un incremento complessivo dei servizi effettuati a favore dei disabili. 3. DISABILITÀ E COMUNICAZIONE Descrizione: In questi anni il Sap (Servizio di aiuto personale ai disabili) ha cercato di favorire la partecipazione in particolare dei giovani disabili, favorendo la comunicazione tra di loro e con l'Amministrazione comunale. Avendo già sperimentato diverse forme di comunicazione, si vuole attivare una collaborazione con un giovane disabile volontario per la gestione di un blog che faciliti la comunicazione tra i giovani disabili su tematiche da loro stessi proposte. Il Sap inoltre rafforzerà le proprie comunicazioni sul sito web dedicato (informazioni, link), utilizzando anche le funzioni mail e newsletter. Risultato Previsto: - attivazione di collaborazione con giovani disabili - aggiornamento del sito web dedicato Effettivo: - attivazione di collaborazione con giovani disabili - aggiornamento del sito web dedicato Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: azioni attivate n. 2 azioni da attivare =1 2 2 =1 Verifica al 30/06: Attivata la collaborazione con giovani disabili per la gestione del sito del Sap e avviata progettualità congiunta con Informagiovani Verifica al 31/12: L'integrazione gestionale del SAP con l'Informagiovani consentirà in futuro una più efficace progettazione congiunta. 4. PACE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE Descrizione: Collaborazione con le associazioni di volontariato e con gruppi di volontari per la promozione di iniziative di accoglienza e solidarietà quale supporto agli interventi di cooperazione decentrata. Messa in rete delle associazioni che si occupano di cooperazione decentrata, pace e diritti umani al fine di rafforzare sinergie, condividere informazioni e strategie. Collaborazione con le associazioni di volontariato e le reti degli enti 231 locali, per la promozione di una cultura di pace e per l' organizzazione di iniziative formative ed informative rivolte alla cittadinanza, agli studenti, ai volontari ed agli operatori del settore, anche in collaborazione con l'Università. Risultato Previsto: - collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale Villaggio Globale Guzzi Club Amnesty, Emercengy ed altre associazioni aderenti alla Tavola della pace, Cisp, Anpas per la promozione di una cultura di pace - organizzazione di iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale in particolare con Ass.ne 'Confronti' promotrice del progetto 'Fiori di pace' e ' Com Nuovi Tempi' Società coop.va a.r.. di Roma - adesione alla rete degli enti locali per la pace, in particolare il coordinamento al Medio Oriente, al progetto 'Cento città per la pace' in Medio Oriente, alla Banca Etica, alla campagna ' Città Equosolidali', comitato Nazionale per i diritti umani - promozione di interventi nelle scuole sul tema della pace in collaborazione con l'Istituzione Istruzione e la Casa delle Culture e le associazioni di volontariato e promozione sociale - collaborazione col corso laurea e specialistica in coop.ne internazionale e l'Isiao, per promozione eventi, gestione corsi, stage studenti e corsi per operatori di pace - aggiornamento sito tematico per informare e rendere visibili le iniziative con le Associazioni e le Istituzioni scolastiche. Effettivo: - collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale Villaggio Globale Guzzi Club Amnesty, Emercengy ed altre associazioni aderenti alla Tavola della pace, Cisp, Anpas per la promozione di una cultura di pace - organizzazione di iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale in particolare con Ass.ne 'Confronti' promotrice del progetto 'Fiori di pace' e ' Com Nuovi Tempi' Società coop.va a.r.. di Roma - adesione alla rete degli enti locali per la pace, in particolare il coordinamento al Medio Oriente, al progetto 'Cento città per la pace' in Medio Oriente, alla Banca Etica, alla campagna 'Città Equosolidali', comitato Nazionale per i diritti umani - promozione di interventi nelle scuole sul tema della pace in collaborazione con l'Istituzione Istruzione e la Casa delle Culture e le associazioni di volontariato e promozione sociale - collaborazione col corso laurea e specialistica in coop.ne internazionale e l'Isiao, per promozione eventi, gestione corsi, stage studenti e corsi per operatori di pace - aggiornamento sito tematico per informare e rendere visibili le iniziative con le Associazioni e le Istituzioni scolastiche. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: azioni attivate n. 6 azioni da attivare =1 6 6 =1 Verifica al 30/06: Avviata la collaborazione con Ass.ne 'Confronti' promotrice del progetto 'Fiori di pace', con la formazione degli insegnanti scuole superiori e coinvolgimento di numerose classi delle scuole superiori. Sono stati promossi interventi nelle scuole sul tema della pace e della cooperazione decentrata in collaborazione con ass.ni di volontariato e promozione sociale Verifica al 31/12: Si è complessivamente rafforzata la collaborazione con l'Università e con l'ISIAO favorendo anche l'inserimento in stages di diversi studenti. 5. COOPERAZIONE DECENTRATA Descrizione: Prosieguo dei progetti già attivati: nell'ambito della rete Women e in aree connotate da gravi situazioni (Saharawi, Palestina, Senegal); a difesa dell'infanzia vulnerabile (per conflitti bellici, occupazioni militari, esodi) in collaborazione con ONG e Ass.ni volontariato, nei paesi di origine di cittadini immigrati (in concorso con Associazioni di immigrati operanti in Ravenna), per la formazione/ invio di volontari professionali e non; per azioni di accoglienza e ospitalità vittime eventi catastrofici. Interventi formativi/informativi sui diritti umani, conflitti, migrazioni, coop. dec. Risultato Previsto: - attivazione di una coll.ne co.co.co per la gestione dei progetti di cooperazione decentrata - gestione progetti di cooperazione di genere nell'ambito della rete Women ( associazione Orlando) in Palestina, Albania, Somalia - progetto Sostegno alle donne per iniziativa di promozione della salute nei campi Saharawi. 232 Effettivo: Convenzioni con associazioni (Unione donne saharawi, Fronte Polisario,Jaime Saharawi, Radioforpeace, GVC, Ponte Radio, SCS Azioninnova, Cisp, Anpas, Cospe,Arci) - organizzazione di missioni in Saharawi ed ospitalità a Ravenna di rappresentanti saharawi per stages formativi dei partners - progetto Sostegno all'infanzia vulnerabile nella striscia di Gaza in collaborazione con Educaid di Rimini , con missioni e stages formativi a Ravenna - collaborazione a progetti promossi da associazioni di immigrati presenti nel territorio e che si rivolgono ai loro paesi di origine in particolare Albania ,Senegal, Camerun; con Agimi, Educaid, Takku Ligey , Global Solidarietà , Ravenna Teatro, Amici del Monzambico - sostegno e contributi alle associazioni che si occupano di cooperazione decentrata, ai volontari che operano in missione all'estero. - attivazione di una coll.ne co.co.co per la gestione dei progetti di cooperazione decentrata - gestione progetti di cooperazione di genere nell'ambito della rete Women ( associazione Orlando) in Palestina, Albania, Somalia - progetto Sostegno alle donne per iniziativa di promozione della salute nei campi Saharawi. Convenzioni con associazioni (Unione donne saharawi, Fronte Polisario,Jaime Saharawi, Radioforpeace, GVC, Ponte Radio, SCS Azioninnova, Cisp, Anpas, Cospe,Arci) - organizzazione di missioni in Saharawi ed ospitalità a Ravenna di rappresentanti saharawi per stages formativi dei partners - progetto Sostegno all'infanzia vulnerabile nella striscia di Gaza in collaborazione con Educaid di Rimini , con missioni e stages formativi a Ravenna - collaborazione a progetti promossi da associazioni di immigrati presenti nel territorio e che si rivolgono ai loro paesi di origine in particolare Albania ,Senegal, Camerun; con Agimi, Educaid, Takku Ligey , Global Solidarietà , Ravenna Teatro, Amici del Monzambico - sostegno e contributi alle associazioni che si occupano di cooperazione decentrata, ai volontari che operano in missione all'estero. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: azioni attivate n. 7 azioni da attivare Ritarata: Ritarati: =1 Effettiva: 31/12/2010 Effettivi: 7 7 =1 Verifica al 30/06: Avviata l' organizzazione di n. 1 missione in Saharawi e di una missione nella striscia di Gaza e l'ospitalità di n. 2 giovani senegalesi in tirocinio a Ravenna. E' stata attivata la coll.ne co.co.co per la gestione dei progetti di cooperazione decentrata Verifica al 31/12: Tutti i progetti sono stati attuati e sono state poste le basi cooperative per le nuove progettazioni. 6. BILANCIO DI GENERE Descrizione: Adozione del 'Bilancio di genere' che introduce un approccio di genere nelle politiche dell'Amministrazione comunale e considera l'impatto sulle cittadine e sui cittadini delle politiche e delle azioni del Comune. E' lo strumento che consente di allocare la spesa pubblica secondo criteri di promozione delle pari opportunità uomo-donna e di realizzare l'integrazione della prospettiva di genere nelle politiche e nella programmazione di bilancio, in condizioni di trasparenza. Risultato Previsto: - attuazione momenti formativi ed informativi sul bilancio di genere - attivazione consulenza per elaborazione bilancio di genere - raccolta, analisi ed elaborazione dati analitici - elaborazione bilancio di genere Effettivo: - attuazione momenti formativi ed informativi sul bilancio di genere - attivazione consulenza per elaborazione bilancio di genere - raccolta, analisi ed elaborazione dati analitici - elaborazione bilancio di genere Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: azioni attivate n. 4 azioni da attivare =1 4 4 =1 Verifica al 30/06: 233 Sono stati attivati momenti formativi di incontro per l'attuazione del bilancio di genere ed elaborato un primo report che verrà inserito nel bilancio sociale. Verifica al 31/12: Il completamento della prima fase del bilancio di genere ha consentito di porre le basi per la definizione dei nuovi obiettivi finalizzati al bilancio di genere per ogni area dell'Amministrazione comunale. 7. PIANO DEI TEMPI DELLA CITTA' E POLITICHE DI CONCILIAZIONE Descrizione: Implementazione del 'Piano dei tempi e degli orari' che si propone di introdurre, in ogni ambito delle politiche dell'Amministrazione comunale, il punto di vista temporale e di promuovere interventi finalizzati a migliorare i ritmi di vita dei cittadini e la conciliazione dei tempi. Sostegno e promozione della Banca del tempo di Ravenna 'Ogni ora più vicini'. Promozione di iniziative e di sperimentazioni di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro con particolare attenzione alle donne con figli, ai temi della maternità, della paternità e della condivisione dei compiti di cura. Promozione di iniziative di informazione e formazione sui temi della differenza di genere e del lavoro di cura, rivolte in particolare ai giovani. Promozione di iniziative per una città vivibile, sicura in un'ottica di genere ed amica delle donne e dei bambini. Risultato Previsto: - convenzione con Banca Del Tempo ed iniziative sulle Banche del Tempo in collaborazione con Prima Circoscrizione - attuazione di iniziative per una città amica delle donne e dei bambini ( Stanza delle Coccole e Parcheggi Rosa) in collaborazione con l'Associazione Letizia - promozione di iniziative di vivibilità e sicurezza degli spazi pubblici in un'ottica di genere, attivando animazione in parchi e giardini, nell'ambito dei progetti ' Città Sicure' ed in collaborazione con Eppursimuove, Teatro del Drago, Drammatico Vegetale Cantieri Asia Lacis LInea Rosa Fidapa, Udi ecc.. - collaborazione con il Centro Donna di Modena con il sito ' Tempo Permettendo' - iniziative di conciliazione di tempi di cura e di lavoro in collaborazione con le scuole per affrontare il tema della differenza di genere e della cura - organizzazione di convegni , mostre fotografiche e cicli di films sul tema della differenza di genere e paternità e maternità - collaborazione con il 'Tavolo della conciliazione' la Commissione Pari Opportunità ed il Comitato Pari Opportunità. Effettivo: - convenzione con Banca Del Tempo ed iniziative sulle Banche del Tempo in collaborazione con Prima Circoscrizione - attuazione di iniziative per una città amica delle donne e dei bambini ( Stanza delle Coccole e Parcheggi Rosa) in collaborazione con l'Associazione Letizia - promozione di iniziative di vivibilità e sicurezza degli spazi pubblici in un'ottica di genere, attivando animazione in parchi e giardini, nell'ambito dei progetti ' Città Sicure' ed in collaborazione con Eppursimuove, Teatro del Drago, Drammatico Vegetale Cantieri Asia Lacis LInea Rosa Fidapa, Udi ecc.. - collaborazione con il Centro Donna di Modena con il sito ' Tempo Permettendo' - iniziative di conciliazione di tempi di cura e di lavoro in collaborazione con le scuole per affrontare il tema della differenza di genere e della cura - organizzazione di convegni , mostre fotografiche e cicli di films sul tema della differenza di genere e paternità e maternità - collaborazione con il 'Tavolo della conciliazione' la Commissione Pari Opportunità ed il Comitato Pari Opportunità. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: azioni attivate n. 7 azioni da attivare =1 7 7 =1 Verifica al 30/06: E' stata rinnovata la convenzione con la Banca del Tempo ed attuate inziative con la stessa in collaborazione con la 1^ circoscrizione Avviate iniziative di conciliazione in collaborazione con il Tavolo della Conciliazione, Commissione Pari Opportunità e Comitato Pari Opportunità Attivate iniziative di animazione in collaborazione con associazioni femminili e di volontariato. Verifica al 31/12: Tutti i progetti sono stati realizzati, il progetto ' Donne del buon governo della città' prosegue nei primi mesi 234 dell'anno 2011. 8. DIRITTI DELLE DONNE Descrizione: Promozione di strategie di mainstreaming, finalizzate al raggiungimento delle pari opportunità. Sostegno e messa in rete delle associazioni di donne della città, promuovendo ricerca, documentazione, diffusione di buone prassi Promozione di eventi, iniziative, laboratori,sui temi dei diritti delle donne e della differenza di genere, in collaborazione con associazioni di donne, Promozione di interventi di cooperazione decentrata in un'ottica di genere, in collaborazione con associazioni di donne, in particolare nell'ambito della rete internazionale Women (rete delle donne del mediterraneo e dei balcani). Promozione di azioni di tutela dei diritti delle donne immigrate e di contrasto alle discriminazioni, con particolare attenzione al tema del lavoro di cura (badanti), della formazione, del riconoscimento dei titoli di studio. Promozione del diritto alla salute delle donne con iniziative a sostegno della qualificazione dei Consultori in funzione del ciclo di vita della donna, per l'attuazione di un rapporto tra medicina e salute che sviluppi la procreazione libera e responsabile e naturalizzi il percorso nascita. Risultato Previsto: - attuazione di iniziative sulla storia e pensiero delle donne in coll.ne con il Comitato in Difesa della Costituzione e Istituto Storico della Resistenza - adesione alla rete Women per la promozione di interventi di coop.ne decentrata in un' ottica di genere - coll.ne con ASp, Centro per l'impiego e Org.ni sindacali per azioni di tutela diritti delle donne immigrate, progetti relativi alla tratta e badanti in collaborazione con i soggetti del privato sociale ( Educaid, città Meticcia, Coop.va Libra, Terra Mia ed altre associazioni di mediatori, coop.va Persone in movimento, Fridabyron) - coll.ne con Asp e Azienda Ausl per la qualificazione dei servizi socio-sanitari alle donne ( procreazione libera e responsabile) percorso nascita, corsi di preparazione al parto per donne migranti - progetto 'Ravenna di marzo ed altre iniziative in rete con lAss. di donne della città ( Linea Rosa, UDi, Asia Lacis, Fidapa, Cif, Comitato 8 Marzo, Arci, Usciamo dal Silenzio,Città Meticcia, Università degli Adulti, Donne in nero, Associazioni di donne straniere, Giuristi democratici, Femminile Maschile Plurale) - attivazione laboratori di autobiografia in collaborazione con Asia Lacis Effettivo: - attuazione di iniziative sulla storia e pensiero delle donne in coll.ne con il Comitato in Difesa della Costituzione e Istituto Storico della Resistenza - adesione alla rete Women per la promozione di interventi di coop.ne decentrata in un' ottica di genere - coll.ne con ASp, Centro per l'impiego e Org.ni sindacali per azioni di tutela diritti delle donne immigrate, progetti relativi alla tratta e badanti in collaborazione con i soggetti del privato sociale ( Educaid, città Meticcia, Coop.va Libra, Terra Mia ed altre associazioni di mediatori, coop.va Persone in movimento, Fridabyron) - coll.ne con Asp e Azienda Ausl per la qualificazione dei servizi socio-sanitari alle donne ( procreazione libera e responsabile) percorso nascita, corsi di preparazione al parto per donne migranti - progetto 'Ravenna di marzo ed altre iniziative in rete con lAss. di donne della città ( Linea Rosa, UDi, Asia Lacis, Fidapa, Cif, Comitato 8 Marzo, Arci, Usciamo dal Silenzio,Città Meticcia, Università degli Adulti, Donne in nero, Associazioni di donne straniere, Giuristi democratici, Femminile Maschile Plurale) - attivazione laboratori di autobiografia in collaborazione con Asia Lacis Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: azioni attivate n. 6 azioni da attivare =1 6 6 =1 Verifica al 30/06: Messo in atto il progetto 'Ravenna di marzo' in coll.ne con le Associazioni di donne della città di Ravenna Realizzata la collaborazione con Asp e org.ni sindacali per tutela diritti donne immigrate Conferma della adesione alla rete Women Verifica al 31/12: Tutti i risultati sono stati raggiunti ed in particolare le diverse iniziative hanno consentito il rafforzarsi di una rete di collaborazione con le Associazioni di donne della città 235 9. PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E SOSTEGNO ALLE DONNE IN DIFFICOLTÀ Descrizione: Convenzione con l'Associazione di volontariato Linea Rosa per la gestione di un centro di prima accoglienza e due case rifugio, di cui una ad indirizzo segreto e l'altra di transizione verso percorsi di autonomia, a sostegno delle donne che hanno subito violenza. In collaborazione con l'Associazione di volontariato Linea Rosa promozione di campagne informative e di sensibilizzazione per contrastare la violenza di genere, di interventi formativi nelle scuole per prevenire e di interventi formativi rivolti a operatori sanitari, allenatori sportivi,forze dell'ordine. In collaborazione con l'Associazione Linea Rosa promozione di protocolli d'intesa con altri enti e soggetti per definire strategie comuni di contrasto alla violenza di genere. Nell'ambito delle politiche di sicurezza urbana (Città Sicura) attuazione del progetto pilota regionale 'Sicurezza di genere' che sperimenta interventi rivolti a specifici target (donne immigrate, giovani maschi, alunni delle scuole dalle materne alle superiori) Azioni di contrasto alla tratta sessuale e da lavoro, con particolare attenzione alle donne straniere, in collaborazione con l'ASP. Risultato Previsto: - convenzione con Ass.ne Linea Rosa per la gestione di un centro di prima accoglienza e le case rifugio - promozione di campagne informative e di iniziative di sensibilizzazione per contrastare la violenza di genere in collaborazione con l'Ass.ne LInea Rosa e con l'Ass.ne 'Maschile Plurale' e l'Ass.ne Dalla Parte dei Minori - promozione protocolli di intesa con Istituzione e Forze dell'Ordine per rafforzare la rete di contrasto alla violenza di genere - gestione progetto Arianna - attuazione di campagne informative e di interventi in collaborazione con ASP e Coop.va 'Persone in movimento' articoli 13 della legge 228/2003 e 18 del Dlgs 286/1998 - lotta alla tratta da lavoro e sessuale - gestione progetto regionale 'Sicurezza e differenza di genere'. Effettivo: - convenzione con Ass.ne Linea Rosa per la gestione di un centro di prima accoglienza e le case rifugio - promozione di campagne informative e di iniziative di sensibilizzazione per contrastare la violenza di genere in collaborazione con l'Ass.ne LInea Rosa e con l'Ass.ne 'Maschile Plurale' e l'Ass.ne Dalla Parte dei Minori - promozione protocolli di intesa con Istituzione e Forze dell'Ordine per rafforzare la rete di contrasto alla violenza di genere - gestione progetto Arianna - attuazione di campagne informative e di interventi in collaborazione con ASP e Coop.va 'Persone in movimento' articoli 13 della legge 228/2003 e 18 del Dlgs 286/1998 - lotta alla tratta da lavoro e sessuale - gestione progetto regionale 'Sicurezza e differenza di genere'. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: azioni attivate n. 6 azioni da attivare Ritarata: Ritarati: =1 Effettiva: 31/12/2010 Effettivi: 6 6 =1 Verifica al 30/06: Sono state promosse campagne informative e di iniziative di sensibilizzazione per contrastare la violenza di genere in coll.ne con l'Ass.ne LInea Rosa e con l'Ass.ne 'Maschile Plurale' Sono stati promossi protocolli di intesa con Istituzione e Forze dell'Ordine per rafforzare la rete di contrasto alla violenza di genere ed alla tratta. Gestione dei progetti regionali di contrasto alla tratta Verifica al 31/12: La nuova riorganizzzaione delle competenze del servizio in materia di violenza intra ed extra familiare ha consentito una forte sinergia di un più efficace intervento in particolare rispetto al tema del contrasto alla violenza ed alla sensibilizzazione delle giovani generazioni sul tema. 236 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 04053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 04053 PARI OPPORTUNITA' VOLONTARIATO REFERENTE : 86 Raffaella Sutter AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2 | | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU | | | | | | | | | TI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | DELLO STATO, DELLA REGIONE E | | | | | | | | | DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE | | | | | | | | | IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | | | | | | | | | FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO | | | | | | | | | NE | | | | | | |202 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | | | | | RENTI DALLA REGIONE | | | | | | | | 250/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE RS| 62.900,00| 62.900,00| 44.030,00| 18.870,00|Ges.S.| | | | PER LOTTA ALLA TRATTA CP| 243.258,00| 195.358,60| 89.780,60| 105.578,00| V| | | | TO| 306.158,00| 258.258,60| 133.810,60| 124.448,00| | | | | | | | | | | | | 251/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | PER INIZIATIVA AUTONOMIA CP| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| V| | | | DELLE DONNE L.R.2/03 TO| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 252/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE RS| 78.181,74| 78.181,74| 55.101,74| 23.080,00|Ges.S.| | | | PER COOPERAZIONE INTERNA CP| 57.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | ZIONALE TO| 135.181,74| 78.181,74| 55.101,74| 23.080,00| | | | | | | | | | | | | 255/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE RS| 106.150,00| 106.150,00| 20.000,00| 86.150,00|Ges.S.| | | | PER PROGETTO CITTA' SICURE CP| 80.000,00| 32.480,00| 16.240,00| 16.240,00| V| | | | TO| 186.150,00| 138.630,00| 36.240,00| 102.390,00| | | | | | | | | | | | | 256/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE RS| 74.600,00| 74.600,00| 74.600,00| 0,00|Ges.S.| | | | PER PROGETTO DI GIARDINO CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | IN GIARDINO TO| 74.600,00| 74.600,00| 74.600,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 257/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | PER BANCA DEL TEMPO CP| 1.750,00| 869,00| 869,00| 0,00| V| | | | TO| 1.750,00| 869,00| 869,00| 0,00| | | | | | | | | | | |205 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | | | | | RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO | | | | | | | | | RE PUBBLICO | | | | | | | | 378/000| CONTRIBUTO DA ENTI RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | PUBBLICI PER LOTTA ALLA CP| 20.000,00| 19.500,00| 0,00| 19.500,00| V| | | | TRATTA TO| 20.000,00| 19.500,00| 0,00| 19.500,00| | | | | | | | | | | | | 428/000| TRASFERIMENTI DALLA PROVIN RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CIA DEL SERVIZIO PARI CP| 8.817,40| 8.817,40| 8.817,40| 0,00| | | | | OPPORTUNITA' TO| 8.817,40| 8.817,40| 8.817,40| 0,00| | | | | | | | | | | | | 439/000| CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | PER PROGETTO CONCILIAZIONE CP| 3.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 3.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 04053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 2 RS| 321.831,74| 321.831,74| 193.731,74| 128.100,00| | | | | CP| 463.825,40| 307.025,00| 165.707,00| 141.318,00| | | | | TO| 785.657,14| 628.856,74| 359.438,74| 269.418,00| | | | | | | | | | | |3 | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |305 | | PROVENTI DIVERSI | | | | | | | | 1272/000| PROVENTI DA SPONSORIZZAZIO RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | NI,CONTRIBUTI, ECC. DEL CP| 76.000,00| 76.000,00| 0,00| 76.000,00| | | | | SERVIZIO PARI OPPURTUNITA' TO| 76.000,00| 76.000,00| 0,00| 76.000,00| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 04053 RS| 321.831,74| 321.831,74| 193.731,74| 128.100,00| | | | | CP| 539.825,40| 383.025,00| 165.707,00| 217.318,00| | | | | TO| 861.657,14| 704.856,74| 359.438,74| 345.418,00| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 237 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 04053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 04053 PARI OPPORTUNITA' VOLONTARIATO REFERENTE : 86 Raffaella Sutter AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | | |101 | | PERSONALE | | | | | | | 0108| 10605 | RETRIB.PERSONALE SERVIZIO | | | | | | | | | PARI OPPORTUNITA' VOLONTA | | | | | | | | | RIATO | | | | | | | | 10605/001| Personale a tempo indeter RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Pers. | | | | minato oneri diretti CP| 123.798,00| 123.798,00| 123.658,89| 139,11| | | | | TO| 123.798,00| 123.798,00| 123.658,89| 139,11| | | | 10605/012| Personale a tempo indeter RS| 4.834,29| 4.834,29| 4.834,29| 0,00|Pers. | | | | minato oneri riflessi CP| 31.597,00| 31.597,00| 26.577,20| 5.019,80| | | | | TO| 36.431,29| 36.431,29| 31.411,49| 5.019,80| | | | | TOTALE CAPITOLO 10605 RS| 4.834,29| 4.834,29| 4.834,29| 0,00| | | | | CP| 155.395,00| 155.395,00| 150.236,09| 5.158,91| | | | | TO| 160.229,29| 160.229,29| 155.070,38| 5.158,91| | | | | | | | | | | |102 | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ | | | | | | | | | O DI MATERIE PRIME | | | | | | | 0108| 10610 | ACQUISTO DI BENI DI CONSU | | | | | | | | | MO GESTIONE PARI OPPORTUNI | | | | | | | | | TA',VOLONTARIATO | | | | | | | | 10610/032| Abbonamenti, libri, rivi RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ste, ecc. CP| 1.500,00| 1.500,00| 1.500,00| 0,00| | | | | TO| 1.500,00| 1.500,00| 1.500,00| 0,00| | | | | | | | | | | | 0108| 10611 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | | | | | | | PER COOPERAZIONE INTERNA | | | | | | | | | ZIONALE IN UTIL.CONTRIB. | | | | | | | | 10611/036| Materiali igienico-sanita RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ri CP| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | 10611/038| Altri beni di consumo RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 10611 RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | CP| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 02 RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | CP| 3.500,00| 1.500,00| 1.500,00| 0,00| | | | | TO| 3.500,00| 1.500,00| 1.500,00| 0,00| | | | | | | | | | | |103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | 0108| 10620 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | | | | | PARI OPPORTUNITA',VOLONTA | | | | | | | | | RIATO | | | | | | | | 10620/072| Incarichi collaborazione RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | coordinata e continuativa CP| 3.611,89| 3.611,89| 3.611,89| 0,00| | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 04053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TO| 3.611,89| 3.611,89| 3.611,89| 0,00| | | | 10620/074| Altri incarichi di collabo RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | raz.esterna (progetto SAP) CP| 3.400,00| 3.400,00| 1.250,00| 2.150,00| | | | | TO| 3.400,00| 3.400,00| 1.250,00| 2.150,00| | | | 10620/092| Spese di pubblicazioni e RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | pubblicita' CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | 10620/097| Spese di formazione RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 920,00| 920,00| 0,00| 920,00| | | | | TO| 920,00| 920,00| 0,00| 920,00| | | | 10620/113| Allestimento convegni, mo RS| 2.436,00| 2.436,00| 2.436,00| 0,00|Ges.S.| | | | stre ed iniziative diverse CP| 18.624,00| 18.624,00| 18.624,00| 0,00| | | | | TO| 21.060,00| 21.060,00| 21.060,00| 0,00| | | | 10620/124| Altri serv.aff.ti esterno RS| 292,39| 292,39| 292,39| 0,00|Ges.S.| | | | - saharawi CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 292,39| 292,39| 292,39| 0,00| | | | 10620/133| Stage scuola-lavoro RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 500,00| 500,00| 500,00| 0,00| | | | | TO| 500,00| 500,00| 500,00| 0,00| | | | 10620/137| Prestazioni di Servizio di RS| 8.221,96| 8.221,96| 8.221,96| 0,00|Ges.S.| | | | verse CP| 19.248,62| 19.248,62| 15.439,96| 3.808,66| | | | | TO| 27.470,58| 27.470,58| 23.661,92| 3.808,66| | | | | TOTALE CAPITOLO 10620 RS| 10.950,35| 10.950,35| 10.950,35| 0,00| | | | | CP| 46.304,51| 46.304,51| 39.425,85| 6.878,66| | | | | TO| 57.254,86| 57.254,86| 50.376,20| 6.878,66| | | | | | | | | | | | 1004| 10625 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | | | | | TEMATICA "PACE" | | | | | | | | 10625/110| Indennità di missione e RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | rimborsi spese viaggi CP| 1.300,00| 1.300,00| 0,00| 1.300,00| | | | | TO| 1.300,00| 1.300,00| 0,00| 1.300,00| | | | 10625/137| Prestazioni di Servizio di RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | verse CP| 700,00| 700,00| 618,60| 81,40| | | | | TO| 700,00| 700,00| 618,60| 81,40| | | | | TOTALE CAPITOLO 10625 RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | CP| 2.000,00| 2.000,00| 618,60| 1.381,40| | | | | TO| 2.000,00| 2.000,00| 618,60| 1.381,40| | | | | | | | | | | | 0108| 10629 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | | | | | PROGETTO CITTA' SICURE IN | | | | | | | | | UTILIZZO FONDI REGIONALI | | | | | | | | 10629/074| Altri incarichi di collabo RS| 4.000,00| 4.000,00| 4.000,00| 0,00|Ges.S.| | | | razione esterna CP| 4.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 8.000,00| 4.000,00| 4.000,00| 0,00| | | | 10629/111| Spese di rappresentanza RS| 157,00| 157,00| 157,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 157,00| 157,00| 157,00| 0,00| | | | 10629/113| Allestimento convegni, mo RS| 600,00| 600,00| 600,00| 0,00|Ges.S.| | | | stre ed iniziative diverse CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| 238 | | | | | | | | | | | 10629/137| Prestazioni di Servizio di | verse | | TOTALE CAPITOLO 10629 TO| RS| CP| TO| RS| 600,00| 5.082,76| 46.000,00| 51.082,76| 9.839,76| 600,00| 5.082,76| 29.644,00| 34.726,76| 9.839,76| 600,00| 5.082,76| 29.644,00| 34.726,76| 9.839,76| 0,00| | 0,00|Ges.S.| 0,00| V| 0,00| | 0,00| | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 04053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | CP| 50.000,00| 29.644,00| 29.644,00| 0,00| | | | | TO| 59.839,76| 39.483,76| 39.483,76| 0,00| | | | | | | | | | | | 0108| 10632 | PREST.SERV.PROGETTI TEMPI | | | | | | | | | E ORARI E CITTA'SICURE E | | | | | | | | | COOP.INTERNAZ.-INTEGR.COM. | | | | | | | | 10632/073| Incarichi di studio, ricer RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ca, consulenza CP| 2.500,00| 2.500,00| 2.500,00| 0,00| | | | | TO| 2.500,00| 2.500,00| 2.500,00| 0,00| | | | 10632/074| Altri incarichi di collabo RS| 1.055,88| 1.055,88| 1.000,00| 55,88|Ges.S.| | | | razione esterna CP| 2.500,00| 2.500,00| 2.500,00| 0,00| | | | | TO| 3.555,88| 3.555,88| 3.500,00| 55,88| | | | 10632/137| Prestazioni di Servizio di RS| 130,00| 130,00| 0,00| 130,00|Ges.S.| | | | verse CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 130,00| 130,00| 0,00| 130,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 10632 RS| 1.185,88| 1.185,88| 1.000,00| 185,88| | | | | CP| 5.000,00| 5.000,00| 5.000,00| 0,00| | | | | TO| 6.185,88| 6.185,88| 6.000,00| 185,88| | | | | | | | | | | | 1004| 10635 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | | | | | COOPERAZIONE INTERNAZIONA | | | | | | | | | LE IN UTILIZZO CONTR.REG. | | | | | | | | 10635/057| Servizi igienici, lavande RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ria, ecc. CP| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | 10635/068| Servizi assicurativi RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | 10635/072| Incarichi collaborazione RS| 7.703,11| 7.703,11| 5.693,99| 2.009,12|Ges.S.| | | | coordinata e continuativa CP| 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 29.703,11| 7.703,11| 5.693,99| 2.009,12| | | | 10635/074| Altri incarichi di collabo RS| 18,00| 18,00| 0,00| 18,00|Ges.S.| | | | razione esterna CP| 3.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 3.018,00| 18,00| 0,00| 18,00| | | | 10635/110| Indennità di missione e RS| 2.189,30| 2.189,30| 1.331,75| 857,55|Ges.S.| | | | rimborsi spese viaggi CP| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 7.189,30| 2.189,30| 1.331,75| 857,55| | | | 10635/111| Spese di rappresentanza RS| 50,00| 50,00| 50,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 50,00| 50,00| 50,00| 0,00| | | | 10635/137| Prestazioni di Servizio di RS| 30.439,74| 30.439,74| 24.067,00| 6.372,74|Ges.S.| | | | verse CP| 3.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 33.939,74| 30.439,74| 24.067,00| 6.372,74| | | | | TOTALE CAPITOLO 10635 RS| 40.400,15| 40.400,15| 31.142,74| 9.257,41| | | | | CP| 35.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 75.400,15| 40.400,15| 31.142,74| 9.257,41| | | | | | | | | | | | 1004| 10636 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | | | PER LOTTA ALLA TRATTA | | | | | | | | 10636/137| Prestazioni di Servizio di RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | verse CP| 263.258,00| 214.858,00| 81.780,60| 133.077,40| V| | | | TO| 263.258,00| 214.858,00| 81.780,60| 133.077,40| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 03 RS| 62.376,14| 62.376,14| 52.932,85| 9.443,29| | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 04053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | CP| 401.562,51| 297.806,51| 156.469,05| 141.337,46| | | | | TO| 463.938,65| 360.182,65| 209.401,90| 150.780,75| | | | | | | | | | | |105 | | TRASFERIMENTI | | | | | | | 0108| 11000 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PARI OPPORTUNITA',VOLONTAR | | | | | | | | | IATO | | | | | | | | 11000/238| Trasferimenti ad altri RS| 63.256,32| 63.256,32| 63.256,32| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 218.795,49| 218.795,49| 167.150,00| 51.645,49| | | | | TO| 282.051,81| 282.051,81| 230.406,32| 51.645,49| | | | | | | | | | | | 1004| 11001 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | FONDI REG.LI PER INIZIAT. | | | | | | | | | AUTONOMIA DONNE L.R.2/85 | | | | | | | | 11001/238| Trasferimenti ad altri RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| V| | | | TO| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | 1004| 11002 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PER TEMATICA "PACE" | | | | | | | | 11002/238| Trasferimenti ad altri RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 18.817,40| 18.817,40| 18.817,40| 0,00| | | | | TO| 18.817,40| 18.817,40| 18.817,40| 0,00| | | | | | | | | | | | 1004| 11003 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PER PROGETTI TEMPI E ORARI | | | | | | | | | E CITTA'SICURE | | | | | | | | 11003/238| Trasferimenti ad altri RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 10.000,00| 2.836,00| 0,00| 2.836,00| V| | | | TO| 10.000,00| 2.836,00| 0,00| 2.836,00| | | | | | | | | | | | 1004| 11004 | ONERI TRASF.PER PROGETTI | | | | | | | | | CITTA' SICURE E TEMPI E | | | | | | | | | ORARI IN UTIL. CONTRIBUTI | | | | | | | | 11004/238| Trasferimenti ad altri RS| 240,00| 240,00| 0,00| 240,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 240,00| 240,00| 0,00| 240,00| | | | | | | | | | | | 1004| 11306 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PER PROGETTO CONCILIAZIONE | | | | | | | | | IN UTILIZZO CONTRIBUTI | | | | | | | | 11306/238| Trasferimenti ad altri RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 3.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 3.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 239 | | | | | | | | | | | 0108| | | | | | | 0108| | | | | | 11307/238| | | | 11308 | | 11307 ONERI PER TRASFERIMENTI PER BANCA DEL TEMPO IN UTILIZZO CONTRIBUTI Trasferimenti ad altri soggetti ONERI PER TRASFERIMENTI PER COOPERAZIONE INTERNA | | | | RS| CP| TO| | | | | | | | 0,00| 1.750,00| 1.750,00| | | | | | | | 0,00| 850,00| 850,00| | | | | | | | 0,00| 850,00| 850,00| | | | | | | | | | | | 0,00|Ges.S.| 0,00| V| 0,00| | | | | | | | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 04053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ZIONALE | | | | | | | | 11308/238| Trasferimenti ad altri RS| 34.196,00| 34.196,00| 25.907,88| 8.288,12|Ges.S.| | | | soggetti CP| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 54.196,00| 34.196,00| 25.907,88| 8.288,12| | | | | | | | | | | | 0108| 11309 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PER LOTTA ALLA TRATTA | | | | | | | | 11309/236| Trasferimenti a altri enti RS| 61.900,00| 61.900,00| 61.900,00| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 61.900,00| 61.900,00| 61.900,00| 0,00| | | | 11309/238| Trasferimenti ad altri RS| 2.000,00| 2.000,00| 2.000,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 2.000,00| 2.000,00| 2.000,00| 0,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 11309 RS| 63.900,00| 63.900,00| 63.900,00| 0,00| | | | | CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 63.900,00| 63.900,00| 63.900,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 05 RS| 161.592,32| 161.592,32| 153.064,20| 8.528,12| | | | | CP| 322.362,89| 291.298,89| 236.817,40| 54.481,49| | | | | TO| 483.955,21| 452.891,21| 389.881,60| 63.009,61| | | | | | | | | | | |107 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | | | 0108| 11005 | IMPOSTE E TASSE SERVIZIO | | | | | | | | | PARI OPPORTUNITA' VOLONTA | | | | | | | | | RIATO | | | | | | | | 11005/300| Irap RS| 1.554,70| 1.554,70| 1.554,70| 0,00|Pers. | | | | CP| 10.090,00| 10.090,00| 8.455,60| 1.634,40| | | | | TO| 11.644,70| 11.644,70| 10.010,30| 1.634,40| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 1 RS| 230.357,45| 230.357,45| 212.386,04| 17.971,41| | | | | CP| 892.910,40| 756.090,40| 553.478,14| 202.612,26| | | | | TO| 1.123.267,85| 986.447,85| 765.864,18| 220.583,67| | | | | | | | | | | |2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |205 | | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, | | | | | | | | | MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI | | | | | | | | | CO-SCIENTIFICHE | | | | | | | 0108| 50972 | ACQUISTO MOBILI, ATTREZZA | | | | | | | | | TURE PER PROGET.COOPERAZ. | | | | | | | | | INTERN.IN UTIL.CONTRIB. | | | | | | | | 50972/631| Attrezzature varie RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | 0108| 50973 | ACQUISTO MOBILI, ATTREZZA | | | | | | | | | TURE PER PROGET. CITTA' SI | | | | | | | | | CURE IN UTILIZZO CONTR. | | | | | | | | 50973/631| Attrezzature varie RS| 11.724,00| 11.724,00| 11.724,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 31.724,00| 11.724,00| 11.724,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 05 RS| 11.724,00| 11.724,00| 11.724,00| 0,00| | | | | CP| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 31.724,00| 11.724,00| 11.724,00| 0,00| | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 04053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 04053 RS| 242.081,45| 242.081,45| 224.110,04| 17.971,41| | | | | CP| 912.910,40| 756.090,40| 553.478,14| 202.612,26| | | | | TO| 1.154.991,85| 998.171,85| 777.588,18| 220.583,67| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 240 CENTRO DI RESPONSABILITA': 08149 - POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE Responsabile: SUTTER RAFFAELLA OBIETTIVI PEG OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO 1. CITTADINI INSIEME Descrizione: Organizzazione di momenti di incontro, di aggregazione culturale e sociale, di progetti in collaborazione con le Associazioni degli Immigrati. Valorizzazione del ruolo della 'Casa delle Culture', quale luogo di mediazione e di confronto tra culture, per favorire l'incontro e lo scambio tra cittadini di diversa provenienza. Consolidamento della rete di interscambio, confronto e collaborazione costituita dai centri interculturali operanti in regione. Definizione delle linee di intervento nell'ambito delle politiche abitative. Risultato Previsto: - facilitare integrazione donne immigrate e comunicazione interculturale in collaborazione con Città Meticcia per Ababa spazio donna, La scuola sotto gli alberi, giornale Città Meticcia, adesione iniziative Rete Mier - sostenere iniziative con Associazioni immigrati, Festival delle Culture, incontri, convegni e feste con: Coordinamento delle Associazioni 'Ravenna Solidarietà', Fasra, Edo, Afesam, Golden Stars, Nzuko Ndi Igbo, Gruppo Interculturale delle Donne, Noble Service Int'l, Lover Brothers, Dynamic Firends Int'l, Qina Oltre la Muraglia, Integriamoci Insieme, Italo Filippina Mabuhaye, Italia Chama Brasil, A.M.I.C.I., Life, Rumena Moldava Romania Mare, Agimi, Italia Cuba, Insieme per l'Algeria,Aica, Terzo Mondo, Nigeriana, ASRA, Sunrise, Cittadini del Mondo,Cultura Islamica (ACI), Asces, Jappo, Culture Meticcie, Cianove ed altre associazioni - implementare rete distrettuale di azione della Casa delle Culture - empowerment per Rappresentanza dei cittadini stranieri - realizzare corsi di lingua italiana per adulti migranti - collaborare per accoglienza minori stranieri non accompagnati e richiedenti asilo e rifugiati politici con Consorzio e ASP. Effettivo: - facilitata l'integrazione delle donne immigrate e comunicazione interculturale in collaborazione con Città Meticcia per Ababa spazio donna, La scuola sotto gli alberi, giornale Città Meticcia, adesione iniziative Rete Mier - sostenute iniziative con Associazioni immigrati, come il Festival delle Culture, incontri, convegni e feste con: Coordinamento delle Associazioni 'Ravenna Solidarietà', Fasra, Edo, Afesam, Golden Stars, Nzuko Ndi Igbo, Gruppo Interculturale delle Donne, Noble Service Int'l, Lover Brothers, Dynamic Firends Int'l, Qina Oltre la Muraglia, Integriamoci Insieme, Italo Filippina Mabuhaye, Italia Chama Brasil, A.M.I.C.I., Life, Rumena Moldava Romania Mare, Agimi, Italia Cuba, Insieme per l'Algeria,Aica, Terzo Mondo, Nigeriana, ASRA, Sunrise, Cittadini del Mondo,Cultura Islamica (ACI), Asces, Jappo, Culture Meticcie, Cianove ed altre associazioni - implementata rete distrettuale di azione della Casa delle Culture - empowerment della Rappresentanza dei cittadini stranieri - realizzati corsi di lingua italiana per adulti migranti - fornita collaborazione per accoglienza minori stranieri non accompagnati e richiedenti asilo e rifugiati politici con Consorzio e ASP Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: azioni realizzate azioni da realizzare =1 6 6 =1 Verifica al 30/06: Tutte le fasi sono state attivate: aumentati contatti Rappresentanza cittadini stranieri; Organizzato Festival delle Culture con Rappresentanza e Coordinamento Associazioni Immigranti; tradotto e distribuito materiale stili di vita in collaborazione con l'Ausl; conclusione Pillole di identità; avviati corsi di alfabetizzazione; avviata consultazione con i Comuni di Cervia e Russi protocollo centri interculturali; conclusione I^ fase e avvio II^ fase progetto minori stranieri non accompagnati. Verifica al 31/12: Tutte le fasi previste sono state realizzate nei tempi previsti. Programmati eventi con le varie Associazioni come il Festival delle Culture e Parolerranti. La Rappresentanza dei Cittadini Stranieri ha partecipato alla definizione delle tematiche trattate nel Festival Predisposto protocollo con i Comuni di Cervia e Russi per i 241 centri interculturali. La collaborazione con ASP sulla II^ fase del progetto minori stranieri non accompagnati si è avuta con la presentazione del progetto finanziato. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI 2. SPORTELLO IMMIGRATI - VERSO LO SPORTELLO UNICO Descrizione: Ampliamento della potenzialità dello sportello mediante decentramento di sedi sul territorio. Avvio di una collaborazione con l'AUSL - Distretto sanitario - per facilitare l'accesso dei cittadini stranieri ai servizi socio sanitari, con la produzione di dispense multilingue. Rafforzamento della collaborazione con ANCI, ASGI, ANUSCA e Regione Emilia-Romagna per estendere la sperimentazione del modello organizzativo ravennate, con la progettazione di percorsi formativi rivolti agli operatori. Implementazione della rete locale contro le discriminazioni. Risultato Previsto: - ampliare la potenzialità dello sportello mediante decentramento di sedi sul territorio - proseguire la collaborazione con l'AUSL - Distretto Sanitario - per facilitare l'accesso consapevole dei cittadini stranieri ai servizi socio sanitari con produzione di dispense multilingue - rafforzare la collaborazione con ANCI, ASGI, ANUSCA, Ministero dell'Interno e Regione Emilia Romagna per estendere la sperimentazione del modello organizzativo ravennate, con la progettazione di percorsi formativi rivolti agli operatori - implementare la rete locale contro le discriminazioni - rafforzare la collaborazione con l'U.O. Stato Civile Anagrafe per il rilascio delle attestazioni a soggiornare e iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari ai sensi del decreto legislativo 30/2007 aggiornando la guida multilingue con particolare riferimento a quello che attiene le nuove disposizioni introdotte con la Legge 94/2009 per i requisiti igienico sanitari per le idoneità alloggiative Effettivo: - ampliata la potenzialità dello sportello mediante decentramento di sedi sul territorio con protocolli - proseguita la collaborazione con l'AUSL - Distretto Sanitario - per facilitare l'accesso consapevole dei cittadini stranieri ai servizi socio sanitari con produzione di dispense multilingue - rafforzata la collaborazione con ANCI, ASGI, ANUSCA, Ministero dell'Interno e Regione Emilia Romagna per estendere la sperimentazione del modello organizzativo ravennate, con la progettazione di percorsi formativi rivolti agli operatori - implementata la rete locale contro le discriminazioni - rafforzata la collaborazione con l'U.O. Stato Civile Anagrafe per il rilascio delle attestazioni a soggiornare e iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari ai sensi del decreto legislativo 30/2007 aggiornando la guida multilingue con particolare riferimento a quello che attiene le nuove disposizioni introdotte con la Legge 94/2009 per i requisiti igienico sanitari per le idoneità alloggiative Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: azioni realizzate azioni da realizzare =1 5 5 =1 Verifica al 30/06: Tutte le fasi sono state avviate: collaborazione ANCI, ASGI, ANUSCA, Ministero Interno e Regione sperimentazione triennale e formazione operatori sportelli; collaborazione con Stato Civile e Anagrafe; definite procedura requisiti igenico sanitari; implementata collaborazione Sindacati, Azienda USL; presenza sportelli di orientamento al lavoro e antidiscriminazione a Lido Adriano; l'assunzione di operatori ha portato all'internalizzazione sportello orientamento lavoro prima affidato a Libra. Verifica al 31/12: Tutte le fasi sono state concluse. Completata la procedura idoneità alloggiative. Definite procedure con lo Stato Civile Anagrafe per residenze anagrafiche ed idoneità a soggiornare dei cittadini comunitari. Collaborato con Sindacati su problematiche minori stranieri non accompagnati e attestazioni di livello A/2 della lingua italiana introdotte dalla Legge 94/2009. Prodotto materiale con AUSL. Partecipazione al terzo anno sperimentazione ANCI e realizzati corsi formazione regionale 3. MEDIAZIONE CULTURALE 242 Descrizione: Aggiornamento delle strategie di mediazione culturale scolastica, a livello distrettuale, ampliando anche la rete del personale scolastico coinvolto nei progetti di mediazione ed estendendo l'intervento di accompagnamento alle scuole superiori. Risultato Previsto: - consolidare buone pratiche diffuse in tutte le scuole e il ruolo del profilo professionale del mediatore culturale, con compartecipazione al progetto da parte dell'Associazione Terra Mia - formazione di insegnanti e mediatori con la supervisione dell'Università Cà Foscari nell'ambito del progetto Alias - consolidare competenze e strumenti per la pratica laboratoriale di L2 (insegnamento della lingua italiana come lingua seconda) - potenziare la didattica di L1 (lingua madre) come strumento utile a perseguire obiettivi di rafforzamento dell'alunno straniero, negli apprendimenti delle discipline e della stessa L2, nonché di sostegno all'identità e all'autostima come indicatori di benessere ed agio - estendere la collaborazione nelle scuole dell'obbligo - estendere l'applicazione del 'modello ravennate' del mediatore culturale ad altri settori: sanitario e sicurezza sul lavoro. Effettivo: - consolidate buone pratiche diffuse in tutte le scuole e il ruolo del profilo professionale del mediatore culturale, con compartecipazione al progetto da parte dell'Associazione Terra Mia - avviata formazione di insegnanti e mediatori con la supervisione dell'Università Cà Foscari nell'ambito del progetto Alias - consolidate competenze e strumenti per la pratica laboratoriale di L2 (insegnamento della lingua italiana come lingua seconda) - potenziata la didattica di L1 (lingua madre) come strumento utile a perseguire obiettivi di rafforzamento dell'alunno straniero, negli apprendimenti delle discipline e della stessa L2, nonché di sostegno all'identità e all'autostima come indicatori di benessere ed agio - estesa la collaborazione nelle scuole dell'obbligo - estesa l'applicazione del 'modello ravennate' del mediatore culturale ad altri settori: sanitario e sicurezza sul lavoro. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: azioni realizzate azioni da realizzare =1 6 6 =1 Verifica al 30/06: Le fasi sono state avviate: consolidate le buone pratiche diffuse in tutte le scuole e il ruolo del mediatore culturale con la compartecipazione di Terra Mia; avviato un dialogo di contronto con la Regione sul ruolo del mediatore; potenziata la didattica di L1; consolidata la pratica laboratoriale di L2; sottoscritto protocollo di collaborazione col Centro Risorse Territoriale della Provincia per un anno; avviato il percorso di estendere il modello ravennate del mediatore ad altri settori. Verifica al 31/12: Tutte le fasi sono state concluse. E' stato avviato un corso di formazione con l'Università Cà Foscari per mediatori e insegnanti. La sottoscrizione del protocollo di collaborazione con Centro Risorse Territoriale ha portato ad un implementazione delle attività nelle scuole superiori dove sono stati realizzatii laboratori di educazione alla mondialità, alla pace, all'integrazione. 243 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08149 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08149 POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE REFERENTE : 86 Raffaella Sutter AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2 | | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU | | | | | | | | | TI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | DELLO STATO, DELLA REGIONE E | | | | | | | | | DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE | | | | | | | | | IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | | | | | | | | | FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO | | | | | | | | | NE | | | | | | |201 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | | | | | RENTI DALLO STATO | | | | | | | | 158/000| CONTRIBUTO DELLO STATO PER RS| 13.220,05| 13.220,05| 0,00| 13.220,05|Ges.S.| | | | FONDO EUROPEO RIFUGIATI CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|RIVA V| | | | TO| 13.220,05| 13.220,05| 0,00| 13.220,05| | | | | | | | | | | | | 159/000| CONTRIBUTI DELLO STATO PER RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | POLITICHE PER L'IMMIGRAZIO CP| 5.000,00| 5.000,00| 5.000,00| 0,00|RIVA | | | | NE TO| 5.000,00| 5.000,00| 5.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 160/000| CONTRIB. MINISTERO INTERNO RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | PROGETTO EUROPEO INTEGRAZI CP| 197.030,00| 197.030,00| 78.812,00| 118.218,00|RIVA V| | | | ONE CITTADINI PAESI TERZI TO| 197.030,00| 197.030,00| 78.812,00| 118.218,00| | | | | | | | | | | |202 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | | | | | RENTI DALLA REGIONE | | | | | | | | 254/000| CONTRIB.REGIONE INTERVENTI RS| 12.000,00| 12.000,00| 0,00| 12.000,00|Ges.S.| | | | SOCIO-ASSIST.INTEGRAZIONE CP| 99.477,00| 99.477,00| 99.477,00| 0,00| V| | | | STRANIERI TO| 111.477,00| 111.477,00| 99.477,00| 12.000,00| | | | | | | | | | | |205 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | | | | | RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO | | | | | | | | | RE PUBBLICO | | | | | | | | 380/000| CONTRIB.PROV. INTERV.SOCIO RS| 39.000,00| 39.000,00| 39.000,00| 0,00|Ges.S.| | | | ASSIST.QUOTA INDIST.SERV. CP| 8.420,30| 8.420,30| 8.420,30| 0,00| V| | | | IMM.AFFIDO-INTEGR.STRANIER TO| 47.420,30| 47.420,30| 47.420,30| 0,00| | | | | | | | | | | | | 393/000| CONTRIBUTO ANCI PER FONDO RS| 42.763,22| 42.763,22| 36.510,27| 6.252,95|Ges.S.| | | | DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'IN CP| 333.428,79| 310.428,79| 93.128,64| 217.300,15| V| | | | TEGRAZIONE TO| 376.192,01| 353.192,01| 129.638,91| 223.553,10| | | | | | | | | | | | | 432/000| CONCORSO COMUNI PER IMMI RS| 5.600,00| 5.600,00| 5.600,00| 0,00|Ges.S.| | | | GRAZIONE CP| 7.200,00| 7.200,00| 1.600,00| 5.600,00| V| | | | TO| 12.800,00| 12.800,00| 7.200,00| 5.600,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 2 RS| 112.583,27| 112.583,27| 81.110,27| 31.473,00| | | | | CP| 650.556,09| 627.556,09| 286.437,94| 341.118,15| | | | | TO| 763.139,36| 740.139,36| 367.548,21| 372.591,15| | | | | | | | | | | |3 | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08149 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|305 | | PROVENTI DIVERSI | | | | | | | | 1267/000| CONCORSO DI PRIVATI PER RS| 40.000,00| 40.000,00| 30.000,00| 10.000,00|Ges.S.| | | | L'IMMIGRAZIONE CP| 25.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 65.000,00| 40.000,00| 30.000,00| 10.000,00| | | | | | | | | | | | | 1269/000| CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | FONDO EUROPEO RIFUGIATI CP| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 08149 RS| 152.583,27| 152.583,27| 111.110,27| 41.473,00| | | | | CP| 685.556,09| 627.556,09| 286.437,94| 341.118,15| | | | | TO| 838.139,36| 780.139,36| 397.548,21| 382.591,15| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 244 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08149 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08149 POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE REFERENTE : 86 Raffaella Sutter AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | | |101 | | PERSONALE | | | | | | | 1004| 10963 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE | | | | | | | | | POLITICHE PER L'IMMIGRAZIO | | | | | | | | | NE | | | | | | | | 10963/001| Personale a tempo indeter RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Pers. | | | | minato oneri diretti CP| 138.915,00| 138.915,00| 136.654,53| 2.260,47| | | | | TO| 138.915,00| 138.915,00| 136.654,53| 2.260,47| | | | 10963/012| Personale a tempo indeter RS| 2.917,53| 2.917,53| 2.917,53| 0,00|Pers. | | | | minato oneri riflessi CP| 36.848,00| 36.848,00| 30.276,16| 6.571,84| | | | | TO| 39.765,53| 39.765,53| 33.193,69| 6.571,84| | | | | TOTALE CAPITOLO 10963 RS| 2.917,53| 2.917,53| 2.917,53| 0,00| | | | | CP| 175.763,00| 175.763,00| 166.930,69| 8.832,31| | | | | TO| 178.680,53| 178.680,53| 169.848,22| 8.832,31| | | | | | | | | | | |103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | 1004| 10965 | PRESTAZ.SERVIZI CONTRIB. | | | | | | | | | REG.INTERV.SOCIO-ASSIST. | | | | | | | | | INTEGRAZIONE STRANIERI | | | | | | | | 10965/074| Altri incarichi di collabo RS| 7.230,00| 7.230,00| 6.227,20| 1.002,80|Ges.S.| | | | razione esterna CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 7.230,00| 7.230,00| 6.227,20| 1.002,80| | | | 10965/137| Progetto immigrati RS| 27.464,80| 27.464,80| 12.374,80| 15.090,00|Ges.S.| | | | CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 27.464,80| 27.464,80| 12.374,80| 15.090,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 10965 RS| 34.694,80| 34.694,80| 18.602,00| 16.092,80| | | | | CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 34.694,80| 34.694,80| 18.602,00| 16.092,80| | | | | | | | | | | | 1004| 10966 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | | | | | PROGETTO IMMIGRAZIONE | | | | | | | | 10966/072| Incarichi collaborazione RS| 14.584,59| 14.584,59| 14.584,59| 0,00|Ges.S.| | | | coordinata e continuativa CP| 60.642,63| 60.642,63| 60.642,48| 0,15| | | | | TO| 75.227,22| 75.227,22| 75.227,07| 0,15| | | | 10966/074| Altri incarichi di collabo RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | razione esterna CP| 3.000,00| 3.000,00| 3.000,00| 0,00| | | | | TO| 3.000,00| 3.000,00| 3.000,00| 0,00| | | | 10966/113| Allestim. mostre, iniziat. RS| 480,00| 480,00| 480,00| 0,00|Ges.S.| | | | varie per Festival culture CP| 21.947,83| 21.947,83| 21.919,23| 28,60| | | | | TO| 22.427,83| 22.427,83| 22.399,23| 28,60| | | | 10966/124| Altri servizi affidati al RS| 2.000,00| 2.000,00| 2.000,00| 0,00|Ges.S.| | | | l'esterno CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 2.000,00| 2.000,00| 2.000,00| 0,00| | | | 10966/137| Progetto immigrati RS| 8.200,00| 8.200,00| 8.200,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 47.851,60| 47.851,60| 29.949,62| 17.901,98| | | | | TO| 56.051,60| 56.051,60| 38.149,62| 17.901,98| | | | | TOTALE CAPITOLO 10966 RS| 25.264,59| 25.264,59| 25.264,59| 0,00| | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08149 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | CP| 133.442,06| 133.442,06| 115.511,33| 17.930,73| | | | | TO| 158.706,65| 158.706,65| 140.775,92| 17.930,73| | | | | | | | | | | | 1004| 10969 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | | | CONTRIB.ANCI FONDO ACCOMPA | | | | | | | | | GNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE | | | | | | | | 10969/113| Allestimento convegni, mo RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | stre ed iniziative diverse CP| 10.000,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00| V| | | | TO| 10.000,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00| | | | | | | | | | | | 1004| 10972 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | | | SER.POLITICHE IMMIGRAZIONE | | | | | | | | | IN UTILIZZO FONDI UNRRA | | | | | | | | 10972/074| Altri incarichi di collabo RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | razione esterna CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | 10972/137| Prestazioni di Servizio di RS| 5.500,00| 5.500,00| 5.500,00| 0,00|Ges.S.| | | | verse CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 5.500,00| 5.500,00| 5.500,00| 0,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 10972 RS| 5.500,00| 5.500,00| 5.500,00| 0,00| | | | | CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 5.500,00| 5.500,00| 5.500,00| 0,00| | | | | | | | | | | | 1004| 10975 | PRESTAZ.DI SERVIZI IMMIGRA | | | | | | | | | ZIONE-PROGET. EUROPEO INTE | | | | | | | | | GRAZ.CITTADINI PAESI TERZI | | | | | | | | 10975/137| Prestazioni di Servizio di RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | verse CP| 195.213,64| 180.353,64| 46.048,00| 134.305,64| V| | | | TO| 195.213,64| 180.353,64| 46.048,00| 134.305,64| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 03 RS| 65.459,39| 65.459,39| 49.366,59| 16.092,80| | | | | CP| 338.655,70| 323.795,70| 161.559,33| 162.236,37| | | | | TO| 404.115,09| 389.255,09| 210.925,92| 178.329,17| | | | | | | | | | | |105 | | TRASFERIMENTI | | | | | | | 1004| 6786 | ONERI PER TRASF.CONTRIB. | | | | | | | | | INTERVENTI SOCIO-ASSIST. | | | | | | | | | INTEGRAZIONE STRANIERI | | | | | | | | 6786/236| Trasferimenti a altri enti RS| 275,00| 275,00| 275,00| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 335,00| 335,00| 0,00| 335,00| V| | | | TO| 610,00| 610,00| 275,00| 335,00| | | | 6786/238| Trasferimenti ad altri RS| 22.226,50| 22.226,50| 22.226,50| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 114.762,30| 114.762,30| 93.494,21| 21.268,09| V| | | | TO| 136.988,80| 136.988,80| 115.720,71| 21.268,09| | | | | TOTALE CAPITOLO 6786 RS| 22.501,50| 22.501,50| 22.501,50| 0,00| | | | | CP| 115.097,30| 115.097,30| 93.494,21| 21.603,09| | | | | TO| 137.598,80| 137.598,80| 115.995,71| 21.603,09| | | | | | | | | | | | 1004| 6789 | TRASFERIMENTI PER PROGETTO | | | | | | 245 | | | | | | | | | | | 6789/236| | | 6789/238| IMMIGRAZIONE Trasferimenti a altri enti del settore pubblico Trasferimenti ad altri | RS| CP| TO| RS| | 3.000,00| 3.920,00| 6.920,00| 16.525,40| | 3.000,00| 3.920,00| 6.920,00| 16.525,40| | 3.000,00| 3.920,00| 6.920,00| 16.525,40| | | 0,00|Ges.S.| 0,00| | 0,00| | 0,00|Ges.S.| Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08149 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | soggetti CP| 82.837,94| 82.837,94| 53.200,00| 29.637,94| | | | | TO| 99.363,34| 99.363,34| 69.725,40| 29.637,94| | | | | TOTALE CAPITOLO 6789 RS| 19.525,40| 19.525,40| 19.525,40| 0,00| | | | | CP| 86.757,94| 86.757,94| 57.120,00| 29.637,94| | | | | TO| 106.283,34| 106.283,34| 76.645,40| 29.637,94| | | | | | | | | | | | 1004| 6796 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | SERV. IMMIGRAZIONE IN UTIL | | | | | | | | | FONDO EUROPEO RIFUGIATI | | | | | | | | 6796/236| Trasferimenti a altri enti RS| 13.220,00| 13.220,00| 0,00| 13.220,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 23.220,00| 13.220,00| 0,00| 13.220,00| | | | | | | | | | | | 1004| 28038 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | CONTRIB.ANCI FONDO ACCOMPA | | | | | | | | | GNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE | | | | | | | | 28038/236| Trasferimenti a altri enti RS| 12.505,90| 12.505,90| 6.252,95| 6.252,95|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 323.428,79| 300.428,79| 0,00| 300.428,79| V| | | | TO| 335.934,69| 312.934,69| 6.252,95| 306.681,74| | | | | | | | | | | | 1004| 28046 | ONERI PER TRASF.CONTRIB. | | | | | | | | | SOCIO-ASSIST. AFFIDO STRA | | | | | | | | | NIERI - POLIT.IMMIGRAZIONE | | | | | | | | 28046/236| Trasferimenti a altri enti RS| 36.510,27| 36.510,27| 36.510,27| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 36.510,27| 36.510,27| 36.510,27| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 05 RS| 104.263,07| 104.263,07| 84.790,12| 19.472,95| | | | | CP| 535.284,03| 502.284,03| 150.614,21| 351.669,82| | | | | TO| 639.547,10| 606.547,10| 235.404,33| 371.142,77| | | | | | | | | | | |107 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | | | 1004| 10968 | IMPOSTE E TASSE PER LE | | | | | | | | | POLITICHE DELL'IMMIGRAZIO | | | | | | | | | NE | | | | | | | | 10968/300| Irap RS| 929,78| 929,78| 929,78| 0,00|Pers. | | | | CP| 11.627,00| 11.627,00| 9.499,57| 2.127,43| | | | | TO| 12.556,78| 12.556,78| 10.429,35| 2.127,43| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 1 RS| 173.569,77| 173.569,77| 138.004,02| 35.565,75| | | | | CP| 1.061.329,73| 1.013.469,73| 488.603,80| 524.865,93| | | | | TO| 1.234.899,50| 1.187.039,50| 626.607,82| 560.431,68| | | | | | | | | | | |2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |205 | | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, | | | | | | | | | MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI | | | | | | | | | CO-SCIENTIFICHE | | | | | | | 1004| 50901 | ACQUISTO MOBILI, ATTREZZA | | | | | | | | | TURE, ECC. PER PROGETTO | | | | | | | | | FEI | | | | | | | | 50901/625| Attrezzature informatiche RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | - Hardware CP| 1.816,36| 1.742,40| 0,00| 1.742,40| V| | | | TO| 1.816,36| 1.742,40| 0,00| 1.742,40| | | | | | | | | | | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08149 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 08149 RS| 173.569,77| 173.569,77| 138.004,02| 35.565,75| | | | | CP| 1.063.146,09| 1.015.212,13| 488.603,80| 526.608,33| | | | | TO| 1.236.715,86| 1.188.781,90| 626.607,82| 562.174,08| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 246 CENTRO DI RESPONSABILITA': 08140 - U.O. SPORT E TEMPO LIBERO Responsabile: PIOLANTI NOEMIA OBIETTIVI PEG OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO 1. IMPIANTISTICA Descrizione: Proseguire nella strategia di individuare interventi prioritari finalizzati a dotare il territorio comunale di almeno un impianto per ogni disciplina sportiva più popolare. Erogazione di contributi per il miglioramento della funzionalità e la messa a norma degli impianti comunali esistenti (in gestione all'associazionismo sportivo) e pianificazione dell'attività di straordinaria manutenzione della rete impiantistica. Risultato Previsto: Realizzazione pista su strada per il ciclismo; Progetto di riqualificazione Polisportivo Darsena; Inserimento elenco impianti della palestra Palamattei con relativa convenzione per la gestione; Programmazione e gestione del secondo stralcio del piano dei Contributi per investimenti, relativi agli impianti comunali in concessione; Piano manutenzione strardinaria; Rinnovo concessioni in scadenza impianti di telefonia mobile; Predisposizione e approvazione convenzioni per la gestioni degli impianti sportivi, che giungono a scadenza (Bacino Standiana, FIPSAS Lago Ghiarine, Centro ippico di Marina Romea, Centro tennis di S.Alberto, Centro sportivo Camerlona, Centro addestramento cani di Casemurate); nuova procedura di gara affidamento gestione Polisportivo di Lido di Classe; Piano d'uso delle corsie del Centro Nuoto G.Gambi (stagione estiva e invernale); Attività di gestione delle concessioni degli impianti sportivi comunali. Effettivo: Con la realizzazione della pista su strada per il ciclismo si sono anche stabiliti i criteri d'uso; e' stato definito il progetto di riqualificazione del Polisportivo Darsena e richiesti i finanziamenti statali; sono stati inseriti nell'elenco impianti il Palamattei ed il Campo da baseball di Via Lago di Garda definendone le relative concessioni per la gestione; sono stati approvati e gestiti i piani d'uso delle corsie del Centro Nuoto G. Gambi; si è provveduto alla definizione e gestione del 2° stralcio del piano dei contributi per investimenti sportivi. Sono state attivate le procedure di rinnovo delle concessioni in scadenza. Si è provveduto alla gestione dei contratti in essere e delle concessioni relative agli impianti di telefonia mobile (rinnovo, adeguamenti ISTAT, introiti). Sono state predisposte e approvate le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: Concessioni rinnovate Concessioni in scadenza =1 6 6 =1 Verifica al 30/06: Inviato al Ministero il Progetto per il Polisportivo Darsena (assegnati i contributi), definite le procedure per la gestione del Pala Mattei, assicurata l'attività di gestione contratti di telefonia mobile e delle concessioni degli impianti, definito piano contributi investimento e relativa gestione, rinnovate concessioni in scadenza, approvato piano utilizzo corsie della piscina. Verifica al 31/12: L'obiettivo è stato raggiunto in quanto le attività previste sono state realizzate. 2. LE OFFERTE DELLO SPORT Descrizione: Realizzazione e messa a disposizione, su rete internet, di database costantemente aggiornato di mappatura impianti, sulla attività sportiva e sugli eventi al fine della divulgazione dell'offerta e dell'informazione legata allo sport, monitoraggio dei risultati sportivi (aggiornamento albo). Risultato Previsto: Aggiornamento albo sportivo e data base impianti sportivi, implementazione ed aggiornamento delle pagine dedicate allo sport sul sito internet comunale, con calendario delle principali manifestazioni sportive organizzate sul territorio ravennate, pubblicazione sugli impianti sportivi. Effettivo: E' stato aggiornato il data base degli impianti e delle società sportive, sono state definite le 247 schede anagrafiche, e' stata data continuità all'attività di implementazione ed aggiornamento delle pagine dedicate allo sport sul sito del Comune, con aggiornamento mensile dell'agenda degli eventi e con il calendario delle principali manifestazioni sportive organizzate sul nostro territorio, è stato predisposto il progetto editoriale della pubblicazione sugli impianti sportivi. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: impianti sportivi monitorati impianti sportivi esistenti Ritarata: Ritarati: =1 Effettiva: 31/12/2010 Effettivi: 115 115 =1 Verifica al 30/06: Attività in corso: aggiornamento e implementazione in porgress data base impiantistica sportiva e del sito. Verifica al 31/12: I risultati conseguiti confermano che l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. 3. PROMOZIONE SPORTIVA Descrizione: Promozione di una cultura e di una pratica diffusa dello sport articolata attraverso l'organizzazione diretta o compartecipata di manifestazione e/o eventi sportivi, patrocini, attività sportiva rivolta ai giovani, valorizzazione della città d'arte e del territorio attraverso eventi sportivi. Assunzione delle eccellenze agonistiche e dei campioni come testimoni della qualità del 'Sistema Ravenna'. Incentivazione della partecipazione/sponsorizzazione dell'imprenditoria ravennate. Risultato Previsto: Organizzazione, collaborazione, patrocinii di eventi e/o manifestazioni di sport e di promozione della città: Campionato italiano di Judo, Gazzetta Run nazionale, incontro nazionali di Pallavolo, spettacoli di attività motoria al Palacosta, maratona internazionale città di Ravenna, 4° trofeo internazionale giovanile Porto di Ravenna, 6° festival internazionale scacchi, tappa giro pesche nettarine,trofeo ciclistico S.Marco-Villanova, Trofeo Candotti di scherma, gare nazionali- internazionali- provinciali- regionali di calcio (oneri di trasporto tifosi per la Lega Pro-ex serie C), Arbitriadi nazionali 2010, podistica Valli e pinete, Endas performance di ginnastica ritmica e artistica, Scacchi gioco per crescere, indirizzio studi IGES, campionato europeo Judo disabili, palio delle circoscrizioni, campionato nazionale di Orienteering, gare di nuoto, pallavolo, vela , pesca sportiva , canottaggio, beach volley, tennis, equitazione pattinaggio etc. Effettivo: La promozione della città attraverso gli eventi sportivi ha rispettato la fase programmatoria. Sono stati concessi 82 patrocinii, gestendone tutta la fase istruttoria e di comunicazione, sono stati definiti accordi di collaborazione. Sono state gestite le attività istruttorie ed organizzative, anche in collaborazione con le Società, per i seguenti eventi: Campionato italiano di judo, Parks Romagna Life, Gazzetta Run Nazionale, Maratona internazionale Ra-Fo, Tappa Giro delle Pesche Nettarine, trofeo ciclistico S. Marco, Scacchi Gioco per crescere, Palio delle Circoscrizioni, campionato nazionale di Orienteering, incontri nazionali di pallavolo, 4° trofeo internazionale giovanile Porto Ravenna, 6° festival internazionale di Scacchi, Trofeo Candotti di scherma, Meeting giovanile nazionale di scherma, gare regionali, nazionali, provinciali di calcio (compresi gli oneri di trasporto per i tifosi, per Lega pro-ex serie C), arbitriadi nazionali 2010, podistica Valli e Pinete, performance di ginnastica ritmica ed artistica Endas, campionato europeo Judo disabili, gare di nuoto, pallavolo, vela, pesca sportiva, canottaggio, beach volley, tennis, equitazione, pattinaggio, ecc. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: Svolte le attività organizzative di collaborazione con l'Associazionismo sportivo relative agli eventi primaverili programmati (di cui 6 eventi a livello nazionale); 44 patrocini concessi; 3 accordi di collaborazione adottati. Riconoscimenti ai campioni ravennati che promuovono lo sport e la città. Verifica al 31/12: L'obiettivo è stato raggiunto in quanto tutte le attività previste sono state realizzate; sono stati attivati collaborazioni e patrocinii, progettati e realizzati eventi sportivi, gare ed attività sportive, gestiti direttamente ed anche con la collaborazione dell'associazionismo, è stato promosso il sistema Ravenna dello Sport coinvolgendo anche le eccellenze sportive della città. 4. SVILUPPO ATTIVITA' MOTORIA Descrizione: 248 Realizzazione di attività motorie nell'ambito dei progetti 'sport-salute', 'sport per tutti', 'sport-disabilità' e attività motoria nella scuola dell'obbligo. Giochi della Gioventù, Tornei intercircoscrizionali. Risultato Previsto: Realizzare i seguenti progetti: rinnovo accordo di programma per la promozione e la diffusione dell'attività motoria nella scuola dell'obbligo; realizzazione del progetto 'amico sport': i giovani valori entrano in campo; progetto 'lo sport per la campagna anti alcool'; programmazione e collaborazione delle attività relative al progetto 'sviluppo dello sport per tutti'. Organizzazione giochi della gioventù, campionati studenteschi, attività sportiva universitaria. Ricerca spazi e noleggio strutture per promozione attività motoria (anche scolastica). Effettivo: Si è provveduto a rinnovare l'accordo di programma per la diffusione e la promozione dell'attività motoria nella scuola dell'obbligo, si sono progettati e realizzati i progetti: Amico Sport, Lo sport per la campagna antialcool, Lo sport per tutti e i giovani valori entrano in campo. In collaborazione con USP RA, si è provveduto all'organizzazione dei Giochi della Gioventù, dei campionati studenteschi, dell'attività sportiva universitaria ed alla realizzazione del progetto Mosaici in Movimento. Sono stati realizzati: il Progetto Africa - stage tecnico per atlete congolesi, il progetto Eurosport in versione Beach, in collaborazione con CUSB. Si è programamato spazi e provveduto alla ricerca ed al noleggio delle strutture per la promozione dell'attività motoria (anche scolastica). Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: n. progetti realizzati n. progetti da realizzare =1 7 7 =1 Verifica al 30/06: Effettuate attività preliminari al rinnovo dell'accordo di programma provinciale attività motoria scuola dell'obbligo; svolta attività di collaborazione con Ufficio Scolastico Prov.le per attività sportiva scolastica (GdG + Camp. Studenteschi); Monitorate esigenze strutturali per promozione attività motoria, realizzato il progetto Amico Sport - i giovani ed i valori entrano in campo e Lo Sport per la campagna anti alcool. Verifica al 31/12: L'obiettivo è stato raggiunto in quanto: è stata garantita la realizzazione di tutti i progetti previsti, in collaborazione con le associazioni del mondo sportivo ravennate, l'Ufficio scolastico provinciale, le Istituzioni coinvolte; si sono definiti gli accordi di collaborazione per la promozione e la diffusione dell'attività motoria nella scuola dell'obbligo, si è garantita la ricerca spazi e noleggio strutture per promozione attività motoria. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI 5. SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO Descrizione: Erogazione di contributi per: promozione attività giovanile, abbattimento costi delle utenze. Formazione dirigenti sportivi. Organizzazione di corsi di formazione al fair play e istituzione di un gruppo permanente di consultazione e coordinamento sulle politiche sportive. Risultato Previsto: Realizzazione dei seguenti piani: definizione e gestione piano delle palestre; piano contributi per progetti di attività sociale; piano contributi a rimborso sulle spese di utenze; piano dei contributi per manifestazioni sportive. Collaborazione per la realizzazione dei seguenti progetti: -Fair Play nei confronti di ragazzi, dirigenti, genitori; -attivazione di corsi di formazione per dirigenti sportivi. Effettivo: Si è provveduto alla definizione ed alla gestione dei seguenti piani: - piano palestre comunali e provinciali (definizione orari, accertamento canone, rendicontazione incassi, risoluzione problematiche, comunicazioni alla Provincia, trasmissione orari); - piano contributi per progetti di attività sociale che promuovono attività sportiva rivolta ai giovani; - piani contributo a rimborso sulle spese di utenze dei centri convenzionati con l'associazionismo sportivo; - piano dei contributi per manifestazioni sportive (promozione valori dello sport e del territorio); 249 Si è garantita la collaborazione per i progetti che promuovono il Fair Play (libro 'Educare per vincere nella vita', Muro del Fair Play, attività con le società sportive sul Fair Play, premio Fair Play). Programmati e gestiti corsi di formazione per dirigenti e tecnici sportivi sui seguenti argomenti: sviluppo psicomotorio del fanciullo e dell'adolescente, figura allenatore-educatore, comunicazione e ascolto attivo, preparazione alla gara, aggressività e gestione del conflitto, rapporto con la famiglia, l'alimentazione, il gruppo. Attività della cabina di regia di coordinamento per le politiche sportive. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: n. piani realizzati n. piani previsti Ritarata: Ritarati: =1 Effettiva: 31/12/2010 Effettivi: 4 4 =1 Verifica al 30/06: Attivata fase propedeutica per la definizione piano palestre e assicurata attività gestionale, definiti i piani: di contributi per attività sociale e per manifestazioni sportive. Definito il progetto di attività di fair plauy e di formazione. Verifica al 31/12: L'obiettivo è stato raggiunto in quanto sono stati programmati, realizzati e gestiti tutti i piani previsti, si è garantita la collaborazione per la realizzazione dei progetti relativi al fair play, si è definita, organizzata e gestita l'attività di formazione nei confronti dei dirigenti e dei tecnici sportivi, si è data continuità all'attività di coordinamento delle politiche sportive. 250 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08140 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08140 U.O. SPORT E TEMPO LIBERO REFERENTE : 32 Noemia Piolanti AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2 | | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU | | | | | | | | | TI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | DELLO STATO, DELLA REGIONE E | | | | | | | | | DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE | | | | | | | | | IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | | | | | | | | | FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO | | | | | | | | | NE | | | | | | |201 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | | | | | RENTI DALLO STATO | | | | | | | | 180/000| CONTRIB. MINISTERO PUBBL. RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ISTRUZ. FUNZIONAM. E MAN. CP| 2.583,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO TO| 2.583,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | |3 | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |301 | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | | 670/000| COMPARTECIPAZIONE AI PRO RS| 7.765,55| 7.765,55| 7.765,55| 0,00|Ges.S.| | | | VENTI DELLE PISCINE COMU CP| 16.000,00| 15.000,00| 9.209,46| 5.790,54|RIVA | | | | NALI TO| 23.765,55| 22.765,55| 16.975,01| 5.790,54| | | | | | | | | | | | | 680/000| PROVENTI DEGLI IMPIANTI RS| 35.607,71| 35.607,71| 33.995,63| 1.612,08|Ges.S.| | | | SPORTIVI (PALESTRE, ECC.) CP| 82.000,00| 88.887,78| 39.166,16| 49.721,62|RIVA | | | | TO| 117.607,71| 124.495,49| 73.161,79| 51.333,70| | | | | | | | | | | |302 | | PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | | | | | | 970/000| CANONI CONCESSIONI DI IM RS| 158.637,14| 158.637,14| 76.278,14| 82.359,00|Ges.S.| | | | PIANTI SPORTIVI CP| 95.500,00| 100.622,29| 54.736,94| 45.885,35|RIVA | | | | TO| 254.137,14| 259.259,43| 131.015,08| 128.244,35| | | | | | | | | | | | | 975/000| CANONI CONCESSIONI DI IM RS| 4.064,16| 4.064,16| 4.064,16| 0,00|Ges.S.| | | | PIANTI SPORTIVI - SERVIZI CP| 8.000,00| 10.620,75| 7.580,85| 3.039,90| | | | | NON COMMERCIALI TO| 12.064,16| 14.684,91| 11.645,01| 3.039,90| | | | | | | | | | | | | 976/000| CANONI INSTALLAZIONI RADIO RS| 10.768,88| 10.768,88| 10.668,05| 100,83|Ges.S.| | | | BASE CP| 280.000,00| 239.952,71| 222.929,35| 17.023,36|RIVA V| | | | TO| 290.768,88| 250.721,59| 233.597,40| 17.124,19| | | | | | | | | | | |305 | | PROVENTI DIVERSI | | | | | | | | 1151/000| ENTRATE DERIVANTI DA REFU RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | SIONE SINISTRI DEL SERVI CP| 1.140,00| 1.140,00| 1.140,00| 0,00| | | | | ZIO SPORT E MANIF.SPORTIVE TO| 1.140,00| 1.140,00| 1.140,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 3 RS| 216.843,44| 216.843,44| 132.771,53| 84.071,91| | | | | CP| 482.640,00| 456.223,53| 334.762,76| 121.460,77| | | | | TO| 699.483,44| 673.066,97| 467.534,29| 205.532,68| | | | | | | | | | | |4 | | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO | | | | | | | | | NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA | | | | | | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE Pag. 2 CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08140 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | |402 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL | | | | | | | | | LO STATO | | | | | | | | 1758/000| CONTRIBUTI STATALI PER OPE RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | RE PUBBLICHE - SERVIZIO CP| 400.000,00| 400.000,00| 400.000,00| 0,00| | | | | SPORT E TEMPO LIBERO TO| 400.000,00| 400.000,00| 400.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 08140 RS| 216.843,44| 216.843,44| 132.771,53| 84.071,91| | | | | CP| 885.223,00| 856.223,53| 734.762,76| 121.460,77| | | | | TO| 1.102.066,44| 1.073.066,97| 867.534,29| 205.532,68| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 251 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08140 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08140 U.O. SPORT E TEMPO LIBERO REFERENTE : 32 Noemia Piolanti AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | | |101 | | PERSONALE | | | | | | | 0603| 26200 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE | | | | | | | | | DEL SERVIZIO SPORT E PROMO | | | | | | | | | ZIONE SPORTIVA | | | | | | | | 26200/001| Personale a tempo indeter RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Pers. | | | | minato oneri diretti CP| 83.173,00| 83.173,00| 80.160,12| 3.012,88| | | | | TO| 83.173,00| 83.173,00| 80.160,12| 3.012,88| | | | 26200/012| Personale a tempo indeter RS| 2.680,73| 2.680,73| 2.680,73| 0,00|Pers. | | | | minato oneri riflessi CP| 22.106,00| 22.106,00| 17.719,54| 4.386,46| | | | | TO| 24.786,73| 24.786,73| 20.400,27| 4.386,46| | | | | TOTALE CAPITOLO 26200 RS| 2.680,73| 2.680,73| 2.680,73| 0,00| | | | | CP| 105.279,00| 105.279,00| 97.879,66| 7.399,34| | | | | TO| 107.959,73| 107.959,73| 100.560,39| 7.399,34| | | | | | | | | | | |102 | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ | | | | | | | | | O DI MATERIE PRIME | | | | | | | 0603| 26245 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | | | | | SUMO GESTIONE SERV. SPORT | | | | | | | | | PER MANIFESTAZ. SPORTIVE | | | | | | | | 26245/038| Altri beni di consumo RS| 2.058,00| 2.058,00| 2.058,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 1.756,00| 1.756,00| 256,00| 1.500,00| | | | | TO| 3.814,00| 3.814,00| 2.314,00| 1.500,00| | | | | | | | | | | |103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | 0601| 26260 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | | | | | PISCINE COMUNALI | | | | | | | | 26260/124| Altri servizi affidati al RS| 268.226,63| 268.226,63| 268.226,63| 0,00|Ges.S.| | | | l'esterno CP| 541.870,00| 541.817,80| 270.908,90| 270.908,90|RIVA | | | | TO| 810.096,63| 810.044,43| 539.135,53| 270.908,90| | | | | | | | | | | | 0602| 26270 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | | | | | IMPIANTI SPORTIVI | | | | | | | | 26270/044| Fornitura gas RS| 56,55| 56,55| 56,55| 0,00|provv.| | | | CP| 200,00| 200,00| 165,30| 34,70|RIVA | | | | TO| 256,55| 256,55| 221,85| 34,70| | | | 26270/046| Fornitura acqua RS| 3.698,64| 3.698,64| 3.618,34| 80,30|provv.| | | | CP| 15.800,00| 15.800,00| 15.677,31| 122,69|RIVA | | | | TO| 19.498,64| 19.498,64| 19.295,65| 202,99| | | | 26270/048| Fornitura energia elettri RS| 18.433,41| 18.433,41| 12.349,14| 6.084,27|provv.| | | | ca CP| 45.000,00| 45.000,00| 5.020,74| 39.979,26|RIVA | | | | TO| 63.433,41| 63.433,41| 17.369,88| 46.063,53| | | | 26270/049| Telefono e fax RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|provv.| | | | CP| 1.000,00| 1.000,00| 998,82| 1,18|RIVA | | | | TO| 1.000,00| 1.000,00| 998,82| 1,18| | | | 26270/056| Servizi di pulizia RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|provv.| | | | CP| 11.000,00| 11.000,00| 5.000,00| 6.000,00|RIVA | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08140 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TO| 11.000,00| 11.000,00| 5.000,00| 6.000,00| | | | 26270/105| Aggi e compensi per riscos RS| 3.483,15| 3.483,15| 3.483,15| 0,00|Ges.S.| | | | sione entrate CP| 16.000,00| 16.000,00| 11.369,01| 4.630,99|RIVA | | | | TO| 19.483,15| 19.483,15| 14.852,16| 4.630,99| | | | 26270/124| Altri servizi affidati al RS| 21.800,00| 21.800,00| 21.800,00| 0,00|Ges.S.| | | | l'esterno CP| 149.280,00| 149.280,00| 132.480,00| 16.800,00|RIVA | | | | TO| 171.080,00| 171.080,00| 154.280,00| 16.800,00| | | | 26270/140| Manutenzioni beni patrimo RS| 70.000,00| 70.000,00| 70.000,00| 0,00|Edil. | | | | niali CP| 48.000,00| 48.000,00| 0,00| 48.000,00|RIVA | | | | TO| 118.000,00| 118.000,00| 70.000,00| 48.000,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 26270 RS| 117.471,75| 117.471,75| 111.307,18| 6.164,57| | | | | CP| 286.280,00| 286.280,00| 170.711,18| 115.568,82| | | | | TO| 403.751,75| 403.751,75| 282.018,36| 121.733,39| | | | | | | | | | | | 0603| 26280 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | | | | | SPORT E MANIFESTAZIONI | | | | | | | | | SPORTIVE | | | | | | | | 26280/074| Altri incarichi di collabo RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.s.| | | | razione esterna CP| 1.836,00| 1.836,00| 0,00| 1.836,00| | | | | TO| 1.836,00| 1.836,00| 0,00| 1.836,00| | | | 26280/085| Servizi facchinaggio, tra RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | sporto, spedizione merci CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | 26280/092| Spese di pubblicazioni e RS| 2.600,00| 2.600,00| 0,00| 2.600,00|GES.S.| | | | pubblicita' CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 2.600,00| 2.600,00| 0,00| 2.600,00| | | | 26280/113| Allestimento convegni, mo RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | stre ed iniziative diverse CP| 180,00| 180,00| 180,00| 0,00| | | | | TO| 180,00| 180,00| 180,00| 0,00| | | | 26280/124| Altri servizi affidati al RS| 2.822,89| 2.822,89| 1.790,92| 1.031,97|Ges.S.| | | | l'esterno CP| 9.174,00| 9.174,00| 0,00| 9.174,00| | | | | TO| 11.996,89| 11.996,89| 1.790,92| 10.205,97| | | | | TOTALE CAPITOLO 26280 RS| 5.422,89| 5.422,89| 1.790,92| 3.631,97| | | | | CP| 11.190,00| 11.190,00| 180,00| 11.010,00| | | | | TO| 16.612,89| 16.612,89| 1.970,92| 14.641,97| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 03 RS| 391.121,27| 391.121,27| 381.324,73| 9.796,54| | | | | CP| 839.340,00| 839.287,80| 441.800,08| 397.487,72| | | | | TO| 1.230.461,27| 1.230.409,07| 823.124,81| 407.284,26| | | | | | | | | | | |104 | | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | | | 0602| 26300 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | | | | | PER IMPIANTI SPORTIVI | | | | | | | | 26300/150| Locazioni passive RS| 440,18| 440,18| 440,18| 0,00|Patr. | | | | CP| 3.650,00| 3.340,56| 3.340,56| 0,00| | | | | TO| 4.090,18| 3.780,74| 3.780,74| 0,00| | | | 26300/152| Noleggi RS| 9.255,68| 9.255,68| 9.255,68| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 7.500,00| 7.499,52| 3.846,48| 3.653,04| | | | | TO| 16.755,68| 16.755,20| 13.102,16| 3.653,04| | 252 | | | | |105 | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | TRASFERIMENTI 26300 RS| CP| TO| | | 9.695,86| 11.150,00| 20.845,86| | | 9.695,86| 10.840,08| 20.535,94| | | 9.695,86| 7.187,04| 16.882,90| | | 0,00| 3.653,04| 3.653,04| | | | | | | | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08140 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 0603| 26320 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PER PROMOZIONE SPORTIVA | | | | | | | | 26320/236| Trasferimenti a altri enti RS| 5.870,00| 5.870,00| 4.370,00| 1.500,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 4.500,00| 4.370,00| 0,00| 4.370,00| | | | | TO| 10.370,00| 10.240,00| 4.370,00| 5.870,00| | | | 26320/238| Trasferimenti ad altri RS| 53.800,00| 53.800,00| 53.800,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 59.000,00| 59.000,00| 28.000,00| 31.000,00| | | | | TO| 112.800,00| 112.800,00| 81.800,00| 31.000,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 26320 RS| 59.670,00| 59.670,00| 58.170,00| 1.500,00| | | | | CP| 63.500,00| 63.370,00| 28.000,00| 35.370,00| | | | | TO| 123.170,00| 123.040,00| 86.170,00| 36.870,00| | | | | | | | | | | | 0603| 26321 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' | | | | | | | | | SPORTIVA SCOLASTICA | | | | | | | | 26321/236| Trasferimenti a altri enti RS| 1.500,00| 1.500,00| 1.500,00| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 8.000,00| 8.000,00| 4.000,00| 4.000,00| | | | | TO| 9.500,00| 9.500,00| 5.500,00| 4.000,00| | | | | | | | | | | | 0602| 26326 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PER IMPIANTI SPORTIVI | | | | | | | | | CONVENZIONATI | | | | | | | | 26326/238| Trasferimenti ad altri RS| 71.494,08| 71.494,08| 71.494,08| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 67.413,00| 67.391,52| 0,00| 67.391,52| | | | | TO| 138.907,08| 138.885,60| 71.494,08| 67.391,52| | | | | | | | | | | | 0602| 26327 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | IN UTILIZZO CANONI INSTAL | | | | | | | | | LAZIONE RADIO BASE | | | | | | | | 26327/238| Trasferimenti ad altri RS| 44.954,07| 44.954,07| 31.081,22| 13.872,85|Ges.S.| | | | soggetti CP| 42.000,00| 40.487,54| 0,00| 40.487,54| V| | | | TO| 86.954,07| 85.441,61| 31.081,22| 54.360,39| | | | | | | | | | | | 0602| 26335 | ONERI PER TRASFERIMENTI A | | | | | | | | | SOCIETA' SPORTIVE PER RIM | | | | | | | | | BORSO DANNI DA SINISTRI | | | | | | | | 26335/238| Trasferimenti ad altri RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 2.780,00| 2.780,00| 1.640,00| 1.140,00| | | | | TO| 2.780,00| 2.780,00| 1.640,00| 1.140,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 05 RS| 177.618,15| 177.618,15| 162.245,30| 15.372,85| | | | | CP| 183.693,00| 182.029,06| 33.640,00| 148.389,06| | | | | TO| 361.311,15| 359.647,21| 195.885,30| 163.761,91| | | | | | | | | | | |106 | | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN | | | | | | | | | ANZIARI DIVERSI | | | | | | | 0602| 26355 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI DIVERSI PER | | | | | | | | | IMPIANTI SPORTIVI | | | | | | | | 26355/174| Interessi su BOC RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Finanz| | | | CP| 51.442,44| 47.584,43| 45.794,75| 1.789,68| | | | | TO| 51.442,44| 47.584,43| 45.794,75| 1.789,68| | | | | | | | | | | |107 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08140 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 0603| 26400 | IMPOSTE E TASSE PER SPORT | | | | | | | | | E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | | | | | | | | 26400/300| Irap RS| 853,58| 853,58| 853,58| 0,00|Pers. | | | | CP| 7.047,00| 7.047,00| 5.650,30| 1.396,70| | | | | TO| 7.900,58| 7.900,58| 6.503,88| 1.396,70| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 1 RS| 584.027,59| 584.027,59| 558.858,20| 25.169,39| | | | | CP| 1.199.707,44| 1.193.823,37| 632.207,83| 561.615,54| | | | | TO| 1.783.735,03| 1.777.850,96| 1.191.066,03| 586.784,93| | | | | | | | | | | |2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |201 | | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | | | 0601| 54950 | MANUTENZ. STRAORDINARIA, | | | | | | | | | COMPLETAM. E RISTRUT. | | | | | | | | | PISCINE COMUNALI | | | | | | | | 54950/551| Manutenz.straordinaria RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Edil. | | | | impianti indisponibili CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|RIVA | | | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | 0602| 55000 | MANUTENZ. STRAORDINARIA, | | | | | | | | | COMPLETAM. E RISTRUT. BENI | | | | | | | | | IMMOBILI - SERV. SPORT | | | | | | | | 55000/551| Manutenz.straordinaria RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | impianti indisponibili CP| 400.000,00| 400.000,00| 0,00| 400.000,00| | | | | TO| 400.000,00| 400.000,00| 0,00| 400.000,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 01 RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | CP| 400.000,00| 400.000,00| 0,00| 400.000,00| | | | | TO| 400.000,00| 400.000,00| 0,00| 400.000,00| | | | | | | | | | | |207 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | | | 0602| 55100 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITA | | | | | | | | | LE FINALIZZATI AGLI INV. | | | | | | | | | SPORT E PROM. SPORTIVA | | | | | | | | 55100/655| Trasferim.in c/capitale RS| 565.069,03| 565.069,03| 389.198,54| 175.870,49|Ges.S.| | | | perinvestimenti pat.indisp CP| 304.118,00| 304.118,00| 198.093,53| 106.024,47|RIVA | | | | TO| 869.187,03| 869.187,03| 587.292,07| 281.894,96| | | | | | | | | | | | 0602| 55105 | TRASFERIMENTI IN C/CAP.FI | | | | | | | | | NAL. AGLI INV.IN UTILIZZO | | | | | | | | | CANONI INSTAL. RADIO BASE | | | | | | | | 55105/655| Trasferim.in c/capitale RS| 337.908,84| 337.908,84| 133.659,34| 204.249,50|Ges.S.| | | | perinvestimenti pat.indisp CP| 238.000,00| 199.465,17| 3.786,82| 195.678,35|RIVA V| | | | TO| 575.908,84| 537.374,01| 137.446,16| 399.927,85| | 253 | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 07 RS| 902.977,87| 902.977,87| 522.857,88| 380.119,99| | | | | CP| 542.118,00| 503.583,17| 201.880,35| 301.702,82| | | | | TO| 1.445.095,87| 1.406.561,04| 724.738,23| 681.822,81| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 2 RS| 902.977,87| 902.977,87| 522.857,88| 380.119,99| | | | | CP| 942.118,00| 903.583,17| 201.880,35| 701.702,82| | | | | TO| 1.845.095,87| 1.806.561,04| 724.738,23| 1.081.822,81| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08140 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 08140 RS| 1.487.005,46| 1.487.005,46| 1.081.716,08| 405.289,38| | | | | CP| 2.141.825,44| 2.097.406,54| 834.088,18| 1.263.318,36| | | | | TO| 3.628.830,90| 3.584.412,00| 1.915.804,26| 1.668.607,74| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 254 CENTRO DI RESPONSABILITA': 01016 - SERVIZIO POLITICHE PER L'UNIVERSITA' E FORMAZIONE SUPERIORE Responsabile: MAZZA DONATELLA OBIETTIVI PEG OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO 1. LA RAVENNA DEL MOSAICO, IL SISTEMA SCOLASTICO Descrizione: Il mosaico è una espressione culturale ed artistica di grande rilevanza nella storia dell'arte in quanto, nel corso dei secoli passati con questa particolare tecnica furono ricoperti ampi spazi, in perfetto accordo con i ritmi architettonici rappresentando immagini, simboli, idee e pratiche religiose, accadimenti di vita e di cultura. Questa peculiare forma d'arte è ancora così viva nella nostra realtà cittadina, che artisti ed artigiani di oggi l'aggiornano con continue sperimentazioni, coniugando tecniche tradizionali con i linguaggi espressivi contemporanei. Ravenna dunque possiede le potenzialità per caratterizzarsi come città del mosaico antico e moderno; ma perché si definisca una strategia che provochi ricadute significative sul piano del turismo, della cultura, della didattica e della formazione nonché dell'investimento occupazionale, è necessario - chiamando l'Ente pubblico come garante istituzionale - che tutte le agenzie pubbliche in compartecipazione con soggetti privati costruiscano percorsi sinergici ed organici seppure nel rispetto delle singole autonomie. Le istituzioni da coinvolgere per la definizione in ambito scolastico e formativo di un curricolo longitudinale sul mosaico sono anzitutto quelle a specifica vocazione: l'Istituto Statale d'Arte per il Mosaico 'Severini', il Liceo Artistico Statale 'Nervi', il CPFP, l'Accademia delle Belle Arti, la Facoltà di Conservazione per i Beni Culturali, la Scuola per il Restauro del Mosaico, il Centro di sperimentazione didattica TESSELLAE, il CIDIM Centro Internazionale Documentazione Mosaico Risultato Previsto: Programmare e realizzare i seguenti work shop rivolti al sistema scolastico per scoprire e documentare le potenzialità del Mosaico, non solo come espressione artistica ma anche come linguaggio pedagogico e cognitivo: - work shop 'Sant'Apollinare in Classe e il giardino delle meraviglie' - work shop su 'il colore blu nel mosaico' con particolare riferimento al rapporto storico e artistico fra Oriente ed Occidente - work shop su 'mosaico e nuove tecnologie' Effettivo: Realizzati i 3 work shop previsti attraverso le numerose iniziative realizzate sul tema del mosaico: -mostra didattica 'Le figure del mosaico raccontano meraviglie' -intervento di formazione sul valore iconografico del mosaico -pubblicazione del volume 'Il giardino delle meraviglie:i mosaici di Sant'Apollinare in Classe' -realizzazione di materiale multimediale -partecipazione al concorso 'Videomosaico e poetiche musive' -collaborazione a riflessioni culturali sul mosaico realizzate dal Polo universitario di Ravenna -presentazione del Mosaico patrimonio e contemporaneità) presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Bologna Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: Work shop realizzati work shop previsti =1 3 3 =1 Verifica al 30/06: E' stata prodotta una ricchissima documentazione di contenuto culturale artistico e didattico per sviluppare con modalità trasversali ai vari segmenti scolastici laboratori di ricerca e work shop a tema. Sono stati sperimentati e documentati due work shop, mentre il terzo (mosaico e nuove tecnologie) verrà lanciato con l'inizio del prossimo anno scolastico Verifica al 31/12: Nel secondo semestre l'impegno maggiore è stato quello di accompagnare le scuole a sperimentare percorsi didattici di raccordo col territorio e a documentare le attività svolte utilizzando le nuove tecnologie. 2. IL COMPLESSO RESIDENZIALE DI VIA CAMILLO MORIGIA 255 Descrizione: Gli alloggi di Via Morigia sono oggi in un complesso residenziale suggestivo e di qualità per studenti universitari: il completamento degli spazi attualmente allo stato di grezzo, unitamente alla sistemazione dell'adiacente immobile dell'ex Istituto Verdi, al momento in corso d'opera, permetteranno di definire un comparto dedicato degli studenti fortemente caratterizzato da una pluralità di servizi, per la residenzialità, lo studio e l'aggregazione. Il riconoscimento della qualità del progetto di massima elaborato dal Comune di Ravenna ha attratto un importante contributo da parte della Regione per ristrutturazione e allestimento. Si rende, di conseguenza, necessario predisporre gli atti amministrativi necessari ad acquisire tale contributo, partecipando nel contempo: 1) alla definizione del progetto esecutivo in collaborazione con gli uffici tecnici e patrimoniali del Comune, l'Università e la Fondazione Flaminia; 2) alla progettazione degli arredi e delle attrezzature per l'allestimento degli spazi comuni, coinvolgendo anche gli studenti. Risultato Previsto: Predisporre la convenzione o l'accordo di programma per l'acquisizione dei contributi sulla base del progetto presentato. Effettivo: Gli uffici tecnici in collaborazione con il servizio scrivente hanno elaborato i progetti e gli atti amministrativi rispetto all'accordo di programma e la Regione ha garantito l'erogazione del contributo di 500.000 euro per il recupero di spazi da destinare a servizi per gli studenti universitari, per potenziare le attività di studio, di aggregazione e di residenzialità. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: E' stato avviato, in accordo con i servizi tecnici del Comune e la Regione Emilia Romagna, il procedimento finalizzato ad ottenere il finanziamento di 500 mila euro nell'ambito degli interventi sul diritto allo studio universitario. Verifica al 31/12: Si sono svolti numerosi incontri con gli uffici tecnici del Comune, l'Università e la Fondazione Flaminia per ridefinire il progetto, inserendo anche due monolocali per studenti disabili. La proposta è stata accolta dalla Regione. 3. PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E DELLA RICERCA IN AMBITO UNIVERSITARIO Descrizione: Il progetto intende arricchire il percorso formativo degli studenti contribuendo a rafforzare il ruolo del sistema universitario quale qualificato 'serbatoio' di capitale umano ad elevata qualificazione ed incentivare la ricerca e l'innovazione riguardante il territorio ed il sistema sociale locale. In particolare il Comune di Ravenna, tramite la Fondazione Flaminia, nell'ambito delle iniziative volte a promuovere un rapporto continuativo e sinergico fra Università ed attività economiche, intende avviare un progetto di valorizzazione delle competenze maturate dagli studenti del polo universitario ravennate denominato 'Ravenna e l'Università' indirizzato ad attribuire i premi di laurea a laureati/e di eccellenza che abbiano elaborato e discusso tesi di laurea nei settori del patrimonio artistico-culturale, dell'ambiente, della società, dell'economia, del turismo e dell'urbanistica nell'ambito del territorio locale. Verranno inoltre attivati percorsi di coinvolgimento dei giovani neo-laureati a progetti ed iniziative di collaborazione mirata con le imprese. Risultato Previsto: Organizzare almeno 10 incontri per definire attività e percorsi riguardanti: - il TecnoPolo in Romagna: la cittadella della scienza e della tecnica - le attività di laboratorio scentifico legate ai beni culturali e al restauro Effettivo: Sono stati effettuati oltre 40 incontri con il mondo produttivo locale: visite alle aziende, tavoli di confronto con le associazioni di categoria, partecipazione attiva ad eventi organizzati dalla Camera di Commercio, dagli ordini professionali, incontri con Istituti e Fondazioni bancarie, Istituzioni interessate ad approfondire il rapporto con l'Università (Soprintendenza, Procura, Autorità Portuale) in particolare sul restauro e sui beni culturali (significativo e di grande risonanza il progetto di analisi antropologica dei presunti resti di Caravaggio) nonché su tematiche riguardanti il futuro insediamento del tecnopolo scientifico e tecnologico E' stata costruita una rete stabile locale di rapporti tesi ad innovare il sistema formazione/lavoro; sono stati inoltre sviluppati progetti di ampio respiro con Paesi stranieri extraeuropei:Cina, Kazakistan,Brasile. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: incontri organizzati incontri minimi previsti >=1 40 10 =4 256 Verifica al 30/06: Il primo semestre dell'anno è stato caratterizzato da una ricchissima produzione di progetti, incontri, iniziative...., legate all'innovazione e alla ricerca in ambito universitario e nel raccordo con il territorio e le imprese locali. Da segnalare in particolare il Progetto Caravaggio ( ricerca storica scientifica in ambito culturale), e la partecipazione prevista all'expò di Shanghai) Verifica al 31/12: Nel secondo semestre è proseguito il programma degli incontri con le aziende per promuovere il raccordo con l'Università ed è stato attivato un tirocinio formativo in collaborazione con il Centro regionale della Logistica e la Facoltà di Ingegneria. E' stata offerta significativa collaborazione all'iniziativa 'La notte dei ricercatori' svoltasi il 24 settembre e all'iniziativa del 4 ottobre organizzata da Ascom (Rapporto sulla situazione edilizia nel nostro territorio). 4. STUDENTI STRANIERI E SUMMER SCHOOLS Descrizione: Le Summer Schools costituiscono un nuovo strumento formativo dell'Università di Bologna che consiste in una gamma di corsi intensivi studiati per incontrare nuove esigenze di approfondimento culturale ed interdisciplinare: hanno una durata che varia dai quattro giorni alle sei settimane e si svolgono generalmente in estate e, in molti casi, al di fuori delle tradizionali strutture accademiche. I corsi sono rivolti a studenti e a giovani laureati italiani e di tutto il mondo e, in alcuni casi, a figure professionali specifiche. Gli Enti locali e la Fondazione Flaminia intendono supportare il progetto collegandolo ad altre azioni culturali e di accoglienza in fase di predisposizione da rivolgere a studenti, ricercatori e professori stranieri che si relazionano con il nostro sistema universitario sia nel corso dell'anno accademico sia nell'ambito di programmi europei ed internazionali. In considerazione dell' ottimo risultato relativamente ai contenuti e all'adesione ai corsi realizzati nell'ultimo biennio, si intende potenziare le esperienze delle scuole estive collaborando con le facoltà e con la Fondazione Flaminia. Risultato Previsto: Collaborare, attraverso almeno 5 incontri, alla realizzazione di un progetto formativo fra università e aziende, con particolare attenzione alla realtà del Kazakistan. Effettivo: Sono stati supportati dal Comune i corsi estivi : 1)On the Track of Money. Coins, Commerce and Exchange of Goods between East and West in Antiquity, Late Antiquity and early Middle Age 2)Secolarizzazione e/o teologizzazione della politica: radicalismi religiosi e processi di disgregazione socio-culturale nel contesto della globalizzazione 3)Environmental Risk Management II edition 4)International Commercial Contracts 5)Cinema and Contemporary Visual Arts 6)Film making and multimedia performance for cultural heritage 7)Legislative XML Summer School 2010. Managing legal resources in the Sematic Web 8)The Kingship in the Near East. Interdisciplinary Approaches to the Concepts of Antiquity 9)Sustainable patterns of markets and lifesyles (SPL) II edition 10)Ripensare il terrorismo. Dalla repressione alla prevenzione: nell'ambito dei corsi sono stati accolti tecnici di aziende, con particolare attenzione alla realtà del Kazakistan, interessati a fidelizzare i loro dipendenti rispetto alla cultura organizzativa del lavoro in Italia. Scadenza Prevista: 30/10/2010 Indicatori e target Previsti: incontri effettuati incontri minimi previsti Ritarata: Ritarati: >=1 Effettiva: 30/10/2010 Effettivi: 10 5 =2 Verifica al 30/06: Il servizio scrivente ha collaborato fattivamente alla realizzazione delle numerose summer school realizzate e da realizzare nell'anno considerato. Sempre più forte è il taglio internazionale dei corsi (alcuni completamente in lingua inglese) e i legami con il medio e l'estremo oriente (Kazakistan e Cina) anche grazie al programma Marco Polo Verifica al 31/12: I corsi estivi, alcuni dei quali in lingua inglese, hanno prodotto un esito oltremodo significativo sul piano dei contenuti e del respiro internazionale offerto dai partecipanti. 257 5. FORMAZIONE PROFESSIONALE: NUOVE PROSPETTIVE Descrizione: L'intervento consiste nella analisi della formazione professionale pubblica della nostra Provincia, attualmente gestita dal Centro Provinciale di Formazione Professionale del quale il Comune di Ravenna è socio maggioritario. L'intervento contempla una riflessione sui contenuti, sulle prospettive e sulle criticità per addivenire a nuove proposte. Con la trasformazione del Consorzio in Società Consortile a responsabilità limitata si è rinforzata l'autonomia gestionale del centro, che comunque viene utilizzato come realtà strumentale nel campo della formazione pubblica e del raccordo fra formazione e istruzione. Risultato Previsto: Realizzare le seguenti azioni: - effettuare il censimento delle attività di formazione realizzate in favore del Comune di Ravenna per l'anno scolastico 2009/2010 (corsi di formazione insegnanti scuole materne, formazione figure professionali varie) - erogare l'ultima quota del contributo regionale di cui alla L.R.5/2001 per attività di ricerca e sviluppo. Effettivo: Il risultato, consistente nel confronto sui programmi di organizzazione e sviluppo, nonché l'acquisizione ed erogazione del contributo regionale, è stato raggiunto. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: Azioni realizzate Azioni previste =1 2 2 =1 Verifica al 30/06: E' stato realizzato il censimento delle attività di formazione realizzate in favore del Comune di Ravenna per l'anno scolastico 2009/2010 (corsi di formazione insegnanti scuole materne, formazione figure professionali varie) Verifica al 31/12: Sono stati trasferiti al Centro di formazione i fondi dovuti, in base all'accordo con la Regione OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI 6. MUSEO DEL RISORGIMENTO - INTERVENTI DI EDUCAZIONE CIVICA E DI DIDATTICA DELLA STORIA - VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Descrizione: Nel 2011 ci troveremo a ricordare e celebrare il 150^ anniversario dell'Unità d' Italia e questo appuntamento offre una straordinaria opportunità per analizzare l'apporto che la comunità di Ravenna ebbe nel corso di questo processo storico, politico e sociale che racchiude significati fondanti del nostro Paese. E' intento del Servizio esprimere le sue competenze nell'ideazione di progetti di didattica della storia e di educazione civica da realizzare in intesa con la Fondazione Museo del Risorgimento, la Prefettura e l'Università da rivolgere alle nuove generazioni. Inoltre verrà espresso grande impegno unitamente all'Istituzione Classense per la valorizzazione dei patrimoni storici del Museo. Risultato Previsto: Svolgere le seguenti azioni: - collaborare alla diffusione dell'educazione civica in termini di cittadinanza e legalità utilizzando il Museo del Risorgimento e le sue proposte didattiche quali elementi propulsivi del collegamento fra scuola ed extra scuola - sostenere il Comitato d'onore per le future celebrazioni dei 150 anni dall'Unità d'Italia attraverso attività amministrativa e di segreteria - seguire il progetto formativo di tirocinanti (iscritti a master post-lauream) che svolgono studi di carattere storico e di comunicazione degli eventi - progettare proposte di atelier didattico da rivolgere al sistema scolastico Effettivo: E' stato realizzato l'intero programma individuato per la promozione del Museo del Risorgimento con particolare attenzione all'arricchimento delle esposizioni (Collezione Guerrini, Fondo Branzanti) , alla divulgazione dei valori risorgimentali in preparazione delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia , alla valorizzazione degli spazi ristrutturati della Cascina Guiccioli, al rapporto con Laguna, in Brasile, terra di origine di Anita. Sono stati presentati in più luoghi significativi il volume 'Viva Garibaldi' e lo spettacolo teatrale 'Tu sarai mia' prodotto dalla Fondazione del Museo del Risorgimento. Sono state elaborate proposte didattiche (sperimentate dalle scuole) con particolare attenzione 258 allo sviluppo della nuova materia 'Educazione alla cittadinanza' introdotta dalla riforma scolastica e si è seguito il progetto formativo di tirocinanti che svolgono studi di carattere storico e di comunicazione degli eventi. Contributi finanziari significativi sono stati attratti da soggetti esterni sulla base di progetti elaborati dal Servizio in collaborazione con gli esperti del Museo. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: Tutte le attività previste dall'obiettivo, nel 1° semestre, sono state realizzate con importanti risultati sul piano dei contenuti e della diffusione dei valori risorgimentali che sono stati attualizzati per coinvolgere in particolare le nuove generazioni. E' stato avviato il collegamento con il programma per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia con l'intento di offrire continuità e sinergie nel più ampio panorama della cultura e la didattica della storia contemporanea Verifica al 31/12: Grande risalto hanno avuto le iniziative realizzate il 4 e 5 agosto presso la Fattoria Guiccioli in ricordo di Anita; da segnalare inoltre la partenza di due mosaicisti per Laguna (Brasile) che per 15 giorni hanno fatto conoscere l'identità ravennate (storia e mosaico) nel mondo della scuola e nella comunità del luogo, al fine di creare curiosità e motivazioni al turismo storico e culturale verso lì'Italia ed in particolare Ravenna 7. ORIENTAMENTO E PROMOZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE FACOLTA' Descrizione: - Orientamento Gli studenti devono essere informati con accuratezza del 'bene università' e ciò è possibile curando i percorsi di orientamento fin dai primi anni della scuola secondaria, ove gli studenti si misurano con i loro interessi, le loro motivazioni e con il livello dell'impegno che intendono investire per il loro futuro. Nell'ambito degli interventi già in atto a cura del tavolo di concertazione interistituzionale, si vuole rilanciare il filone tramite un programma di: Eventi, convegni, unità di formazione per gli insegnanti e gli operatori di settore. Incontri con le famiglie. Iniziative articolate da rivolgere agli studenti. A questo proposito sono già in essere proficui rapporti con l'Associazione Industriali, CNA, Centri di formazione professionale pubblici e privati che andranno allargati ad ulteriori soggetti per divenire sempre più efficaci e penetranti. Per quanto attiene il rapporto con gli Istituti scolastici, si opererà, seguendo anche le recenti indicazioni ministeriali, per incardinare le attività di orientamento nei curricola scolastici anche con riconoscimento agli studenti di crediti da spendere in sede di maturità o nel corso degli studi universitari. - Promozione Si vuole adottare un approccio metodologico di forte impatto comunicativo per promuovere i corsi universitari anche al di fuori dei consolidati bacini di utenza, tramite alleanze con soggetti pubblici e privati già inseriti in circuiti nazionali ed internazionali quali ad es. l'Autorità Portuale e le Associazioni di categoria che operano nel settore del commercio e del turismo. In città potranno essere moltiplicati eventi capaci di coinvolgere le Istituzioni culturali cittadine quali la notte bianca dell'Università e sulla costa una serie di iniziative negli stabilimenti balneari, molto frequentati dalle fasce giovanili, anche utilizzando linguaggi e strumenti multimediali. Risultato Previsto: Realizzazione del Progetto di orientamento al quale il Comune di Ravenna contribuisce nelle diverse fasi di progettazione, promozione, realizzazione e verifica con le seguenti articolazioni: - 'Ravenna didattica 2010': open days che coinvolgono anche l'Alta Formazione Artistica e Musicale - 'L'Università va al mare': iniziative di orientamento agli studi universitari negli stabilimenti balneari - 'L'università in città': serate nel periodo estivo in luoghi aperti e facilmente accessibili al pubblico Promozione di attività formative organizzate dall'Università e aperte alla Pubblica Amministrazione su temi strategici quali: la sicurezza urbana e nei posti di lavoro, la Riforma Brunetta, le responsabilità penali della P.A. e degli Enti. Effettivo: A fianco delle tradizionali formule di orientamento e promozione, enunciati dal risultato previsto dell'obiettivo e tutte realizzate in integrazione con Università e Fondazione Flaminia, sono stati introdotti alcuni elementi di novità. Da segnalare la partecipazione ad iniziative capaci di offrire grande visiblità (Meditaeuropa, Art and Events - 100 città d'arte, Gialloluna Neronotte, incontri presso il Circolo Ravennate e dei Forestieri, iniziative dedicate da parte dei Lions e Rotary, Casa Matha...) e la seconda edizione 259 di Almafest, presso il Palazzo dei Congressi, con la presenza accattivante e gradita di Marescotti. L'esito positivo che ha avuto la promozione dei corsi universitari quale veicolo di formazione per dirigenti e quadri del Comune, infine, ha indotto l'Amministrazione a formalizzare una convenzione con il Polo ravennate per dare continuità al processo di formazione continua. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: Tutte le attività previste nel 1° semestre sono state realizzate nei contenuti e nei tempi indicati. Da segnalare l'alto gradimento del corso di formazione per dirigentie quadri (Riforma Brunetta) a cura della Facoltà di Giurisprudenza nonchè la qualità del convegno sul tema della sicurezza urbana che vedrà lòa pubblicazione deglia tti con il sostegno finanziario del servizio scrivente e del Comando della Polizia Municapale Verifica al 31/12: Il secondo semestre è stato caratterizzato dal moltiplicarsi di eventi di promozione nel periodo estivo, in particolare in Piazzetta Cavour e presso stabilimenti balneari, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e turistiche e con il fondamentale contributo di Fondazione Flaminia. La verifica delle attività ha indicato il gradimento di tali iniziative e l'adesione di numerosi soggetti privati del mondo imprenditoriale locale. 8. RAVENNA CITTA' UNIVERSITARIA: SERVIZI ED OPPORTUNITA' PER GLI STUDENTI Descrizione: Una città universitaria è in primo luogo una città delle opportunità, una realtà capace di affiancare ad un'offerta didattica ampia e di qualità una rete di servizi integrati a supporto dell'Università e degli studenti. Questo nella convinzione che è dalla dotazione di beni e servizi che si misura la capacità di attrazione di una città universitaria, capacità da cui scaturisce la forza di innescare quel processo di 'immigrazione di qualità intellettuale' che può rappresentare un prezioso volano per l'avvio di un processo stabile di crescita diffusa della comunità. A tal riguardo il Comune di Ravenna si attiverà per completare la rete di offerte a disposizione dell'Università e degli studenti attraverso importanti progetti quali nuovi spazi Biblioteca Universiatria, Centro di Cultura Cinematografica, lughi di incontro e aggregazione, ecc.. La destinazione del Palazzo dei Congressi all'utenza universitaria consente di arricchire l'offerta in tema di didattica, cultura ed aggregazione, grazie a nuovi investimenti da parte del Comune e di soggetti esterni (Regione e fondazioni bancarie). Risultato Previsto: Riedizione della convenzione, prevedendo i nuovi servizi ed attività da offrire agli studenti, fra Università, Comune, Provincia e Fondazione Flaminia e relativa attivazione. Effettivo: E' stata effettuata una riedizione della convenzione come previsto. Nel mese di marzo è stata inaugurata una nuova sede per la Facoltà di Conservazione dei beni culturali,in seguito al restauro del Palazzo ex Verdi di Via Pisolini: tale nuova destinazione si integra con l'allargamento della cittadella universitaria di Via Morigia /Guiccioli destinata a residenzialità ed aggregazione per gli studenti universitari. Il progetto complessivo e la progressiva ristrutturazione del Palazzo dei Congressi, resa possibile dalla confluenza di risorse locali e risorse provenienti da soggetti esterni (Anci, Fondazione del Monte, Fondazione Cassa di Risparmio, Fondazione Flaminia) consente di completare il piano di investimenti che costituiva una delle direttrici strategiche della legislatura. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: La qualità degli interventi realizzati per costruire sempre nuovi servizi ed opportunità agli studenti universitari, ha reso possibile la partecipazione ad un bando dell'ANCI che è stato approvato e che prevede un finanziamento di 48 mila euro per ampliare l'offerta culturale del Palazzo dei Congressi Verifica al 31/12: Tutti gli interventi previsti sono proseguiti anche nel secondo semestre. Per quanto attiene il Palazzo dei Congressi, per decisione della Giunta Comunale, esso diventerà sede di cultura cinematografica, in integrazione con le attività promosse dalla Fondazione Flaminia e dall'Ateneo; pertanto la convenzione di rinnovo della gestione del Palazzo verrà stipulata dal Servizio Turismo e Attività culturali. 9. L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 260 Descrizione: L'alternanza, che da molti anni viene sostenuta dal Comune di Ravenna in stretto collegamento con gli Istituti scolastici tramite l'erogazione di borse di studio estive da fruire all'interno della dimensione lavorativa dell'Ente, costituisce una attività che restituisce dignità sperimentale all'apprendimento e lo proietta verso il futuro attraverso la mediazione della sistematicità, promuove competenze Tecnico/operative, consente attraverso i tutors, di personalizzare gli interventi di insegnamento collegandoli altresì ai contesti sociali e produttivi. In considerazione della validità delle esperienze realizzate, è necessario, in osservanza anche delle nuove disposizioni ministeriali legate al processo di riforma delle superiori, sostenere e rilanciare il processo di raccordo fra gli Enti titolari della materia operando su tre distinte ma organiche dimensioni: L'individuazione e il perseguimento dei medesimi obiettivi di apprendimento in contesti diversi (scuola e lavoro). La certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento delle competenze certificate come crediti formativi per le azioni successive del percorso formativo. Risultato Previsto: -Erogazione di tutte le borse di studio finanziate dai dirigenti del Comune con delega al Servizio scrivente -Predisposizione di progetti formativi individualizzati per garantire il migliore inserimento degli studenti affetti da disabilità, completi di supporti tecnici e multimediali per compensare i deficit Effettivo: Sono state realizzate tutte le esperienze di stage programmate con le scuole e regolamentate dalle singole convenzioni stipulate a cura del Servizio con gli Istituti di provenienza. L'obiettivo di inserire gli studenti delle superiori nella struttura comunale per raccordare il mondo della scuola con il mondo del lavoro è stato compiutamente raggiunto Scadenza Prevista: 30/09/2010 Ritarata: Effettiva: 30/09/2010 Verifica al 30/06: Sono state erogate tutte le 31 borse di studio finanziate dai dirigenti del Comune con delega al Servizio scrivente Sono stati predisposti i progetti formativi individualizzati per garantire il migliore inserimento degli studenti affetti da disabilità, completi di supporti tecnici e multimediali per compensare i deficit Verifica al 31/12: Nell'estate 2010 sono stati inserti in Comune n.31 studenti per un totale di 116 settimane di tirocinio sostenute da un onere complessivo di Euro 12.100,00= offerto dai Dirigenti dei Servizi comunali. 10.L'EDUCAZIONE PERMANENTE Descrizione: Nel nostro Paese l'educazione permanente è il settore meno regolamentato dell'intero sistema educativo. Nel nostro territorio esistono molteplici iniziative in questo settore, che assume importanza straordinaria per uno sviluppo della cittadinanza attiva e partecipativa per tutto l'arco della vita, per i percorsi di inteculturalità e per gli interventi di insegnamento formale per l'acquisizione dei titoli di studio. Si intende, nel corso della legislatura, meglio articolare la proficua alleanza che esiste fra Servizio Diritto allo studio e Università e CTP (Centro territoriale statale di educazione degli adulti) soprattutto nel campo della certificazione delle competenze e degli interventi culturali e sociali da rivolgere agli immigrati adulti. Risultato Previsto: Elaborare un documento che individui una nuova metodologia formativa rivolta agli adulti. Effettivo: Il documento è stato elaborato. La diffusione delle proposte curriculari anche all'utenza adulta ha portato a significativi risultati di interesse da parte della cittadinanza che, in forma gratuita, ha potuto fruire delle opportunità culturali e didattiche organizzate dalle istituzioni ravennati. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: Seguendo le indicazioni ministeriali ed europee su il 'Lifelong Learning', il Servizio ha approfondito la collaborazione con il CTP per quanto attiene la promozione del sistema scolastico rivolta agli adulti e con l'Università per gli adulti Bosi Maramotti collaborando al progetto europeo ' Breaking the Barriers' al fine di produrre una metodologia costruita su base sperimentale. Verifica al 31/12: Così come indicato nelle fasi, sono stati confrontati i programmi con l'Università per gli adulti, con il Centro studi per l'Archeologia dell'Adriatico e con il CTP, per promuovere per l'anno 2010/2011 una serie di iniziative coordinate, nell'ambito del lifelong learning. 11.LES LANGAGES DU BLEU Descrizione: Nell'ambito del Programma Grundtvig è stato approvato e finanziato il progetto 'Les Langages du bleu' 261 presentato in collaborazione con i partners di Portogallo, Francia e Romania, centrato sulla scambio di esperienze a sfondo artistico ed interculturale sull'elemento unificante del colore blu, il colore dell'Europa. La storia del colore blu costituisce un autentico rebus storico in quanto i Greci e i Romani vedono in esso un colore cupo, barbaro e lo usano con parsimonia. Solo il mosaico fa eccezione: venuto dallOriente si ritroverà nell'arte Paleocristiana e Bizantina. Il Progetto coniugherà aspetti storico culturali, mobilità all'estero per studiare il patrimonio blu degli altri paesi, attività di formazione in laboratorio, uso delle nuove tecnologie nell'educazione degli adulti. Risultato Previsto: Realizzare le seguenti azioni: - Creazione del blog e del sito internet sul progetto 'Les Langages du bleu', condivisi con i partners europei - Organizzazione dello stage europeo a Ravenna - Realizzazione aula blu presso l'Accademia di Belle Arti - Gestione di almeno 10 mobilità all'estero per formazione sul progetto 'Les Langages du bleu'. Effettivo: Le azioni previste sono state svolte. Il programma del progetto europeo, rientrante nel programma Grundtvig mobilità, si è svolto in modo compiuto e con risultati significativi sul piano dell'esito delle mobilità all'estero per docenti, studenti e staff Accademia, della produzione e documentazione dei contenuti, dei laboratori organizzati a Ravenna e del raccordo con l'Istitutuzione Istruzione Infanzia e con le Istituzioni culturali locali che operano nel settore artistico. Sono state finanziati dalla comunità europea e realizzati 10 viaggi di studio (per studenti di talento e meritevoli con accompagnatori) Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: Azioni realizzate Azioni da realizzare =1 4 4 =1 Verifica al 30/06: Tutte le attività previste nel 1 semestre sono state realizzate nei tempi previsti; il Progetto ha sedimentato i rapporti con i partners europei ed ha fortemente coinvolto l'Accademia di Belle Arti , il MAR, il Centro Tessellae, artigiani ed artisti di Ravenna e Venezia Verifica al 31/12: Nel secondo semestre è continuata la ricerca sul tema del blu. Inoltre sono state realizzate 10 mobilità: - a Faro in Portogallo dal 29 al 31 luglio - a Bacau e Moldavia in Romania dal 3 al 5 settembre Inoltre si è svolto a Ravenna un impegnativo stage di formazione per 10 colleghi europei partners (portoghesi, francesi e rumeni) nel mese di ottobre, in concomitanza con gli eventi della Notte d'Oro. 262 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01016 POLITICHE PER L' UNIVERSITA' E REFERENTE : 83 Donatella Mazza FORMAZIONE SUPERIORE AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2 | | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU | | | | | | | | | TI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | DELLO STATO, DELLA REGIONE E | | | | | | | | | DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE | | | | | | | | | IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | | | | | | | | | FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO | | | | | | | | | NE | | | | | | |203 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL | | | | | | | | | LA REGIONE PER FUNZIONI DELEGA | | | | | | | | | TE | | | | | | | | 327/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | PER RIORGANIZ. E SVILUPPO CP| 62.889,00| 62.828,71| 62.828,71| 0,00| V| | | | C.F.P. L.R.5/01 TO| 62.889,00| 62.828,71| 62.828,71| 0,00| | | | | | | | | | | |204 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA | | | | | | | | | PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI | | | | | | | | | E INTERNAZIONALI | | | | | | | | 388/000| CONTRIB.U.E. PROGETTO MOSA RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ICO FRA ORIENTE E OCCIDEN. CP| 42.200,00| 42.200,00| 33.760,00| 8.440,00| V| | | | PATRIMONIO E CONTEMPOR. TO| 42.200,00| 42.200,00| 33.760,00| 8.440,00| | | | | | | | | | | |205 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | | | | | RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO | | | | | | | | | RE PUBBLICO | | | | | | | | 413/000| CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA RS| 1.925,00| 1.925,00| 1.925,00| 0,00|Ges.S.| | | | PER PROGETTO CINEMA - SCUO CP| 3.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | LE L.R. 13/99 TO| 5.425,00| 1.925,00| 1.925,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 2 RS| 1.925,00| 1.925,00| 1.925,00| 0,00| | | | | CP| 108.589,00| 105.028,71| 96.588,71| 8.440,00| | | | | TO| 110.514,00| 106.953,71| 98.513,71| 8.440,00| | | | | | | | | | | |3 | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |305 | | PROVENTI DIVERSI | | | | | | | | 1211/000| CONTRIBUTO FONDAZIONE DEL RS| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 0,00|Ges.S.| | | | MONTE DA DESTINARE A FONDA CP| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | ZIONE FLAMINIA TO| 100.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 1277/000| SPONSORIZZAZIONI, ECC. PER RS| 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 5.000,00|Ges.S.| | | | LE CELEBRAZIONI DEL BICEN CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|RIVA | | | | TENARIO NASCITA GARIBALDI TO| 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 5.000,00| | | | | | | | | | | | | 1278/000| CONTRIBUTI, SPONSORIZZAZ., RS| 7.000,00| 7.000,00| 7.000,00| 0,00|Ges.S.| | | | ECC. DEL SERV.RAPPORTI CON CP| 63.750,00| 65.719,00| 39.250,00| 26.469,00|RIVA | | | | UNIVERSITA' E FORMAZ.SUPER TO| 70.750,00| 72.719,00| 46.250,00| 26.469,00| | | | | | | | | | | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE Pag. 2 CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1279/000| CONTRIBUTO FONDAZIONE DEL RS| 25.000,00| 25.000,00| 0,00| 25.000,00|Ges.S.| | | | MONTE DA DESTINARE A FONDA CP| 25.000,00| 25.000,00| 0,00| 25.000,00|RIVA V| | | | ZIONE MUSEO RISORGIMENTO TO| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00| | | | | | | | | | | |4 | | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO | | | | | | | | | NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA | | | | | | | | | LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | |403 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL | | | | | | | | | LA REGIONE | | | | | | | | 1813/000| CONTRIBUTI REGIONALI PER RS| 300.000,00| 300.000,00| 0,00| 300.000,00|Ges.S.| | | | OPERE PUBBL.SERV.RAPPORTI CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | UNIVERSITA' E FORM.SUPER. TO| 300.000,00| 300.000,00| 0,00| 300.000,00| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 01016 RS| 388.925,00| 388.925,00| 58.925,00| 330.000,00| | | | | CP| 247.339,00| 195.747,71| 135.838,71| 59.909,00| | | | | TO| 636.264,00| 584.672,71| 194.763,71| 389.909,00| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 263 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01016 POLITICHE PER L' UNIVERSITA' E REFERENTE : 83 Donatella Mazza FORMAZIONE SUPERIORE AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | | |102 | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ | | | | | | | | | O DI MATERIE PRIME | | | | | | | 0405| 25154 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | | | | | SUMO PROGETTI DI INNOVAZIO | | | | | | | | | NE E RICERCA DIDATTICA | | | | | | | | 25154/032| Abbonamenti, libri, rivi RS| 2.093,89| 2.093,89| 2.093,89| 0,00|Ges.S.| | | | ste, ecc. CP| 3.780,00| 3.780,00| 0,00| 3.780,00|RIVA | | | | TO| 5.873,89| 5.873,89| 2.093,89| 3.780,00| | | | | | | | | | | |103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | 0405| 25230 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | | | | | ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO | | | | | | | | 25230/054| Spese condominiali RS| 815,04| 815,04| 0,00| 815,04|Patr. | | | | CP| 2.300,00| 2.300,00| 0,00| 2.300,00| | | | | TO| 3.115,04| 3.115,04| 0,00| 3.115,04| | | | 25230/137| Iniziative per promozione RS| 1.801,00| 1.801,00| 1.801,00| 0,00|Ges.S.| | | | polo universitario CP| 2.860,00| 2.860,00| 130,00| 2.730,00| | | | | TO| 4.661,00| 4.661,00| 1.931,00| 2.730,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 25230 RS| 2.616,04| 2.616,04| 1.801,00| 815,04| | | | | CP| 5.160,00| 5.160,00| 130,00| 5.030,00| | | | | TO| 7.776,04| 7.776,04| 1.931,00| 5.845,04| | | | | | | | | | | | 0405| 25231 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL | | | | | | | | | SERV. RAPPORTI CON UNIVER | | | | | | | | | SITA' E FORMAZIONE SUPER. | | | | | | | | 25231/074| Altri incarichi di collabo RS| 2.500,00| 2.500,00| 2.500,00| 0,00|Ges.S.| | | | razione esterna CP| 2.764,00| 2.763,84| 100,84| 2.663,00| | | | | TO| 5.264,00| 5.263,84| 2.600,84| 2.663,00| | | | 25231/092| Spese di pubblicazioni e RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | pubblicita' CP| 2.671,00| 2.671,00| 0,00| 2.671,00| | | | | TO| 2.671,00| 2.671,00| 0,00| 2.671,00| | | | 25231/133| Stage scuola-lavoro RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 3.500,00| 3.500,00| 2.000,00| 1.500,00| | | | | TO| 3.500,00| 3.500,00| 2.000,00| 1.500,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 25231 RS| 2.500,00| 2.500,00| 2.500,00| 0,00| | | | | CP| 8.935,00| 8.934,84| 2.100,84| 6.834,00| | | | | TO| 11.435,00| 11.434,84| 4.600,84| 6.834,00| | | | | | | | | | | | 0405| 25236 | PRESTAZIONE DI SERVIZI IN | | | | | | | | | UTIL.CONTRIB.UE PROGETTO | | | | | | | | | DIDATTICO | | | | | | | | 25236/074| Altri incarichi di collabo RS| 3.000,00| 3.000,00| 1.000,00| 2.000,00|Ges.S.| | | | razione esterna CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 3.000,00| 3.000,00| 1.000,00| 2.000,00| | | | 25236/137| Prestazioni di Servizio di RS| 15.000,00| 15.000,00| 7.470,74| 7.529,26|Ges.S.| Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | verse CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 15.000,00| 15.000,00| 7.470,74| 7.529,26| | | | | TOTALE CAPITOLO 25236 RS| 18.000,00| 18.000,00| 8.470,74| 9.529,26| | | | | CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 18.000,00| 18.000,00| 8.470,74| 9.529,26| | | | | | | | | | | | 0405| 25237 | PRESTAZIONE DI SERVIZI IN | | | | | | | | | UTIL.CONTRIB.UE PROGETTO | | | | | | | | | MOSAICO FRA ORIENTE E OCC. | | | | | | | | 25237/073| Incarichi di studio, ricer RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ca, consulenza CP| 3.000,00| 3.000,00| 0,00| 3.000,00| V| | | | TO| 3.000,00| 3.000,00| 0,00| 3.000,00| | | | 25237/113| Allestimento convegni, mo RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | stre ed iniziative diverse CP| 3.000,00| 3.000,00| 0,00| 3.000,00| V| | | | TO| 3.000,00| 3.000,00| 0,00| 3.000,00| | | | 25237/137| Prestazioni di Servizio di RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | verse CP| 36.200,00| 36.200,00| 0,00| 36.200,00| V| | | | TO| 36.200,00| 36.200,00| 0,00| 36.200,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 25237 RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | CP| 42.200,00| 42.200,00| 0,00| 42.200,00| | | | | TO| 42.200,00| 42.200,00| 0,00| 42.200,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 03 RS| 23.116,04| 23.116,04| 12.771,74| 10.344,30| | | | | CP| 56.295,00| 56.294,84| 2.230,84| 54.064,00| | | | | TO| 79.411,04| 79.410,88| 15.002,58| 64.408,30| | | | | | | | | | | |105 | | TRASFERIMENTI | | | | | | | 0404| 3502 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | QUOTA ADESIONE C.P.F.P. | | | | | | | | 3502/236| Trasferimenti a altri enti RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 41.736,00| 41.732,15| 41.732,15| 0,00| | | | | TO| 41.736,00| 41.732,15| 41.732,15| 0,00| | | | | | | | | | | | 0404| 3503 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | AL C.F.P. CONTRIB.REG. PER | | | | | | | | | RIORG.E SVILUPPO L.R.5/01 | | | | | | | | 3503/236| Trasferimenti a altri enti RS| 66.140,86| 66.140,86| 66.140,86| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 60,29| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 66.201,15| 66.140,86| 66.140,86| 0,00| | | | 3503/237| Trasferimenti ad imprese RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 62.828,71| 62.828,71| 0,00| 62.828,71| V| | | | TO| 62.828,71| 62.828,71| 0,00| 62.828,71| | | | | TOTALE CAPITOLO 3503 RS| 66.140,86| 66.140,86| 66.140,86| 0,00| | | | | CP| 62.889,00| 62.828,71| 0,00| 62.828,71| | | | | TO| 129.029,86| 128.969,57| 66.140,86| 62.828,71| | | | | | | | | | | | 0404| 3504 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PER FONDAZIONE FLAMINIA IN | | | | | | | | | UTILIZZO CONTRIBUTO | | | | | | 264 | | | | | | | | | 0405| 3504/237| Trasferimenti ad imprese | | | 25411 | ONERI PER TRASFERIMENTI RS| CP| TO| | | 50.000,00| 50.000,00| 100.000,00| | | 50.000,00| 0,00| 50.000,00| | | 50.000,00| 0,00| 50.000,00| | | 0,00|Ges.S.| 0,00| V| 0,00| | | | | | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ALLE SCUOLE PER PROGETTO | | | | | | | | | CINEMA - L.R. 13/99 | | | | | | | | 25411/236| Trasferimenti a altri enti RS| 1.925,00| 1.925,00| 1.925,00| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 3.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 5.425,00| 1.925,00| 1.925,00| 0,00| | | | | | | | | | | | 0405| 25430 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PER DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | UNIVERSITARIO | | | | | | | | 25430/236| Trasferimenti a altri enti RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 15.000,00| 15.000,00| 15.000,00| 0,00| | | | | TO| 15.000,00| 15.000,00| 15.000,00| 0,00| | | | 25430/238| Trasferimenti ad altri RS| 2.500,00| 2.500,00| 2.500,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 72.686,00| 71.686,00| 19.936,00| 51.750,00| | | | | TO| 75.186,00| 74.186,00| 22.436,00| 51.750,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 25430 RS| 2.500,00| 2.500,00| 2.500,00| 0,00| | | | | CP| 87.686,00| 86.686,00| 34.936,00| 51.750,00| | | | | TO| 90.186,00| 89.186,00| 37.436,00| 51.750,00| | | | | | | | | | | | 0405| 25431 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PER FONDAZIONE FLAMINIA | | | | | | | | 25431/237| Trasferimenti ad imprese RS| 400.000,00| 400.000,00| 400.000,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 400.000,00| 400.000,00| 200.000,00| 200.000,00| | | | | TO| 800.000,00| 800.000,00| 600.000,00| 200.000,00| | | | 25431/238| Trasferimenti ad altri RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 25431 RS| 400.000,00| 400.000,00| 400.000,00| 0,00| | | | | CP| 400.000,00| 400.000,00| 200.000,00| 200.000,00| | | | | TO| 800.000,00| 800.000,00| 600.000,00| 200.000,00| | | | | | | | | | | | 0405| 25432 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PER FONDAZIONE MUSEO DEL | | | | | | | | | RISORGIMENTO-IN UT.CONTR. | | | | | | | | 25432/237| Trasferimenti ad imprese RS| 25.000,00| 25.000,00| 0,00| 25.000,00|Ges.S.| | | | CP| 25.000,00| 25.000,00| 0,00| 25.000,00| V| | | | TO| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00| | | | | | | | | | | | 0405| 25434 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PER FONDAZIONE MUSEO DEL | | | | | | | | | RISORGIMENTO | | | | | | | | 25434/237| Trasferimenti ad imprese RS| 10.000,00| 10.000,00| 10.000,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 10.000,00| 10.000,00| 10.000,00| 0,00| | | | | TO| 20.000,00| 20.000,00| 20.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 05 RS| 555.565,86| 555.565,86| 530.565,86| 25.000,00| | | | | CP| 680.811,00| 626.246,86| 286.668,15| 339.578,71| | | | | TO| 1.236.376,86| 1.181.812,72| 817.234,01| 364.578,71| | | | | | | | | | | |106 | | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN | | | | | | | | | ANZIARI DIVERSI | | | | | | | 0404| 24840 | INTERESSI PASSIVI E ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI DIVERSI PER SCU | | | | | | | | | OLE SECONDARIE SUPERIORI | | | | | | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 24840/177| Interessi su mutui a Cassa RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Finanz| | | | Depositi e Prestiti CP| 34,00| 33,02| 33,02| 0,00| | | | | TO| 34,00| 33,02| 33,02| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 1 RS| 580.775,79| 580.775,79| 545.431,49| 35.344,30| | | | | CP| 740.920,00| 686.354,72| 288.932,01| 397.422,71| | | | | TO| 1.321.695,79| 1.267.130,51| 834.363,50| 432.767,01| | | | | | | | | | | |2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |201 | | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | | | 0405| 52545 | MANUTENZ.STRAORD.AMPLIAM. | | | | | | | | | RISTRUTT.IMMOBILI SERV.PO | | | | | | | | | LITICHE PER UNIVERSITA' | | | | | | | | 52545/550| Manut.straordinaria fabbri RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | cati indisponibili CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | |205 | | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, | | | | | | | | | MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI | | | | | | | | | CO-SCIENTIFICHE | | | | | | | 0405| 52547 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, | | | | | | | | | ATTREZZATURE,ECC.SERV.POLI | | | | | | | | | TICHE PER UNIVERSITA' | | | | | | | | 52547/621| Mobili e arredi RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 14.800,00| 14.800,00| 0,00| 14.800,00| | | | | TO| 14.800,00| 14.800,00| 0,00| 14.800,00| | | | 52547/625| Attrezzature informatiche RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | - Hardware CP| 200,00| 200,00| 200,00| 0,00| | | | | TO| 200,00| 200,00| 200,00| 0,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 52547 RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | CP| 15.000,00| 15.000,00| 200,00| 14.800,00| | | | | TO| 15.000,00| 15.000,00| 200,00| 14.800,00| | | | | | | | | | | |207 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | | | 0405| 52550 | TRAFERIMENTI IN C/CAPITALI | | | | | | | | | FINALIZ. AGLI INVEST.SERV. | | | | | | | | | RAPP.UNIVERSITA' FORM.SUP. | | | | | | | | 52550/655| Trasferim.in c/capitale RS| 300.000,00| 300.000,00| 0,00| 300.000,00|Ges.S.| | | | per investimenti CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 300.000,00| 300.000,00| 0,00| 300.000,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 2 RS| 300.000,00| 300.000,00| 0,00| 300.000,00| | | | | CP| 15.000,00| 15.000,00| 200,00| 14.800,00| | | | | TO| 315.000,00| 315.000,00| 200,00| 314.800,00| | 265 | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 01016 RS| 880.775,79| 880.775,79| 545.431,49| 335.344,30| | | | | CP| 755.920,00| 701.354,72| 289.132,01| 412.222,71| | | | | TO| 1.636.695,79| 1.582.130,51| 834.563,50| 747.567,01| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 266 CENTRO DI RESPONSABILITA': 08147 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI Responsabile: MAZZA DONATELLA OBIETTIVI PEG OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO 1. CONVENZIONE CON L'ACCADEMIA STATALE DI BELLE ARTI DI BOLOGNA Descrizione: Integrazione dell'offerta formativa fra l'Accademia di Belle Arti di Ravenna e l'Accademia Statale di Belle Arti di Bologna: collaborazione sul piano didattico e integrazione degli insegnamenti. Verifica della sperimentazione per la creazione di un polo di eccellenza del Mosaico. Risultato Previsto: Predisposizione del 'regolamento didattico' del triennio e del biennio specialistico del mosaico al fine di migliorare la qualità degli studi e la funzionalità della segreteria didattica a beneficio dell'utenza studentesca Effettivo: E' stata prodotta la scelta di conformarsi al regolamento didattico dell'Accademia di Bologna, pur nella diversa peculiarità della gestione civica della nostra Istituzione. Tale scelta deriva dalle indicazioni del Ministero che valuta i piani didattici per l'accreditamento sulla base delle declaratorie nazionali e di requisiti omogenei di tipo organizzativo, finanziario, di organico e dei profili professionali del corpo docente. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: Per motivazioni legate al commissariamento dell'Accademia di Belle Arti di bologna e all'elezioni del nuovo direttore previste nel mese di luglio 2010 si è ritenuto opportuno posticipare, rispetto alle fasi e alle date individuate l'eleborazione della proposta relativa al regolamento didattico da sottoporre agli organi di consultazione e decisione Verifica al 31/12: Il Commissariamento dell'Accademia di Bologna ha precluso la possibilità di perfezionare la convenzione, per quanto attiene la verifica interistituzionale; pur tuttavia sono proseguiti i contatti per garantire piena funzionalità all'Accademia di Belle Arti di Ravenna per quanto attiene gli aspetti didattici. Come previsto in convenzione è stata confermata per l'a.a. 2010/2011 la copertura di alcune cattedre alleggerendo così gli oneri finanziari per il Comune di Ravenna. 2. PROMOZIONE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI Descrizione: Progettazione e attivazione di azioni per promuovere l'Accademia attraverso mostre didattiche, partecipazione ad eventi culturali, cura dell'immagine. Risultato Previsto: Ampliamento del programma di promozione a livello europeo e transnazionale per far conoscere l'unicità dell'offerta formativa attraverso le seguenti iniziative: - Progetto Cuba: collocazione mosaico 'la Poderosa', presentazione delle attività dell'Accademia e realizzazione di un opuscolo - Progetto Erasmus con Bilbao (Spagna) - Progetto San Pietroburgo: scambio bilaterale - Progetto Leonardo con Belgio - Progetto Grundvig con Portogallo, Francia, Romania - Realizzazione di almeno 6 mostre ed eventi in spazi espositivi dell'Accademia e della città - Attivazione di tirocini all'interno della sezione didattica del Mar - Pubblicazione dei seguenti 3 volumi: 1) 'Accademia di Belle Arti di Ravenna - 180 anni'; 2) 'Dada incontra l'Accademia Editore arte bambini; 3) 'La Poderosa': catalogo sull'esperienza Italia - Cuba - Valorizzazione degli studenti meritevoli e di talento: premi per tesi e borse di studio per l'estero Effettivo: Sono state svolte tutte le iniziative previste: - Progetto Cuba: il mosaico 'la Poderosa' è stato presentato nell'ambito del 1 ° Festival Internazionale di Mosaico contemporaneo 'RavennaMosaico'. è stato collocato alla sede universitaria di Sancti Spiritus - Progetto Erasmus con Bilbao:accordo bilaterale con l'Universidad del Pais Vasco - Bellas Artes di Bilbao, - Progetto San Pietroburgo: sono stati formalizzati i rapporti di collaborazione fra le due 267 Istituzioni tramite la stipula di un Accordo di collaborazione (Intents for educational cooperation - Academic Year 2010-2011) - Progetto europeo Leonardo con Belgio - Progetto Grundvig con Portogallo, Francia, Romania - Realizzazione di almeno 6 mostre ed eventi in spazi espositivi dell'Accademia e della città - Attivazione di tirocini all'interno della sezione didattica del Mar - Pubblicazione dei seguenti 3 volumi: 1) 'Accademia di Belle Arti di Ravenna - 180 anni'; 2) 'Dada incontra l'Accademia Editore arte bambini; 3) 'La Poderosa': catalogo sull'esperienza Italia - Cuba - Valorizzazione degli studenti meritevoli e di talento: premi per tesi e borse di studio per l'estero Scadenza Prevista: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Iniziative realizzate Iniziative previste Ritarata: Ritarati: Effettiva: 31/12/2010 Effettivi: =1 9 9 =1 Verifica al 30/06: Il programma predisposto e descritto in fase di elaborazione dell'obiettivo è stato quasi completamente realizzato nel rispetto dei contenuti e delle fasi previste. Verifica al 31/12: Sulla base di quanto previsto nei trattati dell'Unione Europea in materia di istruzione e formazione, è stata perseguita una strategia di sviluppo , valori, conoscenze, motivazioni ed opportunità, attraverso un'azione di partenariato, garantendo una qualificata partecipazione degli studenti italiani ai progetti europei. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI 3. CORSO ESTIVO DI MOSAICO Descrizione: Progetto e programmazione di un 'Corso estivo di Mosaico' aperto a quanti vogliano avvicinare per la prima volta, o migliorare, il linguaggio musivo. Attraverso un percorso formativo agile, articolato in due settimane che prevede la visita ai principali siti musivi, lezioni teoriche, ma soprattutto attività guidate in laboratorio - il corsista avrà occasione di avvicinare culturalmente e praticamente l'universo del mosaico, anche nelle sue applicazioni in nuovi temi di design, dell'arredo urbano, dell'architettura. Risultato Previsto: Realizzare i seguenti 2 stage di formazione: - Formazione culturale e tecnica rivolta ad utenza giovanile e adulta sul tema del Mosaico - Stage estivo sul tema del 'Mosaico Blu' fra oriente e occidente Effettivo: Si sono svolti entrambi gli stages previsti. Ogni corso di mosaico si è svolto alternando lezioni teoriche ad attività laboratoriali. Le nozioni di base teoriche-pratiche della tecnica fornite sono state un primo approccio all'arte musiva e hanno dato la possibilità ai corsisti di cimentarsi con le tecniche di base e di realizzare dei piccoli mosaici. Scadenza Prevista: 30/10/2010 Ritarata: Effettiva: 10/10/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: Stage realizzati Stage da realizzare =1 2 2 =1 Verifica al 30/06: Sono stati predisposti i programmi, i contenuti ed i percorsi didattici dei corsi di mosaico dandone la massima pubblicità tramite la comunicazione on line e la stampa e diffusione di deplians descrittivi Verifica al 31/12: Al termine degli stages ad ogni partecipante è stata consegnata l'opera realizzata durante il corso, una dispensa ed un attestato di frequenza. 4. CONSOLIDAMENTO DEL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN MOSAICO Descrizione: Potenziamento dell'attività didattica con acquisizione di strumenti metodologici e critici adeguati , di competenze avanzate e di formazione tecnico-operativa specifica relativi alla laurea di 1° livello in Mosaico. Esso costituisce un segmento formativo propedeutico al proseguimento degli studi in tutte le specialistiche 268 dell'Alta Formazione Artistica. Risultato Previsto: Allestire un laboratorio di 'computer grafica e multimedia' con dieci postazioni per esplorare le potenzialità del linguaggio musivo nell'ambito delle nuove tecnologie multimediali. Effettivo: Tutti gli adempimenti finalizzati all'allestimento del laboratoro sono stati portati a termine e l'attività didattica di 'computer grafica e multimedia' è stata inserita con successo nel piano didattico dell'Accademia. E' stato altresì inoltrato alla Regione un articolato progetto con richiesta di coofinanziamento a copertura delle spese di acquisto dei computers. Scadenza Prevista: 30/06/2010 Ritarata: Effettiva: 30/06/2010 Verifica al 30/06: Tutti gli adempimenti finalizzati all'allestimento del laboratoro sono stati portati a termine e l'attività didattica di 'computer grafica e multimedia' è stata inserita con successo nel piano didattico dell'Accademia. E' stato altresì inoltrato alla Regione un articolato progetto con richiesta di coofinanziamento a copertura delle spese di acquisto dei computers. Verifica al 31/12: Il laboratorio e le attività didattiche ad esso connesse sono proseguite con elevato gradimento da parte degli allievi. La Regione ha riconosciuto il finanziamento per il quale è stata presentata dettagliata rendicontazione con determina dirigenziale 5. DIDATTICA E RICERCA SUL MOSAICO Descrizione: Allargamento dell'offerta formativa, laboratorio di ricerca sul materiale musivo in collaborazione con l'Edilcuoghi di Sassuolo e con il Design Center di Bologna per sperimentare l'adatttabilità e la resa estetica del materiale nell'ambito del design e dell'arredo urbano. Risultato Previsto: Predisposizione della convenzione per realizzare il progetto di censimento e studio dei cartoni musivi d'epoca in collaborazione con Facoltà di Conservazione Beni Culturali, Soprintendenza, TE.CO.RE. Liceo Artistico, Ravennantica e CIDIM Effettivo: La convenzione è stata predisposta ma non è stata formalizzata, per difficoltà finanziarie ed organizzative dei partners del progetto. L'Accademia di Belle Arti ha realizzato tutti i compiti previsti dalla convezione con l'Università, il Liceo Artistico, Ravennantica e CIDIM. Scadenza Prevista: 30/11/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: La convenzione prevista è stata predisposta al fine di una sua approvazione nel secondo semestre dell'anno Verifica al 31/12: La convenzione è stata predisposta ma non è stata formalizzata, per difficoltà finanziarie ed organizzative dei partners del progetto 269 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08147 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08147 ACCADEMIA DI BELLE ARTI REFERENTE : 83 Donatella Mazza AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2 | | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU | | | | | | | | | TI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | DELLO STATO, DELLA REGIONE E | | | | | | | | | DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE | | | | | | | | | IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | | | | | | | | | FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO | | | | | | | | | NE | | | | | | |204 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA | | | | | | | | | PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI | | | | | | | | | E INTERNAZIONALI | | | | | | | | 385/000| CONTRIBUTI U.E. BORSE DI RS| 1.364,80| 1.364,80| 0,00| 1.364,80|Ges.S.| | | | STUDIO STUDENTI ACCADEMIA CP| 9.410,00| 9.410,00| 7.528,00| 1.882,00| V| | | | DI BELLE ARTI-SENT. 819/95 TO| 10.774,80| 10.774,80| 7.528,00| 3.246,80| | | | | | | | | | | |205 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | | | | | RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO | | | | | | | | | RE PUBBLICO | | | | | | | | 410/000| CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA RS| 112.500,00| 112.500,00| 112.500,00| 0,00|Ges.S.| | | | PER LA GESTIONE DELL'ACCA CP| 112.500,00| 112.500,00| 112.500,00| 0,00| | | | | DEMIA DI BELLE ARTI TO| 225.000,00| 225.000,00| 225.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 2 RS| 113.864,80| 113.864,80| 112.500,00| 1.364,80| | | | | CP| 121.910,00| 121.910,00| 120.028,00| 1.882,00| | | | | TO| 235.774,80| 235.774,80| 232.528,00| 3.246,80| | | | | | | | | | | |3 | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |301 | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | | 540/000| RETTE SCOLASTICHE PER L'AC RS| 895,56| 895,56| 895,56| 0,00|Ges.S.| | | | CADEMIA DI BELLE ARTI CP| 24.000,00| 26.526,56| 25.413,02| 1.113,54|RIVA | | | | TO| 24.895,56| 27.422,12| 26.308,58| 1.113,54| | | | | | | | | | | | | 638/000| PROVENTI ORGANIZZAZIONE RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CORSI SPECIALISTICI ACCADE CP| 3.500,00| 3.970,00| 3.970,00| 0,00|RIVA | | | | MIA DI BELLE ARTI TO| 3.500,00| 3.970,00| 3.970,00| 0,00| | | | | | | | | | | |305 | | PROVENTI DIVERSI | | | | | | | | 1288/000| CONTRIBUTI, RIMBORSI DA RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | PRIVATI ACCADEMIA BELLE CP| 500,00| 629,30| 555,30| 74,00|RIVA | | | | ARTI TO| 500,00| 629,30| 555,30| 74,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 3 RS| 895,56| 895,56| 895,56| 0,00| | | | | CP| 28.000,00| 31.125,86| 29.938,32| 1.187,54| | | | | TO| 28.895,56| 32.021,42| 30.833,88| 1.187,54| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 08147 RS| 114.760,36| 114.760,36| 113.395,56| 1.364,80| | | | | CP| 149.910,00| 153.035,86| 149.966,32| 3.069,54| | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE Pag. 2 CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08147 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TO| 264.670,36| 267.796,22| 263.361,88| 4.434,34| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 270 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08147 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08147 ACCADEMIA DI BELLE ARTI REFERENTE : 83 Donatella Mazza AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | | |101 | | PERSONALE | | | | | | | 0404| 31500 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE | | | | | | | | | DELL'ACCADEMIA DI BELLE | | | | | | | | | ARTI | | | | | | | | 31500/001| Personale a tempo indeter RS| 253,11| 253,11| 253,11| 0,00|Pers. | | | | minato oneri diretti CP| 183.849,00| 183.849,00| 183.533,63| 315,37| | | | | TO| 184.102,11| 184.102,11| 183.786,74| 315,37| | | | 31500/007| Personale tempo determina RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Pers. | | | | to oneri diretti CP| 2.429,00| 1.232,00| 1.232,00| 0,00| | | | | TO| 2.429,00| 1.232,00| 1.232,00| 0,00| | | | 31500/008| Personale tempo determina RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Pers. | | | | to oneri riflessi CP| 683,00| 334,00| 334,00| 0,00| | | | | TO| 683,00| 334,00| 334,00| 0,00| | | | 31500/010| Fondo dell'istituzione RS| 16.716,00| 16.716,00| 13.413,97| 3.302,03|Pers. | | | | scolastica - oneri diretti CP| 6.652,00| 6.652,00| 0,00| 6.652,00| | | | | TO| 23.368,00| 23.368,00| 13.413,97| 9.954,03| | | | 31500/011| Fondo miglioramento effice RS| 3.981,00| 3.981,00| 3.094,00| 887,00|Pers. | | | | nza servizi oneri rifless. CP| 1.584,00| 1.584,00| 0,00| 1.584,00| | | | | TO| 5.565,00| 5.565,00| 3.094,00| 2.471,00| | | | 31500/012| Personale a tempo indeter RS| 7.029,97| 7.029,97| 7.029,97| 0,00|Pers. | | | | minato oneri riflessi CP| 48.533,00| 48.533,00| 41.128,32| 7.404,68| | | | | TO| 55.562,97| 55.562,97| 48.158,29| 7.404,68| | | | | TOTALE CAPITOLO 31500 RS| 27.980,08| 27.980,08| 23.791,05| 4.189,03| | | | | CP| 243.730,00| 242.184,00| 226.227,95| 15.956,05| | | | | TO| 271.710,08| 270.164,08| 250.019,00| 20.145,08| | | | | | | | | | | |102 | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ | | | | | | | | | O DI MATERIE PRIME | | | | | | | 0404| 31540 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | | | | | SUMO GESTIONE ACCADEMIA DI | | | | | | | | | BELLE ARTI | | | | | | | | 31540/032| Abbonamenti, libri, rivi RS| 6.013,45| 6.013,45| 5.793,96| 219,49|Ges.S.| | | | ste, ecc. CP| 2.547,04| 2.546,85| 0,00| 2.546,85|RIVA | | | | TO| 8.560,49| 8.560,30| 5.793,96| 2.766,34| | | | 31540/033| Carburanti e lubrificanti RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Edil. | | | | CP| 300,00| 300,00| 284,05| 15,95|RIVA | | | | TO| 300,00| 300,00| 284,05| 15,95| | | | 31540/038| Altri beni di consumo RS| 6.378,82| 6.378,82| 6.378,82| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 16.932,68| 16.932,68| 1.011,91| 15.920,77|RIVA | | | | TO| 23.311,50| 23.311,50| 7.390,73| 15.920,77| | | | | TOTALE CAPITOLO 31540 RS| 12.392,27| 12.392,27| 12.172,78| 219,49| | | | | CP| 19.779,72| 19.779,53| 1.295,96| 18.483,57| | | | | TO| 32.171,99| 32.171,80| 13.468,74| 18.703,06| | | | | | | | | | | |103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | 0404| 31560 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08147 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DELL'ACCADEMIA DI BELLE | | | | | | | | | ARTI | | | | | | | | 31560/045| Fornitura calore RS| 2.035,27| 2.035,27| 2.035,27| 0,00|Edil. | | | | CP| 9.030,00| 9.030,00| 6.913,12| 2.116,88|RIVA | | | | TO| 11.065,27| 11.065,27| 8.948,39| 2.116,88| | | | 31560/046| Fornitura acqua RS| 1.537,20| 1.537,20| 1.520,29| 16,91|provv.| | | | CP| 4.000,00| 4.000,00| 3.975,58| 24,42|RIVA | | | | TO| 5.537,20| 5.537,20| 5.495,87| 41,33| | | | 31560/048| Fornitura energia elettri RS| 4.637,52| 4.637,52| 4.637,52| 0,00|provv.| | | | ca CP| 11.000,00| 11.000,00| 7.540,26| 3.459,74|RIVA | | | | TO| 15.637,52| 15.637,52| 12.177,78| 3.459,74| | | | 31560/049| Telefono e fax RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|provv.| | | | CP| 7.800,00| 7.800,00| 6.727,49| 1.072,51|RIVA | | | | TO| 7.800,00| 7.800,00| 6.727,49| 1.072,51| | | | 31560/058| Servizi di sorveglianza, RS| 825,60| 825,60| 825,60| 0,00|Ges.S.| | | | custodia, vigilanza CP| 648,00| 648,00| 648,00| 0,00|RIVA | | | | TO| 1.473,60| 1.473,60| 1.473,60| 0,00| | | | 31560/059| Servizi di sorveglianza, RS| 228,80| 228,80| 228,80| 0,00|provv.| | | | custodia, vigilanza - ECON CP| 800,00| 767,00| 302,40| 464,60|RIVA | | | | TO| 1.028,80| 995,80| 531,20| 464,60| | | | 31560/061| Servizi di assistenza sco RS| 16.477,24| 16.477,24| 16.477,24| 0,00|Ges.S.| | | | lastica CP| 49.417,88| 49.417,88| 32.947,56| 16.470,32|RIVA | | | | TO| 65.895,12| 65.895,12| 49.424,80| 16.470,32| | | | 31560/064| Servizi eliograf. fotocop. RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | tipograf. riproduz. ecc. CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|RIVA | | | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | 31560/069| Servizi assicurativi auto RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Edil. | | | | veicoli CP| 300,00| 300,00| 300,00| 0,00|RIVA | | | | TO| 300,00| 300,00| 300,00| 0,00| | | | 31560/072| Incarichi collaborazione RS| 97.191,77| 97.191,77| 93.620,88| 3.570,89|Ges.S.| | | | coordinata e continuativa CP| 110.000,00| 104.622,07| 10.774,11| 93.847,96|RIVA | | | | TO| 207.191,77| 201.813,84| 104.394,99| 97.418,85| | | | 31560/073| Incarichi di studio, ricer RS| 2.500,00| 2.500,00| 2.500,00| 0,00|Ges.S.| | | | ca, consulenza CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|RIVA | | | | TO| 2.500,00| 2.500,00| 2.500,00| 0,00| | | | 31560/074| Altri incarichi di collabo RS| 800,00| 800,00| 800,00| 0,00|Ges.S.| | | | razione esterna CP| 2.435,00| 2.317,46| 1.145,00| 1.172,46|RIVA | | | | TO| 3.235,00| 3.117,46| 1.945,00| 1.172,46| | | | 31560/085| Servizi facchinaggio, tra RS| 297,60| 297,60| 297,60| 0,00|Ges.S.| | | | sporto, spedizione merci CP| 5.608,00| 3.108,00| 0,00| 3.108,00|RIVA | | | | TO| 5.905,60| 3.405,60| 297,60| 3.108,00| | | | 31560/092| Spese di pubblicazioni e RS| 11.339,06| 11.339,06| 8.573,18| 2.765,88|Ges.S.| | | | pubblicita' CP| 1.962,40| 1.962,40| 866,40| 1.096,00|RIVA | | | | TO| 13.301,46| 13.301,46| 9.439,58| 3.861,88| | | | 31560/100| Spese varie per informati RS| 4.972,00| 4.972,00| 4.972,00| 0,00|Ges.S.| | | | ca CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|RIVA | | | | TO| 4.972,00| 4.972,00| 4.972,00| 0,00| | | | 31560/109| Spese per commissioni RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 271 | | | | | | | | | | | 31560/113| Allestimento convegni, mo | stre ed iniziative diverse | 31560/114| Mostre ed iniziative cultu TO| RS| CP| TO| RS| 0,00| 0,00| 1.200,00| 1.200,00| 2.788,80| 0,00| 0,00| 1.200,00| 1.200,00| 2.788,80| 0,00| 0,00| 1.200,00| 1.200,00| 0,00| 0,00| | 0,00|Ges.S.| 0,00|RIVA | 0,00| | 2.788,80|Ges.S.| Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08147 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | rali diverse CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|RIVA | | | | TO| 2.788,80| 2.788,80| 0,00| 2.788,80| | | | 31560/124| Altri servizi affidati al RS| 4.071,42| 4.071,42| 3.996,72| 74,70|Ges.S.| | | | l'esterno CP| 11.299,52| 10.768,52| 3.838,04| 6.930,48|RIVA | | | | TO| 15.370,94| 14.839,94| 7.834,76| 7.005,18| | | | 31560/133| Stage scuola-lavoro RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 700,00| 700,00| 200,00| 500,00|RIVA | | | | TO| 700,00| 700,00| 200,00| 500,00| | | | 31560/137| Iniziative per promozione RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | mosaico CP| 1.839,48| 1.684,90| 1.639,90| 45,00|RIVA | | | | TO| 1.839,48| 1.684,90| 1.639,90| 45,00| | | | 31560/146| Manutenzioni autoveicoli RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Edil. | | | | CP| 500,00| 500,00| 400,00| 100,00|RIVA | | | | TO| 500,00| 500,00| 400,00| 100,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 31560 RS| 149.702,28| 149.702,28| 140.485,10| 9.217,18| | | | | CP| 218.540,28| 209.826,23| 79.417,86| 130.408,37| | | | | TO| 368.242,56| 359.528,51| 219.902,96| 139.625,55| | | | | | | | | | | | 0404| 31564 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | | | DELL'ACCADEMIA DI BB.AA. | | | | | | | | | IN UTILIZZO FONDI CEE | | | | | | | | 31564/110| Indennità di missione e RS| 1.000,00| 1.000,00| 985,95| 14,05|Ges.S.| | | | rimborsi spese viaggi CP| 2.500,00| 2.500,00| 0,00| 2.500,00|RIVA V| | | | TO| 3.500,00| 3.500,00| 985,95| 2.514,05| | | | 31564/137| Prestazioni di Servizio di RS| 1.989,36| 1.989,36| 1.500,12| 489,24|Ges.S.| | | | verse CP| 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 1.000,00|RIVA V| | | | TO| 2.989,36| 2.989,36| 1.500,12| 1.489,24| | | | | TOTALE CAPITOLO 31564 RS| 2.989,36| 2.989,36| 2.486,07| 503,29| | | | | CP| 3.500,00| 3.500,00| 0,00| 3.500,00| | | | | TO| 6.489,36| 6.489,36| 2.486,07| 4.003,29| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 03 RS| 152.691,64| 152.691,64| 142.971,17| 9.720,47| | | | | CP| 222.040,28| 213.326,23| 79.417,86| 133.908,37| | | | | TO| 374.731,92| 366.017,87| 222.389,03| 143.628,84| | | | | | | | | | | |104 | | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | | | 0404| 31590 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | | | | | DELL'ACCADEMIA DI BELLE | | | | | | | | | ARTI | | | | | | | | 31590/150| Locazioni passive RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Patr. | | | | CP| 122.750,00| 122.697,55| 122.697,55| 0,00|RIVA | | | | TO| 122.750,00| 122.697,55| 122.697,55| 0,00| | | | | | | | | | | |105 | | TRASFERIMENTI | | | | | | | 0404| 31600 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | DELL'ACCADEMIA BB.AA. FI | | | | | | | | | NANZIATI CON FONDI CEE | | | | | | | | 31600/162| Agevolazioni, sussidi, bor RS| 7.244,00| 7.244,00| 5.214,00| 2.030,00|Ges.S.| | | | se di studio, ecc. CP| 5.910,00| 5.910,00| 0,00| 5.910,00| V| | | | TO| 13.154,00| 13.154,00| 5.214,00| 7.940,00| | | | | | | | | | | | 0404| 31601 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | DELL'ACCADEMIA BELLE ARTI | | | | | | | | 31601/236| Trasferimenti a altri enti RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08147 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | del settore pubblico CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | 31601/238| Trasferimenti ad altri RS| 516,00| 516,00| 516,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 6.479,00| 6.409,80| 3.009,80| 3.400,00| | | | | TO| 6.995,00| 6.925,80| 3.525,80| 3.400,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 31601 RS| 516,00| 516,00| 516,00| 0,00| | | | | CP| 6.479,00| 6.409,80| 3.009,80| 3.400,00| | | | | TO| 6.995,00| 6.925,80| 3.525,80| 3.400,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 05 RS| 7.760,00| 7.760,00| 5.730,00| 2.030,00| | | | | CP| 12.389,00| 12.319,80| 3.009,80| 9.310,00| | | | | TO| 20.149,00| 20.079,80| 8.739,80| 11.340,00| | | | | | | | | | | |107 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | | | 0404| 31615 | IMPOSTE E TASSE PER L'ACCA | | | | | | | | | DEMIA DI BELLE ARTI | | | | | | | | 31615/184| Bolli e tasse di circolazi RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Edil. | | | | one CP| 150,00| 150,00| 117,05| 32,95| | | | | TO| 150,00| 150,00| 117,05| 32,95| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 1 RS| 200.823,99| 200.823,99| 184.665,00| 16.158,99| | | | | CP| 620.839,00| 610.457,11| 432.766,17| 177.690,94| | | | | TO| 821.662,99| 811.281,10| 617.431,17| 193.849,93| | | | | | | | | | | |2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |205 | | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, | | | | | | | | | MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI | | | | | | | | | CO-SCIENTIFICHE | | | | | | | 0404| 54825 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, | | | | | | | | | ATTREZZATURE,ECC.ACCADEMIA | | | | | | | | | BELLE ARTI - F.O. | | | | | | | | 54825/631| Attrezzature varie RS| 5.800,00| 5.800,00| 5.774,00| 26,00|Ges.S.| | | | CP| 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| 0,00|RIVA | | | | TO| 6.800,00| 6.800,00| 6.774,00| 26,00| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 08147 RS| 206.623,99| 206.623,99| 190.439,00| 16.184,99| | | | | CP| 621.839,00| 611.457,11| 433.766,17| 177.690,94| | | | | TO| 828.462,99| 818.081,10| 624.205,17| 193.875,93| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 272 CENTRO DI RESPONSABILITA': 08148 - ISTITUTO MUSICALE G.VERDI Responsabile: MAZZA DONATELLA OBIETTIVI PEG OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO 1. STATIZZAZIONE DELL'ISTITUTO Descrizione: Ricerca delle opportunità - predisposizione atti. Con l'applicazione della Riforma AFAM si è avviato il processo di riconoscimento dell'autonomia dei conservatori che ha coinvolto anche l'Istituto musicale G.Verdi in quanto pareggiato e legalmente riconosciuto. Risultato Previsto: Realizzare le seguenti azioni: - nominare il Consiglio di Amministrazione; - elaborare il Regolamento di Istituto; - predisporre la convenzione che regola i rapporti di tipo gestionale finanziario fra Comune e Istituto. Effettivo: Il Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca, con D.D.G. n. 250 del 09/12/2010 ha approvato il Regolamento Didattico dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 'Giuseppe Verdi' di Ravenna. E' stato presentato all'amministrazione il materiale tecnico e amministrativo per il definitivo decollo dell' autonomia dellIstituto Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: Azioni realizzate Azioni da realizzare =1 Motivazione dello scostamento: Obiettivo raggiunto parzialmente Sono stati predisposti tutti gli atti amministrativi per concludere il processo di autonomia in stretto rapporto con il Ministero. Si è in attesa di definire la composizione del CdA dell'Istituto per avviare le attività successive in regime di autonomia. Verifica al 30/06: L'obeittivo risulta assai complesso e dunque è necessario proseguire per tappe interagendo costantemente con il MIUR. Nel periodo considerato è stato elaborato il regolamento di istituto e la documentazione utile per addivenire alla nomina degli organi Verifica al 31/12: Sono stati predisposti tutti gli atti amministrativi per concludere il processo di autonomia in stretto rapporto con il Ministero. Si è in attesa di definire la composizione del CdA dell'Istituto per avviare le attività successive in regime di autonomia. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI 2. PRODUZIONE CULTURALE Descrizione: Produzione musicale come verifica dell'attività formativa svolta e promozione della cultura musicale. Realizzazione manifestazioni culturali promosse autonomamente e in collaborazione con le Istituzioni culturali presenti sul territorio. Risultato Previsto: Elaborazione di un progetto integrato di produzione musicale comprendente varie tipologie di eventi musicali: -l'orchestra (il concerto sinfonico, il concerto solista e invito all'opera) -gli artisti (i docenti in concerto) -gli allievi in concerto (pianoforte, archi e fiati) -i concerti cameristici (archi, legni, ottoni, pianoforte) -i concerti per le scuole, eventi culturali, spettacoli La produzione musicale si svolgerà nel corso dell'intero anno sia nei luoghi della città che in ambito regionale Effettivo: E' stato approvato dal collegio docenti, promosso, realizzato e documentato l'intero programma 273 di produzione culturale per l'anno 2010. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: Il Collegio d'Istituto ha predisposto, in collaborazione con il servizio un articolato programma di eventi a rilevanza pubblica. Di particolare significato è risultata la partecipazione all'evento ' le 100 città d'arte' ove l'Istituto ha presentato vari concerti nello stand istituzionale, integrando tali momenti con attività artistiche dell'Accademia e attività culturali promosse dall'Università. Ulteriori rapporti sono stati costruiti con Ravennantica, Ravenna Teatro e Ravenna Festival Verifica al 31/12: L'attività di produzione dell'Istituto si è consolidata con la realizzazione di molteplici attività: -Concerti ed esercitazioni di classe quali verifica dell'attività didattica svolta nel corso dell'anno; -Realizzazione di Concerti dell'orchestra; -Partecipazione a manifestazioni in collaborazione anche con altri enti e istituzioni (Associazione 'Angelo Mariani' - Rotary Club - Istituti Tecnici Statali - Coro lirico 'Calamosca, Maria 3. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO Descrizione: Sviluppo di azioni di pubblicizzazione e promozione dell'Istituto. Collaborazione con le scuole dell'obbligo, l'Università, le Istituzioni culturali del territorio. Risultato Previsto: Riorganizzazione complessiva dell'offerta formativa dell'Istituto al fine di meglio strutturare le iniziative (dipartimenti) e migliorare le attività di orientamento. I corsi e l'insegnamento individuale dello strumento saranno accorpati in: 1) formazione di base (adotta uno strumento, uno strumento per amico, uno strumento per passione, uno strumento per professione) e saranno rivolti ad allievi della scuola elementare, medie e superiori. 2) attività di Alta Formazione che rilasciano titolo a livello universitario e saranno strutturate in diploma di 1^ livello in discipline interpretative e in diploma di 2^ livello in discipline musicali. Ad esse saranno affiancate stages e master Effettivo: L'offerta formativa dell'istituto è stata completamente riorganizzata in osservanza delle indicazioni ministeriali. Consolidamento della formazione accademica: con l'approvazione del nuovo Regolamento Didattico sono stati istituiti i Trienni Accademici di I livello con conseguente cessazione dell'ordinamento tradizionale, che è rimasto attivo solo per gli studenti già iscritti; Prosegue inoltre l'attività accademica connessa al Biennio Accademico di II livello ed anche quest'anno sono stati conferiti diplomi accademici di II livello. Sono state stipulate convenzioni con scuole dell'obbligo e liceo artistico. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: L'offerta formativa dell'istituto è stata completamente riorganizzata in osservanza delle indicazioni ministeriali e ne è stata data una diffusa e completa informazione agli utenti e alla cittadinanza attraverso gli strumenti on line, la stampa di deplians e la diffusione sul territorio provinciale e nelle scuole di manifesti descrittivi della pluralità dell'offerta dell'Istituto Verifica al 31/12: Nell'ambito della promozione e divulgazione della musica , l'Istituto ha promosso varie attività, tra le quali si segnalano le più rilevanti: -Borsa del Turismo (piazza del popolo) -XII Settimana della Cultura (Museo Nazionale di Ravenna) -Open Day delle Biblioteche -Concerti Natalizi a Castelfranco Veneto, all'Ospedale e nella Basilica di S. Maria Maggiore di Ravenna; -Festa della Donna -Concerto all'Almagià in collaborazione con A.L.I.Ce. 274 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08148 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08148 ISTITUTO MUSICALE G.VERDI REFERENTE : 83 Donatella Mazza AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|3 | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |301 | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | | 543/000| RETTE SCOLASTICHE ISTITUTO RS| 13.374,87| 13.374,87| 13.374,87| 0,00|Ges.S.| | | | MUSICALE "G.VERDI" CP| 90.000,00| 101.886,76| 87.488,03| 14.398,73|RIVA | | | | TO| 103.374,87| 115.261,63| 100.862,90| 14.398,73| | | | | | | | | | | |305 | | PROVENTI DIVERSI | | | | | | | | 1260/000| PROVENTI DIVERSI E SPONSO RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | RIZZAZIONI DELL'ISTITUTO CP| 200,00| 94,72| 81,62| 13,10| | | | | MUSICALE "G. VERDI" TO| 200,00| 94,72| 81,62| 13,10| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 3 RS| 13.374,87| 13.374,87| 13.374,87| 0,00| | | | | CP| 90.200,00| 101.981,48| 87.569,65| 14.411,83| | | | | TO| 103.574,87| 115.356,35| 100.944,52| 14.411,83| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 08148 RS| 13.374,87| 13.374,87| 13.374,87| 0,00| | | | | CP| 90.200,00| 101.981,48| 87.569,65| 14.411,83| | | | | TO| 103.574,87| 115.356,35| 100.944,52| 14.411,83| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 275 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08148 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08148 ISTITUTO MUSICALE G.VERDI REFERENTE : 83 Donatella Mazza AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | | |101 | | PERSONALE | | | | | | | 0404| 32800 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE | | | | | | | | | DELL' ISTITUTO MUSICALE G. | | | | | | | | | VERDI | | | | | | | | 32800/001| Personale a tempo indeter RS| 36.615,66| 36.615,66| 36.615,66| 0,00|Pers. | | | | minato oneri diretti CP| 848.645,00| 848.645,00| 839.106,68| 9.538,32| | | | | TO| 885.260,66| 885.260,66| 875.722,34| 9.538,32| | | | 32800/007| Personale tempo determina RS| 206,92| 206,92| 206,92| 0,00|Pers. | | | | to oneri diretti CP| 156.305,00| 154.407,00| 149.190,94| 5.216,06| | | | | TO| 156.511,92| 154.613,92| 149.397,86| 5.216,06| | | | 32800/008| Personale tempo determina RS| 3.098,37| 3.098,37| 3.098,37| 0,00|Pers. | | | | to oneri riflessi CP| 43.844,00| 43.240,00| 38.712,08| 4.527,92| | | | | TO| 46.942,37| 46.338,37| 41.810,45| 4.527,92| | | | 32800/010| Fondo dell'istituzione RS| 22.256,00| 22.256,00| 12.542,74| 9.713,26|Pers. | | | | scolastica - oneri diretti CP| 27.294,00| 27.294,00| 0,00| 27.294,00| | | | | TO| 49.550,00| 49.550,00| 12.542,74| 37.007,26| | | | 32800/011| Fondo dell'istituzione RS| 5.297,00| 5.297,00| 0,00| 5.297,00|Pers. | | | | scolastica - oneri rifles. CP| 6.496,00| 6.496,00| 0,00| 6.496,00| | | | | TO| 11.793,00| 11.793,00| 0,00| 11.793,00| | | | 32800/012| Personale a tempo indeter RS| 38.475,78| 38.475,78| 38.475,78| 0,00|Pers. | | | | minato oneri riflessi CP| 224.033,00| 224.033,00| 188.777,96| 35.255,04| | | | | TO| 262.508,78| 262.508,78| 227.253,74| 35.255,04| | | | | TOTALE CAPITOLO 32800 RS| 105.949,73| 105.949,73| 90.939,47| 15.010,26| | | | | CP| 1.306.617,00| 1.304.115,00| 1.215.787,66| 88.327,34| | | | | TO| 1.412.566,73| 1.410.064,73| 1.306.727,13| 103.337,60| | | | | | | | | | | |102 | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ | | | | | | | | | O DI MATERIE PRIME | | | | | | | 0404| 32840 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | | | | | SUMO GESTIONE ISTITUTO MU | | | | | | | | | SICALE G. VERDI | | | | | | | | 32840/032| Abbonamenti, libri, rivi RS| 2.313,00| 2.313,00| 174,00| 2.139,00|Ges.S.| | | | ste, ecc. CP| 4.000,00| 3.053,50| 1.078,15| 1.975,35|RIVA | | | | TO| 6.313,00| 5.366,50| 1.252,15| 4.114,35| | | | 32840/038| Beni di consumo: vari RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 413,40| 413,40| 413,40| 0,00|RIVA | | | | TO| 413,40| 413,40| 413,40| 0,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 32840 RS| 2.313,00| 2.313,00| 174,00| 2.139,00| | | | | CP| 4.413,40| 3.466,90| 1.491,55| 1.975,35| | | | | TO| 6.726,40| 5.779,90| 1.665,55| 4.114,35| | | | | | | | | | | |103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | 0404| 32860 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | | | DELL'ISTITUTO MUSICALE | | | | | | | | | G. VERDI | | | | | | | | 32860/045| Fornitura calore RS| 1.352,32| 1.352,32| 1.352,32| 0,00|Edil. | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08148 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | CP| 6.000,00| 6.000,00| 4.593,43| 1.406,57|RIVA | | | | TO| 7.352,32| 7.352,32| 5.945,75| 1.406,57| | | | 32860/046| Fornitura acqua RS| 849,75| 849,75| 0,00| 849,75|provv.| | | | CP| 1.000,00| 1.000,00| 973,31| 26,69|RIVA | | | | TO| 1.849,75| 1.849,75| 973,31| 876,44| | | | 32860/048| Fornitura energia elettri RS| 1.049,41| 1.049,41| 1.001,94| 47,47|provv.| | | | ca CP| 6.000,00| 6.000,00| 4.566,49| 1.433,51|RIVA | | | | TO| 7.049,41| 7.049,41| 5.568,43| 1.480,98| | | | 32860/049| Telefono e fax RS| 468,00| 468,00| 468,00| 0,00|provv.| | | | CP| 5.000,00| 5.000,00| 4.387,07| 612,93|RIVA | | | | TO| 5.468,00| 5.468,00| 4.855,07| 612,93| | | | 32860/059| Servizi di sorveglianza, RS| 418,40| 418,40| 418,40| 0,00|provv.| | | | custodia, vigilanza - ECON CP| 800,00| 767,00| 767,00| 0,00|RIVA | | | | TO| 1.218,40| 1.185,40| 1.185,40| 0,00| | | | 32860/061| Servizi di assistenza sco RS| 14.826,66| 14.826,66| 14.826,66| 0,00|Ges.S.| | | | lastica CP| 59.643,16| 59.643,16| 39.538,08| 20.105,08|RIVA | | | | TO| 74.469,82| 74.469,82| 54.364,74| 20.105,08| | | | 32860/064| Servizi eliograf. fotocop. RS| 120,00| 120,00| 120,00| 0,00|Ges.S.| | | | tipograf. riproduz. ecc. CP| 432,00| 432,00| 288,00| 144,00|RIVA | | | | TO| 552,00| 552,00| 408,00| 144,00| | | | 32860/072| Incarichi collaborazione RS| 3.609,39| 3.609,39| 3.609,16| 0,23|Ges.S.| | | | coordinata e continuativa CP| 6.946,70| 6.946,70| 6.743,10| 203,60|RIVA | | | | TO| 10.556,09| 10.556,09| 10.352,26| 203,83| | | | 32860/074| Altri incarichi di collabo RS| 1.699,90| 1.699,90| 1.699,90| 0,00|Ges.S.| | | | razione esterna CP| 6.089,96| 5.997,40| 4.317,40| 1.680,00|RIVA | | | | TO| 7.789,86| 7.697,30| 6.017,30| 1.680,00| | | | 32860/085| Servizi facchinaggio, tra RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | sporto, spedizione merci CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|RIVA | | | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | 32860/109| Spese per commissioni, RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | organismi, ecc. CP| 2.400,00| 2.400,00| 470,46| 1.929,54| | | | | TO| 2.400,00| 2.400,00| 470,46| 1.929,54| | | | 32860/113| Allestimento convegni, mo RS| 880,00| 880,00| 880,00| 0,00|Ges.S.| | | | stre ed iniziative diverse CP| 800,00| 800,00| 0,00| 800,00|RIVA | | | | TO| 1.680,00| 1.680,00| 880,00| 800,00| | | | 32860/124| Altri servizi affidati al RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | l'esterno CP| 119,00| 119,00| 119,00| 0,00|RIVA | | | | TO| 119,00| 119,00| 119,00| 0,00| | | | 32860/144| Manutenzioni beni artisti RS| 3.684,00| 3.684,00| 1.200,00| 2.484,00|Ges.S.| | | | ci CP| 4.840,00| 4.840,00| 1.995,00| 2.845,00|RIVA | | | | TO| 8.524,00| 8.524,00| 3.195,00| 5.329,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 32860 RS| 28.957,83| 28.957,83| 25.576,38| 3.381,45| | | | | CP| 100.070,82| 99.945,26| 68.758,34| 31.186,92| | | | | TO| 129.028,65| 128.903,09| 94.334,72| 34.568,37| | | | | | | | | | | |104 | | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | | | 0404| 32890 | UTILIZZO BENI DI TERZI | | | | | | | | | DELL'ISTITUTO MUSICALE | | | | | | | | | G. VERDI | | | | | | 276 | | | | |105 | | | | | 32890/152| Noleggi | | | | TRASFERIMENTI RS| CP| TO| | | 0,00| 900,00| 900,00| | | 0,00| 900,00| 900,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| | | 0,00|Ges.S.| 900,00|RIVA | 900,00| | | | | | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08148 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 0404| 32905 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | DELL'ISTITUTO MUSICALE | | | | | | | | | G. VERDI IN UTILIZZO LASC. | | | | | | | | 32905/162| Borse di studio RS| 774,99| 774,99| 774,99| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 775,00| 775,00| 0,00| 775,00| | | | | TO| 1.549,99| 1.549,99| 774,99| 775,00| | | | 32905/238| Trasferimenti ad altri RS| 460,00| 460,00| 460,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 460,00| 460,00| 460,00| 0,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 32905 RS| 1.234,99| 1.234,99| 1.234,99| 0,00| | | | | CP| 775,00| 775,00| 0,00| 775,00| | | | | TO| 2.009,99| 2.009,99| 1.234,99| 775,00| | | | | | | | | | | |107 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | | | 0404| 32930 | IMPOSTE E TASSE DELL'ISTI | | | | | | | | | TUTO MUSICALE G. VERDI | | | | | | | | 32930/180| Imposte e tasse RS| 94,01| 94,01| 94,01| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 700,00| 378,25| 0,00| 378,25| | | | | TO| 794,01| 472,26| 94,01| 378,25| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 1 RS| 138.549,56| 138.549,56| 118.018,85| 20.530,71| | | | | CP| 1.413.476,22| 1.409.580,41| 1.286.037,55| 123.542,86| | | | | TO| 1.552.025,78| 1.548.129,97| 1.404.056,40| 144.073,57| | | | | | | | | | | |2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |205 | | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, | | | | | | | | | MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI | | | | | | | | | CO-SCIENTIFICHE | | | | | | | 0404| 54828 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, | | | | | | | | | ATTREZZATURE,ECC.ISTITUTO | | | | | | | | | MUSICALE G. VERDI-F.O. | | | | | | | | 54828/631| Attrezzature varie RS| 17.000,00| 17.000,00| 16.638,92| 361,08|Ges.S.| | | | CP| 9.500,78| 9.293,00| 0,00| 9.293,00|RIVA | | | | TO| 26.500,78| 26.293,00| 16.638,92| 9.654,08| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 08148 RS| 155.549,56| 155.549,56| 134.657,77| 20.891,79| | | | | CP| 1.422.977,00| 1.418.873,41| 1.286.037,55| 132.835,86| | | | | TO| 1.578.526,56| 1.574.422,97| 1.420.695,32| 153.727,65| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 277 CENTRO DI RESPONSABILITA': 09190 - SERVIZI GENERALI AREA POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI, SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONALI Responsabile: PIOLANTI NOEMIA OBIETTIVI PEG OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO 1. RESIDENZIALITÀ ASSISTITA Descrizione: Potenziamento e sviluppo dei progetti di residenzialità assistita ('dopo di noi') con aumento dei posti nei servizi residenziali e integrazione con altri soggetti pubblici o privati (fondazioni, associazioni, privati, ecc.) Risultato Previsto: Pianificazione: ore di assistenza per il mantenimento degli utenti al proprio domicilio aumento delle ore di apertura delle strutture implementazione dell'offerta dei servizi per il sollievo dei care givers Installazione degli impianti di raffrescamento nelle strutture Collaborazione alla redazione del regolamento sulla partecipazione dei soci della Fondazione Dopo di Noi Effettivo: Sono state realizzate tutte le attività previste dalla pianificazione: garanzia delle ore di assistenza per il mantenimento degli utenti al proprio domicilio, aumento delle ore di apertura delle strutture, installazione degli impianti di raffrescamento. Sono inoltre stati implementati i servizi a sostegno dei care givers, con particolare riferimento allo sviluppo ed alla promozione della figura dell'Amministratore di sostegno, per il quale è stato realizzato uno specifico percorso formativo, rivolto anche alle famiglie delle persone disabili, al fine di garantire la tutela giuridica dei propri familiari. Il corso ha visto la partecipazione di oltre 100 persone. E' stato approvato il regolamento che definisce la partecipazione dei soci alla Fondazione Dopo di Noi. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: E' stato redatto il piano degli interventi da realizzare che prevede l'implementazione dei servizi offerti ed è stato installato l'impianto di raffrescamento nel centro Lo Zodiaco. E' stato definito il regolamento sulla partecipazione dei soci alla Fondazione Dopo di Noi. Verifica al 31/12: Sono stati definiti i piani di intervento, realizzate tutte le fasi previste ed attuato il relativo monitoraggio. 2. MIGLIORARE L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE SULL'EUROPA RIVOLTA AL TERRITORIO Descrizione: Consolidamento e prosecuzione delle attività già messe in campo, utilizzando linguaggi e creando appositi strumenti, diversificando l'offerta al fine di favorire l'informazione e la comunicazione sui valori alla base dell'Europa presso i cittadini in genere (mappa dei Punti Europa della città, producendo materiale divulgativo ad hoc, monitorando i progetti europei volti alla promozione ed alla pubblicizzazione delle esperienze di buone prassi e dei progetti innovativi del nostro Comune presso contesti locali, nazionali e internazionali. Risultato Previsto: Realizzare le seguenti attività: - Prosecuzione e consolidamento delle attività già messe in campo per la promozione della cittadinanza europea presso il territorio, con la collaborazione dell'Info Point Europe Direct Carrefour europeo. - studio di fattibilità per attivare un punto informativo integrato presso il centro storico della città nei locali del Comune. Ritarato: Realizzare le seguenti attività: - Prosecuzione e consolidamento delle attività già messe in campo per la promozione della cittadinanza europea presso il territorio, con la collaborazione dell'Info Point Europe Direct Carrefour europeo. - studio di fattibilità per attivare un punto informativo integrato presso il centro storico della città nei locali del Comune ed eventuale attivazione Effettivo: Sono stati realizzati incontri con gli esperti di Ervet da cui è scaturita la scelta di proporre la 278 tematica Life Long Learning. Sono state attivate collaborazioni con l'Istituzione Istruzione e Infanzia e con il Provveditorato agli Studi; è stato elaborato il materiale necessario per promuovere il progetto ed è stato distribuito presso tutte le scuole della provincia. E' stato elaborato il progetto per l'integrazione delle attività comuni con Carrefour, è stato identificato lo spazio destinato alla creazione di un punto informativo integrato nei locali del Comune; è stato realizzato uno studio di fattibilità ed è stata predisposta la bozza di accordo sulla realizzazione del punto informativo. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: n. attività realizzate n. attività programmate Ritarata: Ritarati: =1 Effettiva: 31/12/2010 Effettivi: 2 2 =1 Motivazione della ritaratura: Obiettivo ritarato nel risultato previsto Si rende necessario ritarare l'obiettivo poichè l'apertura dello sportello informativo con la collaborazione dell'Info Point Europe Direct - Carrefour europeo è prevista, salvo criticità che dovessero emergere nel secondo semestre, entro l'anno. Verifica al 30/06: Si sono svolti incontri con ERVET e con la Provincia di Ravenna per definire la tematica su cui lavorare e stabilire le collaborazioni necessarie. E' stata individuata la tematica 'Life long learning'. Si sono svolti incontri con Carrefour per organizzare un progetto di informazione e di sensibilizzazione sulla tematica dell'Europa; è stata individuata la sede logistica per ospitare uno spazio di accoglienza rivolto alla cittadinanza e si sta lavorando per renderlo operativo. Verifica al 31/12: Le attività previste sono state realizzate. In particolare, si è lavorato con le scuole sul tema del Life Long Learning, in collaborazione con Istituzione Istruzione ed Infanzia e con il Provveditorato agli Studi. Si è giunti, a seguito dello studio di fattibilità, alla stesura di un accordo per l'attivazione di un punto informativo integrato nei locali di Via D'Azeglio, 2. 3. PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELL'EUROPA E DELLE SUE ISTITUZIONI Descrizione: Realizzazione di iniziative e seminari per promuovere la conoscenza dell'Europa e delle sue istituzioni a tutta la cittadinanza. Consolidamento di iniziative rivolte al mondo scolastico, in particolare: prosecuzione dell'esperienza di sensibilizzazione e coinvolgimento del mondo infantile sui valori fondanti l'Europa, quali l'integrazione fra popoli di diverse culture ed etnie, la pace, la fratellanza, riproponendo attività laboratoriali sul tema. Risultato Previsto: Nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione del mondo dell'infanzia sui valori fondanti dell'Europa, si prevede la realizzazione delle seguenti attività: - attività laboratoriali e didattiche sul tema della conoscenza dell'Europa. - indizione di un concorso per promuovere la conoscenza dell'Europa e delle sue istituzioni, rivolto alle scuole dell'infanzia e dell'obbligo Effettivo: Sono state realizzate tutte le fasi previste relative alla pianificazione ed alla realizzazione delle attività laboratoriali; le scuole hanno partecipato attivamente alle iniziative previste, garantendo la collaborazione di studenti ed insegnanti; è stato indetto il concorso per promuovere la conoscenza dell'Europa rivolto alle scuole dell'Infanzia e dell'obbligo. Realizzazione di 11 laboratori nelle scuole primarie di Ravenna sul tema dell'accoglienza dei cittadini stranieri, attivazione del concorso 'Stelle di Casa dalla piccola Casa domestica alla Grande casa Europa', allestimento mostra con i materiali prodotti dalle scuole e realizzazione di una manifestazione di premiazione delle scuole vincitrici, realizzazione di un seminario sul tema dell'intercultura presso la Casa delle Culture, con interscambio con la città di Mostar, partner del progetto europeo, progettazione e realizzazione di due pubblicazioni sulle attività e sulle esperienze realizzate. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: n. laboratori realizzati n. laboratori programmati =1 11 11 =1 Verifica al 30/06: Attivati 11 laboratori nelle scuole primarie di Ravenna sul tema dell'accoglienza e dell'integrazione dei 279 cittadini stranieri. E' stato indetto un concorso sul tema dell'integrazione con manifestazione finale di premiazione delle scuole vincitrici ed allestimento di una mostra con i materiali prodotti dalle scuole. E' stato realizzato un seminario sull'intercultura che ha previsto uno scambio di esperienze con la città di Monstar e sono state prodotte due pubblicazioni sull'esperienza svolta. Verifica al 31/12: Sono state realizzate tutte le fasi previste relative alla pianificazione ed alla realizzazione delle attività laboratoriali; le scuole hanno partecipato attivamente alle iniziative previste, garantendo la collaborazione di studenti ed insegnanti; è stato indetto il concorso per promuovere la conoscenza dell'Europa rivolto alle scuole dell'Infanzia e dell'obbligo. 4. SPORT E DISABILITÀ Descrizione: Prosecuzione dei progetti e delle attività rivolte ai diversamente abili: mare senza barriere, progetto vela, orienteering, in vacanza, danza, attività motorie, judo, volley, sport benessere disabilità, anche attraverso l'acquisto di specifiche attrezzature sportive per agevolare le persone disabili nella pratica delle diverse discipline sportive. Risultato Previsto: Collaborazione con Az. Usl ed Associazioni di Volontariato, per lo sviluppo di progetti sportivi e di attività motorie rivolti alle persone diversamente abili (danza, judo, volley, ecc.). Effettivo: E' stata assicurata la partecipazione del Comune di Ravenna ai seguenti progetti di attività motoria rivolti alle persone diversamente abili in termini di: individuazione, analisi, valutazione dei progetti cui offrire sostegno; predisposizione e gestione della fase istruttoria, erogazione dei contributi, monitoraggio dei risultati. Sono stati realizzati i seguenti progetti: progetto sport ANFASS, progetti di attività motoria rivolta a disabili, proposti da Associazione Per una solidarietà fattiva, Progetto un Mare per Amico, proposto dall'Associazione Marinando. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: Sono stati pianificati i progetti cui assicurare la collaborazione del Comune di Ravenna ed i contributi da erogare a fronte dei progetti individuati: progetto ANFFASS, Progetto Attività motoria rivolto a disabili, Progetto Una vela per Amico, Progetto Provinciale Lo sport al servizio di tutte le abilità. I progetti sono stati analizzati e sono stati predisposti gli atti necessari per dare avvio alle esperienze individuate. Verifica al 31/12: L'obiettivo è stato pienamente raggiunto in quanto sono realizzati tutti i progetti pianificati e sono state svolte tutte le attività connesse, in collaborazione con Az. Usl ed Associazioni del Volontariato. 5. RETI Descrizione: Il Comune di Ravenna continuerà ad assicurare la partecipazione ad alcune reti europee di enti locali e soggetti pubblici (quali Mecine, Sern, ALDA) che gli hanno permesso in questi anni - con un limitatissimo impegno finanziario - di essere compartecipe e protagonista del dibattito in corso sull'innovazione amministrativa e sulla progettualità locale proiettata in ambito europeo. Sarà data prosecuzione a progetti specifici attinenti alle seguenti tematiche: genitorialità, sicurezza urbana, immigrazione, rapporto città-Università, prassi innovative di governo locale, giovani, handicap, anziani, cittadinanza attiva. Risultato Previsto: Collaborazione con le città aderenti ai network Sern, Mecine, ALDA, per l'individuazione di nuove progettualità nell'ambito delle politiche dell'immigrazione, politiche universitarie, (Erasmus, Leonardo, Europe for Citizen, Interreg Univercity), politiche urbanistiche (city center developement), infanzia, anziani e disabili, turismo, ambiente. Partecipazione assemblee generali per la la definizione della pianificazione annuale. Effettivo: E' stata garantita la collaborazione con i partners delle reti Mecine, Alda, Sern per il proseguimento dei progetti in essere e per l'individuazione di nuove progettualità. Il Comune di Ravenna ha partecipato al corso di formazione per l'adesione al progetto NTT+, per il quale sono state individuate 5 tematiche per le quali elaborare progetti europei. Ravenna è stata inserita nel progetto afferente all'ambito Immigrazione ed a quello relativo al sostegno agli anziani (Progetto Elcanet). I progetti sono stati presentati alla Commissione Europea nei termini stabiliti. E' stata inoltre organizzata una visita studio per 12 ospiti polacchi funzionari del ministero dell'economia, per illustrare le buone prassi applicate sul territorio ravennate tramite l'utilizzo e la gestione dei fondi europei. Scadenza 280 Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: Partecipazione al percorso formativo per il progetto NTT+. Individuate 5 tematiche sulle quali presentare progetti da sottoporre alla EU. Si è svolta l'Assemblea della rete SERN, nella quale sono stati definiti i progetti da svolgere: immigrazione e sostegno agli anziani. Si è svolta l'Assemblea della rete MECINE e sono stati individuati i progetti da sottoporre alla EU (Europe for Citizen, Interreg University, city center developement, Leonardo). Si è svolta l'Assemblea generale di ALDA. Verifica al 31/12: Il Comune di Ravenna ha collaborato con i network ai quali ha aderito per la definizione degli ambiti di intervento, per la realizzazione dei progetti in essere, per l'individuazione di nuovi progetti di sviluppo, tramite la progettazione di fattibilità, garantendo ai partner il necessario supporto ed impegno. 6. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA Descrizione: A seguito del trasferimento all'ASP dei servizi già gestiti dal Consorzio Servizi Sociali, l'Area Politiche di Sostegno, Giovani e Sport continuerà a fornire il supporto tecnico, organizzativo ed amministrativo necessario anche in considerazione del ruolo del Comune di Ravenna quale comune capofila di Distretto cui compete il coordinamento dell'Ufficio di Piano. Risultato Previsto: Definizione della pianificazione annuale dell'offerta sulla base dell'analisi dei bisogni rilevati Programmazione delle attività, dei servizi e dei progetti da realizzare Analisi schede tecniche dettagliate dei servizi conferiti e degli standard di qualità da rispettare Report di verifica e monitoraggio delle attività Effettivo: E' stato assicurato il supporto tecnico, organizzativo, amministrativo necessario per l'avvio dell'ASP Ravenna Cervia e Russi, in particolare: la definizione della pianificazione e programmazione annuale delle attività, dei servizi, dei progetti realizzati, effettuata sulla base dell'analisi dei bisogni rilevati. E' stato predisposto e sottoscritto il contratto di servizio fra ASP e Comune di Ravenna. Sono inoltre state prodotte schede tecniche specifiche in ordine a : linee di servizio conferite, dati di attività quali-quantitativi, gli standard di qualità individuati. E' stata definita la procedura per la presa in carico dell'utenza. E' stato predisposto il documento 'La costituzione dell'ASP Ravenna Cervia e Russi: gli strumenti per la governance dei servizi sociali socio sanitari e per il monitoraggio delle attività', con il quale è stato impostato ed avviato il sistema di monitoraggio dell'ASP. Sono stati elaborati report di verifica e di monitoraggio delle attività conferite, al 30 giugno, al 30 settembre, al 31 dicembre. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: n. report forniti n. report richiesti =1 3 3 =1 Verifica al 30/06: Assicurata l'operatività dell'ASP dal 1 gennaio 2010, in linea con i tempi previsti. Predisposto e sottoscritto il contratto di servizio fra il Comune di Ravenna e ASP. Sono state prodotte schede tecniche dei servizi conferiti. Redatto il progetto per il monitoraggio delle attività dell'ASP e prodotte schede per la rilevazione delle attività e delle risorse. Monitorate le attività svolte e le risorse impiegate al 30 aprile e attivate le procedure per la rilevazione semestrale. Verifica al 31/12: Tutte le fasi programmate sono state svolte: analisi dei bisogni rilevati e pianificazione annuale delle attività; programmazione delle attività e dei progetti da realizzare, elaborazione ed analisi di specifiche schede tecniche descrittive dei servizi conferiti, monitoraggio delle attività e delle risorse utilizzate al 30 giugno, al 30 settembre, al 31 dicembre, con produzione di relativi report. 7. SPORTELLO SOCIALE - VERSO LO SPORTELLO UNICO Descrizione: Lo Sportello Sociale, del quale un primo nucleo è stato avviato sperimentalmente, dovrà assumere nuove funzioni di accompagnamento ai servizi e presa in carico, in linea con quanto disposto dalla DGR 432/2008. Ciò comporterà la riorganizzazione dei punti di accesso ai vari servizi attualmente presenti sul territorio, la semplificazione e la razionalizzazione delle attuali procedure, l'adozione di uno specifico supporto informativo per la condivisione delle informazioni. Risultato 281 Previsto: Effettivo: Progettazione nuovo sportello sociale Definizione dei punti di accesso territoriali e delle modalità di accesso ai servizi da parte degli utenti Sperimentazione del software di gestione nei punti di accesso territoriali per la 'messa in rete delle informazioni' Implementazione software di gestione con informatizzazione della 'cartella utente' Formazione degli operatori Attività di coordinamento del gruppo di lavoro distrettuale E' stato pianificato, presentato ed approvato il progetto per la realizzazione dello Sportello Sociale del Distretto di Ravenna. (sono stati coinvolti il Distretto di Ravenna, l'Ufficio di Piano ed i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi) Il progetto contiene tutte le specifiche funzionali per l'attivazione dei 13 punti di accesso presenti sul territorio, nonchè l'assetto organizzativo complessivo dello sportello. Sono stati individuati gli operatori necessari a garantire il suo funzionamento, sono stati progettati ed avviati specifici percorsi formativi, è stata messa a punto la configurazione del software gestionale comprensiva del modulo della 'cartella utente' e si è partiti con la sperimentazione delle procedure informatizzate. L' intero progetto è stato coordinato in continuità dal Comune di Ravenna, che ha assicurato la realizzazione del progetto in tutte le sue fasi. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: n.sportelli attivati n.sportelli progettati Ritarata: Ritarati: =1 Effettiva: 31/12/2010 Effettivi: 13 13 =1 Verifica al 30/06: E' stato predisposto il progetto per la realizzazione del nuovo Sportello Sociale, coordinato dal Comune di Ravenna. Il progetto contiene la definizione dei punti di accesso territoriali e delle modalità di accesso da parte degli utenti. Nel secondo semestre del 2010 lo sportello avvierà la propria attività prevedendo una prima fase di sperimentazione. E' stato presentato anche il programma formativo che riguarda gli operatori dell'ASP e dei Comuni Verifica al 31/12: L'obiettivo è stato raggiunto in quanto il Comune di Ravenna ha realizzato il progetto relativo allo sportello sociale 'a rete', ha assicurato il coordinamento del gruppo di lavoro distrettuale, garantendo la completa realizzazione di tutte le fasi previste nei tempi stabiliti per l'avvio dello sportello sociale e dei punti di accesso sul territorio. 8. CAAD - CENTRO DI ADATTAMENTO AMBIENTE DOMESTICO Descrizione: Il recente disposto normativo regionale ha attribuito al CAAD nuove funzioni di intercettazione del bisogno e di certificazione degli interventi per l'adattamento dell'ambiente domestico. L'apposito progetto di riorganizzazione, predisposto nel 2008, contiene tutte le azioni da mettere in campo entro il termine del mandato amministrativo, in una logica di collaborazione con gli altri enti e soggetti coinvolti (AUSL, Consorzio per i Servizi Sociali, Comuni della Provincia, Associazioni di categoria). Risultato Previsto: Attività di informazione e consulenza Applicazione specifico progetto di riorganizzazione Piano contributi finanziari Campagna di prevenzione cadute e promozione servizio CAAD Effettivo: Nel corso dell'anno è stato posto a regime il nuovo modello organizzativo già sperimentato. Si è consolidata la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti: Comuni, Az. Usl, Associazioni di categoria, ASP. E' sono state garantite le attività di informazione, consulenza, promozione dei servizi offerti dal CAAD, nonchè la fase istruttoria delle richieste di contributi e loro relativa liquidazione, il debito informativo nei confronti della Regione Emilia Romagna. E' stata progettata e realizzata una specifica campagna di prevenzione delle cadute domestiche, rivolta alla popolazione anziana, in merito a ciò sono state realizzate specifiche conferenze. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: n.cittadini over 75 informati n. cittadini over 75 =1 18073 18073 =1 Verifica al 30/06: 282 E' stata garantita l'attività di informazione e consulenza agli utenti; si sta proseguendo nell'applicazione del progetto di riorganizzazione. E' in corso la progettazione di una campagna informativa di prevenzione delle cadute in ambiente domestico, nonchè per la promozione dei servizi offerti dal CAAD attraverso la predisposizione di materiale divulgativo. Verifica al 31/12: Tutte le attività programmate sono state realizzate ed è stata rispettata la tempistica prevista. 9. SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ Descrizione: Il Piano per le attività per la non autosufficienza consentirà di procedere ad un'analisi dei bisogni, pianificare gli interventi, progettare nuovi servizi di sostegno alla domiciliarità, incrementando e infine potenziando: assistenza domiciliare, pasti, trasporti, telesoccorso, portierato sociale, farmaci a domicilio, assegni di cura, badantato. Il tutto in una logica di servizi a 'rete' deve coinvolgere l'Amministrazione Comunale, il Consorzio per i Servizi Sociali, l'Az. AUSL. Risultato Previsto: Attuazione dell'analisi dei bisogni, della pianificazione degli interventi, della progettazione di nuovi servizi a sostegno della domiciliarità (assistenza domiciliare, pasti, trasporti, telesoccorso, portierato sociale, farmaci a domicilio, assegni di cura, badantato) previsti nel Piano delle attività per la non autosufficienza 2010. Implementazione dei servizi di domiciliarità 'leggera' a contrasto della fragilità sociale. Effettivo: La redazione del piano delle attività della non autosufficienza ha compreso anche mappatura dei fabbisogni, la pianificazione e la progettazione dei servizi a sostegno della domiciliarità, con particolare riferimento all'implementazione dei servizi di domiciliarità 'leggera' riferibili alla figura dell'assistente familiare. Il monitoraggio costante del piano ha permesso di verificare la realizzazione di tutte le attività previste (assistenza domiciliare, pasti, trasporti, telesoccorso, portierato sociale, farmaci a domicilio, assegni di cura, badantato). Sono stati effettuati monitoraggi al 30 aprile, al 30 giugno, al 30 settembre, al 31 dicembre. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: interventi realizzati interventi da realizzare =1 8 8 =1 Verifica al 30/06: E' stato predisposto il piano delle attività per la non autosufficienza (mappatura e analisi dei bisogni, pianificazione e progettazione degli interventi) ed è stata data attuazione agli interventi ed ai progetti in esso contenuti, implementando i servizi di domiciliarità 'leggera' a contrasto della fragilità sociale. E' stato svolto un primo monitoraggio delle attività svolte e delle risorse impiegate al 30 aprile. Verifica al 31/12: Dopo la fase di raccolta ed analisi dei bisogni emergenti della popolazione anziana, sono stati pianificati e progettati i servizi da erogare. L'obiettivo è pienamente raggiunto in quanto sono stati realizzati tutti i servizi previsti dalla pianificazione. 10.RESIDENZIALITÀ Descrizione: Sarà necessario procedere al totale adeguamento ai parametri regionali del numero di posti letto convenzionati in case protette/rsa/centri diurni. Oltre a ciò, sarà necessario lavorare per consentire un innalzamento degli standard di qualità alberghieri delle strutture. Impegni dell'Amministrazione saranno anche: l'ampliamento della Comunità alloggio di Via Centofanti, per cui è già stato licenziato il progetto di fattibilità e per l'incremento dei posti presso la casa protetta 'Maccabelli' di Russi, l'ampliamento dell'offerta alle famiglie di 'servizi di sollievo'. Risultato Previsto: Progressivo adeguamento ai parametri regionali del numero di posti letto convenzionati (programmati 643) in case protette/rsa/centri diurni attraverso: - rivisitazione criteri per l'accesso alle strutture protette - ampliamento dei servizi 'di sollievo' rivolti alle famiglie - coordinamento delle attività relative alla ristrutturazione del lascito Fabbri - individuazione del percorso per definire uno studio di fattibilità per la ristrutturazione della Comunità alloggio S. Giovanni Bosco. Effettivo: Sono stati garantiti i 643 posti letto programmati nelle strutture del territorio; si è provveduto 283 all'aggiornamento dei criteri per l'accesso alle strutture protette; è stato inoltre assicurato il coordinamento delle attività relative al lascito Fabbri, in collaborazione con il Servizio Patrimonio, nonchè la realizzazione dei servizi di sollievo offerti alle famiglie, come definiti dalla pianificazione. Per quanto concerne la ristrutturazione della Comunità alloggio S. Giovanni Bosco, sono state esaminate, con la collaborazione di tutti i soggetti interessati, le possibili soluzioni percorribili. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: n. posti letto attivati n. posti letto programmati Ritarata: Ritarati: =1 Effettiva: 31/12/2010 Effettivi: 643 643 =1 Verifica al 30/06: Definizione della programmazione dei posti per l'anno 2010 in case protette rsa e centri diurni. Rivisitazione dei criteri per l'accesso alle strutture, pianificazione e ampliamento dei servizi di sollievo rivolti alle famiglie, coordinamento delle attività istruttorie relative alla ristrutturazione del lascito Fabbri (approvazione progetto). A seguito dell'accoglimento delle osservazioni presentate si sono coinvolti i curatori testamentari del lascito. Verifica al 31/12: Tutte le attività previste sono state realizzate, pertanto l'obiettivo si intende pienamente raggiunto. 11.COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E RAVENNA MESSAGERA DI PACE Descrizione: Ravenna continuerà a garantire la partecipazione ad iniziative di solidarietà internazionale offrendo il proprio contributo sia in attività durature (adl Verteneglio) che in situazioni di emergenza, quali quelle legate agli eventi calamitosi, a supporto delle comunità colpite. Forte di una tradizione democratica e pacifista, Ravenna, attraverso iniziative culturali ed artistiche ha guadagnato il titolo ONU di 'Città Messagera di Pace'. E' un impegno che la comunità ha assunto e che la città continuerà a svolgere con diverse azioni. Ravenna Festival, con le sue rappresentazioni musicali esportate in città simbolo di conflitti e controversie o protagoniste di inizative di pace e con la rete di collaborazioni artistiche legate all'arte musiva, si pone internazionalmente come forte testimone dell'impegno contro la guerra. Risultato Previsto: Redazione del piano di attività per l'anno 2010 - in relazione alle risorse disponibili - che comprenda: - la partecipazione ad iniziative di solidarietà internazionale - le azioni da realizzare in ambito culturale ed artistico per testimoniare l'impegno di Ravenna quale 'città messaggera di pace' - le attività dell'Adl Verteneglio Effettivo: E' stato redatto il piano delle attività per l'anno 2010, tenendo conto delle risorse finanziarie assegnate ai progetti previsti. Il Comune ha assicurato la partecipazione alle iniziative di solidarietà internazionale previste, nonchè le proprie proposte progettuali per consolidare il ruolo di Ravenna quale 'città messaggera di pace'. E' stato realizzato l'evento Gran Sport Galà - giovani per la pace e la cooperazione in Europa, con l'anteprima dei Riviera Beach Games. E' stata data continuità alle attività dell'ADL Verteneglio. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: n. azioni realizzate n. azioni pianificate =1 3 3 =1 Verifica al 30/06: E' stato realizzato il piano delle attività previste per l'anno in corso e sono state definite le iniziative internazionali di solidarietà a cui assicurare la partecipazione del Comune di Ravenna. Sono state pianificate e progettate le attività da realizzare in ambito culturale ed artistico per testimoniare l'impegno di Ravenna quale 'città messaggera di pace'. Organizzata l'Assemblea di programmazione ADL Verteneglio e definito programma delle attività. Verifica al 31/12: Sono stati raggiunti tutti i risultati previsti. 12.GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI E PROMOZIONE DEL PRODOTTO RAVENNA 284 Descrizione: Ravenna, Città storica monumentale e Città della cultura e spettacolo, Città moderna crocevia di traffici commerciali, Città solidale: su queste basi saranno consolidati i rapporti internazionali finalizzati all'amicizia fra i popoli, alla comprensione di culture, allo scambio, offrendo sostegno e rinnovata attenzione ai gemellaggi storici (Chartres, Chichester, Speyer) ed ai rapporti di collaborazione (Meknes, Samarcanda, Laguna, Sultanato dell'Oman, Evora, Cracovia, Cacères, Petrozavosdk, Zalau, Kaunas, Gniezno, Istambul, Stato del Gujarat - India), valorizzando gli accordi di partnership esistenti. Ravenna continuerà a promuove le proprie eccellenze nell'ambito delle sue produzioni industriali, artistiche, eno-gastronomiche, delle proprie attività manifatturiere, della capacità di commercializzazione basata sul traffico portuale. Tale prassi, ormai a regime, richiede una continua messa a punto al fine di consolidare le sinergie esistenti e ricercane nuove. Risultato Previsto: Consolidamento e sviluppo rapporti con città gemellate, con quelle con cui esistono rapporti di partnership e collaborazione. Programma attività 2010: realizzazione di almeno 6 iniziative fra quelle di seguito indicate: mostra pittore M. Heinlein, visita Amici di Speyer, Chichester, Chartres e Ravenna, promozione porto ed attività industriali a Speyer, partecipazione attività celebrative per i 100 anni della Brezel Fest, promozione artigianato artistico, prodotti gastronomici, attività culturali durante il mercatino di Natale di Speyer, incontri sportivi studenti universitari delle città gemellate a Ravenna, partecipazione festival dei fiori a Chichester e alla festa della 'Lumiere' a Chartres, mostre di pittura e fotografia (babbo mio) a Speyer, presentazione della nostra città nell'ambito della Kirchberg-classics, attività di collaborazione con lo Stato di Santa Catarina, definizione progetto luoghi archeologici nelle città a Chartres, visita a Ravenna delegazione Città di Chichester e Speyer, collaborazione con Enti, istituzioni, associazioni e imprenditoria per promuovere il prodotto Ravenna, attivazione concertazione attività internazionali. Effettivo: Si sono curate tutte le attività di consolidamento e di sviluppo relative ai rapporti con le città gemellate e in partnership attraverso le seguenti iniziative: accoglienza studenti della scuola di canto Adolf Fredrik's Music Classe di Stoccolma; progetto Fiera Artigianato e l'archeologia nelle città a Chartres, realizzazione mostra 'Le pagine della vita' del pittore tedesco M. Heinlein, sono stati effettuati i tradizionali scambi di visita con le città gemelle da parte di delegazioni, Sindaci, Associazioni degli Amici, promozione di Ravenna alla Bretzel Fest, al Mercato di Natale di Speyer, al festival dei Fiori di Chichester ed alla festa della Lumiere a Chartres, evento Eurosport - studenti con gli atenei delle città gemelle, mostra Babbo Mio a Speyer, progetti relativi al mosaico, all'attività di pesca, attività culturali relative al Risorgimento con lo stato di Santa Caterina-Laguna, incontro con delegazione di Kassel, scambi di docenti nell'ambito del Progetto 'Seniors Volunteer', promozione del prodotto Ravenna, in collaborazione con Enti, Associazioni, imprenditoria, EXPO di Shangai, ciclo di conferenze sulle città gemelle, concertazione attività internazionali. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: n. iniziative realizzate n. iniziative programmate =1 6 6 =1 Verifica al 30/06: Sono state pianificate e progettate le attività da porre in essere e sono state realizzate 8 delle iniziative programmate. Verifica al 31/12: Il risultato si ritiene pienamente raggiunto in quanto tutte le iniziative pianificate sono state realizzate. 13.L'ETÀ UTILE Descrizione: Si proseguirà nel consolidamento delle azioni già messe in campo per prevenire le situazioni di fragilità ed isolamento delle persone anziane, quali: solidarietà di caseggiato, portierato sociale, istituzione dell'assistente familiare, concepite in piena integrazione con il Piano delle attività per la non autosufficienza. Allo stesso tempo si proseguirà nella ricerca di nuove attività da sperimentare, in funzione delle nuove esigenze che si verranno a creare. Risultato Previsto: Definizione della mappa degli anziani a rischio fragilità, in collaborazione con il Volontariato e l'Az. Usl. Realizzazione campagna di informazione e piano per combattere le ondate di calore estivo, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato e l'Az. Usl. Verifica e monitoraggio dell'esperienza dell'assistente familiare a supporto degli anziani in 285 Effettivo: situazione di fragilità 'leggera'. Pianificazione dell'attività di portierato sociale negli appartamenti protetti di Mezzano e S.P. Vincoli; sperimentazione del portierato negli appartamenti di Via S. Alberto. Aggiornamento regolamento Valentiniano Sono state svolte le seguenti attività: si è concluso il progetto per la definizione della mappa degli anziani a rischio fragilità, volto all'intercettazione dei nuovi bisogni; è stato realizzato l'aggionamento del regolamente 'Valentiniano'; è stata realizzata l'attività di portierato sociale negli appartementi protetti di Mezzano e S. P. in Vincoli, nonchè la sperimentazione del portierato negli appartamenti di Via S. Alberto; è stata monitorata l'attività delle assistenti familiari a supporto delle situazioni di fragilità leggera, per verificarne l'implementazione; è stato realizzato il piano per combattere le ondate di calore ed è stata diffusa una specifica campagna informativa rivolta a tutta la popolazione. E' stata gestita la campagna per l'acquisto di strumenti di raffrescamento per la popolazione anziana, in termini di: redazione atti, pubblicazione e diffusione del bando, raccolta ed istruttoria istanze, liquidazione contributi ai beneficiari. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: n. anziani mappati n. anziani assistiti Ritarata: Ritarati: =1 Effettiva: 31/12/2010 Effettivi: 5500 5500 =1 Verifica al 30/06: Definita la mappa degli anziani a rischio fragilità e del piano per combattere le ondate di calore estivo, realizzata una campagna di informazione (numero verde e diffusione stili di vita corretti), pubblicato il bando per erogare contributi alla popolazione anziana per l'acquisto di strumenti per il raffrescamento. Verificata e monitorata l'esperienza delle assistenti familiari a supporto delle situazioni di 'fragilità leggera'. Pianificata l'attività di portierato sociale. Verifica al 31/12: Tutte le attività pianificate sono state realizzate e monitorate. 14.PREVENZIONE DELL'INVECCHIAMENTO Descrizione: Si proseguirà nella progettazione e sperimentazione di un insieme di attivita' finalizzate al mantenimento dell'autosufficienza e al miglioramento della qualita' della vita. Si garantirà collaborazione e sostegno ai soggetti che operano nel settore dell'attivita' motoria, culturale, dello spettacolo, del tempo libero, delle attivita' ricreative che lavoreranno per mantenere l'efficienza mentale e fisica delle persone anziane. Risultato Previsto: Realizzazione di attività finalizzate al mantenimento dell'efficienza e dell'autosufficienza delle persone anziane ed al miglioramento della qualità della loro vita, in particolare, attraverso i seguenti progetti: - progetti di attività motoria (ginnastica dolce a domicilio) - progetto di fattibilità di alfabetizzazione informatica per consentire alle persone anziane di ricercare in rete le informazioni più utili e per mantenere in esercizio le proprie capacità mnemoniche, (in collaborazione con l'Az. Usl) - realizzazione di un convegno internazionale sulla ginnastica mentale e sulla stimolazione cognitiva e di una brochure informativa contenente consigli ed indicazioni per mantenere efficace la propria memoria. - redazione del Piano di attività per la ginnastica della memoria Effettivo: Realizzazione delle seguenti attività: convegno 'Il cittadino fra sanità e benessere', realizzato in collaborazione con l'Università per la formazione permanente degli adulti, progetto 'ginnastica dolce a domicilio'; convegno internazionale sulla ginnastica mentale e sulla stimolazione cognitiva; campagna di informazione per diffondere utili consigli ed indicazioni per mantenere efficace la memoria, incontri pubblici per la presentazione del corso di ginnastica mentale; Cineforum sul tema 'Convivenza, benessere, salute', in collaborazione con l'Università per la formazione permanente degli adulti. E' stato inoltre redatto il piano di attività relative al mantenimento della memoria. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: n. progetti realizzati n. progetti da realizzare =1 4 4 =1 286 Verifica al 30/06: Pianificate e progettate le attività per l'annualità 2010, realizzate le seguenti iniziative: convegno 'il cittadino fra sanità e benessere', progetto 'ginnastica dolce a domicilio', si sta lavorando all'organizzazione di un convegno internazionale sulla ginnastica mentale e sulla stimolazione cognitiva ed alla redazione di una brochure informativa contenente consigli ed indicazioni per mantenere efficace la propria memoria. Realizzato il piano delle attività per la ginnastica della memoria. Verifica al 31/12: Nel corso dell'anno sono stati realizzati tutti i progetti previsti. 15.PROGETTO ALZHEIMER Descrizione: Consolidamento dei seguenti progetti ed interventi: nuclei Alzheimer presso strutture residenziali protette, attivazione e messa in rete di progetti realizzati in collaborazione con le Associazioni del Volontariato, realizzazione di attività presso le case protette, il domicilio degli anziani, creazione di gruppi specifici 'Alzheimer' a sostegno delle famiglie per favorire la diffusione delle terapie di mantenimento, quali, 'laboratori della mente', 'stanza delle stagioni', 'caffe' Alzehimer', 'palestre della mente', Centro di ascolto rivolto alle famiglie. Risultato Previsto: Pianificazione attività di stimolazione cognitiva: laboratori della mente, stanza delle stagioni, caffè Alzheimer, palestra della mente, Centro di Ascolto (anche potenziando i trasporti da e verso la palestra di Ammonite per consentirne la piena fruizione), presso le case protette e presso il domicilio degli anziani. Effettivo: Sono state pianificate, in collaborazione con ASP ed Az. Usl, le attività relative al mantenimento ed all'implementazione dei seguenti servizi: laboratori della mente, stanza delle stagioni, caffè Alzheimer, palestra della mente, Centro di Ascolto, stimolazione cognitiva presso le case protette e presso il domicilio degli anziani. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: n. ore di attività realizzate n. ore di attività programmate =1 1200 1200 =1 Verifica al 30/06: Sono state pianificate le attività da realizzare. Sono stati attivati i laboratori della mente, i caffè Alzheimer, è proseguita la stimolazione cognitiva al domicilio degli anziani e presso le case protette. E' proseguita l'attività del Centro di ascolto che ha registrato nei primi 6 mesi del 2010 un incremento significativo degli utenti. Verifica al 31/12: La pianificazione di tutte le attività previste si è svolta nei tempi e secondo le modalità individuate, in collaborazione con ASP ed Az. Ausl. 16.REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO LOCALE (PAL) 2009-2011 Descrizione: Redazione del Piano Attuativo Locale (PAL) che conterrà le linee strategiche e gli obiettivi da perseguire nel triennio 2009 - 2011 per il miglioramento del sistema sanitario locale. Concorreranno alla realizzazione del Piano anche i Comuni della Provincia e la Conferenza Territoriale Socio Sanitaria che porteranno il proprio contributo in termini di proposte, idee e riflessioni, in una logica di integrazione delle diverse competenze. Risultato Previsto: Collaborazione alla redazione del Piano delle azioni annuali. Effettivo: Il Comune ha assicurato la propria collaborazione alla redazione del Piano annuale del PAL (2009/2011).L'obiettivo si è concluso il 30/06/2010. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 30/06/2010 Verifica al 30/06: E' stata assicurata da parte del Comune di Ravenna la partecipazione e la piena collaborazione alla redazione del Piano delle azioni annuali del PAL (piano attuativo locale). Ciò ha consentito al Comune di Ravenna di esprimere le proprie proposte operative e le proprie riflessioni in merito. 17.PREVENZIONE 287 Descrizione: Si proseguirà nell'organizzazione di interventi di prevenzione sui seguenti ambiti: diffusione dell'aids, consumo alcool, incidenti/malattie sul lavoro, comportamenti che accelerano i processi degenerativi o la malattia, sicurezza alimentare nell'ambiente di lavoro e di vita, controllo attività di produzione e distribuzione alimentare, delle attività produttive, degli ambiti sportivi e scolastici, consolidamento screening oncologici, vaccinazioni, riduzione rischio cardio-vascolare e prevenzione recidive, prevenzione obesità e patologie indotte dall'inquinamento ambientale. Risultato Previsto: Realizzare le seguenti azioni: Potenziamento del centro anti fumo in ambito relazionale e per la parte clinica Campagna modulare della lotta contro il fumo nei confronti della popolazione femminile (progetto donne libere dal fumo) Prevenzione contro l'abitudine del fumo nei giovani - (progetto scuola) Sviluppo attività percorsi per somministrazione attività fisica per portatori diabetici Campagna di sensibilizzazioni rivolta ai cittadini ed alle scuole per corretti comportamenti per limitare la diffusione della zanzara tigre sviluppo attività di prevenzione: aids, abuso di alcool e droghe, corretta alimentazione Programmazione iniziative per integrare i Centri di salute mentale con il territorio Effettivo: Sono state pianificate e realizzate le seguenti attività: implementazione delle attività del centro antifumo, progetto 'donne libere dal fumo', prevenzione dell'abitudine al fumo fra i giovani e realizzazione della giornata nazionale contro il fumo presso l'Almagià, con premiazione finale; sviluppo di percorsi per favorire l'attività fisica dei portatori diabetici, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e la realizzazione del convegno 'L'attività fisica come strumento di prevenzione e terapia', realizzazione del progetto di promozione della salute 'Paesaggi e prevenzione' rivolto alle scuole secondarie superiori, prosecuzione della campagna 'Sicuramente al mare', realizzazione conferenza 'HIV-AIDS: un mondo di prevenzione a confronto', svolgimento campagne di informazione per limitare la diffusione della zanzara tigre, diffusione di corretti stili di vita contro l'abuso di alcool e droghe e promozione di corretta alimentazione, Progetto di educazione ambientale e sanitaria nelle scuole primarie con realizzazione di un DVD sulla zanzara tigre, programmazione e realizzazione iniziative per integrare i centri di salute mentale con il territorio. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: azioni realizzate azioni da realizzare =1 7 7 =1 Verifica al 30/06: Pianificati gli interventi annuali. Realizzate le seguenti azioni: prevenzione contro l'abitudine al fumo nei giovani e nel mondo della scuola (giornata nazionale contro il fumo organizzata presso l'Almagià e nelle scuole), campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per limitare la diffusione della zanzara tigre, sviluppata la pianificate delle attività di prevenzione, programmazione di attività e iniziative di integrazione fra centri di salute mentale e territorio. Verifica al 31/12: Sono state pianificate e realizzate tutte le attività previste, in collaborazione con Az. Usl. 18.REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE E DEI PROGRAMMI ATTUATIVI ANNUALI Descrizione: Il Piano triennale per la salute ed il benessere sociale rappresenta lo strumento principe della pianificazione sociale, sanitaria e socio sanitaria e dell'integrazione delle politiche e dei servizi. L'Ufficio di Piano curerà tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi legati all'elaborazione del Piano: organizzazione dei tavoli tematici, individuazione delle linee di intervento da attuare a livello locale, raccolta e screening dei progetti, allocazione delle risorse, redazione, approvazione degli organi deliberanti, trasmissione della documentazione alla Regione Emilia Romagna. Risultato Previsto: Realizzare le seguenti azioni: Redazione e approvazione del Programma attuativo 2010 del Piano triennale per la salute ed benessere sociale, comprensivo del piano delle attività della non autosufficienza e programmazione delle risorse finanziarie assegnate e del piano degli investimenti e del Fondo Nazionale. Monitoraggio delle azioni e degli aspetti finanziari del piano 288 Effettivo: Monitoraggio dei progetti previsti, delle azioni connesse, delle risorse finanziarie impiegate Pianificazione e gestione di tutte le attività connesse alla redazione del programma attuativo 2010 del Piano di zona triennale per la salute ed il benessere sociale (comprensivo del piano delle attività per la non autosufficienza): coordinamento tavoli di lavoro, rapporti con la Regione Emilia Romagna, pianificazione e gestione delle risorse assegnate, screening e valutazione progetti, redazione complessiva del piano ed omogeneizzazione dei contenuti, predisposizione ed approvazione dei relativi atti , monitoraggio dei progetti e delle risorse finanziarie impiegate, assolvimento debito informativo con la Regione Emilia Romagna. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: azioni realizzate azioni da realizzare Ritarata: Ritarati: =1 Effettiva: 31/12/2010 Effettivi: 3 3 =1 Verifica al 30/06: E' stato redatto ed approvato il programma attuativo 2010 del Piano triennale per la salute ed il benessere sociale, comprensivo del piano delle attività per la non autosufficienza, della programmazione delle risorse finanziare assegnate e del piano degli investimenti sociali. E' stato effettuato il primo monitoraggio (al 30 aprile) delle attività relative alla non autosufficienza ed alle risorse impiegate. Verifica al 31/12: Tutte le attività previste sono state pianificate e realizzate garantendone il coordinamento complessivo. 19.ACCREDITAMENTO Descrizione: A seguito dell'emanazione delle linee guida da parte della Regione Emilia Romagna, a partire dal 2009 saranno avviate le procedure per l'accreditamento temporaneo dei servizi socio-sanitari; tali procedure coinvolgeranno il Comune di Ravenna per quanto concerne le attività in gestione diretta e, soprattutto, in quanto Comune capofila - coordinatore dell'Ufficio di Piano cui faranno capo la gestione, il supporto e il monitoraggio dell'intero processo in ambito distrettuale. Risultato Previsto: Realizzare le seguenti azioni: partecipazione agli incontri tecnici della Cabina di Regia Regionale mappatura delle strutture adozione degli atti amministrativi connessi all'avvio del processo organizzazione delle funzioni amministrative e delle procedure relative al rilascio dell'accreditamento aggiornamento della programmazione con particolare riferimento ai servizi da accreditare progetto di omogeneizzazione del flusso FAR (flusso assistenza residenziale) Effettivo: E' stata assicurata la partecipazione agli incontri tecnici della Cabina di Regia Regionale. Sono state realizzate tutte le attività previste dal disposto normativo regionale: mappatura delle strutture e dei servizi esistenti, aggiornamento della programmazione del fabbisogno e dei servizi da accreditare; organizzazione delle funzioni amministrative e delle procedure connesse all'accreditamento, inserimento di tutte le informazioni relative all'accreditamento sul sito internet del Comune e suo costante aggiornamento, avvio e primo monitoraggio del progetto 'Flusso FAR', coordinamento e gestione della fase istruttoria delle istanze di accreditamento pervenute, redazione e adozione dei provvedimenti di rilascio dell'accreditamento transitorio, stima dell'impatto dei costi connessi, assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione Emilia Romagna. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: azioni realizzate azioni da realizzare =1 6 6 =1 Verifica al 30/06: E' proseguita la partecipazione agli incontri tecnici della cabina di regia regionale. Sono state realizzate le seguenti attività: mappatura delle strutture per anziani e disabili presenti sul territorio distrettuale, adozione degli atti amministrativi connessi all'avvio del processo, organizzazione delle funzioni amministrative e delle procedure, ricostruzione della spesa e dei costi relativi all'avvio dell'accreditamento, trasmissione continuativa dei dati raccolti alla Regione Emilia Romagna. Verifica al 31/12: L'obiettivo è raggiungo in quanto tutte le attività previste sono state realizzate, garantendo il coordinamento 289 e la gestione dell'intero processo a livello distrettuale. 20.INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA Descrizione: Consolidamento e piena assunzione delle competenze in capo all'Ufficio di Piano, cui spetta il presidio dell'integrazione sociale e sanitaria, di gestione dell'accreditamento, di pianificazione ed istruttoria degli investimenti, di monitoraggio delle diverse attività, di rendicontazione della spesa sociale, di definizione dei criteri per l'accesso, pianificazione, gestione e monitoraggio del FRNA. Attuazione degli ulteriori passi del processo di integrazione fra interventi sociali e sanitari, Istituzioni, terzo settore e volontariato, in linea con il disposto normativo regionale. Risultato Previsto: Progetto relativo al nuovo Ufficio di Piano, in ordine agli aspetti organizzativi ed alle nuove competenze assunte (accreditamento, rapporti con ASP) attività di regolazione pianificazione ed istruttoria degli investimenti di natura socio sanitaria attività di monitoraggio correlata alla pianificazione partecipazione al Comitato tecnico scientifico ed alla Cabina di Regia regionale, all'Ufficio di supporto alla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria ed all'esecutivo; partecipazione, assistenza e consulenza al Direttore ed al Comitato di Distretto Effettivo: Sono state implementate le funzioni dell'Ufficio di Piano, sulla base della nuove competenze assunte, in particolare per quanto riguarda l'accreditamento ed i rapporti con ASP, rivedendone anche gli aspetti organizzativi; è stata garantita la pianificazione e la fase istruttoria degli investimenti di natura socio sanitaria, è stata assicurata la partecipazione e la consulenza al Comitato Tecnico Scientifico, alla Cabina di Regia regionale, all'Ufficio di supporto della CTSS ed all'esecutivo, nonchè il supporto tecnico al Direttore ed al Comitato di Distretto. Si è proseguiti nel confronto costante ed il raccordo con gli altri uffici di Piano, in particolare con quelli di ambito provinciale. Si è data continuità all'attività di regolazione, pianificazione, monitoraggio, omogeneizzazione del sistema di accesso ai servizi, ecc. Si è intrapreso uno specifico percorso di alta formazione universitaria, al fine di consolidare le competenze già in capo all'Ufficio di piano in merito agli strumenti per l'integrazione socio sanitaria. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: Nuove competenze Ufficio di Piano (accreditamento, ASP). Consolidamento attività di regolazione, di pianificazione, di istruttoria degli investimenti di natura socio sanitaria, monitoraggio degli strumenti di programmazione, partecipazione al Comitato tecnico scientifico ed alla cabina di regia regionale, all'ufficio di supporto della CTSS ed all'esecutivo, supporto al Direttore ed al Comitato di Distretto. Tutte le attività previste sono in essere. Verifica al 31/12: Si è garantita la realizzazione di tutte le attività previste dal disposto normativo regionale, relativamente alle azioni di integrazione socio sanitaria e alle nuove competenze in tema di accreditamento ed ASP. 21.HOSPICE Descrizione: Continuità del percorso per la realizzazione di un hospice per la città di Ravenna. Risultato Previsto: Collaborazione al progetto di fattibilità dell'hospice nell'ambito dei servizi ospedalieri. Effettivo: E' stata garantita la collaborazione del Comune di Ravenna con l'Az. Usl per definire il progetto di fattibilità dell'hospice nell'ambito dei servizi ospedalieri. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: E' stata attivata la collaborazione fra il Comune di Ravenna e l'Az. Usl per il progetto di fattibilità dell'hospice nell'ambito dei servizi ospedialieri. Verifica al 31/12: Tutte le attività previste sono state espletate. 22.LISTE DI ATTESA Descrizione: Il Comune collabora con l'Az USL per la definizione delle azioni e degli interventi finalizzati alla diminuzione 290 dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni, nel rispetto degli standard regionali. Si mira al consolidamento dei risultati ottenuti circa l'abbattimento dei tempi medi di attesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali, attraverso l'aumento della produttività, la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei servizi, l' appropriatezza delle prescrizioni. Risultato Previsto: Monitoraggio costante e ulteriore riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni diagnostiche e specialistiche riconducendoli agli standard qualitativi regionali, fruendo al meglio anche delle prestazioni delle strutture private accreditate (percorsi di garanzia). Effettivo: E' stata pianificata l'offerta dei servizi ospedalieri e delle strutture private accreditate, a seguito della rilevazione dei bisogni dell'utenza e nel rispetto degli standard regionali. E' stato applicato il sistema di monitoraggio costante delle liste di attesa e dei tempi di erogazione delle prestazioni, così come previsto dal documento 'Programma aziendale per il contenimento dei tempi di attesa', con particolare riguardo alle seguenti azioni: riduzione dello 'stock' di persone in attesa e miglioramento della trasparenza dell'attività; facilitazione dell'accesso ai servizi (attivazione CUP telefonico, attivazione di nuovi punti di prenotazione CUP presso le farmacie del territorio, accesso diretto alle prestazioni di laboratorio, rivisitazione delle modalità di prenotazione dei servizi, distinguendo fra 'prima visita' e controlli successivi, per i quali si prevedono percorsi più veloci, costanza e continuità nell'offerta dei servizi, revisione dei piani di lavoro dei professionisti disponibili, revisione della struttura organizzativa, miglioramento della strumentazione, per permettere l'incremento delle prestazioni, consolidamento dei percorsi di garanzia. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: Si è data continuità al monitoraggio delle liste di attesa e dei tempi di erogazione delle prestazioni richieste dall'utenza, alla pianificazione delle prestazioni ed alla rilevazione della domanda. Si sta lavorando ad una razionalizzazione delle prestazioni offerte in collaborazione con le strutture private accreditate, in particolare per quanto riguarda le prestazioni diagnostiche e specialistiche. Verifica al 31/12: L'obiettivo è stato raggiunto in quanto sono state realizzate tutte le fasi indicate e sono stati conseguiti i risultati previsti. 23.MODERNIZZAZIONE STRUTTURALE E TECNOLOGICA E QUALITA' DEI SERVIZI Descrizione: Si prevede l'entrata in funzione del nuovo complesso di servizi sanitari di Emergenza ed Accettazione (DEA), chirurgia, cardiologia interventistica; l'Az. USL procederà agli interventi di ristrutturazione e riorganizzazione delle diverse aree sanitarie come da programma indicato nel Piano Attuativo Locale, intervenendo anche sull'adeguamento delle strumentazioni tecniche. Attivazione di un sistema aggiornabile di monitoraggio dei risultati e audit clinico al fine di evidenziare criticità e problematiche, per garantire al paziente il continuum terapeutico e assistenziale. Proseguimento delle rilevazioni della 'qualità percepita' attivando un 'sistema di ascolto' entro il quale comprendere il potenzionamento dell'URP e la compartecipazione - ai fini delle verifiche qualitative - di comitati consultivi misti azienda - utenti oltre ai gruppi di self-help e alle già operanti organizzazioni di tutela (tribunale diritti malato, associazioni....). Risultato Previsto: Attività di verifica e confronto con Az. Usl per stato di avanzamento dei seguenti progetti: Progetto definitivo nuclei di cure primarie Completamento lavori di costruzione del nuovo DEA Ristrutturazione della degenza del reparto di gastroenterologia Riorganizzazione Centro di prevenzione oncologica e installazione di due nuovi mammografi digitali Completamento sistema di qualità per accreditamento di tutti i dipartimenti ospedalieri ed attivazione del sistema nei dipartimenti territoriali Applicazione definitiva del sistema regionale di rilevazione della qualità percepita Consolidamento del sistema aziendale del rischio con effettuazione di audit in casi selezionati Effettivo: Il Comune di Ravenna ha assicurato il confronto costante con l'Az. Usl per la pianificazione e la verifica circa lo stato di avanzamento dei seguenti progetti: nuclei di cure primarie, costruzione del nuovo DEA, ristrutturazione reparto gastroenterologia, riorganizzazione centro di prevenzione oncologica, completamento del sistema di accreditamento per tutti i dipartimenti ospedalieri ed attivazione del sistema nei dipartimenti territoriali, applicazione del sistema regionale di rilevazione della qualità percepita, consolidamento del sistema aziendale del rischio con effettuazione di audit in casi selezionati. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 291 Verifica al 30/06: E' stato definito il piano degli interventi ed attivato il monitoraggio. Verifica al 31/12: Il Comune di Ravenna ha assicurato il proprio apporto partecipando alla definizione del piano degli interventi e verificando costantemente lo stato di avanzamento dei progetti previsti e la relativa tempistica. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI 24.SERVIZI SEMIRESIDENZIALI Descrizione: Assistenza e tutela delle persone diversamente abili gravi nell'ambito dei centri diurni. Risultato Previsto: Collaborazione con Az. Usl ed ASP per trasformare i centri socio occupazionali in centri diurni per persone disabili gravi. Collaborazione all'ampliamento dei servizi offerti dai centri diurni per fornire risposte più appropriate alle esigenze dei cittadini. Effettivo: Sulla base di quanto previsto dall'istituto dell'accreditamento, è stata effettuata la mappatura dei servizi attualmente esistenti. Si è collaborato per trasformare i centri socio occupazionali in centri diurni per persone disabili gravi e all'ampliamento dei servizi offerti dai centri diurni. E' stato inoltre definito un piano per la riorganizzazione complessiva dei servizi semiresidenziali per disabili, al fine di garantire una maggiore appropriatezza dei servizi offerti in ordine alle tipologie di utenza ed alla gravità dei casi. Il progetto ha visto la collaborazione di Az. Usl, Comune di Ravenna ed ASP. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: Attivata l'analisi delle caratteristiche dei Centri Socio occupazionali e dei Centri diurni. Redatto il Piano di attività per l'implementazione dei servizi. Verifica al 31/12: L'obiettivo è stato raggiunto in quanto, a seguito della mappatura delle strutture attualmente esistenti sul territorio e delle esigenze espresse dalla comunità, è stato elaborato e realizzato il piano per la riorganizzazione dei servizi semiresidenziali rivolti ai disabili, in base alle caratteristiche dei centri, alla tipologia di utenza, alla gravità dei casi. 25.CIMITERI Descrizione: Definizione modifiche al Piano Urbanistico Cimiteriale dell'ampliamento del Cimitero di Ravenna per rispondere all'esigenza del posizionamento del forno crematorio e sua realizzazione, di costruzione di nuove edicole nel 5 - 6 - 7 lotto al fine di soddisfare le richieste di concessione di terreno per edicole singole, edicole a schiera e per la necessità di costruire loculi singoli. Analisi, studio e progettazione relativi al recupero dell'Edificio monumentale posto all'interno del Cimitero di Ravenna. Risultato Previsto: Fase istruttoria e redazione degli atti amministravi relativi alle tariffe del forno crematorio e alla modifica del regolamento di polizia mortuaria. Collaborazione con ASER per la realizzazione del progetto definitivo relativo alla costruzione dell'impianto di cremazione, sala del commiato, cinerario comune, giardino del ricordo. Collaborazione alla definizione dell'analisi e dello studio preliminare per gli interventi di ristruttrurazione monumentale Collaborazione alla pianificazione dei programmi di edilizia cimiteriale Effettivo: Sono state realizzate tutte le attività previste e sono stati approvati tutti gli atti pianificati. Redazione, gestione fase istruttoria ed approvazione atti per la realizzazione dell''impianto di cremazione nel territorio comunale di Ravenna e per la modifica del regolamento comunale di polizia mortuaria dei servizi funebri e cimiteriali di Ravenna ed al contratto per la gestione dei servizi cimiteriali; inaugurazione dell'impianto di cremazione; collaborazione per definizione del progetto per il consolidamento ed il restauro del cimitero monumentale e per i programmi di edilizia cimiteriale. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: E' stata realizzata la fase istruttoria e la redazione degli atti amministrativi relativi all'approvazione delle 292 tariffe del forno crematorio, alla modifica del contratto di servizio con Azimut, del regolamento di polizia mortuaria ed alla messa in funzione del forno crematorio. Attivata la collaborazione e partecipato al gruppo di lavoro per definire gli interventi di ristrutturazione del cimitero monumentale, per la pianificazione cimiteriale e rivisitazione del Regolamento cimiteriale. Verifica al 31/12: Sono state realizzate tutte le attività previste e sono stati approvati tutti gli atti pianificati. 26.CARTA DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO E GIOVANI DELL'AREA POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI E SPORT Descrizione: A completamento del percorso avviato dall'Area Politiche di Sostegno, Giovani e Sport, con la Politica della Qualità e con la pubblicazione della Carta dei servizi degli sportelli di front office, si propone la realizzazione di una Carta dei Servzi rivolta al mondo dell'associazionismo, comprendente le associazioni sportive, di volontariato, dei giovani Risultato Previsto: Redazione del progetto definitivo della Carta dei servizi rivolti al mondo dell'associazionismo. Effettivo: Il Comitato di Area, in collaborazione con il gruppo di lavoro costituito, ha seguito tutte le fasi della redazione della bozza definitiva della Carta: mappatura dei servizi esitenti rivolti al mondo dell'associazionismo e del volontariato, raccolta delle informazioni da inserire nella Carta, sistematizzazione ed omogeneizzazione di tutto il materiale raccolto, elaborazione del progetto definitivo della Carta, redazione dello schema di bozza definitivo. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: Il Comitato di Area ha condiviso il progetto definitivo per la realizzazione della carta e la tempistica in esso indicata. Ha inoltre nominato un gruppo di lavoro operativo che ha partecipato ad uno specifico percorso formativo. Sono stati predisposti strumenti informatici per la raccolta delle informazioni necessarie alla redazione della carta e sono state mappate le principali tipologie di associazioni cui la Carta si rivolge. Verifica al 31/12: Tutti i servizi dell'Area sono stati coinvolti per raccogliere le informazioni offerte alle associazioni da inserire nella Carta. Le informazioni raccolte sono state sistematizzate, omogeneizzate ed inserite in uno schema generale che ha permesso di giungere all'elaborazione della bozza definitiva della Carta. 27.SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA CARTA DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE DELL'AREA POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI E SPORT Descrizione: A seguito della pubblicazione della Carta dei Servizi di front Office dell'Area Politiche di Sostegno, Giovani e Sport, è necessario predisporre ed avviare un sistema di monitoraggio della Carta dei Servizi stessa al fine di tenere sotto controllo gli standard di qualità definiti e gli impegni assunti. Risultato Previsto: Monitoraggio periodico della Carta dei Servizi ed aggiornamento delle informazioni in essa contenute. Effettivo: I contenuti della carta sono stati aggiormati in base alle modifiche organizzative che hanno interessato le nuove competenze in capo all'Area. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: n informazioni aggiornate n informazioni da aggiornare =1 70 70 =1 Verifica al 30/06: E' proseguito, secondo la tempificazione prevista, il monitoraggio delle informazioni contenute nella Carta alla luce delle modifiche organizzative che hanno interessato i servizi oggetto della Carta stessa. Verifica al 31/12: E' stata effettuata la revisione periodica della Carta, come previsto dal sistema di monitoraggio 28.DISAGIO ADULTO Descrizione: 293 Consolidamento dei servizi già in essere quali: accoglienza di persone emarginate, senza fissa dimora o in situazione di emergenza, erogazione di servizi a 'bassa soglia' (lavaggio indumenti, pasti, etc), aiuti economici diretti, avviamento al lavoro, lotta alla tratta (contro sfruttamento prostituzione e/o lavoro nero), assistenza ai richiedenti asilo, reinserimento sociale di detenuti, ex detenuti e tossicodipendenti, iniziative 'last minute' (trasferimento ai gestori di servizi di prima accoglienza di derrate alimentari prossime alla scadenza). Risultato Previsto: Analisi dei bisogni e pianificazione dei seguenti servizi 'a bassa soglia': dormitorio, lavaggio indumenti, pasti, ecc. Sviluppo di interventi rivolti alle famiglie in situazione di disagio sociale a causa della crisi economica (last minute, erogazione contributi, ecc.) Effettivo: Sono stati pianificati e realizzati gli interventi a sostegno delle situazioni più a rischio ed a sostegno delle famiglie in difficoltà. Sono stati garantiti i servizi a bassa soglia (dormitorio, distribuzione pasti, lavaggio indumenti), monitorando costantemente le situazioni di bisogno, in continua crescita; si è data continuità ai progetti relativi al last minute ed al riuso di oggetti destinati all'infanzia (progetto Brutti ma buoni e progetto Una carrozzina per due), sono stati redatti ed approvati i bandi relativi all'erogazione di contributi economici alle famiglie dei lavoratori colpiti dalla crisi ed alle imprese che assumono personale, garantendo anche la gestione della fase istruttoria delle istanze e la liquidazione dei contributi agli aventi diritto.Sono state inoltre stanziate ulteriori risorse per garantire l'assistenza economica alle famiglie in difficoltà. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: E' stato definito il piano contenente le azioni da realizzare dei servizi ' a bassa soglia' e le azioni di sviluppo per interventi rivolti alle famiglie in situazione di disagio sociale a causa della crisi economica. Sono stati pubblicati i bandi e la relativa modulistica per i fondi da destinare a lavoratori disoccupati ed a imprese per fronteggiare la vigente crisi economica. Verifica al 31/12: Tutte le azioni previste sono state realizzate. 29.UNA CITTÀ A MISURA DI TUTTI Descrizione: Sarà data continuità all'insieme di azioni per sviluppare sensibilità verso la problematica della accessibilità della città, creando sinergie e conoscenza fra i cittadini, i tecnici progettisti, gli urbanisti, l'imprenditoria di settore, attraverso momenti seminariali, culturali e di approfondimento e consolidando il ruolo del CAAD nella definizione degli strumenti urbanistici e nelle procedure autorizzative di esercizi pubblici per garantirne la fruibilità piena. Risultato Previsto: Utilizzo del CAAD per attività di verifica dei progetti pubblici relativi all'accessibilità ed alla fruizione della città. Effettivo: La riorganizzazione dell'equipe del CAAD ha permesso di consolidare il ruolo di quest'ultimo, implementandone le competenze e consentendogli di esercitare la propria attività di verifica dei progetti che riguardano la città, con particolare riguardo al tema dell'accessibilità, della fruizione degli spazi pubblici, dell'abbattimento delle barriere architettoniche. E' stato inoltre assegnato il marchio di qualità agli stabilimenti balneari di Ravenna che hanno aderito al progetto 'Un mare per tutti'. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: E' stato garantita la collaborazione del CAAD per l'attività di verifica legati all'accessibilità . Verifica al 31/12: Il CAAD ha garantito, come previsto, la verifica dei progetti attinenti al tema dell'accessibilità e della fruizione della città da parte di tutti i cittadini, con particolare riferimento alle soluzioni necessarie per l'abbattimento, laddove esistenti, delle barriere architettoniche. 30.STIMOLARE E CONSOLIDARE IL SENSO DI APPARTENENZA ALL'EUROPA RAFFORZANDO LA 'CITTADINANZA EUROPEA' Descrizione: Saranno esaminate le opportunità ed i programmi della Comunità europea sulle diverse tematiche che possano risultare di interesse per l'Ente. Ci si propone di individuare un programma europeo specifico che permetta di effettuare scelte innovative per lo sviluppo del territorio ravennate e di redigere il relativo 294 progetto da trasmettere alla Commissione europea per il relativo finanziamento. Risultato Previsto: Elaborazione di un progetto europeo sui temi di interesse locale da trasmettere alla Commissione europea per il relativo finanziamento. Effettivo: Elaborazione e presentazione, nell'ambito del programma Grundtvig, del progetto MORO, per la valorizzazione del patrimonio artistico ed iconografico riferibile all'arte contemporanea. Il progetto è stato approvato dalla Commissione europea. Sono inoltre state presentate altre 6 candidature per progetti che coinvolgono l'Istituzione Istruzione ed Infanzia e l'Accademia di Belle Arti, 5 delle quali sono state accettate. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Verifica al 30/06: Elaborazione e presentazione del progetto MORO, per il rilancio del mosaico quale patrimonio artistico locale. Approvato il progetto ed ottenuti i finanziamenti. Presentate sei candidature (settore Istruzione ed infanzia) e tre candidature (Accademia di Belle Arti) per progetto Vivere Studio. Approvate 5 candidature. In continuità, si valutano le diverse opportunità offerte dalla EU e si offre supporto per la redazione dei progetti di interesse per l'Ente. Verifica al 31/12: Tutte le attività previste sono state realizzate. Anche l'attività di consulenza e supporto all'Ente per la redazione e presentazione di progetti europei è stata consolidata, consentendo una ulteriore specializzazione in ordine alle diverse tematiche affrontate. 31.PRESIDIARE IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALL'AREA Descrizione: Fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi previsti. Risultato Previsto: Realizzazione di almeno il 70% degli obiettivi previsti nei Centri di responsabilità dell'Area. Effettivo: Gli obiettivi sono stati realizzati al 98%. Scadenza Prevista: 31/12/2010 Ritarata: Effettiva: 31/12/2010 Indicatori e target Previsti: Ritarati: Effettivi: n.obiett.Area realizzati n.obiett.Area previsti >=0,7 92 94 =0,98 Verifica al 31/12: Gli obiettivi sono stati realizzati al 98%. 295 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190 SERVIZI GENERALI AREA POLITI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti CHE DI SOSTEGNO, GIOVANI,SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONALI AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2 | | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU | | | | | | | | | TI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | DELLO STATO, DELLA REGIONE E | | | | | | | | | DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE | | | | | | | | | IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | | | | | | | | | FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO | | | | | | | | | NE | | | | | | |202 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | | | | | RENTI DALLA REGIONE | | | | | | | | 260/000| CONTR.REGIONE PER CENTRO RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ADATTAMENTO AMBIENTE DOME CP| 60.000,00| 30.000,00| 30.000,00| 0,00| V| | | | STICO TO| 60.000,00| 30.000,00| 30.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 267/000| CONTRIBUTI DELLA REGIONE RS| 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| 0,00|Ges.S.| | | | PER REALIZZAZIONE INIZIATI CP| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | VE EUROPEE TO| 2.000,00| 1.000,00| 1.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 277/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | PER IL CENTRO PER LE FA CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | MIGLIE - L.R.27/89 TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | |203 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL | | | | | | | | | LA REGIONE PER FUNZIONI DELEGA | | | | | | | | | TE | | | | | | | | 253/000| CONTRIBUTO REGIONE PER RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | SPORTELLO SOCIALE CP| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| V| | | | TO| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 259/000| CONTRIBUTO REGIONE PER RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | FONDO SOCIALE STRAORDINA CP| 961.144,00| 961.144,00| 961.144,00| 0,00| V| | | | RIO ART.37 L.R.24/2009 TO| 961.144,00| 961.144,00| 961.144,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 262/000| CONTRIBUTO REGIONE PER RS| 15.048,70| 15.048,70| 15.048,70| 0,00|Ges.S.| | | | INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | SVILUPPO UFFICIO PIANO TO| 15.048,70| 15.048,70| 15.048,70| 0,00| | | | | | | | | | | | | 264/000| CONTRIBUTO REGIONE PER RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | FONDO NAZIONALE NON CP| 1.369.004,02| 1.369.004,02| 1.369.004,02| 0,00| V| | | | AUTOSUFFICIENZA TO| 1.369.004,02| 1.369.004,02| 1.369.004,02| 0,00| | | | | | | | | | | | | 273/000| CONTRIB. REGIONE PER "VAU RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CHER"ALLE FAMIGLIE PER CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | NIDI DI INFANZIA TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 300/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE RS| 592.755,00| 592.755,00| 592.755,00| 0,00|Ges.S.| Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PER INTERVENTI SOCIO-ASSI CP| 724.000,00| 425.702,00| 8.624,00| 417.078,00| V| | | | STENZIALI-QUOTA INDISTINTA TO| 1.316.755,00| 1.018.457,00| 601.379,00| 417.078,00| | | | | | | | | | | | | 301/000| CONTRIB. DELLA REGIONE PER RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | PERSONALE INTERVENTI SOCIO CP| 90.000,00| 90.000,00| 90.000,00| 0,00| | | | | ASSISTENZIALI-QUOTA INDIST TO| 90.000,00| 90.000,00| 90.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 305/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | PER PRESTITI SULL'ONORE CP| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 306/000| CONTRIB.REGIONE INTERVENTI RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | SOCIO-ASSISTENZIALI CP| 214.767,00| 214.767,00| 214.767,00| 0,00| V| | | | DIRITTI INFANZIA-ADOLESCEN TO| 214.767,00| 214.767,00| 214.767,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 308/000| CONTRIB.REGIONE INTERVENTI RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | SOCIO-ASSIS.CONTRASTO CP| 257.942,00| 257.942,00| 257.942,00| 0,00| V| | | | POVERTA'ESCLUSIONE SOCIALE TO| 257.942,00| 257.942,00| 257.942,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 309/000| CONTRIB.REGIONE INTERVENTI RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | SOCIO-ASSIST.BENESSERE GIO CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | VANI PREVENZ.MULTIPROBLEM. TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 311/000| CONTRIB.REGIONE INTERVENTI RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | SOCIO-ASSIST. CURA A DOMI CP| 130.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | CILIO ANZIANI TO| 130.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 312/000| CONTRIB.REGIONE INT.SOCIO RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | -ASSIS. CONTRASTO ED ESCLU CP| 15.016,87| 15.016,87| 13.682,07| 1.334,80| V| | | | SIONE SOCIALE-SEDE CARCERE TO| 15.016,87| 15.016,87| 13.682,07| 1.334,80| | | | | | | | | | | |205 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | | | | | RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO | | | | | | | | | RE PUBBLICO | | | | | | | | 379/000| CONTRIB.PROV. INTERV.SOCIO RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ASSIST.QUOTA INDISTINTA CP| 448.459,43| 448.459,43| 448.459,43| 0,00| V| | | | AFFIDO-INTEGR.STRANIERI TO| 448.459,43| 448.459,43| 448.459,43| 0,00| | | | | | | | | | | | | 406/000| CONTRIBUTO AUSL PER FONDO RS| 1.830.495,52| 1.830.495,52| 1.830.495,52| 0,00|Ges.S.| | | | NON AUTOSUFFICIENZA CP| 7.544.984,75| 7.544.984,75| 4.446.347,92| 3.098.636,83| V| | | | TO| 9.375.480,27| 9.375.480,27| 6.276.843,44| 3.098.636,83| | | | | | | | | | | | | 446/000| CONTRIBUTI DA COMUNI PER RS| 29.067,53| 29.067,53| 0,00| 29.067,53|Ges.S.| | | | PROGETTO PEARL.EU DELL'UF CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | FICIO POLITICHE EUROPEE TO| 29.067,53| 29.067,53| 0,00| 29.067,53| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 2 RS| 2.468.366,75| 2.468.366,75| 2.439.299,22| 29.067,53| | | | | CP| 11.871.318,07| 11.407.020,07| 7.889.970,44| 3.517.049,63| | | | | TO| 14.339.684,82| 13.875.386,82| 10.329.269,66| 3.546.117,16| | 296 | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 09190 RS| 2.468.366,75| 2.468.366,75| 2.439.299,22| 29.067,53| | | | | CP| 11.871.318,07| 11.407.020,07| 7.889.970,44| 3.517.049,63| | | | | TO| 14.339.684,82| 13.875.386,82| 10.329.269,66| 3.546.117,16| | 297 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190 SERVIZI GENERALI AREA POLITI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti CHE DI SOSTEGNO, GIOVANI,SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONALI AREE : 06 POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA LI REFERENTE : 32 Noemia Piolanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | | |101 | | PERSONALE | | | | | | | 0108| 6710 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE | | | | | | | | | SERV.GEN.AREA POLITICHE DI | | | | | | | | | SOSTEGNO GIOVANI E SPORT | | | | | | | | 6710/001| Personale a tempo indeter RS| 64,85| 64,85| 64,85| 0,00|Pers. | | | | minato oneri diretti CP| 277.699,00| 277.699,00| 277.463,29| 235,71| | | | | TO| 277.763,85| 277.763,85| 277.528,14| 235,71| | | | 6710/003| Fondo dirigenza oneri di RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Pers. | | | | retti CP| 94.503,00| 94.503,00| 94.503,00| 0,00| | | | | TO| 94.503,00| 94.503,00| 94.503,00| 0,00| | | | 6710/012| Personale a tempo indeter RS| 14.698,28| 14.698,28| 14.698,28| 0,00|Pers. | | | | minato oneri riflessi CP| 98.500,00| 98.500,00| 83.255,05| 15.244,95| | | | | TO| 113.198,28| 113.198,28| 97.953,33| 15.244,95| | | | | TOTALE CAPITOLO 6710 RS| 14.763,13| 14.763,13| 14.763,13| 0,00| | | | | CP| 470.702,00| 470.702,00| 455.221,34| 15.480,66| | | | | TO| 485.465,13| 485.465,13| 469.984,47| 15.480,66| | | | | | | | | | | |102 | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ | | | | | | | | | O DI MATERIE PRIME | | | | | | | 0108| 6720 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | | | | | SUMO SERV.GEN.AREA POLIT. | | | | | | | | | SOSTEGNO,ECC.-GEST.ECONOM. | | | | | | | | 6720/028| Materiale di cancelleria e RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|provv.| | | | stampati CP| 1.300,00| 1.300,00| 943,84| 356,16| | | | | TO| 1.300,00| 1.300,00| 943,84| 356,16| | | | 6720/030| Materiale informatico RS| 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| 0,00|provv.| | | | CP| 7.500,00| 7.500,00| 4.500,00| 3.000,00| | | | | TO| 8.500,00| 8.500,00| 5.500,00| 3.000,00| | | | 6720/034| Mater.le di consumo per fo RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|provv.| | | | tocopiatrici,fax,stampanti CP| 3.000,00| 3.000,00| 2.500,00| 500,00| | | | | TO| 3.000,00| 3.000,00| 2.500,00| 500,00| | | | 6720/036| Materiali igienico-sanita RS| 303,00| 303,00| 303,00| 0,00|provv.| | | | ri CP| 903,00| 903,00| 500,00| 403,00| | | | | TO| 1.206,00| 1.206,00| 803,00| 403,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 6720 RS| 1.303,00| 1.303,00| 1.303,00| 0,00| | | | | CP| 12.703,00| 12.703,00| 8.443,84| 4.259,16| | | | | TO| 14.006,00| 14.006,00| 9.746,84| 4.259,16| | | | | | | | | | | | 0108| 6721 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | | | | | SUMO SERV.GEN.AREA POLIT. | | | | | | | | | SOSTEGNO,GIOVANI E SPORT | | | | | | | | 6721/032| Abbonamenti, libri, rivi RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ste, ecc. CP| 300,00| 295,60| 40,00| 255,60| | | | | TO| 300,00| 295,60| 40,00| 255,60| | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6721/033| Carburanti e lubrificanti RS| 183,41| 183,41| 183,41| 0,00|Edil. | | | | CP| 500,00| 500,00| 426,96| 73,04| | | | | TO| 683,41| 683,41| 610,37| 73,04| | | | 6721/038| Altri beni di consumo RS| 1.960,00| 1.960,00| 1.960,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 2.244,00| 2.244,00| 744,00| 1.500,00| | | | | TO| 4.204,00| 4.204,00| 2.704,00| 1.500,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 6721 RS| 2.143,41| 2.143,41| 2.143,41| 0,00| | | | | CP| 3.044,00| 3.039,60| 1.210,96| 1.828,64| | | | | TO| 5.187,41| 5.183,01| 3.354,37| 1.828,64| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 02 RS| 3.446,41| 3.446,41| 3.446,41| 0,00| | | | | CP| 15.747,00| 15.742,60| 9.654,80| 6.087,80| | | | | TO| 19.193,41| 19.189,01| 13.101,21| 6.087,80| | | | | | | | | | | |103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | 0108| 3461 | PREST.SERV.PROGETTO PEARL. | | | | | | | | | EU PER POLITIHCE EUROPEE | | | | | | | | 3461/110| Indennità di missione e RS| 170,98| 170,98| 170,98| 0,00|Ges.S.| | | | rimborsi spese viaggi CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 170,98| 170,98| 170,98| 0,00| | | | 3461/111| Spese di rappresentanza RS| 2.061,68| 2.061,68| 2.061,68| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 2.061,68| 2.061,68| 2.061,68| 0,00| | | | 3461/113| Allestimento convegni, mo RS| 2.972,40| 2.972,40| 2.972,40| 0,00|Ges.S.| | | | stre ed iniziative diverse CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 2.972,40| 2.972,40| 2.972,40| 0,00| | | | 3461/137| Prestazioni di Servizio di RS| 653,02| 653,02| 653,02| 0,00|Ges.S.| | | | verse CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 653,02| 653,02| 653,02| 0,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 3461 RS| 5.858,08| 5.858,08| 5.858,08| 0,00| | | | | CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 5.858,08| 5.858,08| 5.858,08| 0,00| | | | | | | | | | | | 0108| 3462 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO | | | | | | | | | PER INIZIATIVE EUROPEE IN | | | | | | | | | UTILIZ.CONTRIB. REGIONE | | | | | | | | 3462/064| Servizi eliograf. fotocop. RS| 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| 0,00|Ges.S.| | | | tipograf. riproduz. ecc. CP| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 1.500,00| 1.000,00| 1.000,00| 0,00| | | | 3462/113| Allestimento convegni, mo RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | stre ed iniziative diverse CP| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 3462 RS| 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| 0,00| | | | | CP| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 2.000,00| 1.000,00| 1.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | 0108| 3464 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO | | | | | | | | | PER POLITICHE EUROPEE | | | | | | | | 3464/064| Servizi eliograf. fotocop. RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| 298 | | | | | | | | | | | tipograf. riproduz. ecc. | 3464/113| Allestimento convegni, mo | stre ed iniziative diverse | CP| TO| RS| CP| TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00| | 0,00|Ges.S.| 0,00| | 0,00| | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3464/124| Altri servizi affidati al RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | l'esterno CP| 500,00| 376,20| 376,20| 0,00| | | | | TO| 500,00| 376,20| 376,20| 0,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 3464 RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | CP| 500,00| 376,20| 376,20| 0,00| | | | | TO| 500,00| 376,20| 376,20| 0,00| | | | | | | | | | | | 0108| 6760 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER | | | | | | | | | SERV.GEN.AREA POLITICHE DI | | | | | | | | | SOSTEGNO,GIOVANI E SPORT | | | | | | | | 6760/044| Fornitura gas RS| 1.001,77| 1.001,77| 934,80| 66,97|provv.| | | | CP| 34.600,00| 34.600,00| 18.879,05| 15.720,95| | | | | TO| 35.601,77| 35.601,77| 19.813,85| 15.787,92| | | | 6760/045| Fornitura calore RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Edil. | | | | CP| 10.000,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00| | | | | TO| 10.000,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00| | | | 6760/046| Fornitura acqua RS| 3.011,78| 3.011,78| 2.969,66| 42,12|provv.| | | | CP| 15.165,04| 15.165,04| 15.150,01| 15,03| | | | | TO| 18.176,82| 18.176,82| 18.119,67| 57,15| | | | 6760/048| Fornitura energia elettri RS| 3.546,14| 3.546,14| 3.546,14| 0,00|provv.| | | | ca CP| 31.400,00| 31.400,00| 29.999,66| 1.400,34| | | | | TO| 34.946,14| 34.946,14| 33.545,80| 1.400,34| | | | 6760/049| Telefono e fax RS| 1.235,65| 1.235,65| 1.235,65| 0,00|provv.| | | | CP| 22.000,00| 22.000,00| 19.709,16| 2.290,84| | | | | TO| 23.235,65| 23.235,65| 20.944,81| 2.290,84| | | | 6760/054| Spese condominiali RS| 1.338,93| 1.338,93| 1.338,93| 0,00|Patr. | | | | CP| 4.500,00| 2.216,25| 699,52| 1.516,73| | | | | TO| 5.838,93| 3.555,18| 2.038,45| 1.516,73| | | | 6760/056| Servizi di pulizia RS| 4.903,74| 4.903,74| 4.903,74| 0,00|provv.| | | | CP| 41.834,96| 41.834,96| 33.090,49| 8.744,47| | | | | TO| 46.738,70| 46.738,70| 37.994,23| 8.744,47| | | | 6760/059| Servizi di sorveglianza, RS| 770,80| 770,80| 770,80| 0,00|provv.| | | | custodia, vigilanza - ECON CP| 6.600,00| 6.513,60| 4.686,40| 1.827,20| | | | | TO| 7.370,80| 7.284,40| 5.457,20| 1.827,20| | | | 6760/068| Servizi assicurativi RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Assic.| | | | CP| 57.368,00| 57.231,37| 57.231,37| 0,00| | | | | TO| 57.368,00| 57.231,37| 57.231,37| 0,00| | | | 6760/069| Servizi assicurativi auto RS| 500,00| 500,00| 500,00| 0,00|Edil. | | | | veicoli CP| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 1.000,00| 500,00| 500,00| 0,00| | | | 6760/081| Mensa ai dipendenti RS| 4.752,70| 4.752,70| 2.346,70| 2.406,00|provv.| | | | CP| 18.000,00| 18.000,00| 10.459,79| 7.540,21| | | | | TO| 22.752,70| 22.752,70| 12.806,49| 9.946,21| | | | 6760/090| Spese postali RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Att.Am| | | | CP| 20.730,00| 20.730,00| 12.775,00| 7.955,00| | | | | TO| 20.730,00| 20.730,00| 12.775,00| 7.955,00| | | | 6760/097| Spese di formazione RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | 6760/113| Allestimento convegni, mo RS| 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 5.000,00|Ges.S.| | | | stre ed iniziative diverse CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 5.000,00| | | | 6760/146| Manutenzioni autoveicoli RS| 15,00| 15,00| 15,00| 0,00|Edil. | | | | CP| 500,00| 500,00| 492,88| 7,12| | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TO| 515,00| 515,00| 507,88| 7,12| | | | | TOTALE CAPITOLO 6760 RS| 26.076,51| 26.076,51| 18.561,42| 7.515,09| | | | | CP| 263.198,00| 260.191,22| 203.173,33| 57.017,89| | | | | TO| 289.274,51| 286.267,73| 221.734,75| 64.532,98| | | | | | | | | | | | 1004| 6762 | PREST.DI SERVIZI IN UTIL | | | | | | | | | CONT.REG.PER INTERVENTI SO | | | | | | | | | CIO-ASSIST.UFFICIO PIANO | | | | | | | | 6762/137| Prestazioni di Servizio di RS| 0,60| 0,60| 0,00| 0,60|Ges.S.| | | | verse CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 0,60| 0,60| 0,00| 0,60| | | | | | | | | | | | 1004| 6764 | PRESTAZIONE SERVIZI CONTR. | | | | | | | | | REGIONE PER CENTRO ADATTA | | | | | | | | | MENTO AMBIENTE DOMESTICO | | | | | | | | 6764/137| Prestazioni di Servizio di RS| 10.000,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00|Ges.S.| | | | verse CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 10.000,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00| | | | | | | | | | | | 0803| 6770 | PRESTAZIONE SERVIZI PER IN | | | | | | | | | TEGRAZIONI TARIFFARIE LI | | | | | | | | | NEE ORDINARIE E TRAGHETTO | | | | | | | | 6770/085| Servizi trasporto RS| 203.758,50| 203.758,50| 203.758,50| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 230.000,00| 230.000,00| 4.112,50| 225.887,50| | | | | TO| 433.758,50| 433.758,50| 207.871,00| 225.887,50| | | | | | | | | | | | 1004| 10967 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | | | | | RAPPORTI INTERNAZIONALI | | | | | | | | 10967/085| Servizi facchinaggio, tra RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | sporto, spedizione merci CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | 10967/113| Allestimento convegni, mo RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | stre ed iniziative diverse CP| 1.800,00| 1.800,00| 1.800,00| 0,00| | | | | TO| 1.800,00| 1.800,00| 1.800,00| 0,00| | | | 10967/137| Prestazioni di servizio RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | diverse CP| 250,00| 250,00| 250,00| 0,00| | | | | TO| 250,00| 250,00| 250,00| 0,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 10967 RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | CP| 2.050,00| 2.050,00| 2.050,00| 0,00| | | | | TO| 2.050,00| 2.050,00| 2.050,00| 0,00| | | | | | | | | | | | 1004| 10971 | PREST.DI SERVIZI IN UTIL | | | | | | | | | CONTRIB.REGION.PER INTERV | | | | | | | | | SOCIO-ASSIST.QUOTA INDIST. | | | | | | 299 | | | | | | | | | | | | | | | | |104 | | 0108| 10971/100| | | | | | | | | 6780 | Spese varie per informati ca TOTALE INTERVENTO 03 UTILIZZO DI BENI DI TERZI UTILIZZO DI BENI DI TERZI RS| CP| TO| | RS| CP| TO| | | | 11.303,40| 0,00| 11.303,40| | 257.997,09| 496.748,00| 754.745,09| | | | 11.303,40| 0,00| 11.303,40| | 257.997,09| 492.617,42| 750.614,51| | | | 11.303,40| 0,00| 11.303,40| | 240.481,40| 209.712,03| 450.193,43| | | | 0,00|Ges.S.| 0,00| V| 0,00| | | | 17.515,69| | 282.905,39| | 300.421,08| | | | | | | | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PER SERV.GEN.AREA POLIT. | | | | | | | | | DI SOSTEGNO,GIOVANI,SPORT | | | | | | | | 6780/150| Locazioni passive RS| 4.401,41| 4.401,41| 4.401,41| 0,00|patr. | | | | CP| 55.500,00| 54.764,07| 54.764,07| 0,00| | | | | TO| 59.901,41| 59.165,48| 59.165,48| 0,00| | | | 6780/153| Noleggio fotocopiatrici RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|provv.| | | | ECON. CP| 4.800,00| 4.800,00| 3.792,03| 1.007,97| | | | | TO| 4.800,00| 4.800,00| 3.792,03| 1.007,97| | | | | TOTALE CAPITOLO 6780 RS| 4.401,41| 4.401,41| 4.401,41| 0,00| | | | | CP| 60.300,00| 59.564,07| 58.556,10| 1.007,97| | | | | TO| 64.701,41| 63.965,48| 62.957,51| 1.007,97| | | | | | | | | | | |105 | | TRASFERIMENTI | | | | | | | 0108| 3495 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PER POLITICHE EUROPEE | | | | | | | | 3495/238| Trasferimenti ad altri RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 2.200,00| 2.200,00| 2.200,00| 0,00| | | | | TO| 2.200,00| 2.200,00| 2.200,00| 0,00| | | | | | | | | | | | 1004| 6781 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | CONTR. REGIONALE PER | | | | | | | | | SPORTELLO SOCIALE | | | | | | | | 6781/236| Trasferimenti a altri enti RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00| V| | | | TO| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00| | | | | | | | | | | | 1004| 6782 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | PER FONDO SOCIALE STRAORDI | | | | | | | | | NARIO ART. 37 L.R.24/09 | | | | | | | | 6782/232| Trasferimenti a Comuni ed RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ad Unioni di Comuni CP| 203.210,85| 203.210,85| 0,00| 203.210,85| V| | | | TO| 203.210,85| 203.210,85| 0,00| 203.210,85| | | | 6782/236| Trasferimenti a altri enti RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 598.884,85| 598.884,85| 0,00| 598.884,85| V| | | | TO| 598.884,85| 598.884,85| 0,00| 598.884,85| | | | 6782/238| Trasferimenti ad altri RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 159.048,30| 159.048,30| 0,00| 159.048,30| V| | | | TO| 159.048,30| 159.048,30| 0,00| 159.048,30| | | | | TOTALE CAPITOLO 6782 RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | CP| 961.144,00| 961.144,00| 0,00| 961.144,00| | | | | TO| 961.144,00| 961.144,00| 0,00| 961.144,00| | | | | | | | | | | | 1004| 6783 | TRASFERIMENTI PER TARIFFE | | | | | | | | | AGEVOLATE DI TRASPORTO SU | | | | | | | | | CONTRIBUTO REGIONALE | | | | | | | | 6783/236| Trasferimenti a altri enti RS| 14.314,00| 14.314,00| 13.131,00| 1.183,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 14.314,00| 14.314,00| 13.131,00| 1.183,00| | | | 6783/238| Trasferimenti ad altri RS| 208,00| 208,00| 0,00| 208,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 208,00| 208,00| 0,00| 208,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 6783 RS| 14.522,00| 14.522,00| 13.131,00| 1.391,00| | | | | CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 14.522,00| 14.522,00| 13.131,00| 1.391,00| | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | 1004| 6784 | TRASFERIMENTI PER CENTRO | | | | | | | | | ADATTAMENTO AMBIENTE | | | | | | | | | DOMESTICO | | | | | | | | 6784/232| Trasferimenti a Comuni ed RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ad Unioni di Comuni CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | 6784/236| Trasferimenti a altri enti RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | 6784/238| Trasferimenti ad altri RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 30.000,00| 30.000,00| 0,00| 30.000,00| V| | | | TO| 30.000,00| 30.000,00| 0,00| 30.000,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 6784 RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | CP| 60.000,00| 30.000,00| 0,00| 30.000,00| | | | | TO| 60.000,00| 30.000,00| 0,00| 30.000,00| | | | | | | | | | | | 1004| 6785 | TRASFERIMENTI PER SERV. | | | | | | | | | GEN. AREA POLITICHE DI | | | | | | | | | SOSTEGNO,GIOVANI,SPORT | | | | | | | | 6785/237| Trasferimenti ad imprese RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | CP| 400.000,00| 400.000,00| 0,00| 400.000,00| | | | | TO| 400.000,00| 400.000,00| 0,00| 400.000,00| | | | 6785/238| Trasferimenti ad altri RS| 74.944,72| 74.944,72| 72.844,72| 2.100,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 414.300,00| 414.224,73| 12.718,73| 401.506,00| | | | | TO| 489.244,72| 489.169,45| 85.563,45| 403.606,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 6785 RS| 74.944,72| 74.944,72| 72.844,72| 2.100,00| | | | | CP| 814.300,00| 814.224,73| 12.718,73| 801.506,00| | | | | TO| 889.244,72| 889.169,45| 85.563,45| 803.606,00| | | | | | | | | | | | 1004| 6787 | TRASFERIMENTI DEL SERV. | | | | | | | | | GEN.AREA POLIT.SOSTEGNO | | | | | | | | | PER PROGETTI SOCIALI | | | | | | | | 6787/238| Trasferimenti ad altri RS| 4.909,28| 4.909,28| 555,28| 4.354,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 9.570,00| 9.570,00| 0,00| 9.570,00| | | | | TO| 14.479,28| 14.479,28| 555,28| 13.924,00| | | | | | | | | | | | 1004| 6788 | TRASFERIMENTI PER SERV. | | | | | | | | | GEN.AREA POLIT.SOSTEGNO | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1004| | | | | | | 1004| | | | 6788/238| | | | 28022 | | | 28022/236| | | | 28023 | | | PER RAPPORTI INTERNAZ. Trasferimenti ad altri soggetti ONERI PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI PER CENTRO PER LE FAMIGLIE-L.R.27/89 Trasferimenti a altri enti del settore pubblico ONERI PER TRASFERIMENTI PER FONDO NON AUTOSUFFI CIENZA | RS| CP| TO| | | | | RS| CP| TO| | | | | | 2.000,00| 2.000,00| 4.000,00| | | | | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | 2.000,00| 2.000,00| 4.000,00| | | | | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | 2.000,00| 0,00| 2.000,00| | | | | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | 0,00|Ges.S.| 2.000,00| | 2.000,00| | | | | | | | | | 0,00|Ges.S.| 0,00| V| 0,00| | | | | | | | | | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 28023/232| Trasferimenti a Comuni ed RS| 83.222,02| 83.222,02| 83.222,02| 0,00|Ges.S.| | | | ad Unioni di Comuni CP| 347.000,00| 347.000,00| 202.416,69| 144.583,31| V| | | | TO| 430.222,02| 430.222,02| 285.638,71| 144.583,31| | | | 28023/236| Trasferimenti a altri enti RS| 1.747.273,50| 1.747.273,50| 1.747.273,50| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 7.186.011,75| 7.186.011,75| 4.243.931,23| 2.942.080,52| V| | | | TO| 8.933.285,25| 8.933.285,25| 5.991.204,73| 2.942.080,52| | | | 28023/238| Trasferimenti ad altri RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 11.973,00| 11.973,00| 0,00| 11.973,00| V| | | | TO| 11.973,00| 11.973,00| 0,00| 11.973,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 28023 RS| 1.830.495,52| 1.830.495,52| 1.830.495,52| 0,00| | | | | CP| 7.544.984,75| 7.544.984,75| 4.446.347,92| 3.098.636,83| | | | | TO| 9.375.480,27| 9.375.480,27| 6.276.843,44| 3.098.636,83| | | | | | | | | | | | 1004| 28025 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | FONDO NAZIONALE NON AUTO | | | | | | | | | SUFFICIENZA | | | | | | | | 28025/232| Trasferimenti a Comuni ed RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ad Unioni di Comuni CP| 119.300,00| 119.300,00| 0,00| 119.300,00| V| | | | TO| 119.300,00| 119.300,00| 0,00| 119.300,00| | | | 28025/234| Trasferimenti ad aziende RS| 441.724,00| 441.724,00| 441.724,00| 0,00|Ges.S.| | | | sanitarie ed ospedaliere CP| 500.943,61| 500.943,61| 0,00| 500.943,61| V| | | | TO| 942.667,61| 942.667,61| 441.724,00| 500.943,61| | | | 28025/236| Trasferimenti a altri enti RS| 506.434,12| 506.434,12| 506.434,12| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 720.733,41| 720.733,41| 0,00| 720.733,41| V| | | | TO| 1.227.167,53| 1.227.167,53| 506.434,12| 720.733,41| | | | 28025/238| Trasferimenti ad altri RS| 59.000,00| 59.000,00| 54.200,90| 4.799,10|Ges.S.| | | | soggetti CP| 28.027,00| 28.027,00| 0,00| 28.027,00| V| | | | TO| 87.027,00| 87.027,00| 54.200,90| 32.826,10| | | | | TOTALE CAPITOLO 28025 RS| 1.007.158,12| 1.007.158,12| 1.002.359,02| 4.799,10| | | | | CP| 1.369.004,02| 1.369.004,02| 0,00| 1.369.004,02| | | | | TO| 2.376.162,14| 2.376.162,14| 1.002.359,02| 1.373.803,12| | | | | | | | | | | | 1004| 28033 | ONERI PER TRASF.ALL'IST. | | | | | | | | | ISTRUZIONE E INFANZIA PER | | | | | | | | | PROGETTO "VAUCHER" | | | | | | | | 28033/236| Trasferimenti a altri enti RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | 1004| 28037 | ONERI PER TRASFERIM.CONTRI | | | | | | | | | BUTI REGION.PER INTERVENTI | | | | | | | | | SOCIO-ASSIST.QUOTA INDIST. | | | | | | | | 28037/236| Trasferimenti a altri enti RS| 592.755,00| 592.755,00| 592.755,00| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 694.000,00| 417.078,00| 0,00| 417.078,00| V| | | | TO| 1.286.755,00| 1.009.833,00| 592.755,00| 417.078,00| | | | 28037/238| Trasferimenti ad altri RS| 7.030,62| 7.030,62| 2.444,72| 4.585,90|Ges.S.| | | | soggetti CP| 30.000,00| 8.624,00| 0,00| 8.624,00| V| | | | TO| 37.030,62| 15.654,62| 2.444,72| 13.209,90| | | | | TOTALE CAPITOLO 28037 RS| 599.785,62| 599.785,62| 595.199,72| 4.585,90| | | | | CP| 724.000,00| 425.702,00| 0,00| 425.702,00| | | | | TO| 1.323.785,62| 1.025.487,62| 595.199,72| 430.287,90| | | | | | | | | | | | 1004| 28039 | ONERI TRASF.CONTRIB.REG.IN | | | | | | | | | TERV. SOCIO-ASSIST.BENESSE | | | | | | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | RE GIOVANI PREV.MULTIPROB. | | | | | | | | 28039/236| Trasferimenti a altri enti RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | 1004| 28040 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | | | | | CONTRIB. REGION. PER PRE | | | | | | | | | STITI SULL'ONORE | | | | | | | | 28040/236| Trasferimenti a altri enti RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | 1004| 28041 | ONERI TRASF.CONTRIB.REG.IN | | | | | | | | | TERV. SOCIO-ASSIST.CURA A | | | | | | | | | DOMICILIO ANZIANI | | | | | | | | 28041/232| Trasferimenti a Comuni ed RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ad Unioni di Comuni CP| 80.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 80.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | 28041/234| Trasferimenti ad aziende RS| 78.134,64| 78.134,64| 78.134,64| 0,00|Ges.S.| | | | sanitarie ed ospedaliere CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 78.134,64| 78.134,64| 78.134,64| 0,00| | | | 28041/236| Trasferimenti a altri enti RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 28041 RS| 78.134,64| 78.134,64| 78.134,64| 0,00| | | | | CP| 130.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 208.134,64| 78.134,64| 78.134,64| 0,00| | | | | | | | | | | | 1004| 28042 | ONERI TRASF.CONTRIB.REG. | | | | | | | | | INTERVENTI SOCIO-ASSIST.DI | | | | | | | | | RITTI INFANZIA-ADOLESCENZA | | | | | | | | 28042/232| Trasferimenti a Comuni ed RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ad Unioni di Comuni CP| 29.000,00| 29.000,00| 0,00| 29.000,00| V| | | | TO| 29.000,00| 29.000,00| 0,00| 29.000,00| | 301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1004| | | | | | | 28042/234| | | 28042/236| | | 28042/238| | | | | | | 28043 | | | 28043/232| | | 28043/236| Trasferimenti ad aziende sanitarie ed ospedaliere Trasferimenti a altri enti del settore pubblico Trasferimenti ad altri soggetti TOTALE CAPITOLO 28042 ONERI TRASF.CONTRIB.REG. INTERVENTI SOCIO-ASSIST. CONTRASTO POVERTA' Trasferimenti a Comuni ed ad Unioni di Comuni Trasferimenti a altri enti RS| CP| TO| RS| CP| TO| RS| CP| TO| RS| CP| TO| | | | | RS| CP| TO| RS| 4.000,00| 0,00| 4.000,00| 0,00| 154.767,00| 154.767,00| 27.500,00| 31.000,00| 58.500,00| 31.500,00| 214.767,00| 246.267,00| | | | | 55.300,53| 16.897,18| 72.197,71| 147.978,14| 4.000,00| 0,00| 4.000,00| 0,00| 154.767,00| 154.767,00| 27.500,00| 31.000,00| 58.500,00| 31.500,00| 214.767,00| 246.267,00| | | | | 55.300,53| 16.897,18| 72.197,71| 147.978,14| 4.000,00| 0,00| 4.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 27.500,00| 0,00| 27.500,00| 31.500,00| 0,00| 31.500,00| | | | | 55.300,53| 0,00| 55.300,53| 147.978,14| 0,00|Ges.S.| 0,00| V| 0,00| | 0,00|Ges.S.| 154.767,00| V| 154.767,00| | 0,00|Ges.S.| 31.000,00| V| 31.000,00| | 0,00| | 214.767,00| | 214.767,00| | | | | | | | | | 0,00|Ges.S.| 16.897,18| V| 16.897,18| | 0,00|Ges.S.| Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | del settore pubblico CP| 226.544,82| 226.544,82| 0,00| 226.544,82| V| | | | TO| 374.522,96| 374.522,96| 147.978,14| 226.544,82| | | | 28043/238| Trasferimenti ad altri RS| 126.555,28| 126.555,28| 5.655,28| 120.900,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 14.500,00| 14.500,00| 0,00| 14.500,00| V| | | | TO| 141.055,28| 141.055,28| 5.655,28| 135.400,00| | | | | TOTALE CAPITOLO 28043 RS| 329.833,95| 329.833,95| 208.933,95| 120.900,00| | | | | CP| 257.942,00| 257.942,00| 0,00| 257.942,00| | | | | TO| 587.775,95| 587.775,95| 208.933,95| 378.842,00| | | | | | | | | | | | 1004| 28044 | ONERI PER TRASF.CONTRIB. | | | | | | | | | PROV.INTERV.SOCIO-ASSIST. | | | | | | | | | QUOTA IND.AFFIDO STRANIERI | | | | | | | | 28044/232| Trasferimenti a Comuni ed RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | ad Unioni di Comuni CP| 66.793,29| 66.793,29| 0,00| 66.793,29| V| | | | TO| 66.793,29| 66.793,29| 0,00| 66.793,29| | | | 28044/236| Trasferimenti a altri enti RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 361.465,43| 361.465,43| 0,00| 361.465,43| V| | | | TO| 361.465,43| 361.465,43| 0,00| 361.465,43| | | | 28044/238| Trasferimenti ad altri RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | soggetti CP| 20.200,71| 20.200,71| 0,00| 20.200,71| V| | | | TO| 20.200,71| 20.200,71| 0,00| 20.200,71| | | | | TOTALE CAPITOLO 28044 RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | CP| 448.459,43| 448.459,43| 0,00| 448.459,43| | | | | TO| 448.459,43| 448.459,43| 0,00| 448.459,43| | | | | | | | | | | | 1004| 28045 | ONERI TRASF.CONTRIB.REG. | | | | | | | | | INTER.SOCIO-ASSIST.ESCLUS. | | | | | | | | | SOCIALE - SEDE CARCERE | | | | | | | | 28045/236| Trasferimenti a altri enti RS| 14.952,19| 14.952,19| 14.952,19| 0,00|Ges.S.| | | | del settore pubblico CP| 15.016,87| 15.016,87| 2.002,20| 13.014,67| V| | | | TO| 29.969,06| 29.969,06| 16.954,39| 13.014,67| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 05 RS| 3.988.236,04| 3.988.236,04| 3.850.106,04| 138.130,00| | | | | CP| 12.608.388,07| 12.145.014,80| 4.463.268,85| 7.681.745,95| | | | | TO| 16.596.624,11| 16.133.250,84| 8.313.374,89| 7.819.875,95| | | | | | | | | | | |107 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | | | 0108| 6790 | IMPOSTE E TASSE DEI SERVI | | | | | | | | | ZI GENERALI AREA POLITICHE | | | | | | | | | SOSTEGNO,GIOVANI E SPORT | | | | | | | | 6790/300| Irap RS| 4.323,21| 4.323,21| 4.323,21| 0,00|Pers. | | | | CP| 29.431,00| 29.431,00| 24.936,34| 4.494,66| | | | | TO| 33.754,21| 33.754,21| 29.259,55| 4.494,66| | | | | | | | | | | | | | TOTALE TITOLO 1 RS| 4.273.167,29| 4.273.167,29| 4.117.521,60| 155.645,69| | | | | CP| 13.681.316,07| 13.213.071,89| 5.221.349,46| 7.991.722,43| | | | | TO| 17.954.483,36| 17.486.239,18| 9.338.871,06| 8.147.368,12| | | | | | | | | | | |2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |205 | | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, | | | | | | | | | MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI | | | | | | | | | CO-SCIENTIFICHE | | | | | | | 1004| 50910 | ACQUISTO MOBILI, ATTREZ. | | | | | | | | | PROG.AUTONOMIA AMBIENTE DO | | | | | | Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E |STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO| MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | MEST.DISABILI E ANZIANI | | | | | | | | 50910/621| Mobili e arredi RS| 10.000,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00|Ges.S.| | | | CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 10.000,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00| | | | 50910/625| Attrezzature informatiche RS| 9.025,38| 9.025,38| 0,00| 9.025,38|Ges.S.| | | | - Hardware CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 9.025,38| 9.025,38| 0,00| 9.025,38| | | | | TOTALE CAPITOLO 50910 RS| 19.025,38| 19.025,38| 0,00| 19.025,38| | | | | CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 19.025,38| 19.025,38| 0,00| 19.025,38| | | | | | | | | | | | 1004| 50911 | ACQUISTO MOBILI, ATTREZZA | | | | | | | | | TURE PER SVILUPPO UFFICIO | | | | | | | | | DI PIANO | | | | | | | | 50911/625| Attrezzature informatiche RS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.| | | | - Hardware CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V| | | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE INTERVENTO 05 RS| 19.025,38| 19.025,38| 0,00| 19.025,38| | | | | CP| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TO| 19.025,38| 19.025,38| 0,00| 19.025,38| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 09190 RS| 4.292.192,67| 4.292.192,67| 4.117.521,60| 174.671,07| | | | | CP| 13.681.316,07| 13.213.071,89| 5.221.349,46| 7.991.722,43| | | | | TO| 17.973.508,74| 17.505.264,56| 9.338.871,06| 8.166.393,50| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 302