AREA POLITICHE DI
SOSTEGNO, GIOVANI,
SPORT E RAPPORTI
INTERNAZIONALI
CENTRO DI RESPONSABILITA': 01011 - COLLEGAMENTO AZIENDA U.S.L.
Responsabile: MORO VANNA
OBIETTIVI PEG
OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO
1. DIRITTI DEGLI ANIMALI
Descrizione:
Consolidamento dell'attività rivolta ai cittadini,enti ed associazioni dell'ufficio per i diritti degli animali.
Prosecuzione piano di controllo nascite attraverso sterilizzazione. Nuove campagne promozionali di
sensibilizzazione alle problematiche animaliste, prosecuzione compagna adozioni cani e sperimentazione
piano di controllo comportamentale cani di grossa taglia. Conferma affidamento servizi in gestione alle
associazioni animaliste.Ristrutturazione canile comunale.
Risultato
Previsto: -Piano di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei felini.
Effettivo: -E' proseguito il piano di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei felini.
-Sono stati realizzati manifesti per promuovere l'adozione dei cani ospiti del canile comunale.
-E' stato confermato l'affidamento dei servizi alle Associazioni Animaliste
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
n. sterilizzazioni effettuate
=1
n. sterilizzazioni programmate
430
430
=1
Verifica al 30/06:
E' in corso il piano di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei felini, prosegue la campagna
per l'adozione cani.
Si conferma l'affidamento dei servizi alle associazioni animaliste.
Si è conclusa la ristrutturazione del canile comunale.
Verifica al 31/12:
-E' proseguito il piano di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei felini
-Sono stati realizzati manifesti per promuovere l'adozione dei cani ospiti del canile comunale
-E' stato confermato l'affidamento dei servizi alle Associazioni Animaliste
2. GESTIONE CANILE COMUNALE
Descrizione:
Nel corso del 2008 si è giunti alla gestione diretta del canile comunale attraverso una funzione organica e
coordinata dei servizi connessi al funzionamento della struttura, affidati ad organismi ed Enti con capacità e
professionalità, che si ponga come obiettivo il perseguimento delle finalità stabilite dalla L.R. 7 aprile 2000
n. 27 e l'individuazione, sulla base dell'esperienza diretta, di eventuali soggetti e/o modalità idonei alla
futura gestione. Il coordinamento e la responsabilità della gestione sono in capo all'Amministrazione
Comunale.
Risultato
Previsto: Redazione di un rendiconto relativo ai dati ed alle attività svolte dalla gestione del canile
comunale dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 (3° anno della gestione comunale).
Effettivo: E' stata redatta la rendicontazione annuale relativa ai dati ed alle attività svolte nella gestione
del canile comunale dall'01/2010 al 31/12/2010.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
E' in corso la gestione del canile comunale e il coordinamento dei servizi connessi.
Si svolge il monitoraggio dei dati e delle attività relative alla gestione del canile.
Verifica al 31/12:
E' stata redatta la rendicontazione annuale relativa ai dati ed alle attività svolte nella gestione del canile
comunale dall'1/01/2010 al 31/12/2010.
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI
3. MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE, SANITA' PUBBLICA E VETERINARIA
206
Descrizione:
Presa d'atto di modifiche normative e di nuove esigenze
Risultato
Previsto: Modificare il regolamento comunale per applicare le nuove norme (ad esempio tatuaggi e
piercing, allevamenti, spargimento di liquami, smaltimento amianto ecc..)
Effettivo: E' stato modificato il regolamento comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria
Scadenza
Prevista: 30/07/2010
Ritarata:
Effettiva: 30/07/2010
Verifica al 30/06:
E' in corso l'adozione della delibera per la modifica del Regolamento Comunale di Igiene Salute Pubblica e
Veterinaria per l'applicaziione delle nuove norme.
Verifica al 31/12:
E' stato modificato il regolamento comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria.
4. MONITORAGGIO E CONTROLLO STRUTTURE PER ACCOGLIENZA ANZIANI
Descrizione:
Attivazione della commissione delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e dell'Unità di Valutazione
geriatrica (UVG) presso l'Az. USL per verificare l'adeguatezza dei servizi forniti dalle strutture ai bisogni
degli anziani in esse ospitati
Risultato
Previsto: Attivazione dei controlli per la tutela del benessere delle persone
Effettivo: E' stato attivato un piano di controllo delle strutture per l'accoglienza anziani.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
E' in corso l'attuazione dei controlli per la tutela del benessere delle persone ospiti delle varie strutture.
Verifica al 31/12:
E' stato attivato un piano di controllo delle strutture per l'accoglienza anziani.
207
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 01011
COLLEGAMENTO AZIENDA U.S.L.
REFERENTE : 84
Vanna Moro
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2
|
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU
|
|
|
|
|
|
|
|
| TI E TRASFERIMENTI CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELLO STATO, DELLA REGIONE E
|
|
|
|
|
|
|
|
| DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE
|
|
|
|
|
|
|
|
| IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
|
|
|
|
|
|
|
|
| FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| NE
|
|
|
|
|
|
|205
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR
|
|
|
|
|
|
|
|
| RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO
|
|
|
|
|
|
|
|
| RE PUBBLICO
|
|
|
|
|
|
|
|
434/000| CONCORSO COMUNI DI CERVIA
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| E RUSSI PER ASSISTENZA RE
CP|
4.500,00|
3.785,07|
3.785,07|
0,00|
|
|
|
| PERIBILITA' ZOOIATRICA
TO|
4.500,00|
3.785,07|
3.785,07|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
441/000| CONCORSO COMUNE DI RUSSI
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PER OSPITALITA',ASSISTENZA
CP|
8.000,00|
9.000,00|
9.000,00|
0,00|
|
|
|
| CANILE E RECUPERO CANI
TO|
8.000,00|
9.000,00|
9.000,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|3
|
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
|
|
|
|
|
|
|301
|
| PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
|
|
|
|
|
|
|
|
523/000| AMMENDE ED INFRAZIONI DERI
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| VANTI DALL'INOSSERVANZA
CP|
1.033,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
| DISPOSIZIONI L.R.27/00
TO|
1.033,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
602/000| PROVENTI DEL CANILE MUNI
RS|
816,00|
816,00|
816,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| CIPALE
CP|
12.000,00|
10.344,75|
9.444,75|
900,00|RIVA |
|
|
|
TO|
12.816,00|
11.160,75|
10.260,75|
900,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|305
|
| PROVENTI DIVERSI
|
|
|
|
|
|
|
|
1135/000| RIMBORSO DA A.U.S.L. PER
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PADIGLIONE NECROSCOPICO
CP|
105.000,00|
101.405,03|
0,00|
101.405,03|
|
|
|
|
TO|
105.000,00|
101.405,03|
0,00|
101.405,03|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1136/000| DONAZIONI PER CANILE COMU
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| NALE - L.R.27/2000
CP|
500,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
500,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 3
RS|
816,00|
816,00|
816,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
118.533,00|
111.749,78|
9.444,75|
102.305,03|
|
|
|
|
TO|
119.349,00|
112.565,78|
10.260,75|
102.305,03|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 01011
RS|
816,00|
816,00|
816,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
131.033,00|
124.534,85|
22.229,82|
102.305,03|
|
|
|
|
TO|
131.849,00|
125.350,85|
23.045,82|
102.305,03|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
208
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 01011
COLLEGAMENTO AZIENDA U.S.L.
REFERENTE : 84
Vanna Moro
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1
|
| SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|101
|
| PERSONALE
|
|
|
|
|
|
|
0102|
4710
| RETRIBUZIONE AL PERSONALE
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEL SERVIZIO COLLEGAM.AUSL
|
|
|
|
|
|
|
|
4710/001| Personale a tempo indeter
RS|
42,89|
42,89|
42,89|
0,00|Pers. |
|
|
| minato oneri diretti
CP|
335.158,00|
335.158,00|
334.642,48|
515,52|
|
|
|
|
TO|
335.200,89|
335.200,89|
334.685,37|
515,52|
|
|
|
4710/012| Personale a tempo indeter
RS|
11.406,53|
11.406,53|
11.406,53|
0,00|Pers. |
|
|
| minato oneri riflessi
CP|
88.801,00|
88.801,00|
77.073,83|
11.727,17|
|
|
|
|
TO|
100.207,53|
100.207,53|
88.480,36|
11.727,17|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
4710
RS|
11.449,42|
11.449,42|
11.449,42|
0,00|
|
|
|
|
CP|
423.959,00|
423.959,00|
411.716,31|
12.242,69|
|
|
|
|
TO|
435.408,42|
435.408,42|
423.165,73|
12.242,69|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|102
|
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/
|
|
|
|
|
|
|
|
| O DI MATERIE PRIME
|
|
|
|
|
|
|
1004|
4720
| ONERI ACQUISTO BENI DI CON
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUMO PER COLLEGAMENTO
|
|
|
|
|
|
|
|
| A.U.S.L.
|
|
|
|
|
|
|
|
4720/038| Altri beni di consumo
RS|
18.846,05|
18.846,05|
18.846,05|
0,00|Ges.S.|
|
|
| per serv. assistenza
CP|
47.000,00|
46.998,34|
16.801,40|
30.196,94|
|
|
|
|
TO|
65.846,05|
65.844,39|
35.647,45|
30.196,94|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|103
|
| PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
1002|
4770
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| IL COLLEGAMENTO A.U.S.L.
|
|
|
|
|
|
|
|
4770/054| Spese condominiali
RS|
291,70|
291,70|
291,70|
0,00|Patr. |
|
|
|
CP|
550,00|
54,52|
54,52|
0,00|
|
|
|
|
TO|
841,70|
346,22|
346,22|
0,00|
|
|
|
4770/072| Incarichi collaborazione
RS|
1.532,50|
1.532,50|
1.532,50|
0,00|Ges.S.|
|
|
| coordinata e continuativa
CP|
19.015,00|
15.899,00|
13.813,78|
2.085,22|
|
|
|
|
TO|
20.547,50|
17.431,50|
15.346,28|
2.085,22|
|
|
|
4770/113| Allestimento convegni, mo
RS|
1.250,00|
1.250,00|
1.250,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| stre ed iniziative diverse
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
1.250,00|
1.250,00|
1.250,00|
0,00|
|
|
|
4770/124| Serv. affidati all'esterno
RS|
7.243,60|
7.243,60|
5.500,00|
1.743,60|Ges.S.|
|
|
| campagna adozione cani
CP|
16.985,00|
16.985,00|
5.500,00|
11.485,00|
|
|
|
|
TO|
24.228,60|
24.228,60|
11.000,00|
13.228,60|
|
|
|
4770/137| Servizi di reperibilita'
RS|
20.510,62|
20.510,62|
19.471,92|
1.038,70|Ges.S.|
|
|
| zooiatrica
CP|
16.731,00|
16.731,00|
0,00|
16.731,00|
|
|
|
|
TO|
37.241,62|
37.241,62|
19.471,92|
17.769,70|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
4770
RS|
30.828,42|
30.828,42|
28.046,12|
2.782,30|
|
|
|
|
CP|
53.281,00|
49.669,52|
19.368,30|
30.301,22|
|
|
|
|
TO|
84.109,42|
80.497,94|
47.414,42|
33.083,52|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1002|
4771
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| GESTIONE CANILE COMUNALE
|
|
|
|
|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| E COLONIE FELINE
|
|
|
|
|
|
|
|
4771/059| Servizi di sorveglianza,
RS|
370,40|
370,40|
370,40|
0,00|provv.|
|
|
| custodia, vigilanza - ECON
CP|
700,00|
700,00|
700,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
1.070,40|
1.070,40|
1.070,40|
0,00|
|
|
|
4771/072| Incarichi collaborazione
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| coordinata e continuativa
CP|
10.500,00|
10.500,00|
5.250,00|
5.250,00|
|
|
|
|
TO|
10.500,00|
10.500,00|
5.250,00|
5.250,00|
|
|
|
4771/074| Altri incarichi di collabo
RS|
3.972,53|
3.972,53|
3.972,49|
0,04|Ges.S.|
|
|
| razione esterna
CP|
7.950,00|
7.950,00|
7.944,98|
5,02|
|
|
|
|
TO|
11.922,53|
11.922,53|
11.917,47|
5,06|
|
|
|
4771/105| Convenzione riscossione
RS|
176,26|
176,26|
176,26|
0,00|Ges.S.|
|
|
| entrate
CP|
3.600,00|
3.600,00|
2.040,07|
1.559,93|
|
|
|
|
TO|
3.776,26|
3.776,26|
2.216,33|
1.559,93|
|
|
|
4771/124| Altri servizi affidati al
RS|
48.591,68|
48.591,68|
47.902,10|
689,58|Ges.S.|
|
|
| l'esterno
CP|
173.000,00|
173.000,00|
84.500,00|
88.500,00|
|
|
|
|
TO|
221.591,68|
221.591,68|
132.402,10|
89.189,58|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
4771
RS|
53.110,87|
53.110,87|
52.421,25|
689,62|
|
|
|
|
CP|
195.750,00|
195.750,00|
100.435,05|
95.314,95|
|
|
|
|
TO|
248.860,87|
248.860,87|
152.856,30|
96.004,57|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1002|
4772
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| GESTIONE CANILE IN UTILIZ
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZO DONAZIONI
|
|
|
|
|
|
|
|
4772/124| Altri servizi affidati al
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| l'esterno
CP|
500,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
500,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1002|
4773
| PRESTAZIONI DI SERVIZI IN
|
|
|
|
|
|
|
|
| UTILIZZO AMMENDE INFRAZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| NI DI CUI L.R.27/00
|
|
|
|
|
|
|
|
4773/113| Allestimento convegni, mo
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| stre ed iniziative diverse
CP|
1.033,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
1.033,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0905|
4774
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMALTIMENTO RIFIUTI SUOLO
|
|
|
|
|
|
|
|
| PUBB. DEL COLLEGAMEN.AUSL
|
|
|
|
|
|
|
|
4774/124| Altri servizi affidati al
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| l'esterno
CP|
40.000,00|
34.183,70|
11.141,58|
23.042,12|
|
|
|
|
TO|
40.000,00|
34.183,70|
11.141,58|
23.042,12|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 03
RS|
83.939,29|
83.939,29|
80.467,37|
3.471,92|
|
|
|
|
CP|
290.564,00|
279.603,22|
130.944,93|
148.658,29|
|
|
|
|
TO|
374.503,29|
363.542,51|
211.412,30|
152.130,21|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|104
|
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI
|
|
|
|
|
|
|
0102|
4795
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI
|
|
|
|
|
|
|
|
| SERVIZIO COLLEGAMENTO AUSL
|
|
|
|
|
|
|
|
4795/150| Locazioni passive
RS|
2.901,94|
2.901,94|
2.901,94|
0,00|Patr. |
209
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4795/157| Canone uso padiglione
| necroscopico
|
CP|
TO|
RS|
CP|
TO|
0,00|
2.901,94|
0,00|
95.000,00|
95.000,00|
0,00|
2.901,94|
0,00|
91.232,17|
91.232,17|
0,00|
2.901,94|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
0,00|
|
0,00|Ges.S.|
91.232,17|
|
91.232,17|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CAPITOLO
4795
RS|
2.901,94|
2.901,94|
2.901,94|
0,00|
|
|
|
|
CP|
95.000,00|
91.232,17|
0,00|
91.232,17|
|
|
|
|
TO|
97.901,94|
94.134,11|
2.901,94|
91.232,17|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|105
|
| TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
1205|
4815
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEL COLLEGAMENTO A.U.S.L.
|
|
|
|
|
|
|
|
4815/237| Trasferimenti ad imprese RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| indennità farmacie rurali
CP|
745,00|
454,52|
0,00|
454,52|
|
|
|
|
TO|
745,00|
454,52|
0,00|
454,52|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1002|
4818
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER GESTIONE CANILE COMUNA
|
|
|
|
|
|
|
|
| LE
|
|
|
|
|
|
|
|
4818/236| Trasferimenti all'ASP per
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| tirocini al Canile Com.le
CP|
8.219,00|
8.219,00|
0,00|
8.219,00|
|
|
|
|
TO|
8.219,00|
8.219,00|
0,00|
8.219,00|
|
|
|
4818/238| Trasferimenti ad altri
RS|
2.600,00|
2.600,00|
1.998,13|
601,87|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
7.100,00|
7.100,00|
4.460,00|
2.640,00|
|
|
|
|
TO|
9.700,00|
9.700,00|
6.458,13|
3.241,87|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
4818
RS|
2.600,00|
2.600,00|
1.998,13|
601,87|
|
|
|
|
CP|
15.319,00|
15.319,00|
4.460,00|
10.859,00|
|
|
|
|
TO|
17.919,00|
17.919,00|
6.458,13|
11.460,87|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004|
4820
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROMOZIONE SANITARIA SERV.
|
|
|
|
|
|
|
|
| COLLEGAM. A.U.S.L.
|
|
|
|
|
|
|
|
4820/238| Trasferimenti ad altri
RS|
2.000,00|
2.000,00|
2.000,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
2.000,00|
2.000,00|
0,00|
2.000,00|
|
|
|
|
TO|
4.000,00|
4.000,00|
2.000,00|
2.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1002|
4830
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PREVENZIONE MALTRATTAMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANIMALI DEL COLL. A.U.S.L.
|
|
|
|
|
|
|
|
4830/160| Trasferimenti
RS|
5.000,00|
5.000,00|
5.000,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
5.000,00|
5.000,00|
5.000,00|
0,00|
|
|
|
4830/238| Trasferimenti ad altri
RS|
4.000,00|
4.000,00|
1.500,00|
2.500,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
38.000,00|
35.900,00|
19.900,00|
16.000,00|
|
|
|
|
TO|
42.000,00|
39.900,00|
21.400,00|
18.500,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
4830
RS|
9.000,00|
9.000,00|
6.500,00|
2.500,00|
|
|
|
|
CP|
38.000,00|
35.900,00|
19.900,00|
16.000,00|
|
|
|
|
TO|
47.000,00|
44.900,00|
26.400,00|
18.500,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 05
RS|
13.600,00|
13.600,00|
10.498,13|
3.101,87|
|
|
|
|
CP|
56.064,00|
53.673,52|
24.360,00|
29.313,52|
|
|
|
|
TO|
69.664,00|
67.273,52|
34.858,13|
32.415,39|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|107
|
| IMPOSTE E TASSE
|
|
|
|
|
|
|
0102|
4910
| IMPOSTE E TASSE DEL SERVI
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZIO COLL.AUSL
|
|
|
|
|
|
|
|
4910/300| Irap
RS|
3.158,51|
3.158,51|
3.158,51|
0,00|Pers. |
|
|
|
CP|
26.435,00|
26.435,00|
22.849,57|
3.585,43|
|
|
|
|
TO|
29.593,51|
29.593,51|
26.008,08|
3.585,43|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 1
RS|
133.895,21|
133.895,21|
127.321,42|
6.573,79|
|
|
|
|
CP|
939.022,00|
921.901,25|
606.672,21|
315.229,04|
|
|
|
|
TO|
1.072.917,21|
1.055.796,46|
733.993,63|
321.802,83|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 01011
RS|
133.895,21|
133.895,21|
127.321,42|
6.573,79|
|
|
|
|
CP|
939.022,00|
921.901,25|
606.672,21|
315.229,04|
|
|
|
|
TO|
1.072.917,21|
1.055.796,46|
733.993,63|
321.802,83|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
210
CENTRO DI RESPONSABILITA': 01012 - RAPPORTI CON ASP, POLITICHE DI SOSTEGNO
Responsabile: MORO VANNA
OBIETTIVI PEG
OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO
1. SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
Descrizione:
Proseguire nel processo di integrazione e realizzazione degli interventi a sostegno delle famiglie con figli
minori a carico: assegno di maternita', sostegno economico a famiglie numerose a basso reddito,
erogazione borse di studio ed assegni per acquisto libri di testo, informazioni sulle agevolazioni fiscali e
tariffarie, assistenza domiciliare di supporto alla funzione genitoriale, famiglie di sostegno (affidamento 'a
ore'), contributi economici alla famiglia, prestito sull'onore.
Risultato
Previsto: Svolgere le seguenti azioni:
-concessione di assegni di maternità e assegni alle famiglie con almeno 3 figli minori;
-concessione contributo economico alle famiglie con 4 o più figli;
-collaborazione con ASP ai vari progetti.
Effettivo: Sono state svolte le seguenti azioni:
-Concessione di assegni di maternità e alle famiglie con almeno 3 figli minori
-Concessione contributo economico alle famiglie con 4 o più figli minori
-Collaborazione con ASP ai vari progetti
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
Azioni svolte
azioni previste
=1
3
3
=1
Verifica al 30/06:
E' in corso la concessione degli assegni di maternità, degli assegni alle famiglie con almeno tre figli minori e
dei contributi economici alle famiglie con 4 o più figli.
E' in corso la collaborazione con ASP ai vari progetti.
Verifica al 31/12:
Sono state svolte le seguenti azioni:
-Concessioni di assegni di maternità alle famiglie con almeno 3 figli minori
-Cconcessione contributo economico alle famiglie con 4 o più figli minori
-Collaborazione con ASP ai vari progetti
2. SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE SU PROBLEMATICHE METACOGNITIVE
Descrizione:
Attività, dedicate alla disabilità e all'integrazione delle persone disabili, da realizzarsi in collaborazione con:
Centro di documentazione sindrome down e Comitato consultivo misto per disabilità.
Risultato
Previsto: collaborazione con ASP al seguente progetto:
-sensibilizzazione e informazione su problematiche metacognitive.
Effettivo: E' stata prestata collaborazione all'ASP al progetto:
- Sensibilizzazione e informazione su problematiche metacognitive
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
E' in corso la collaborazione con ASP al progetto: 'Sensibilizzazione e informazione su problematiche
metecognitive'.
Verifica al 31/12:
E' stata prestata collaborazione all'ASP al progetto:
- Sensibilizzazione e informazione su problematiche metacognitive .
3. SEMPLIFICAZIONE DELL'ACCESSO ALL'AFFITTO PER LAVORATORI.
Descrizione:
Favorire l'accesso all'affitto per lavoratori dipendenti atipici, autonomi e lavoratori la cui condizione
211
economica sociale abbia subito un peggioramento causa crisi economica
Risultato
Previsto: Attivazione delle procedure per la gestione degli alloggi presi in affitto a libero mercato da
destinare a tali tipologie di lavoratori e stesura della convenzione con ACER per la gestione del
progetto.
Effettivo: Sono state attivate procedure per la gestione degli alloggi presi in affitto per lavoratori
E' stata redatta la convenzione cobn ACER per la gestione del progetto
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
Sono state attivate le procedure per la gestione degli alloggi presi in affitto a libero mercato da destinare a
lavoratori dipendenti atipici la cui condizione sociale sia peggiorata a causa della crisi economica, ed in
particolare sono stati identificati i criteri per l'accesso.
Verifica al 31/12:
Sono state attivate le procedure per la gestione degli alloggi presi in affitto per lavoratori
E' stata redatta la convenzione con ACER per la gestione del progetto
4. ACQUISTO DA PARTE DI ACER DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EMERGENZA ABITATIVA
Descrizione:
Stesura di Protocollo d'Intesa tra ACER, il Comune e ASP per l'acquisto sul libero mercato di alloggi da
destinare ad emergenza abitativa. Ad oggi sono stati stai acquistati 19 alloggi ubicati a Savarna, in città e a
Filetto. E' in corso l'ipotesi d'acquisto 10 alloggi ubicati nel territorio comunale, in collaborazione con il
Servizio Gestione Urbanistica e Edilizia Residenziale Pubblica.
Risultato
Previsto: Assegnazione, previa acquisizione, di nuovi alloggi per incrementare il patrimonio pubblico
destinto ad emergenza abitativa
Effettivo: OBIETTIVO ELIMINATO
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva:
Motivazione della ritaratura: Obiettivo eliminato
L'obiettivo viene elimanto in quanto ACER, al momento, non ha la disponibilità dei fondi per l'acquisto degli
alloggi nell'anno 2010.
Verifica al 30/06:
L'obiettivo viene elimanto in quanto ACER, al momento, non ha la disponibilità dei fondi per l'acquisto degli
alloggi nell'anno 2010.
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI
5. ACCOGLIENZA MINORI
Descrizione:
Tramite il Centro per le Famiglie: affido, adozioni nazionali e internazionali: promozione, informazione,
formazione ed erogazione sussidi.
Risultato
Previsto: collaborazione con ASP ai seguenti progetti:
-affido;
-adozioni nazionali;
adozioni internazionali.
Effettivo: E' stata prestata collaborazione all'ASP ai progetti di:
-Affido
-Adozioni nazionali
-Adozioni internazionali
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
E' in corso la collaborazione con ASP al progetto.
Verifica al 31/12:
E' stata prestata collaborazione all'ASP ai progetti di accoglienza dei minori
6. AIUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI AFFITTO O PER IL REPERIMENTO
DI ALLOGGI DI EMERGENZA
Descrizione:
212
Erogazione di contributi di sostegno per il pagamento dell'affitto o per la sistemazione di emergenza.
Risultato
Previsto: Collaborazione con ASP ai seguenti progetti:
-sostegni economici per il pagamento dell'affitto;
-sistemazione di emergenza.
Effettivo: E' stata prestata collaborazione all'ASP ai seguenti progetti:
-Sostegni economici per il pagamento dell'affitto
-Sistemazione di emergenza
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
E' in corso la collaborazione con ASP ai seguenti progetti:
- sostegni economici per il pagamento dell'affitto;
- sistemazione di emergenza.
Verifica al 31/12:
E' stata prestata collaborazione con ASP ai seguenti progetti:
-Sostegni economici per il pagamento dell'affitto
-Sistemazione di emergenza
7. MEDIAZIONE FAMILIARE
Descrizione:
Azioni e interventi a tutela dei minori in caso di separazione della coppia.
Risultato
Previsto: Collaborazione con ASP al seguente progetto:
-tutela dei minori in caso di separaziione della coppia.
Effettivo: E' stata prestata collaborazione all'ASP ai seguenti progetti:
-Tutela dei minori in caso di separazione della coppia
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
E' in corso la collaborazione con ASP al progetto:
- tutela dei minori in caso di separazione della coppia.
Verifica al 31/12:
E' stata prestata collaborazione all'ASP al progetto:
-Tutela dei minori in caso di separazione della coppia
8. MOBILITÀ E AUTONOMIA DOMESTICA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Descrizione:
Sostegno alla autonomia delle persone diversamente abili e supporto alle famiglie per l'ottenimento dei
contributi finanziati da Regione e Stato volti alla realizzazione di interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche.Supporto alle famiglie per l'acquisizione di ausilii tecnologici e strumentazioni informatiche
per il miglioramento dell'autonomia nell'ambiente domestico. Sostegno per l'acquisto e l'adattamento dei
veicoli.
Risultato
Previsto: Concessione contributi.
Effettivo: Sono stati concessi tutti i contributi disponibili.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
Sono state inviate alla Regione le richieste di fabbisogno per l'anno 2010 per l'abbattimento delle barriere
architettoniche e per l'acquisto di ausili e di veicoli.
Verifica al 31/12:
Sono stati concessi tutti i contributi disponibili sia per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sia per
l'acquisto di autoveicoli e di ausilii tecnologici per il miglioramento dell'autonomia nell'ambiente domestico
9. SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO
Descrizione:
Interventi di sostegno con personale specializzato nei servizi educativi e scolastici di ogni ordine e grado
per tutti i minori certificati.
Risultato
Previsto: Collaborazione con ASP al seguente progetto:
213
-sostegno inserimento scolastico.
Effettivo: E' stata prestata collaborazione all'ASP per il sostegno all'inserimento scolastico.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
E' in corso la collaborazione con ASP al progetto:
- sostegno inserimento scolastico.
Verifica al 31/12:
E' stata prestata collaborazione con ASP per il sostegno all'inserimento scolastico.
10.INSERIMENTO LAVORATIVO
Descrizione:
Accompagnamento al lavoro attraverso l'opera e l'azione di mediatori in raccordo con il centro per
l'impiego, provincia, centri professionali, consorzio servizi sociali, coop.sociali tipo b.
Risultato
Previsto: Collaborazione con ASP al seguente progetto:
-inserimento lavorativo.
Effettivo: E' stata prestata collaborazione all'ASP per il sostegno all'inserimento lavorativo.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
E' in corso la collaborazione con ASP al progetto:
- inserimento lavorativo.
Verifica al 31/12:
E' stata prestata collaborazione con ASP per il sostegno all'inserimento lavorativo.
11.SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Descrizione:
Rendere più efficente e più efficace il rapporto con le imprese nell'ottica della semplificazione
amministrativa e della qualità del servizio, attraverso una revisione organizzativa e funzionale dello
Sportello Unico per le Attivita' Produttive e degli altri uffici comunali coinvolti, nonchè nel rapporto con gli
Enti terzi, volto a realizzare e sperimentare un referente unico, nel rispetto dei principi dell'art. 38 L.
133/2008, per la ricezione, il coordinamento dei procedimenti nell'ambito di un procedimento unico ed il
rilascio degli atti, inerenti tutte le autorizzazioni e gli altri atti di consenso inerenti la realizzazione e la
modificazione degli impianti produttivi e per l'avvio e l'esercizio delle attività d'impresa.
Si tratta quindi di proseguire con l'analisi e la revisione dei procedimenti e delle modulistiche anche on-line
inerenti le autorizzazioni per le attività di impresa, nonchè dei relativi sistemi informativi di front e di back
office, individuando nuovi processi che prevedano un unico punto di accesso ed un procedimento unitario,
gestito in forma (anche) telematica.
Risultato
Previsto: Revisione dei processi relativi ai procedimenti di competenza e relativi moduli, anche telematici
e condivisione della proposta di riorganizzazione dello Sportello Unico per le Attività produttive
secondo i principi dell'art. 38 L. 133/2008 con conseguente revisione organizzativa della
propria struttura back office. Si prevede di analizzare e rivedere n. 2 procedimenti di
competenza e collaborazione nei procedimenti di altri Centri di Responsabilità in cui è coinvolto
il Servizio.
Effettivo: Si sono rivisti n.2 procedimenti di competenza e si è prestata collaborazione nei procedimenti
di altri Centri di Responsabilità in cui è coinvolto il Servizio.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
proced. analizzati/rivisti
=1
proced.di comp.za da rivedere
2
2
=1
Verifica al 30/06:
E' in corso la revisione del procedimento per la riorganizzazione dello Sportello Unico per le Attività
Produttive in cui è coinvolto il Servizio che presta la propria collaborazione.
Verifica al 31/12:
Si è conclusa la revisione del procedimento per la riorganizzazione dello Sportello Unico per le Attività
Produttive in cui è coinvolto il Servizio che presta la propria collaborazione.
214
12.SOSTEGNO AI LAVORATORI DISOCCUPATI
Descrizione:
Sostegno del reddito delle famiglie di lavoratori in cassa integrazione o interessati da altre forme di
riduzione del reddito nell'anno 2009 per cause riconducibili alla congiuntura economica generale.
Risultato
Previsto: Concessione contributi
Effettivo: Si è provveduto alla liquidazione dei contributi dell'anno precedente e si è redatto un nuovo
bando per la presentazione di domande attualmente in corso.
Scadenza
Prevista: 30/06/2010
Ritarata:
Effettiva: 06/05/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
sostegni assegnati
domande valide
=1
172
172
=1
Verifica al 30/06:
Si è provveduto alla liquidazione dei contributi dell'anno precedente e si è redatto un nuovo bando per la
presentazione di domande attualmente in corso.
13.DEFINIZIONE ATTIVITA' INVALIDITA' CIVILE
Descrizione:
-definizione delle pratiche in istruttoria
-archiviazione delle pratiche in archivio
Risultato
Previsto: trasferimento delle competenze all'INPS.
Effettivo: Sono state trasferite le competenze all'INPS e definite tutte le pratiche in istruttoria con
l'archiviazione delle pratiche concluse.
Scadenza
Prevista: 30/06/2010
Ritarata:
Effettiva: 30/06/2010
Verifica al 30/06:
Sono state trasferite le competenze all'INPS e definite tutte le pratiche in istruttoria con l'archiviazione delle
pratiche concluse.
14.MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CASE POPOLARI
Descrizione:
Individuazione di nuovi criteri
Risultato
Previsto: Redazione della bozza di modifica del regolamento al fine di controllare/gestire la tensione
abitativa.
Effettivo: E' stata redatta la bozza di modifica del regolamento per l'assegnazione delle case popolari.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
E' in corso la redazione della bozza del regolamento per l'assegnazione delle case popolari.
Verifica al 31/12:
E' stata redatta la bozza di modifica del regolamento per l'assegnazione delle case popolari.
15.MODIFICA REGOLAMENTO D'USO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
Descrizione:
Individuazione di provvedimenti volti a potenziare la sicurezza degli assegnatari delle case popolari e dei
cittadini in genere
Risultato
Previsto: Redazione della bozza di modifica del regolamento al fine di limitare la conflittualità e i
comportamenti scorretti degli assegnatari
Effettivo: Con deliberazione di C.C. dell'8/07/2010 è stato modificato il regolamento per limitare la
conflittualità e i comportamenti scorretti da parte degli assegnatari.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 30/06/2010
Verifica al 30/06:
Con deliberazione di C.C. dell'8/07/2010 è stato modificato il regolamento per limitare la conflittualità e i
215
comportamenti scorretti da parte degli assegnatari.
16.AGGIORNAMENTO DI PROCEDURE INFORMATICHE UFFICIO CASA
Descrizione:
Acquisizione programma informatico per gestire graduatorie e procedure varie.
Risultato
Previsto: Abbattere i tempi di attesa, aumentare l'output e velocizzare le procedure anche attraverso
l'acquisizione programma informatico.
Effettivo: E' stato acquisito il programma informatico per la velocizzazione delle procedure
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
Si sta procedendo all'acquisizione del programma informatico per la gestione delle graduatorie e delle varie
procedure, in collaborazione con ACER e con il Servizio Automazione.
Verifica al 31/12:
E' stato acquisito il programma informatico per la velocizzare le procedure
17.BONUS ENERGIA E BONUS GAS
Descrizione:
Istruttoria e inserimento informatico nel sistema SGATE delle domande per l'ottenimento dello sgravio sulle
forniture di energia elettrica e gas.
Risultato
Previsto: Effettuazione dell'istruttoria e inserimento di tutte le domande valide nel programma informatico
del sistema SGATE
Effettivo: E' stata complletata l'istruttoria e l'inserimento delle domande pervenute entro il 31/12/2010 per
l'ottenimento dello sgravio economico sulla fornitura di energia elettrica e gas.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
domande inserite
domande valide
=1
4745
4745
=1
Verifica al 30/06:
E' in corso l'istruttoria e l'inserimento delle domande per l'ottenimento dello sgravio sulla fornitura di energia
elettrica e gas.
Verifica al 31/12:
E' stata completata l'istruttoria e l'inserimento delle domande pervenute entro il 31/12/2010 per
l'ottenimento dello sgravio economico sulla fornitura di energia elettrica e gas.
18.GESTIONE CONFLITTUALITÀ
Descrizione:
Accoglimento reclami, ascolto, sopralluoghi, contatti con Servizi Sociali, ASP, AUSL, Polizia Municipale e
altre Autorità Giudiziarie. Eventuali interventi in tre fasi: 1) Mediazione 2) Proposta mobilità (se necessario)
3)Decadenza (se necessario).
Risultato
Previsto: Attivazione di interventi, per gli assegnatari di case popolari, quali: mediazione, proposta di
mobilità e se necessario decadenza nelle situazioni di conflittualità.
Effettivo: Si sono tenuti contatti con ASP-AUS-P.M. e altre autorità giudiziarie per la gestione della
conflittualità.
Sono state avviate proposte di mobilità ed attivati procedimenti di decadenza
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
Si sono attivati contatti con ASP, AUSL, Polizia Municipale e altre Autorità Giudiziarie per attuare la
gestione della conflittualità. Sono state avviate proposte di mobilità, ed attuati procedimenti di decadenza.
Verifica al 31/12:
Si sono tenuti contatti con ASP-AUSL-P.M. e altre autorità giudiziarie per la gestione delle conflittualità.
Sono state avviate proposte di mobilità e attivati procedimenti di decadenza.
216
19.FONDO SOCIALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
Descrizione:
Integrazione degli affitti ad utenti individuati in base a bando pubblico, tramite assegnazione di contributi.
Risultato
Previsto: Apertura bando ed istruttoria di tutte le domande
Effettivo: E' stato redatto il bando per il contributo dell'affitto e sono state raccolte le domande.
E' stata completata l'istruttoria delle domande pervenute a seguito di bando.
Scadenza
Prevista: 01/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 01/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
domande istruite
domande presentate
=1
1584
1584
=1
Verifica al 30/06:
E' stato redatto il bando per il contributo dell'affitto e sono state raccolte le domande.
E' in corso l'istruttoria delle domande pervenute a seguito del bando.
Verifica al 31/12:
E' stato redatto il bando per il contributo dell'affitto e sono state raccolte le domande.
E' stata completata l'istruttoria delle domande pervenute a seguito di bando.
217
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 01012
RAPPORTI CON ASP, POLITICHE
REFERENTE : 84
Vanna Moro
DI SOSTEGNO
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2
|
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU
|
|
|
|
|
|
|
|
| TI E TRASFERIMENTI CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELLO STATO, DELLA REGIONE E
|
|
|
|
|
|
|
|
| DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE
|
|
|
|
|
|
|
|
| IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
|
|
|
|
|
|
|
|
| FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| NE
|
|
|
|
|
|
|201
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR
|
|
|
|
|
|
|
|
| RENTI DALLO STATO
|
|
|
|
|
|
|
|
195/000| CONTRIBUTO DELLO STATO PER
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| INTERVENTI PER EXTRACOMU
CP|
394.200,00|
394.200,00|
393.220,80|
979,20|
V|
|
|
| NITARI E PROFUGHI
TO|
394.200,00|
394.200,00|
393.220,80|
979,20|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|202
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR
|
|
|
|
|
|
|
|
| RENTI DALLA REGIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
275/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ABBATTIMENTO BARRIERE AR
CP|
200.000,00|
78.449,67|
78.449,67|
0,00|
V|
|
|
| CHITETTONICHE
TO|
200.000,00|
78.449,67|
78.449,67|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
276/000| CONTR. REGIONE MOBILITA'
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| E AUTONOMIA AMBIENTI DOME
CP|
90.000,00|
84.000,00|
84.000,00|
0,00|
V|
|
|
| STICI
TO|
90.000,00|
84.000,00|
84.000,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
279/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PER FONDO SOCIALE SOSTEGNO
CP|
1.100.000,00|
580.451,54|
580.451,54|
0,00|
V|
|
|
| AFFITTI L.R. 8/2000 ART.4
TO|
1.100.000,00|
580.451,54|
580.451,54|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|203
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL
|
|
|
|
|
|
|
|
| LA REGIONE PER FUNZIONI DELEGA
|
|
|
|
|
|
|
|
| TE
|
|
|
|
|
|
|
|
274/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PER ABBATTIMENTO COSTI PER
CP|
78.097,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
| FAMIGLIE NUMEROSE
TO|
78.097,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE
RS|
19.521,00|
19.521,00|
19.521,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| INTERVENTI PER EXTRACOMU
CP|
70.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
| NITARI E PROFUGHI
TO|
89.521,00|
19.521,00|
19.521,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|205
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR
|
|
|
|
|
|
|
|
| RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO
|
|
|
|
|
|
|
|
| RE PUBBLICO
|
|
|
|
|
|
|
|
433/000| CONCORSO COMUNI PER UFFI
RS|
105.246,19|
105.246,19|
48.936,26|
56.309,93|Ges.S.|
|
|
| CIO INVALIDI CIVILI
CP|
68.000,00|
36.864,32|
133,67|
36.730,65|
|
|
|
|
TO|
173.246,19|
142.110,51|
49.069,93|
93.040,58|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 2
RS|
124.767,19|
124.767,19|
68.457,26|
56.309,93|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
CP|
2.000.297,00|
1.173.965,53|
1.136.255,68|
37.709,85|
|
|
|
|
TO|
2.125.064,19|
1.298.732,72|
1.204.712,94|
94.019,78|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|3
|
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
|
|
|
|
|
|
|305
|
| PROVENTI DIVERSI
|
|
|
|
|
|
|
|
1166/000| CONTRIBUTI, SPONSORIZZAZ.,
RS|
30.000,00|
30.000,00|
0,00|
30.000,00|Ges.S.|
|
|
| ECC. PER EMERGENZA ABITATI
CP|
30.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
| VA
TO|
60.000,00|
30.000,00|
0,00|
30.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1167/000| CONTRIBUTO FONDAZIONE DEL
RS|
33.000,00|
33.000,00|
33.000,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| MONTE PROGETTO "ABITARE LA
CP|
33.000,00|
33.000,00|
0,00|
33.000,00|
V|
|
|
| DISTANZA"
TO|
66.000,00|
66.000,00|
33.000,00|
33.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1170/000| CONTRIBUTO DA FONDAZIONE
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| DEL MONTE PER PROGETTO "FA
CP|
203.000,00|
203.000,00|
0,00|
203.000,00|
V|
|
|
| MIGLIE NEL WELFARE"
TO|
203.000,00|
203.000,00|
0,00|
203.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1171/000| CONTRIBUTI DIVERSI PER
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PROGETTI ED INTERVENTI DI
CP|
97.000,00|
97.000,00|
0,00|
97.000,00|
|
|
|
| NATURA SOCIALE
TO|
97.000,00|
97.000,00|
0,00|
97.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 01012
RS|
187.767,19|
187.767,19|
101.457,26|
86.309,93|
|
|
|
|
CP|
2.363.297,00|
1.506.965,53|
1.136.255,68|
370.709,85|
|
|
|
|
TO|
2.551.064,19|
1.694.732,72|
1.237.712,94|
457.019,78|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
218
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 01012
RAPPORTI CON ASP, POLITICHE
REFERENTE : 84
Vanna Moro
DI SOSTEGNO
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1
|
| SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|103
|
| PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
1004| 27065
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| SERVIZIO RAPPORTI CON ASP
|
|
|
|
|
|
|
|
| POLITICHE DI SOSTEGNO
|
|
|
|
|
|
|
| 27065/109| Spese per commissione ERP
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
1.700,00|
1.202,12|
0,00|
1.202,12|
|
|
|
|
TO|
1.700,00|
1.202,12|
0,00|
1.202,12|
|
|
| 27065/133| Stage scuola-lavoro
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
800,00|
800,00|
800,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
800,00|
800,00|
800,00|
0,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
27065
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
2.500,00|
2.002,12|
800,00|
1.202,12|
|
|
|
|
TO|
2.500,00|
2.002,12|
800,00|
1.202,12|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|105
|
| TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
1002|
4835
| ONERI PER CONTRIBUTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| INIZIATIVE SOCIALI
|
|
|
|
|
|
|
|
4835/238| Trasferimenti ad altri
RS|
40.698,12|
40.698,12|
37.698,12|
3.000,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
45.000,00|
40.000,00|
19.900,00|
20.100,00|
|
|
|
|
TO|
85.698,12|
80.698,12|
57.598,12|
23.100,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 18000
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER EMERGENZA ABITATIVA
|
|
|
|
|
|
|
| 18000/162| Agevolazioni affitto
RS|
222.186,82|
222.186,82|
217.115,73|
5.071,09|Ges.S.|
|
|
|
CP|
230.000,00|
220.500,00|
0,00|
220.500,00|
|
|
|
|
TO|
452.186,82|
442.686,82|
217.115,73|
225.571,09|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 18005
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER EMERGENZA ABITATIVA
|
|
|
|
|
|
|
|
| - FIN. CONTRIB. REGIONE
|
|
|
|
|
|
|
| 18005/162| Agevolazioni affitto
RS|
641.047,29|
641.047,29|
634.010,81|
7.036,48|Ges.S.|
|
|
|
CP|
1.100.000,00|
580.451,54|
0,00|
580.451,54|
V|
|
|
|
TO|
1.741.047,29|
1.221.498,83|
634.010,81|
587.488,02|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 18007
| TRASFERIM.PER SEMPLIFICAZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ACCESSO AFFITTO PER LAVORA
|
|
|
|
|
|
|
|
| TORI MIGRANTI -COMUNE/ACER
|
|
|
|
|
|
|
| 18007/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
40.000,00|
40.000,00|
0,00|
40.000,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
40.000,00|
10.000,00|
0,00|
10.000,00|
|
|
|
|
TO|
80.000,00|
50.000,00|
0,00|
50.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 18008
| TRASFERIM. ABITARE LA DIS
|
|
|
|
|
|
|
|
| TANZA -GEST.NE CONFLIT. IN
|
|
|
|
|
|
|
|
| QUILINI CASE POP. UTIL.CON
|
|
|
|
|
|
|
| 18008/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
33.000,00|
33.000,00|
15.000,00|
18.000,00|Ges.S.|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| del settore pubblico
CP|
33.000,00|
33.000,00|
0,00|
33.000,00|
V|
|
|
|
TO|
66.000,00|
66.000,00|
15.000,00|
51.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 28020
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEL SERVIZIO RAPPORTI CON
|
|
|
|
|
|
|
|
| ASP
|
|
|
|
|
|
|
| 28020/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico -ASP
CP|
10.576.000,00|
10.576.000,00|
9.999.994,57|
576.005,43|
|
|
|
|
TO|
10.576.000,00|
10.576.000,00|
9.999.994,57|
576.005,43|
|
|
| 28020/238| Trasferimenti ad altri
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
3.000,00|
3.000,00|
3.000,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
3.000,00|
3.000,00|
3.000,00|
0,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
28020
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
10.579.000,00|
10.579.000,00|
10.002.994,57|
576.005,43|
|
|
|
|
TO|
10.579.000,00|
10.579.000,00|
10.002.994,57|
576.005,43|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 28024
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| VITTIME DEL DELITTO E GRAN
|
|
|
|
|
|
|
|
| DI INVALIDI DEL LAVORO
|
|
|
|
|
|
|
| 28024/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
5.257,00|
5.257,00|
0,00|
5.257,00|
|
|
|
|
TO|
5.257,00|
5.257,00|
0,00|
5.257,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 28029
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTR.REG.ABBATTIMENTO CO
|
|
|
|
|
|
|
|
| STI PER FAMIGLIE NUMEROSE
|
|
|
|
|
|
|
| 28029/232| Trasferimenti a Comuni ed
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ad Unioni di Comuni
CP|
15.264,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
15.264,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
| 28029/238| Trasferimenti ad altri
RS|
62.832,97|
62.832,97|
0,00|
62.832,97|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
62.833,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
125.665,97|
62.832,97|
0,00|
62.832,97|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
28029
RS|
62.832,97|
62.832,97|
0,00|
62.832,97|
|
|
|
|
CP|
78.097,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
140.929,97|
62.832,97|
0,00|
62.832,97|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 28030
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| A PRIVATI PER L'ABBATTIMEN
|
|
|
|
|
|
|
|
| TO DI BARRIERE ARCHITETT.
|
|
|
|
|
|
|
| 28030/238| Trasferimenti ad altri
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
200.000,00|
78.449,67|
78.449,67|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
200.000,00|
78.449,67|
78.449,67|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 28031
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROGETTO "FAMIGLIE NEL
|
|
|
|
|
|
|
|
| WELFARE"
|
|
|
|
|
|
|
| 28031/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
203.000,00|
203.000,00|
0,00|
203.000,00|
V|
|
|
|
TO|
203.000,00|
203.000,00|
0,00|
203.000,00|
|
219
|
|
|
|
|
|
1004|
|
|
|
|
|
|
|
28032/238|
28032
ONERI TRASFER.CONTR.MOBILI
TA'E AUTONOMIA AMBIENTI DO
MESTICI
Trasferimenti ad altri
|
|
|
|
RS|
|
|
|
|
8.796,18|
|
|
|
|
8.796,18|
|
|
|
|
8.796,18|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00|Ges.S.|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| soggetti
CP|
90.000,00|
84.000,00|
0,00|
84.000,00|
V|
|
|
|
TO|
98.796,18|
92.796,18|
8.796,18|
84.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 28070
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTRIB. STATO CITTADINI
|
|
|
|
|
|
|
|
| EXTRA COMUNIT. E PROFUGHI
|
|
|
|
|
|
|
| 28070/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
394.200,00|
394.200,00|
0,00|
394.200,00|
V|
|
|
|
TO|
394.200,00|
394.200,00|
0,00|
394.200,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 28071
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTRIB. REGIONE CITTADINI
|
|
|
|
|
|
|
|
| EXTRA COMUNIT. E PROFUGHI
|
|
|
|
|
|
|
| 28071/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
65.070,00|
65.070,00|
45.549,00|
19.521,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
70.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
135.070,00|
65.070,00|
45.549,00|
19.521,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 05
RS|
1.113.631,38|
1.113.631,38|
958.169,84|
155.461,54|
|
|
|
|
CP|
13.067.554,00|
12.227.858,21|
10.101.344,24|
2.126.513,97|
|
|
|
|
TO|
14.181.185,38|
13.341.489,59|
11.059.514,08|
2.281.975,51|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|108
|
| ONERI STRAORDINARI DELLA GE
|
|
|
|
|
|
|
|
| STIONE CORRENTE
|
|
|
|
|
|
|
1004| 28081
| DISAVANZO PRO-QUOTA CONSOR
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZIO PER I SERVIZI SOCIALI
|
|
|
|
|
|
|
|
| DA RENDICONTO 2009
|
|
|
|
|
|
|
| 28081/199| Passivita' arretrate
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
3.445.143,26|
3.445.143,26|
3.445.143,26|
0,00|
|
|
|
|
TO|
3.445.143,26|
3.445.143,26|
3.445.143,26|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 1
RS|
1.113.631,38|
1.113.631,38|
958.169,84|
155.461,54|
|
|
|
|
CP|
16.515.197,26|
15.675.003,59|
13.547.287,50|
2.127.716,09|
|
|
|
|
TO|
17.628.828,64|
16.788.634,97|
14.505.457,34|
2.283.177,63|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 01012
RS|
1.113.631,38|
1.113.631,38|
958.169,84|
155.461,54|
|
|
|
|
CP|
16.515.197,26|
15.675.003,59|
13.547.287,50|
2.127.716,09|
|
|
|
|
TO|
17.628.828,64|
16.788.634,97|
14.505.457,34|
2.283.177,63|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
220
CENTRO DI RESPONSABILITA': 03037 - U.O. POLITICHE GIOVANILI
Responsabile: SUTTER RAFFAELLA
OBIETTIVI PEG
OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO
1. POLITICHE LAVORATIVE ED ABITATIVE
Descrizione:
Promozione delle politiche definite con legge regionale n.14/2008 'Norme in materia di politiche per le
nuove generazioni' ed in specifico dell'art 38. Lavoro e sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali
che prevede in particolare l'individuazione di azioni per facilitare l'ingresso qualificato nel mondo e del
lavoro favorendo l'acquisizione di competenze in contesti formali, non formali e informali e 39 Accesso
all'abitazione che promuove l'accesso dei giovani alla locazione o alla proprietà di alloggi e forme di
vicinato solidale.
Risultato
Previsto: Attivazione
della Consulta giovanile a supporto della definizione alle politiche
dell'Amministrazione: coinvolgimento delle Associazione giovanili, dell'imprenditoria, dei
sindacati, delle scuole, in un organismo che possa fornire consulenze e pareri nell'elaborazione
delle politiche rivolte ai giovani
Effettivo: Sono stati attivati dieci focus groups in collaborazione ocn la AUSL per la ridefinizione delle
politiche socio-sanitarie rivolte ai giovani. In collaborazione con la rete degli studenti delle
scuole medie superiori e con gli universitari sono stati attivati momenti di confronto sulle
politiche della amministrazione. Non sono stati riscontrati interessi specifici rispetto alla
attivazione di una consulta ma in collaborazione con l'amministraz. provinciale ( progetto con
Città Attiva) è stato attivato un gruppo di giovani che supportano la consulta dei ragazzi.
Specificatamente sul tema lavoro è stato ampliato il numero di stagisti tirocinanti accolti in
formazione.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
Invio lettere informative sull'iniziativa ad associazioni e gruppi giovanili
Verifica al 31/12:
Si sono messe a punto strategie alternative di ascolto e consultazione rispetto alla consulta inizialmente
prevista che si sono rivelate più coinvolgenti rispetto a target specifici di giovani.
2. PREVENZIONE DEL DISAGIO
Descrizione:
Collaborazione,nell'ambito degli interventi definiti nel 'Piano triennale per la salute ed il benessere sociale',
con i servizi specialistici sanitari e sociali (Sert, Risea) e con le scuole per la prevenzione delle forme di
disagio sociale e la promozione della salute (es. bullismo, dipendenze, disturbi alimentari ecc).
Promozione di iniziative di prevenzione ed intervento su rischi ed abusi di alcol e stupefacenti (progetto
'Sicuramente al mare'), di educazione stradale, di sicurezza sul lavoro,di educazione alla legalità,alla
sicurezza e vivibilità della città (azioni attive e passive di contrasto al degrado urbano, anche nell'ambito dei
progetti di sicurezza urbana e di mediazione dei conflitti). Sperimentazione di percorsi specifici di
orientamento e supporto per le fasce giovanili più deboli (es. giovani immigrati, giovani con problemi di
dipendenza).
Risultato
Previsto: - gestione del Ludobus in collaborazione con l'Associazione Epursimuove per promuovere la
vivibilità dei parchi, strade e piazze ed incentivare l'opportunità di socializzazione
- collaborazione con il SERT, stabilimenti balneari e altri luoghi di divertimento, Forze
dell'Ordine per il Progetto 'Sicuramente al Mare'
- collaborazione con RISEA, ASP, Istituzione Istruzione, Istituti scolastici per azioni di
prevenzione contro il disagio
- collaborazione con il Servzio Mobilità, PM, scuole e soggetti del territorio per progetti di
educazione stradale
- sportello di mediazione dei conflitti di Citt@ttiva presso la zona Speyer con il villaggio Globale
e con la Rappresentanza Cittadini stranieri, Città Meticcia, Terramia, Amici, Ravenna
Solidarietà, Auser, Ada ed associazioni di anziani
- collaborazione con Associazioni e coop.ve sociali che intervengono sul disagio giovanile (
Comitato Cittadino Antidroga, Arci, Libra, Ceis, Associazioni di immigrati)
- attivazione di interventi di educativa in strada ( progetto Deviazioni) in collaborazione con il
221
Effettivo:
Villaggio Globale
- progetti rivolti a minori stranieri non accompagnati e giovani immigrati di seconda
generazione.
- gestione del Ludobus in collaborazione con l'Associazione Epursimuove per promuovere la
vivibilità dei parchi, strade e piazze ed incentivare l'opportunità di socializzazione
- collaborazione con il SERT, stabilimenti balneari e altri luoghi di divertimento, Forze
dell'Ordine per il Progetto 'Sicuramente al Mare'
- collaborazione con RISEA, ASP, Istituzione Istruzione, Istituti scolastici per azioni di
prevenzione contro il disagio
- collaborazione con il Servzio Mobilità, PM, scuole e soggetti del territorio per progetti di
educazione stradale
- sportello di mediazione dei conflitti di Citt@ttiva presso la zona Speyer con il villaggio Globale
e con la Rappresentanza Cittadini stranieri, Città Meticcia, Terramia, Amici, Ravenna
Solidarietà, Auser, Ada ed associazioni di anziani
- collaborazione con Associazioni e coop.ve sociali che intervengono sul disagio giovanile (
Comitato Cittadino Antidroga, Arci, Libra, Ceis, Associazioni di immigrati)
- attivazione di interventi di educativa in strada ( progetto Deviazioni) in collaborazione con il
Villaggio Globale
- progetti rivolti a minori stranieri non accompagnati e giovani immigrati di seconda
generazione.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
azioni attivate
n. 8 azioni da attivare
Ritarata:
Ritarati:
Effettiva: 31/12/2010
Effettivi:
=1
8
8
=1
Verifica al 30/06:
Tutti gli interventi previsti sono stati attivati nell'ambito del coordinamento dei piani di zona per la salute ed il
benessere sociale, in particolare sono stati attivati interventi di educativa di strada e di mediazione di
conflitti ed avviati nuovi progetti in collaborazione con i servizi rivolti ai giovani dell'AUSL
Verifica al 31/12:
Tutti gli interventi sono stati attivati senza particolari criticità pur emergendo la necessità di un ulteriore
coordinamento della rete dei soggetti istituzionali e della scietà civile che operano nell'ambito del settore.
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI
3. CITTADINANZA ATTIVA
Descrizione:
Promozione della cittadinanza attiva, della partecipazione alla vita della città, sperimentando strategie
differenziate di autogestione di spazi, di progettazione, assunzione di responsabilità, iniziative di solidarietà
e reciprocità.
Messa in rete degli spazi di aggregazione giovanile a carattere socio educativo come quelli gestiti dall'ASP
con i centri giovanili gestiti da associazioni giovanili (Valtorto,Centro giovanile di via Chiavica Romea,
Almagià), per aumentare le opportunità di cittadinanza attiva dei giovani. Promozione e gestione del
Servizio civile volontario per favorire la sperimentazione di nuovi strumenti di cittadinanza attiva e di
rapporto con la Pubblica Amministrazione ed offrire ai giovani opportunità formative e solidaristiche.
Promozione della Carta giovani come strumento di comunicazione e scambio tra i giovani ,le associazioni
di volontariato e promozione sociale, l'amministrazione comunale, con l'obiettivo di favorire forme di
volontariato e partecipazione attiva tra i giovani.
Risultato
Previsto: - collaborazione con Associazioni: Municipio Autonomo, Panopticon, Gras e Urla e con gruppi
informali di giovani per l'autogestione di spazi
- collaborazione con Valtorto, Est e Compost Creativo, Ravenna Solidarietà per iniziative
rivolte a giovani anche con carattere interculturale
- collaborazione con Almagià e Fanny and Alexander per eventi che favoriscono la
cittadinanza attiva dei giovani
- collaborazione nell'ambito dei piani di zona con spazi di aggregazione giovanile gestiti da
diversi soggetti ( Quake, Mr. House, Agorà,Polaris, Parrocchie)
- iniziative con istituti superiori, associazioni di giovani e universitari, con Punto di Incontri ai
Cappuccini, CAI per iniziative interculturali
- l'adesione al Copresc, coordinamento e gestione dei progetti di Servizio Civile Volontario
Nazionale anche in collaborazione con Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile
222
Effettivo:
-collaborazione con l'Informagiovani e associazioni di volontariato e promozione sociale,
parrocchie ed associazioni di categoria per la sperimentazione della Carta Giovani
- apertura nuovo centro di aggregazione giovanile a Lido Adriano con Ravenna Teatro, Il Lato
Oscuro della Costa, Coop.va Libra.
- collaborazione con Associazioni: Municipio Autonomo, Panopticon, Gras e Urla e con gruppi
informali di giovani per l'autogestione di spazi
- collaborazione con Valtorto, Est e Compost Creativo, Ravenna Solidarietà per iniziative
rivolte a giovani anche con carattere interculturale
- collaborazione con Almagià e Fanny and Alexander per eventi che favoriscono la
cittadinanza attiva dei giovani
- collaborazione nell'ambito dei piani di zona con spazi di aggregazione giovanile gestiti da
diversi soggetti ( Quake, Mr. House, Agorà,Polaris, Parrocchie)
- iniziative con istituti superiori, associazioni di giovani e universitari, con Punto di Incontri ai
Cappuccini, CAI per iniziative interculturali
- l'adesione al Copresc, coordinamento e gestione dei progetti di Servizio Civile Volontario
Nazionale anche in collaborazione con Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile
-collaborazione con l'Informagiovani e associazioni di volontariato e promozione sociale,
parrocchie ed associazioni di categoria per la sperimentazione della Carta Giovani
- apertura nuovo centro di aggregazione giovanile a Lido Adriano con Ravenna Teatro, Il Lato
Oscuro della Costa, Coop.va Libra.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
azioni attivate
n. 8 azioni da attivare
Ritarata:
Ritarati:
=1
Effettiva: 31/12/2010
Effettivi:
8
8
=1
Verifica al 30/06:
Conclusa la 1^ fase della sperimentazione 'Carta Giovani' che ha visto coinvolti n. 400 giovani; avvio della
2^ fase con il coinvolgimento di assoc.ni di volontariato.
Iniziative per la promozione di una cultura giovanile interculturale, coinvolgendo giovani immigrati di
seconda generazione. Acquisiti fondi regionali per la ristrutturazione dell'ex Cisim Lido Adriano.
Collaborazione con la rete studenti scuole superiori per apertura nuova sede in collaborazione con Acer.
Verifica al 31/12:
La valutazione rispetto alla efficacia della Carta Giovani consente di riprogrammare ed ampliare le attività
per il 2011.
Anche se avviato nella seconda parte dell'anno a seguito del completamento della ristrutturazione il nuovo
centro di aggregazione Cisim consente di attivare per l'anno successivo numerosi eventi e laboratori.
4. CREATIVITÀ GIOVANILE IN AMBITO ARTISTICO E CULTURALE
Descrizione:
Promozione dell'associazionismo giovanile in ambito artistico e culturale, favorendo la sinergia e messa in
rete delle esperienze artistiche, degli spazi giovanili, degli spazi per laboratori e spettacoli: Casa della
Musica Valtorto, Almagià. Gestione dello sportello Gai (Giovani artisti italiani) di informazione e
consulenza ed inserimento in circuiti artistici locali, nazionali ed internazionali dei giovani artisti e
collaborazione con la rete Gaer (Giovani artisti Emilia Romagna); promozione di eventi di giovani artisti e di
selezioni regionali, in particolare per quanto riguarda il fumetto di realtà (festival Komikazen). Promozione
di sperimentazioni e di diffusione di esperienze artistiche tra i più giovani, in collaborazione con le scuole
superiori ed i centri giovanili.
Risultato
Previsto: - gestione dello spazio Almagià in collaborazione con l'Associazione Almagià e le Associazioni
che ne fanno parte e l'associazione culturale Fanny and Alexander
- convenzione con l'Associazione Norma per la gestione della Casa della Musica Studio 73 ed
eventi correlati
- convenzione con l'Associazione Mirada per la gestione dello sportello Giovani Artisti, la
selezione RAM per l'organizzazione del Festival del Fumetto
- convenzione con l'Associazione Altrimenti per eventi artistici multimediali
- promozione di eventi in collaborazione con Mirada, Altrimenti, Cantieri, Lady Godiva, Asja
Lacis, Teatro del Drago, Ravennarte, Drammatico Vegetale, Norma, Ravenna Teatro, Nanou,
Arci, Slam Trick, Passepartout, Osservatorio fotografico , Lasagna Style Gruppo breaking,
Poveri D'Arte, Neo project e la ditta Gerardo La Mattina
- adesione al circuito nazionale GAI e regionale GAER
- gestione spazio espositivo dedicato ai giovani artisti in via D'Azeglio 2 Ra
223
Effettivo:
- organizzazione di mostre fotografiche su tematiche sociali e interculturali
- organizzazione di bandi di concorso murales e graffiti.
- gestione dello spazio Almagià in collaborazione con l'Associazione Almagià e le Associazioni
che ne fanno parte e l'associazione culturale Fanny and Alexander
- convenzione con l'Associazione Norma per la gestione della Casa della Musica Studio 73 ed
eventi correlati
- convenzione con l'Associazione Mirada per la gestione dello sportello Giovani Artisti, la
selezione RAM per l'organizzazione del Festival del Fumetto
- convenzione con l'Associazione Altrimenti per eventi artistici multimediali
- promozione di eventi in collaborazione con Mirada, Altrimenti, Cantieri, Lady Godiva, Asja
Lacis, Teatro del Drago, Ravennarte, Drammatico Vegetale, Norma, Ravenna Teatro, Nanou,
Arci, Slam Trick, Passepartout, Osservatorio fotografico , Lasagna Style Gruppo breaking,
Poveri D'Arte, Neo project e la ditta Gerardo La Mattina
- adesione al circuito nazionale GAI e regionale GAER
- gestione spazio espositivo dedicato ai giovani artisti in via D'Azeglio 2 Ra
- organizzazione di mostre fotografiche su tematiche sociali e interculturali
- organizzazione di bandi di concorso murales e graffiti.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
azioni attivate
n. 9 azioni da attivare
Ritarata:
Ritarati:
=1
Effettiva: 31/12/2010
Effettivi:
9
9
=1
Verifica al 30/06:
Proseguimento delle convenzioni con associazione, Norma, Mirada e associazione Altrimenti;
gestione dello spazio espositivo nell'ambito di via D'Azeglio con la gestione di n. 12 mostre fino alla fine di
giugno;
organizzazione di n. 1 mostra fotografica in collaborazione con l'Associazione 'Osservatorio fotografico'
dal titolo 'Dove viviamo'
Verifica al 31/12:
Alcuni dei risultati hanno consentito di impostare la programmazione 2011 come seconda fase del progetto.
5. INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO
Descrizione:
Sviluppo del Centro Informagiovani di Ravenna e dei suoi punti decentrati ( Punto
Informagiovani-Informadonna di Lido Adriano e Punto presso lo sportello di mediazione di comunità
'città@ttiva) gestiti in convenzione con la cooperativa sociale Libra, per fornire informazione, orientamento
e consulenza sui temi della cittadinanza, della partecipazione, della solidarietà, delle opportunità europee,
della formazione, del lavoro, della valorizzazione delle competenze. In particolare sviluppo delle funzioni di
promozione di cittadinanza attiva (gestione carta giovani) e di partecipazione on line (forum, newsletter ,
consulenza on line) anche nell'ambito della rete regionale degli Informagiovani.
Sperimentazione di laboratori di autoproduzione di informazione multimediale(foto, video ) con l'obiettivo di
favorire la diffusione attiva dell'informazione , della partecipazione e della comunicazione sociale.
Risultato
Previsto: - sviluppo dei: Centro Informagiovani di Ravenna , Punto Informagiovani-Informadonna di Lido
Adriano e del Punto di Citt@ttiva
- sviluppo delle attività dell'Informagiovani connesse alla Carta Giovani
- partecipazione a progetti europei di promozione della cittadinanza attiva dei giovani
- attivazione progetto Mediolab in collaborazione con il Villaggio Globale e Altrimenti e ditta
individuale Gerardo La Mattina
- coordinamento distrettuale con i Comuni di Cervia e Russi per la progettazione congiunta
dell'informagiovani.
Effettivo: - sviluppo dei: Centro Informagiovani di Ravenna , Punto Informagiovani-Informadonna di Lido
Adriano e del Punto di Citt@ttiva
- sviluppo delle attività dell'Informagiovani connesse alla Carta Giovani
- partecipazione a progetti europei di promozione della cittadinanza attiva dei giovani
- attivazione progetto Mediolab in collaborazione con il Villaggio Globale e Altrimenti e ditta
individuale Gerardo La Mattina
- coordinamento distrettuale con i Comuni di Cervia e Russi per la progettazione congiunta
dell'informagiovani.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
224
Indicatori e target
Previsti:
azioni attivate
n. 5 azioni da attivare
Ritarati:
=1
Effettivi:
5
5
=1
Verifica al 30/06:
Attivati n. 2 laboratori Mediolab in collaborazione con il Villaggio Globale e Altrimenti e ditta individuale
Gerardo La Mattina
Avviato il coordinamento distrettuale con i Comuni di Cervia e Russi per la progettazione congiunta
dell'informagiovani e la gestione banca dati provinciale della rete Informagiovani regionale
Verifica al 31/12:
L'elevato numero di contatti dell'Informagiovani (131.546), tramite Internet, news letters e contatti diretti,
ampliando anche l'intervento alle fasce di età più giovani, consente una riprogrammazione delle attività
ancora più articolata che per il passato.
225
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03037
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 03037
U.O. POLITICHE GIOVANILI
REFERENTE : 86
Raffaella Sutter
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2
|
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU
|
|
|
|
|
|
|
|
| TI E TRASFERIMENTI CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELLO STATO, DELLA REGIONE E
|
|
|
|
|
|
|
|
| DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE
|
|
|
|
|
|
|
|
| IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
|
|
|
|
|
|
|
|
| FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| NE
|
|
|
|
|
|
|201
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR
|
|
|
|
|
|
|
|
| RENTI DALLO STATO
|
|
|
|
|
|
|
|
208/000| CONTRIBUTO DELLO STATO PER
RS|
900,00|
900,00|
0,00|
900,00|Ges.S.|
|
|
| FORMAZIONE VOLONTARI SERVI
CP|
3.500,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
| ZIO CIVILE L.64/2001
TO|
4.400,00|
900,00|
0,00|
900,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|202
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR
|
|
|
|
|
|
|
|
| RENTI DALLA REGIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
289/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE
RS|
14.040,00|
14.040,00|
14.040,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PER PROGETTO PILOTA
CP|
51.000,00|
35.450,00|
7.780,00|
27.670,00|
V|
|
|
| L.R. 14/08
TO|
65.040,00|
49.490,00|
21.820,00|
27.670,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|203
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL
|
|
|
|
|
|
|
|
| LA REGIONE PER FUNZIONI DELEGA
|
|
|
|
|
|
|
|
| TE
|
|
|
|
|
|
|
|
315/000| CONT.REGIONE INTER. SOCIORS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ASSIST.BENESSERE GIOVANI
CP|
71.515,00|
72.715,00|
72.715,00|
0,00|
V|
|
|
| PREV.MULTIPROB-POLIT.GIOV.
TO|
71.515,00|
72.715,00|
72.715,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
337/000| CONTRIB.REGIONE INTERV.SO
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| CIO-ASSIST.DIRITTI INFAN
CP|
20.000,00|
20.000,00|
20.000,00|
0,00|
V|
|
|
| ZIA ADOLESC.POL. GIOVANI
TO|
20.000,00|
20.000,00|
20.000,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|205
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR
|
|
|
|
|
|
|
|
| RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO
|
|
|
|
|
|
|
|
| RE PUBBLICO
|
|
|
|
|
|
|
|
398/000| CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PER PROGETTO "GIOVANI"
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
429/000| CONCORSO COMUNI PER PROGET
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| TO SICUREZZA GIOVANI
CP|
8.640,00|
8.640,00|
8.640,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
8.640,00|
8.640,00|
8.640,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
447/000| CONTRIBUTO DA COMUNI PER
RS|
18.000,00|
18.000,00|
18.000,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| L.R. 14/08
CP|
2.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
20.000,00|
18.000,00|
18.000,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 2
RS|
32.940,00|
32.940,00|
32.040,00|
900,00|
|
|
|
|
CP|
156.655,00|
136.805,00|
109.135,00|
27.670,00|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE
Pag.
2
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03037
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
TO|
189.595,00|
169.745,00|
141.175,00|
28.570,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|3
|
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
|
|
|
|
|
|
|305
|
| PROVENTI DIVERSI
|
|
|
|
|
|
|
|
1133/000| CONTRIBUTI, SPONSORIZZ.,
RS|
16.000,00|
16.000,00|
16.000,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ECC. DEL SERV. POLITICHE
CP|
0,00|
6.000,00|
6.000,00|
0,00|
|
|
|
| GIOVANILI
TO|
16.000,00|
22.000,00|
22.000,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1134/000| CONTRIBUTI DA PRIVATI
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PER L.R. 14/08
CP|
18.000,00|
18.000,00|
0,00|
18.000,00|
V|
|
|
|
TO|
18.000,00|
18.000,00|
0,00|
18.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 03037
RS|
48.940,00|
48.940,00|
48.040,00|
900,00|
|
|
|
|
CP|
174.655,00|
160.805,00|
115.135,00|
45.670,00|
|
|
|
|
TO|
223.595,00|
209.745,00|
163.175,00|
46.570,00|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
226
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03037
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 03037
U.O. POLITICHE GIOVANILI
REFERENTE : 86
Raffaella Sutter
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1
|
| SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|101
|
| PERSONALE
|
|
|
|
|
|
|
0603| 16320
| RETRIB.PERSONALE SERVIZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| POLITICHE GIOVANILI
|
|
|
|
|
|
|
| 16320/001| Personale a tempo indeter
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Pers. |
|
|
| minato oneri diretti
CP|
69.271,00|
69.271,00|
69.268,21|
2,79|
|
|
|
|
TO|
69.271,00|
69.271,00|
69.268,21|
2,79|
|
|
| 16320/012| Personale a tempo indeter
RS|
2.706,88|
2.706,88|
2.706,88|
0,00|Pers. |
|
|
| minato oneri riflessi
CP|
18.490,00|
18.490,00|
15.650,55|
2.839,45|
|
|
|
|
TO|
21.196,88|
21.196,88|
18.357,43|
2.839,45|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
16320
RS|
2.706,88|
2.706,88|
2.706,88|
0,00|
|
|
|
|
CP|
87.761,00|
87.761,00|
84.918,76|
2.842,24|
|
|
|
|
TO|
90.467,88|
90.467,88|
87.625,64|
2.842,24|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|102
|
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/
|
|
|
|
|
|
|
|
| O DI MATERIE PRIME
|
|
|
|
|
|
|
0603| 16340
| ONERI ACQUISTO BENI DI CON
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUMO/MATERIE PRIME GESTIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| NE SERV.POLITICHE GIOVAN.
|
|
|
|
|
|
|
| 16340/032| Abbonamenti, libri, rivi
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ste, ecc.
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
| 16340/038| Beni di consumo: vari
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
3.000,00|
3.000,00|
3.000,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
3.000,00|
3.000,00|
3.000,00|
0,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
16340
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
3.000,00|
3.000,00|
3.000,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
3.000,00|
3.000,00|
3.000,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0603| 16342
| ONERI ACQUISTO BENI DI CON
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUMO SERV.POLITICHE GIOV.
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROGETTO PILOTA -L.R.14/08
|
|
|
|
|
|
|
| 16342/032| Abbonamenti, libri, rivi
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ste, ecc.
CP|
4.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
4.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
| 16342/038| Beni di consumo: vari
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
1.000,00|
400,00|
400,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
1.000,00|
400,00|
400,00|
0,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
16342
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
5.000,00|
400,00|
400,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
5.000,00|
400,00|
400,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 02
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
8.000,00|
3.400,00|
3.400,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
8.000,00|
3.400,00|
3.400,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|103
|
| PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03037
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
1004| 16343
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| DIVERSE PROGETTO SICUREZZA
|
|
|
|
|
|
|
|
| GIOVANI
|
|
|
|
|
|
|
| 16343/137| Prestazioni di Servizio di
RS|
4.320,00|
4.320,00|
4.320,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| verse
CP|
8.640,00|
8.640,00|
8.640,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
12.960,00|
12.960,00|
12.960,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0603| 16360
| PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL
|
|
|
|
|
|
|
|
| SERVIZIO POLITICHE
|
|
|
|
|
|
|
|
| GIOVANILI
|
|
|
|
|
|
|
| 16360/074| Altri incarichi di collabo
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| razione esterna
CP|
3.000,00|
3.000,00|
0,00|
3.000,00|
|
|
|
|
TO|
3.000,00|
3.000,00|
0,00|
3.000,00|
|
|
| 16360/092| Spese di pubblicazioni e
RS|
87,60|
87,60|
0,00|
87,60|Ges.S.|
|
|
| pubblicita'
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
87,60|
87,60|
0,00|
87,60|
|
|
| 16360/113| Allestimento convegni, mo
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| stre ed iniziative diverse
CP|
19.696,00|
19.696,00|
19.696,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
19.696,00|
19.696,00|
19.696,00|
0,00|
|
|
| 16360/124| Altri servizi affidati al
RS|
29.700,00|
29.700,00|
29.700,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| l'esterno - Informagiovani
CP|
108.500,00|
108.500,00|
78.800,00|
29.700,00|
|
|
|
|
TO|
138.200,00|
138.200,00|
108.500,00|
29.700,00|
|
|
| 16360/137| Prestazioni di Servizio di
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| verse-Gest. Almagià ecc.
CP|
56.264,00|
56.264,00|
47.423,44|
8.840,56|
|
|
|
|
TO|
56.264,00|
56.264,00|
47.423,44|
8.840,56|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
16360
RS|
29.787,60|
29.787,60|
29.700,00|
87,60|
|
|
|
|
CP|
187.460,00|
187.460,00|
145.919,44|
41.540,56|
|
|
|
|
TO|
217.247,60|
217.247,60|
175.619,44|
41.628,16|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0603| 16364
| PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL
|
|
|
|
|
|
|
|
| SERVIZIO POLITICHE GIOVAN.
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER PROG. PILOTA L.R.14/08
|
|
|
|
|
|
|
| 16364/137| Prestazioni di Servizio di
RS|
4.121,00|
4.121,00|
4.121,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| verse
CP|
20.000,00|
12.289,22|
8.489,22|
3.800,00|
V|
|
|
|
TO|
24.121,00|
16.410,22|
12.610,22|
3.800,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0603| 16365
| PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL
|
|
|
|
|
|
|
|
| SER.POLITICHE GIOVAN. IN
|
|
|
|
|
|
|
|
| UTIL.CONT.COMUNI L.R.14/08
|
|
|
|
|
|
|
| 16365/137| Prestazioni di Servizio di
RS|
211,00|
211,00|
160,00|
51,00|Ges.S.|
|
|
| verse
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
211,00|
211,00|
160,00|
51,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 16369
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROGETTO "GIOVANI" IN
|
|
|
|
|
|
|
|
| UTILIZ. CONTRIB.PROV.
|
|
|
|
|
|
|
| 16369/137| Prestazioni di Servizio di
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| verse
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
227
|
|
|
|
|
|
1004|
|
|
|
|
|
|
|
16370/074|
16370
PRESTAZ.SERVIZI PER INTERV
SOCIO-ASSIST.BENESSERE GIO
VANI -SERV.POLIT.GIOVANILI
Altri incarichi di collabo
|
|
|
|
RS|
|
|
|
|
0,00|
|
|
|
|
0,00|
|
|
|
|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00|Ges.S.|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03037
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| razione esterna
CP|
1.625,00|
1.625,00|
1.625,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
1.625,00|
1.625,00|
1.625,00|
0,00|
|
|
| 16370/137| Prestazioni di Servizio di
RS|
27.498,24|
27.498,24|
27.498,24|
0,00|Ges.S.|
|
|
| verse
CP|
69.890,00|
69.890,00|
30.000,00|
39.890,00|
V|
|
|
|
TO|
97.388,24|
97.388,24|
57.498,24|
39.890,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
16370
RS|
27.498,24|
27.498,24|
27.498,24|
0,00|
|
|
|
|
CP|
71.515,00|
71.515,00|
31.625,00|
39.890,00|
|
|
|
|
TO|
99.013,24|
99.013,24|
59.123,24|
39.890,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 03
RS|
65.937,84|
65.937,84|
65.799,24|
138,60|
|
|
|
|
CP|
287.615,00|
279.904,22|
194.673,66|
85.230,56|
|
|
|
|
TO|
353.552,84|
345.842,06|
260.472,90|
85.369,16|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|105
|
| TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
0107|
9410
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER GESTIONE VOLONTARI
|
|
|
|
|
|
|
|
| SERVIZIO CIVILE L.64/01
|
|
|
|
|
|
|
|
9410/231| Trasferimenti a Province
RS|
2.000,00|
2.000,00|
2.000,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
2.000,00|
2.000,00|
0,00|
2.000,00|
|
|
|
|
TO|
4.000,00|
4.000,00|
2.000,00|
2.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 26322
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| SERV.POLITICHE GIOVANILI
|
|
|
|
|
|
|
| 26322/238| Trasferimenti ad altri
RS|
200,84|
200,84|
200,84|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
10.000,00|
10.000,00|
10.000,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
10.200,84|
10.200,84|
10.200,84|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 26323
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| SERV.POLITICHE GIOVANILI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER PROG. PILOTA L.R.14/08
|
|
|
|
|
|
|
| 26323/232| Trasferimenti a Comuni ed
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ad Unioni di Comuni
CP|
5.000,00|
4.000,00|
4.000,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
5.000,00|
4.000,00|
4.000,00|
0,00|
|
|
| 26323/238| Trasferimenti ad altri
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
5.000,00|
2.760,78|
350,00|
2.410,78|
V|
|
|
|
TO|
5.000,00|
2.760,78|
350,00|
2.410,78|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
26323
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
10.000,00|
6.760,78|
4.350,00|
2.410,78|
|
|
|
|
TO|
10.000,00|
6.760,78|
4.350,00|
2.410,78|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0603| 26325
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER IL SERVIZIO POLITICHE
|
|
|
|
|
|
|
|
| GIOVANILI
|
|
|
|
|
|
|
| 26325/232| Trasferimenti a Comuni ed
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ad Unioni di Comuni
CP|
2.600,00|
2.565,83|
2.565,83|
0,00|
|
|
|
|
TO|
2.600,00|
2.565,83|
2.565,83|
0,00|
|
|
| 26325/238| Trasferimenti ad altri
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
40.000,00|
40.000,00|
40.000,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
40.000,00|
40.000,00|
40.000,00|
0,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
26325
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
42.600,00|
42.565,83|
42.565,83|
0,00|
|
|
|
|
TO|
42.600,00|
42.565,83|
42.565,83|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 26328
| ONERI PER TRASF.CONTRIB.
|
|
|
|
|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03037
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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| REG.INTERVENTI SOCIO-ASS.
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| DIRITTI ADOLESC.P.GIOVANI
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| 26328/238| Trasferimenti ad altri
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
20.000,00|
20.000,00|
16.000,00|
4.000,00|
V|
|
|
|
TO|
20.000,00|
20.000,00|
16.000,00|
4.000,00|
|
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0603| 26330
| ONERI PER TRASFERIMENTI
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| SERV.POLITICHE GIOV. IN
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| UTIL.CONT. L.R.14/08
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| 26330/238| Trasferimenti ad altri
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
20.000,00|
18.000,00|
15.000,00|
3.000,00|
V|
|
|
|
TO|
20.000,00|
18.000,00|
15.000,00|
3.000,00|
|
|
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1004| 26331
| ONERI TRASF.CONTRIB.REG.IN
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| TERV. SOCIO-ASSIST.BENESSE
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| RE GIOVANI-POLIT.GIOVANILI
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| 26331/238| Trasferimenti ad altri
RS|
19.288,38|
19.288,38|
17.199,16|
2.089,22|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
19.288,38|
19.288,38|
17.199,16|
2.089,22|
|
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|
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|
| TOTALE INTERVENTO 05
RS|
21.489,22|
21.489,22|
19.400,00|
2.089,22|
|
|
|
|
CP|
104.600,00|
99.326,61|
87.915,83|
11.410,78|
|
|
|
|
TO|
126.089,22|
120.815,83|
107.315,83|
13.500,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|107
|
| IMPOSTE E TASSE
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0603| 16390
| IMPOSTE E TASSE DEL SERVI
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|
| ZIO POLITICHE GIOVANILI
|
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|
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| 16390/300| Irap
RS|
799,46|
799,46|
799,46|
0,00|Pers. |
|
|
|
CP|
5.894,00|
5.894,00|
4.989,13|
904,87|
|
|
|
|
TO|
6.693,46|
6.693,46|
5.788,59|
904,87|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 1
RS|
90.933,40|
90.933,40|
88.705,58|
2.227,82|
|
|
|
|
CP|
493.870,00|
476.285,83|
375.897,38|
100.388,45|
|
|
|
|
TO|
584.803,40|
567.219,23|
464.602,96|
102.616,27|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|2
|
| SPESE IN CONTO CAPITALE
|
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|205
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| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
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| MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI
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|
|
| CO-SCIENTIFICHE
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0108| 50969
| ACQUISTO MOBILI, ATTREZZA
|
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|
|
| TURE, ECC. PER PROGETTO
|
|
|
|
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|
|
|
| PILOTA - L.R.14/08
|
|
|
|
|
|
|
| 50969/631| Attrezzature varie
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
16.000,00|
16.000,00|
0,00|
16.000,00|
V|
228
|
|
|
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|
0108|
|
|
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|
50970/631|
|
|
|
|
50970
ACQUISTO MOBILI, ATTREZZA
TURE, ECC. PER SERV. POLI
TICHE GIOVANILI-F.O.
Attrezzature varie
TOTALE INTERVENTO 05
TO|
|
|
|
|
RS|
CP|
TO|
|
RS|
16.000,00|
|
|
|
|
1.784,95|
250,00|
2.034,95|
|
1.784,95|
16.000,00|
|
|
|
|
1.784,95|
250,00|
2.034,95|
|
1.784,95|
0,00|
|
|
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
|
0,00|
16.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.784,95|Ges.S.|
250,00|
|
2.034,95|
|
|
|
1.784,95|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03037
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
CP|
16.250,00|
16.250,00|
0,00|
16.250,00|
|
|
|
|
TO|
18.034,95|
18.034,95|
0,00|
18.034,95|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 03037
RS|
92.718,35|
92.718,35|
88.705,58|
4.012,77|
|
|
|
|
CP|
510.120,00|
492.535,83|
375.897,38|
116.638,45|
|
|
|
|
TO|
602.838,35|
585.254,18|
464.602,96|
120.651,22|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
229
CENTRO DI RESPONSABILITA': 04053 - PARI OPPORTUNITA' VOLONTARIATO
Responsabile: SUTTER RAFFAELLA
OBIETTIVI PEG
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI
1. PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO
Descrizione:
Sostegno alle organizzazioni di volontariato e collaborazione col Centro di Servizio per il Volontariato 'Per
gli altri' e con la Consulta del Volontariato per la gestione della Casa del Volontariato, favorendo una
progettualità comune. Collaborazione con le associazioni di volontariato per la diffusione di pratiche di
sussidiarietà per la promozione di una cultura solidaristica, in particolare tra i giovani. Sostegno
all'associazionismo di promozione sociale ed all'associazionismo delle comunità immigrate.
Risultato
Previsto: - collaborazione con il Centro di Servizi per gli Altri per la gestione della Casa del Volontariato
- collaborazione con il Centro di Servizi e la Consulta del Volontariato per promunovere
iniziative comuni rivolte ai giovani e sostegno alle associazioni di volontariato e promozione
sociale
- iniziative di promozione del volontariato e di una cultura solidaristica rivolta alle scuole in
collaborazione con il Copresc di Ravenna
- realizzazione progetto 'cittadinanza attiva' rivolto ai giovani, in collaborazione con le
Associazioni di volontariato e di promozione sociale
Effettivo: - collaborazione con il Centro di Servizi per gli Altri per la gestione della Casa del Volontariato
- collaborazione con il Centro di Servizi e la Consulta del Volontariato per promunovere
iniziative comuni rivolte ai giovani e sostegno alle associazioni di volontariato e promozione
sociale
- iniziative di promozione del volontariato e di una cultura solidaristica rivolta alle scuole in
collaborazione con il Copresc di Ravenna
- realizzazione progetto 'cittadinanza attiva' rivolto ai giovani, in collaborazione con le
Associazioni di volontariato e di promozione sociale
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
azioni attivate
n. 4 azioni da attivare
=1
4
4
=1
Verifica al 30/06:
E' stata avviata la collaborazione con il Centro Servizi per gli Altri e la Casa del Volontariato per
promuovere iniziative rivolte ai giovani
Sono state attuate iniziative di promozione del volontariato rivolte alle scuole.
Verifica al 31/12:
E' complessivamente aumentato il numero delle associazioni ed il contributo progettuale da esse fornito
alle attività istituzionali.
2. SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE AI DISABILI
Descrizione:
Promozione del Sap, servizio di aiuto personale ai disabili con l'implementazione dell'albo del volontariato
individuale e la formazione dei volontari ed in collaborazione con associazioni di disabili. Informazione e
orientamento dei disabili con consulenza individuale, presso lo sportello, telefonicamente e on-line.
Sperimentazione di azioni di tutela dei diritti e di promozione della vivibilità ed accessibilità della città
attraverso il progetto 'Carta bianca' ed il progetto 'Balneabile'.
Risultato
Previsto: - gestione dell'albo volontariato individuale, formazione
e supervisione dei volontari,
consulenza individuale on line
- implementazione banca dati, guida on-line alla città senza barriere
- diffusione della carta bianca, riservata agli invalidi oltre il 75%
- collaborazione con le Associzioni disabili (Letizia, Centro Sport, Terapia Judo, Anfass,Aias,
ass.ni del Comitato Unitario, Porte Aperte, Ama la vita ed altre associazioni iscritte agli albi)
con l'ASP e Azienda Ausl
- tutela dei diritti dei disabili con iniziative per favorire la mobilità e la partecipazione dei disabili
230
Effettivo:
alla vita della città
- progetto 'Balneabile' in collaborazione con Ass.ne Letizia, Ass.ne dei Bagnini e Stabilimenti
balneari e la promozione di iniziative rivolte ai turisti disabili.
- gestione dell'albo volontariato individuale, formazione e supervisione dei volontari,
consulenza individuale on line
- implementazione banca dati, guida on-line alla città senza barriere
- diffusione della carta bianca, riservata agli invalidi oltre il 75%
- collaborazione con le Associzioni disabili (Letizia, Centro Sport, Terapia Judo, Anfass,Aias,
ass.ni del Comitato Unitario, Porte Aperte, Ama la vita ed altre associazioni iscritte agli albi)
con l'ASP e Azienda Ausl
- tutela dei diritti dei disabili con iniziative per favorire la mobilità e la partecipazione dei disabili
alla vita della città
- progetto 'Balneabile' in collaborazione con Ass.ne Letizia, Ass.ne dei Bagnini e Stabilimenti
balneari e la promozione di iniziative rivolte ai turisti disabili.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
azioni attivate
n. 6 azioni da attivare
Ritarata:
Ritarati:
=1
Effettiva: 31/12/2010
Effettivi:
6
6
=1
Verifica al 30/06:
E' stata diffusa la 'Carta Bianca' per invalidi oltre il 75%.
E' stata avviata la collaborazione con associazioni di disabili, con ASp e Azienda Ausl.
Avviate iniziative a favore della mobilità dei disabili nella città in collaborazione con la Polizia Municipale e
le Associazioni di disabili.
Verifica al 31/12:
L'avvio di numerosi nuovi progetti ha consentito un incremento complessivo dei servizi effettuati a favore
dei disabili.
3. DISABILITÀ E COMUNICAZIONE
Descrizione:
In questi anni il Sap (Servizio di aiuto personale ai disabili) ha cercato di favorire la partecipazione in
particolare dei giovani disabili, favorendo la comunicazione tra di loro e con l'Amministrazione comunale.
Avendo già sperimentato diverse forme di comunicazione, si vuole attivare una collaborazione con un
giovane disabile volontario per la gestione di un blog che faciliti la comunicazione tra i giovani disabili su
tematiche da loro stessi proposte. Il Sap inoltre rafforzerà le proprie comunicazioni sul sito web dedicato
(informazioni, link), utilizzando anche le funzioni mail e newsletter.
Risultato
Previsto: - attivazione di collaborazione con giovani disabili
- aggiornamento del sito web dedicato
Effettivo: - attivazione di collaborazione con giovani disabili
- aggiornamento del sito web dedicato
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
azioni attivate
n. 2 azioni da attivare
=1
2
2
=1
Verifica al 30/06:
Attivata la collaborazione con giovani disabili per la gestione del sito del Sap e avviata progettualità
congiunta con Informagiovani
Verifica al 31/12:
L'integrazione gestionale del SAP con l'Informagiovani consentirà in futuro una più efficace progettazione
congiunta.
4. PACE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
Descrizione:
Collaborazione con le associazioni di volontariato e con gruppi di volontari per la promozione di iniziative di
accoglienza e solidarietà quale supporto agli interventi di cooperazione decentrata. Messa in rete delle
associazioni che si occupano di cooperazione decentrata, pace e diritti umani al fine di rafforzare sinergie,
condividere informazioni e strategie. Collaborazione con le associazioni di volontariato e le reti degli enti
231
locali, per la promozione di una cultura di pace e per l' organizzazione di iniziative formative ed informative
rivolte alla cittadinanza, agli studenti, ai volontari ed agli operatori del settore, anche in collaborazione con
l'Università.
Risultato
Previsto: - collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale Villaggio Globale
Guzzi Club Amnesty, Emercengy ed altre associazioni aderenti alla Tavola della pace, Cisp,
Anpas per la promozione di una cultura di pace
- organizzazione di iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale in particolare con
Ass.ne 'Confronti' promotrice del progetto 'Fiori di pace' e ' Com Nuovi Tempi' Società coop.va
a.r.. di Roma
- adesione alla rete degli enti locali per la pace, in particolare il coordinamento al Medio
Oriente, al progetto 'Cento città per la pace' in Medio Oriente, alla Banca Etica, alla campagna '
Città Equosolidali', comitato Nazionale per i diritti umani
- promozione di interventi nelle scuole sul tema della pace in collaborazione con l'Istituzione
Istruzione e la Casa delle Culture e le associazioni di volontariato e promozione sociale
- collaborazione col corso laurea e specialistica in coop.ne internazionale e l'Isiao, per
promozione eventi, gestione corsi, stage studenti e corsi per operatori di pace
- aggiornamento sito tematico per informare e rendere visibili le iniziative con le Associazioni e
le Istituzioni scolastiche.
Effettivo: - collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale Villaggio Globale
Guzzi Club Amnesty, Emercengy ed altre associazioni aderenti alla Tavola della pace, Cisp,
Anpas per la promozione di una cultura di pace
- organizzazione di iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale in particolare con
Ass.ne 'Confronti' promotrice del progetto 'Fiori di pace' e ' Com Nuovi Tempi' Società coop.va
a.r.. di Roma
- adesione alla rete degli enti locali per la pace, in particolare il coordinamento al Medio
Oriente, al progetto 'Cento città per la pace' in Medio Oriente, alla Banca Etica, alla campagna
'Città Equosolidali', comitato Nazionale per i diritti umani
- promozione di interventi nelle scuole sul tema della pace in collaborazione con l'Istituzione
Istruzione e la Casa delle Culture e le associazioni di volontariato e promozione sociale
- collaborazione col corso laurea e specialistica in coop.ne internazionale e l'Isiao, per
promozione eventi, gestione corsi, stage studenti e corsi per operatori di pace
- aggiornamento sito tematico per informare e rendere visibili le iniziative con le Associazioni e
le Istituzioni scolastiche.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
azioni attivate
n. 6 azioni da attivare
=1
6
6
=1
Verifica al 30/06:
Avviata la collaborazione con Ass.ne 'Confronti' promotrice del progetto 'Fiori di pace', con la formazione
degli insegnanti scuole superiori e coinvolgimento di numerose classi delle scuole superiori.
Sono stati promossi interventi nelle scuole sul tema della pace e della cooperazione decentrata in
collaborazione con ass.ni di volontariato e promozione sociale
Verifica al 31/12:
Si è complessivamente rafforzata la collaborazione con l'Università e con l'ISIAO favorendo anche
l'inserimento in stages di diversi studenti.
5. COOPERAZIONE DECENTRATA
Descrizione:
Prosieguo dei progetti già attivati: nell'ambito della rete Women e in aree connotate da gravi situazioni
(Saharawi, Palestina, Senegal); a difesa dell'infanzia vulnerabile (per conflitti bellici, occupazioni militari,
esodi) in collaborazione con ONG e Ass.ni volontariato, nei paesi di origine di cittadini immigrati (in
concorso con Associazioni di immigrati operanti in Ravenna), per la formazione/ invio di volontari
professionali e non; per azioni di accoglienza e ospitalità vittime eventi catastrofici. Interventi
formativi/informativi sui diritti umani, conflitti, migrazioni, coop. dec.
Risultato
Previsto: - attivazione di una coll.ne co.co.co per la gestione dei progetti di cooperazione decentrata
- gestione progetti di cooperazione di genere nell'ambito della rete Women ( associazione
Orlando) in Palestina, Albania, Somalia
- progetto Sostegno alle donne per iniziativa di promozione della salute nei campi Saharawi.
232
Effettivo:
Convenzioni con associazioni (Unione donne saharawi, Fronte Polisario,Jaime Saharawi,
Radioforpeace, GVC, Ponte Radio, SCS Azioninnova, Cisp, Anpas, Cospe,Arci)
- organizzazione di missioni in Saharawi ed ospitalità a Ravenna di rappresentanti saharawi
per stages formativi dei partners
- progetto Sostegno all'infanzia vulnerabile nella striscia di Gaza in collaborazione con Educaid
di Rimini , con missioni e stages formativi a Ravenna
- collaborazione a progetti promossi da associazioni di immigrati presenti nel territorio e che si
rivolgono ai loro paesi di origine in particolare Albania ,Senegal, Camerun; con Agimi,
Educaid, Takku Ligey , Global Solidarietà , Ravenna Teatro, Amici del Monzambico
- sostegno e contributi alle associazioni che si occupano di cooperazione decentrata, ai
volontari che operano in missione all'estero.
- attivazione di una coll.ne co.co.co per la gestione dei progetti di cooperazione decentrata
- gestione progetti di cooperazione di genere nell'ambito della rete Women ( associazione
Orlando) in Palestina, Albania, Somalia
- progetto Sostegno alle donne per iniziativa di promozione della salute nei campi Saharawi.
Convenzioni con associazioni (Unione donne saharawi, Fronte Polisario,Jaime Saharawi,
Radioforpeace, GVC, Ponte Radio, SCS Azioninnova, Cisp, Anpas, Cospe,Arci)
- organizzazione di missioni in Saharawi ed ospitalità a Ravenna di rappresentanti saharawi
per stages formativi dei partners
- progetto Sostegno all'infanzia vulnerabile nella striscia di Gaza in collaborazione con Educaid
di Rimini , con missioni e stages formativi a Ravenna
- collaborazione a progetti promossi da associazioni di immigrati presenti nel territorio e che si
rivolgono ai loro paesi di origine in particolare Albania ,Senegal, Camerun; con Agimi,
Educaid, Takku Ligey , Global Solidarietà , Ravenna Teatro, Amici del Monzambico
- sostegno e contributi alle associazioni che si occupano di cooperazione decentrata, ai
volontari che operano in missione all'estero.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
azioni attivate
n. 7 azioni da attivare
Ritarata:
Ritarati:
=1
Effettiva: 31/12/2010
Effettivi:
7
7
=1
Verifica al 30/06:
Avviata l' organizzazione di n. 1 missione in Saharawi e di una missione nella striscia di Gaza e l'ospitalità
di n. 2 giovani senegalesi in tirocinio a Ravenna.
E' stata attivata la coll.ne co.co.co per la gestione dei progetti di cooperazione decentrata
Verifica al 31/12:
Tutti i progetti sono stati attuati e sono state poste le basi cooperative per le nuove progettazioni.
6. BILANCIO DI GENERE
Descrizione:
Adozione del 'Bilancio di genere' che introduce un approccio di genere nelle politiche dell'Amministrazione
comunale e considera l'impatto sulle cittadine e sui cittadini delle politiche e delle azioni del Comune. E' lo
strumento che consente di allocare la spesa pubblica secondo criteri di promozione delle pari opportunità
uomo-donna e di realizzare l'integrazione della prospettiva di genere nelle politiche e nella programmazione
di bilancio, in condizioni di trasparenza.
Risultato
Previsto: - attuazione momenti formativi ed informativi sul bilancio di genere
- attivazione consulenza per elaborazione bilancio di genere
- raccolta, analisi ed elaborazione dati analitici
- elaborazione bilancio di genere
Effettivo: - attuazione momenti formativi ed informativi sul bilancio di genere
- attivazione consulenza per elaborazione bilancio di genere
- raccolta, analisi ed elaborazione dati analitici
- elaborazione bilancio di genere
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
azioni attivate
n. 4 azioni da attivare
=1
4
4
=1
Verifica al 30/06:
233
Sono stati attivati momenti formativi di incontro per l'attuazione del bilancio di genere ed elaborato un primo
report che verrà inserito nel bilancio sociale.
Verifica al 31/12:
Il completamento della prima fase del bilancio di genere ha consentito di porre le basi per la definizione dei
nuovi obiettivi finalizzati al bilancio di genere per ogni area dell'Amministrazione comunale.
7. PIANO DEI TEMPI DELLA CITTA' E POLITICHE DI CONCILIAZIONE
Descrizione:
Implementazione del 'Piano dei tempi e degli orari' che si propone di introdurre, in ogni ambito delle
politiche dell'Amministrazione comunale, il punto di vista temporale e di promuovere interventi finalizzati a
migliorare i ritmi di vita dei cittadini e la conciliazione dei tempi. Sostegno e promozione della Banca del
tempo di Ravenna 'Ogni ora più vicini'. Promozione di iniziative e di sperimentazioni di conciliazione dei
tempi di cura e di lavoro con particolare attenzione alle donne con figli, ai temi della maternità, della
paternità e della condivisione dei compiti di cura. Promozione di iniziative di informazione e formazione sui
temi della differenza di genere e del lavoro di cura, rivolte in particolare ai giovani. Promozione di iniziative
per una città vivibile, sicura in un'ottica di genere ed amica delle donne e dei bambini.
Risultato
Previsto: - convenzione con Banca Del Tempo ed iniziative sulle Banche del Tempo in collaborazione
con Prima Circoscrizione
- attuazione di iniziative per una città amica delle donne e dei bambini ( Stanza delle Coccole e
Parcheggi Rosa) in collaborazione con l'Associazione Letizia
- promozione di iniziative di vivibilità e sicurezza degli spazi pubblici in un'ottica di genere,
attivando animazione in parchi e giardini, nell'ambito dei progetti ' Città Sicure' ed in
collaborazione con Eppursimuove, Teatro del Drago, Drammatico Vegetale Cantieri Asia Lacis
LInea Rosa Fidapa, Udi ecc..
- collaborazione con il Centro Donna di Modena con il sito ' Tempo Permettendo'
- iniziative di conciliazione di tempi di cura e di lavoro in collaborazione con le scuole per
affrontare il tema della differenza di genere e della cura
- organizzazione di convegni , mostre fotografiche e cicli di films sul tema della differenza di
genere e paternità e maternità
- collaborazione con il 'Tavolo della conciliazione' la Commissione Pari Opportunità ed il
Comitato Pari Opportunità.
Effettivo: - convenzione con Banca Del Tempo ed iniziative sulle Banche del Tempo in collaborazione
con Prima Circoscrizione
- attuazione di iniziative per una città amica delle donne e dei bambini ( Stanza delle Coccole e
Parcheggi Rosa) in collaborazione con l'Associazione Letizia
- promozione di iniziative di vivibilità e sicurezza degli spazi pubblici in un'ottica di genere,
attivando animazione in parchi e giardini, nell'ambito dei progetti ' Città Sicure' ed in
collaborazione con Eppursimuove, Teatro del Drago, Drammatico Vegetale Cantieri Asia Lacis
LInea Rosa Fidapa, Udi ecc..
- collaborazione con il Centro Donna di Modena con il sito ' Tempo Permettendo'
- iniziative di conciliazione di tempi di cura e di lavoro in collaborazione con le scuole per
affrontare il tema della differenza di genere e della cura
- organizzazione di convegni , mostre fotografiche e cicli di films sul tema della differenza di
genere e paternità e maternità
- collaborazione con il 'Tavolo della conciliazione' la Commissione Pari Opportunità ed il
Comitato Pari Opportunità.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
azioni attivate
n. 7 azioni da attivare
=1
7
7
=1
Verifica al 30/06:
E' stata rinnovata la convenzione con la Banca del Tempo ed attuate inziative con la stessa in
collaborazione con la 1^ circoscrizione
Avviate iniziative di conciliazione in collaborazione con il Tavolo della Conciliazione, Commissione Pari
Opportunità e Comitato Pari Opportunità
Attivate iniziative di animazione in collaborazione con associazioni femminili e di volontariato.
Verifica al 31/12:
Tutti i progetti sono stati realizzati, il progetto ' Donne del buon governo della città' prosegue nei primi mesi
234
dell'anno 2011.
8. DIRITTI DELLE DONNE
Descrizione:
Promozione di strategie di mainstreaming, finalizzate al raggiungimento delle pari opportunità. Sostegno e
messa in rete delle associazioni di donne della città, promuovendo ricerca, documentazione, diffusione di
buone prassi Promozione di eventi, iniziative, laboratori,sui temi dei diritti delle donne e della differenza di
genere, in collaborazione con associazioni di donne, Promozione di interventi di cooperazione decentrata
in un'ottica di genere, in collaborazione con associazioni di donne, in particolare nell'ambito della rete
internazionale Women (rete delle donne del mediterraneo e dei balcani).
Promozione di azioni di tutela dei diritti delle donne immigrate e di contrasto alle discriminazioni, con
particolare attenzione al tema del lavoro di cura (badanti), della formazione, del riconoscimento dei titoli di
studio. Promozione del diritto alla salute delle donne con iniziative a sostegno della qualificazione dei
Consultori in funzione del ciclo di vita della donna, per l'attuazione di un rapporto tra medicina e salute che
sviluppi la procreazione libera e responsabile e naturalizzi il percorso nascita.
Risultato
Previsto: - attuazione di iniziative sulla storia e pensiero delle donne in coll.ne con il Comitato in Difesa
della Costituzione e Istituto Storico della Resistenza
- adesione alla rete Women per la promozione di interventi di coop.ne decentrata in un' ottica
di genere
- coll.ne con ASp, Centro per l'impiego e Org.ni sindacali per azioni di tutela diritti delle donne
immigrate, progetti relativi alla tratta e badanti in collaborazione con i soggetti del privato
sociale ( Educaid, città Meticcia, Coop.va Libra, Terra Mia ed altre associazioni di mediatori,
coop.va Persone in movimento, Fridabyron)
- coll.ne con Asp e Azienda Ausl per la qualificazione dei servizi socio-sanitari alle donne (
procreazione libera e responsabile) percorso nascita, corsi di preparazione al parto per donne
migranti
- progetto 'Ravenna di marzo ed altre iniziative in rete con lAss. di donne della città ( Linea
Rosa, UDi, Asia Lacis, Fidapa, Cif, Comitato 8 Marzo, Arci, Usciamo dal Silenzio,Città Meticcia,
Università degli Adulti, Donne in nero, Associazioni di donne straniere, Giuristi democratici,
Femminile Maschile Plurale)
- attivazione laboratori di autobiografia in collaborazione con Asia Lacis
Effettivo: - attuazione di iniziative sulla storia e pensiero delle donne in coll.ne con il Comitato in Difesa
della Costituzione e Istituto Storico della Resistenza
- adesione alla rete Women per la promozione di interventi di coop.ne decentrata in un' ottica
di genere
- coll.ne con ASp, Centro per l'impiego e Org.ni sindacali per azioni di tutela diritti delle donne
immigrate, progetti relativi alla tratta e badanti in collaborazione con i soggetti del privato
sociale ( Educaid, città Meticcia, Coop.va Libra, Terra Mia ed altre associazioni di mediatori,
coop.va Persone in movimento, Fridabyron)
- coll.ne con Asp e Azienda Ausl per la qualificazione dei servizi socio-sanitari alle donne (
procreazione libera e responsabile) percorso nascita, corsi di preparazione al parto per donne
migranti
- progetto 'Ravenna di marzo ed altre iniziative in rete con lAss. di donne della città ( Linea
Rosa, UDi, Asia Lacis, Fidapa, Cif, Comitato 8 Marzo, Arci, Usciamo dal Silenzio,Città Meticcia,
Università degli Adulti, Donne in nero, Associazioni di donne straniere, Giuristi democratici,
Femminile Maschile Plurale)
- attivazione laboratori di autobiografia in collaborazione con Asia Lacis
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
azioni attivate
n. 6 azioni da attivare
=1
6
6
=1
Verifica al 30/06:
Messo in atto il progetto 'Ravenna di marzo' in coll.ne con le Associazioni di donne della città di Ravenna
Realizzata la collaborazione con Asp e org.ni sindacali per tutela diritti donne immigrate
Conferma della adesione alla rete Women
Verifica al 31/12:
Tutti i risultati sono stati raggiunti ed in particolare le diverse iniziative hanno consentito il rafforzarsi di una
rete di collaborazione con le Associazioni di donne della città
235
9. PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E SOSTEGNO ALLE
DONNE IN DIFFICOLTÀ
Descrizione:
Convenzione con l'Associazione di volontariato Linea Rosa per la gestione di un centro di prima
accoglienza e due case rifugio, di cui una ad indirizzo segreto e l'altra di transizione verso percorsi di
autonomia, a sostegno delle donne che hanno subito violenza. In collaborazione con l'Associazione di
volontariato Linea Rosa promozione di campagne informative e di sensibilizzazione per contrastare la
violenza di genere, di interventi formativi nelle scuole per prevenire e di interventi formativi rivolti a operatori
sanitari, allenatori sportivi,forze dell'ordine. In collaborazione con l'Associazione Linea Rosa promozione di
protocolli d'intesa con altri enti e soggetti per definire strategie comuni di contrasto alla violenza di genere.
Nell'ambito delle politiche di sicurezza urbana (Città Sicura) attuazione del progetto pilota regionale
'Sicurezza di genere' che sperimenta interventi rivolti a specifici target (donne immigrate, giovani maschi,
alunni delle scuole dalle materne alle superiori) Azioni di contrasto alla tratta sessuale e da lavoro, con
particolare attenzione alle donne straniere, in collaborazione con l'ASP.
Risultato
Previsto: - convenzione con Ass.ne Linea Rosa per la gestione di un centro di prima accoglienza e le
case rifugio
- promozione di campagne informative e di iniziative di sensibilizzazione per contrastare la
violenza di genere in collaborazione con l'Ass.ne LInea Rosa e con l'Ass.ne 'Maschile Plurale'
e l'Ass.ne Dalla Parte dei Minori
- promozione protocolli di intesa con Istituzione e Forze dell'Ordine per rafforzare la rete di
contrasto alla violenza di genere
- gestione progetto Arianna
- attuazione di campagne informative e di interventi in collaborazione con ASP e Coop.va
'Persone in movimento' articoli 13 della legge 228/2003 e 18 del Dlgs 286/1998 - lotta alla
tratta da lavoro e sessuale
- gestione progetto regionale 'Sicurezza e differenza di genere'.
Effettivo:
- convenzione con Ass.ne Linea Rosa per la gestione di un centro di prima accoglienza e le
case rifugio
- promozione di campagne informative e di iniziative di sensibilizzazione per contrastare la
violenza di genere in collaborazione con l'Ass.ne LInea Rosa e con l'Ass.ne 'Maschile Plurale'
e l'Ass.ne Dalla Parte dei Minori
- promozione protocolli di intesa con Istituzione e Forze dell'Ordine per rafforzare la rete di
contrasto alla violenza di genere
- gestione progetto Arianna
- attuazione di campagne informative e di interventi in collaborazione con ASP e Coop.va
'Persone in movimento' articoli 13 della legge 228/2003 e 18 del Dlgs 286/1998 - lotta alla
tratta da lavoro e sessuale
- gestione progetto regionale 'Sicurezza e differenza di genere'.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
azioni attivate
n. 6 azioni da attivare
Ritarata:
Ritarati:
=1
Effettiva: 31/12/2010
Effettivi:
6
6
=1
Verifica al 30/06:
Sono state promosse campagne informative e di iniziative di sensibilizzazione per contrastare la violenza
di genere in coll.ne con l'Ass.ne LInea Rosa e con l'Ass.ne 'Maschile Plurale'
Sono stati promossi protocolli di intesa con Istituzione e Forze dell'Ordine per rafforzare la rete di contrasto
alla violenza di genere ed alla tratta.
Gestione dei progetti regionali di contrasto alla tratta
Verifica al 31/12:
La nuova riorganizzzaione delle competenze del servizio in materia di violenza intra ed extra familiare ha
consentito una forte sinergia di un più efficace intervento in particolare rispetto al tema del contrasto alla
violenza ed alla sensibilizzazione delle giovani generazioni sul tema.
236
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 04053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 04053
PARI OPPORTUNITA' VOLONTARIATO
REFERENTE : 86
Raffaella Sutter
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2
|
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU
|
|
|
|
|
|
|
|
| TI E TRASFERIMENTI CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELLO STATO, DELLA REGIONE E
|
|
|
|
|
|
|
|
| DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE
|
|
|
|
|
|
|
|
| IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
|
|
|
|
|
|
|
|
| FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| NE
|
|
|
|
|
|
|202
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR
|
|
|
|
|
|
|
|
| RENTI DALLA REGIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
250/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE
RS|
62.900,00|
62.900,00|
44.030,00|
18.870,00|Ges.S.|
|
|
| PER LOTTA ALLA TRATTA
CP|
243.258,00|
195.358,60|
89.780,60|
105.578,00|
V|
|
|
|
TO|
306.158,00|
258.258,60|
133.810,60|
124.448,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PER INIZIATIVA AUTONOMIA
CP|
50.000,00|
50.000,00|
50.000,00|
0,00|
V|
|
|
| DELLE DONNE L.R.2/03
TO|
50.000,00|
50.000,00|
50.000,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
252/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE
RS|
78.181,74|
78.181,74|
55.101,74|
23.080,00|Ges.S.|
|
|
| PER COOPERAZIONE INTERNA
CP|
57.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
| ZIONALE
TO|
135.181,74|
78.181,74|
55.101,74|
23.080,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
255/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE
RS|
106.150,00|
106.150,00|
20.000,00|
86.150,00|Ges.S.|
|
|
| PER PROGETTO CITTA' SICURE
CP|
80.000,00|
32.480,00|
16.240,00|
16.240,00|
V|
|
|
|
TO|
186.150,00|
138.630,00|
36.240,00|
102.390,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
256/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE
RS|
74.600,00|
74.600,00|
74.600,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PER PROGETTO DI GIARDINO
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
| IN GIARDINO
TO|
74.600,00|
74.600,00|
74.600,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PER BANCA DEL TEMPO
CP|
1.750,00|
869,00|
869,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
1.750,00|
869,00|
869,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|205
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR
|
|
|
|
|
|
|
|
| RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO
|
|
|
|
|
|
|
|
| RE PUBBLICO
|
|
|
|
|
|
|
|
378/000| CONTRIBUTO DA ENTI
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PUBBLICI PER LOTTA ALLA
CP|
20.000,00|
19.500,00|
0,00|
19.500,00|
V|
|
|
| TRATTA
TO|
20.000,00|
19.500,00|
0,00|
19.500,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
428/000| TRASFERIMENTI DALLA PROVIN
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| CIA DEL SERVIZIO PARI
CP|
8.817,40|
8.817,40|
8.817,40|
0,00|
|
|
|
| OPPORTUNITA'
TO|
8.817,40|
8.817,40|
8.817,40|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
439/000| CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PER PROGETTO CONCILIAZIONE
CP|
3.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
3.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 04053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 2
RS|
321.831,74|
321.831,74|
193.731,74|
128.100,00|
|
|
|
|
CP|
463.825,40|
307.025,00|
165.707,00|
141.318,00|
|
|
|
|
TO|
785.657,14|
628.856,74|
359.438,74|
269.418,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|3
|
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
|
|
|
|
|
|
|305
|
| PROVENTI DIVERSI
|
|
|
|
|
|
|
|
1272/000| PROVENTI DA SPONSORIZZAZIO
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| NI,CONTRIBUTI, ECC. DEL
CP|
76.000,00|
76.000,00|
0,00|
76.000,00|
|
|
|
| SERVIZIO PARI OPPURTUNITA'
TO|
76.000,00|
76.000,00|
0,00|
76.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 04053
RS|
321.831,74|
321.831,74|
193.731,74|
128.100,00|
|
|
|
|
CP|
539.825,40|
383.025,00|
165.707,00|
217.318,00|
|
|
|
|
TO|
861.657,14|
704.856,74|
359.438,74|
345.418,00|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
237
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 04053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 04053
PARI OPPORTUNITA' VOLONTARIATO
REFERENTE : 86
Raffaella Sutter
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1
|
| SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|101
|
| PERSONALE
|
|
|
|
|
|
|
0108| 10605
| RETRIB.PERSONALE SERVIZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| PARI OPPORTUNITA' VOLONTA
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIATO
|
|
|
|
|
|
|
| 10605/001| Personale a tempo indeter
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Pers. |
|
|
| minato oneri diretti
CP|
123.798,00|
123.798,00|
123.658,89|
139,11|
|
|
|
|
TO|
123.798,00|
123.798,00|
123.658,89|
139,11|
|
|
| 10605/012| Personale a tempo indeter
RS|
4.834,29|
4.834,29|
4.834,29|
0,00|Pers. |
|
|
| minato oneri riflessi
CP|
31.597,00|
31.597,00|
26.577,20|
5.019,80|
|
|
|
|
TO|
36.431,29|
36.431,29|
31.411,49|
5.019,80|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
10605
RS|
4.834,29|
4.834,29|
4.834,29|
0,00|
|
|
|
|
CP|
155.395,00|
155.395,00|
150.236,09|
5.158,91|
|
|
|
|
TO|
160.229,29|
160.229,29|
155.070,38|
5.158,91|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|102
|
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/
|
|
|
|
|
|
|
|
| O DI MATERIE PRIME
|
|
|
|
|
|
|
0108| 10610
| ACQUISTO DI BENI DI CONSU
|
|
|
|
|
|
|
|
| MO GESTIONE PARI OPPORTUNI
|
|
|
|
|
|
|
|
| TA',VOLONTARIATO
|
|
|
|
|
|
|
| 10610/032| Abbonamenti, libri, rivi
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ste, ecc.
CP|
1.500,00|
1.500,00|
1.500,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
1.500,00|
1.500,00|
1.500,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0108| 10611
| ACQUISTO BENI DI CONSUMO
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER COOPERAZIONE INTERNA
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZIONALE IN UTIL.CONTRIB.
|
|
|
|
|
|
|
| 10611/036| Materiali igienico-sanita
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ri
CP|
1.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
1.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
| 10611/038| Altri beni di consumo
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
1.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
1.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
10611
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
2.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
2.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 02
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
3.500,00|
1.500,00|
1.500,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
3.500,00|
1.500,00|
1.500,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|103
|
| PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
0108| 10620
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| PARI OPPORTUNITA',VOLONTA
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIATO
|
|
|
|
|
|
|
| 10620/072| Incarichi collaborazione
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| coordinata e continuativa
CP|
3.611,89|
3.611,89|
3.611,89|
0,00|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 04053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
TO|
3.611,89|
3.611,89|
3.611,89|
0,00|
|
|
| 10620/074| Altri incarichi di collabo
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| raz.esterna (progetto SAP)
CP|
3.400,00|
3.400,00|
1.250,00|
2.150,00|
|
|
|
|
TO|
3.400,00|
3.400,00|
1.250,00|
2.150,00|
|
|
| 10620/092| Spese di pubblicazioni e
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| pubblicita'
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
| 10620/097| Spese di formazione
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
920,00|
920,00|
0,00|
920,00|
|
|
|
|
TO|
920,00|
920,00|
0,00|
920,00|
|
|
| 10620/113| Allestimento convegni, mo
RS|
2.436,00|
2.436,00|
2.436,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| stre ed iniziative diverse
CP|
18.624,00|
18.624,00|
18.624,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
21.060,00|
21.060,00|
21.060,00|
0,00|
|
|
| 10620/124| Altri serv.aff.ti esterno
RS|
292,39|
292,39|
292,39|
0,00|Ges.S.|
|
|
| - saharawi
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
292,39|
292,39|
292,39|
0,00|
|
|
| 10620/133| Stage scuola-lavoro
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
500,00|
500,00|
500,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
500,00|
500,00|
500,00|
0,00|
|
|
| 10620/137| Prestazioni di Servizio di
RS|
8.221,96|
8.221,96|
8.221,96|
0,00|Ges.S.|
|
|
| verse
CP|
19.248,62|
19.248,62|
15.439,96|
3.808,66|
|
|
|
|
TO|
27.470,58|
27.470,58|
23.661,92|
3.808,66|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
10620
RS|
10.950,35|
10.950,35|
10.950,35|
0,00|
|
|
|
|
CP|
46.304,51|
46.304,51|
39.425,85|
6.878,66|
|
|
|
|
TO|
57.254,86|
57.254,86|
50.376,20|
6.878,66|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 10625
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| TEMATICA "PACE"
|
|
|
|
|
|
|
| 10625/110| Indennità di missione e
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| rimborsi spese viaggi
CP|
1.300,00|
1.300,00|
0,00|
1.300,00|
|
|
|
|
TO|
1.300,00|
1.300,00|
0,00|
1.300,00|
|
|
| 10625/137| Prestazioni di Servizio di
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| verse
CP|
700,00|
700,00|
618,60|
81,40|
|
|
|
|
TO|
700,00|
700,00|
618,60|
81,40|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
10625
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
2.000,00|
2.000,00|
618,60|
1.381,40|
|
|
|
|
TO|
2.000,00|
2.000,00|
618,60|
1.381,40|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0108| 10629
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROGETTO CITTA' SICURE IN
|
|
|
|
|
|
|
|
| UTILIZZO FONDI REGIONALI
|
|
|
|
|
|
|
| 10629/074| Altri incarichi di collabo
RS|
4.000,00|
4.000,00|
4.000,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| razione esterna
CP|
4.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
8.000,00|
4.000,00|
4.000,00|
0,00|
|
|
| 10629/111| Spese di rappresentanza
RS|
157,00|
157,00|
157,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
157,00|
157,00|
157,00|
0,00|
|
|
| 10629/113| Allestimento convegni, mo
RS|
600,00|
600,00|
600,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| stre ed iniziative diverse
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
238
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10629/137| Prestazioni di Servizio di
| verse
|
| TOTALE CAPITOLO
10629
TO|
RS|
CP|
TO|
RS|
600,00|
5.082,76|
46.000,00|
51.082,76|
9.839,76|
600,00|
5.082,76|
29.644,00|
34.726,76|
9.839,76|
600,00|
5.082,76|
29.644,00|
34.726,76|
9.839,76|
0,00|
|
0,00|Ges.S.|
0,00|
V|
0,00|
|
0,00|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 04053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
CP|
50.000,00|
29.644,00|
29.644,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
59.839,76|
39.483,76|
39.483,76|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0108| 10632
| PREST.SERV.PROGETTI TEMPI
|
|
|
|
|
|
|
|
| E ORARI E CITTA'SICURE E
|
|
|
|
|
|
|
|
| COOP.INTERNAZ.-INTEGR.COM.
|
|
|
|
|
|
|
| 10632/073| Incarichi di studio, ricer
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ca, consulenza
CP|
2.500,00|
2.500,00|
2.500,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
2.500,00|
2.500,00|
2.500,00|
0,00|
|
|
| 10632/074| Altri incarichi di collabo
RS|
1.055,88|
1.055,88|
1.000,00|
55,88|Ges.S.|
|
|
| razione esterna
CP|
2.500,00|
2.500,00|
2.500,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
3.555,88|
3.555,88|
3.500,00|
55,88|
|
|
| 10632/137| Prestazioni di Servizio di
RS|
130,00|
130,00|
0,00|
130,00|Ges.S.|
|
|
| verse
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
130,00|
130,00|
0,00|
130,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
10632
RS|
1.185,88|
1.185,88|
1.000,00|
185,88|
|
|
|
|
CP|
5.000,00|
5.000,00|
5.000,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
6.185,88|
6.185,88|
6.000,00|
185,88|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 10635
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| COOPERAZIONE INTERNAZIONA
|
|
|
|
|
|
|
|
| LE IN UTILIZZO CONTR.REG.
|
|
|
|
|
|
|
| 10635/057| Servizi igienici, lavande
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ria, ecc.
CP|
1.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
1.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
| 10635/068| Servizi assicurativi
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
500,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
500,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
| 10635/072| Incarichi collaborazione
RS|
7.703,11|
7.703,11|
5.693,99|
2.009,12|Ges.S.|
|
|
| coordinata e continuativa
CP|
22.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
29.703,11|
7.703,11|
5.693,99|
2.009,12|
|
|
| 10635/074| Altri incarichi di collabo
RS|
18,00|
18,00|
0,00|
18,00|Ges.S.|
|
|
| razione esterna
CP|
3.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
3.018,00|
18,00|
0,00|
18,00|
|
|
| 10635/110| Indennità di missione e
RS|
2.189,30|
2.189,30|
1.331,75|
857,55|Ges.S.|
|
|
| rimborsi spese viaggi
CP|
5.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
7.189,30|
2.189,30|
1.331,75|
857,55|
|
|
| 10635/111| Spese di rappresentanza
RS|
50,00|
50,00|
50,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
50,00|
50,00|
50,00|
0,00|
|
|
| 10635/137| Prestazioni di Servizio di
RS|
30.439,74|
30.439,74|
24.067,00|
6.372,74|Ges.S.|
|
|
| verse
CP|
3.500,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
33.939,74|
30.439,74|
24.067,00|
6.372,74|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
10635
RS|
40.400,15|
40.400,15|
31.142,74|
9.257,41|
|
|
|
|
CP|
35.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
75.400,15|
40.400,15|
31.142,74|
9.257,41|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 10636
| PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER LOTTA ALLA TRATTA
|
|
|
|
|
|
|
| 10636/137| Prestazioni di Servizio di
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| verse
CP|
263.258,00|
214.858,00|
81.780,60|
133.077,40|
V|
|
|
|
TO|
263.258,00|
214.858,00|
81.780,60|
133.077,40|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 03
RS|
62.376,14|
62.376,14|
52.932,85|
9.443,29|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 04053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
CP|
401.562,51|
297.806,51|
156.469,05|
141.337,46|
|
|
|
|
TO|
463.938,65|
360.182,65|
209.401,90|
150.780,75|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|105
|
| TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
0108| 11000
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PARI OPPORTUNITA',VOLONTAR
|
|
|
|
|
|
|
|
| IATO
|
|
|
|
|
|
|
| 11000/238| Trasferimenti ad altri
RS|
63.256,32|
63.256,32|
63.256,32|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
218.795,49|
218.795,49|
167.150,00|
51.645,49|
|
|
|
|
TO|
282.051,81|
282.051,81|
230.406,32|
51.645,49|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 11001
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| FONDI REG.LI PER INIZIAT.
|
|
|
|
|
|
|
|
| AUTONOMIA DONNE L.R.2/85
|
|
|
|
|
|
|
| 11001/238| Trasferimenti ad altri
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
50.000,00|
50.000,00|
50.000,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
50.000,00|
50.000,00|
50.000,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 11002
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER TEMATICA "PACE"
|
|
|
|
|
|
|
| 11002/238| Trasferimenti ad altri
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
18.817,40|
18.817,40|
18.817,40|
0,00|
|
|
|
|
TO|
18.817,40|
18.817,40|
18.817,40|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 11003
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER PROGETTI TEMPI E ORARI
|
|
|
|
|
|
|
|
| E CITTA'SICURE
|
|
|
|
|
|
|
| 11003/238| Trasferimenti ad altri
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
10.000,00|
2.836,00|
0,00|
2.836,00|
V|
|
|
|
TO|
10.000,00|
2.836,00|
0,00|
2.836,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 11004
| ONERI TRASF.PER PROGETTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| CITTA' SICURE E TEMPI E
|
|
|
|
|
|
|
|
| ORARI IN UTIL. CONTRIBUTI
|
|
|
|
|
|
|
| 11004/238| Trasferimenti ad altri
RS|
240,00|
240,00|
0,00|
240,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
240,00|
240,00|
0,00|
240,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 11306
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER PROGETTO CONCILIAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
| IN UTILIZZO CONTRIBUTI
|
|
|
|
|
|
|
| 11306/238| Trasferimenti ad altri
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
3.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
3.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
239
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0108|
|
|
|
|
|
|
0108|
|
|
|
|
|
11307/238|
|
|
|
11308
|
|
11307
ONERI PER TRASFERIMENTI
PER BANCA DEL TEMPO IN
UTILIZZO CONTRIBUTI
Trasferimenti ad altri
soggetti
ONERI PER TRASFERIMENTI
PER COOPERAZIONE INTERNA
|
|
|
|
RS|
CP|
TO|
|
|
|
|
|
|
|
0,00|
1.750,00|
1.750,00|
|
|
|
|
|
|
|
0,00|
850,00|
850,00|
|
|
|
|
|
|
|
0,00|
850,00|
850,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00|Ges.S.|
0,00|
V|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 04053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| ZIONALE
|
|
|
|
|
|
|
| 11308/238| Trasferimenti ad altri
RS|
34.196,00|
34.196,00|
25.907,88|
8.288,12|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
20.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
54.196,00|
34.196,00|
25.907,88|
8.288,12|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0108| 11309
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER LOTTA ALLA TRATTA
|
|
|
|
|
|
|
| 11309/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
61.900,00|
61.900,00|
61.900,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
61.900,00|
61.900,00|
61.900,00|
0,00|
|
|
| 11309/238| Trasferimenti ad altri
RS|
2.000,00|
2.000,00|
2.000,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
2.000,00|
2.000,00|
2.000,00|
0,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
11309
RS|
63.900,00|
63.900,00|
63.900,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
63.900,00|
63.900,00|
63.900,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 05
RS|
161.592,32|
161.592,32|
153.064,20|
8.528,12|
|
|
|
|
CP|
322.362,89|
291.298,89|
236.817,40|
54.481,49|
|
|
|
|
TO|
483.955,21|
452.891,21|
389.881,60|
63.009,61|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|107
|
| IMPOSTE E TASSE
|
|
|
|
|
|
|
0108| 11005
| IMPOSTE E TASSE SERVIZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| PARI OPPORTUNITA' VOLONTA
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIATO
|
|
|
|
|
|
|
| 11005/300| Irap
RS|
1.554,70|
1.554,70|
1.554,70|
0,00|Pers. |
|
|
|
CP|
10.090,00|
10.090,00|
8.455,60|
1.634,40|
|
|
|
|
TO|
11.644,70|
11.644,70|
10.010,30|
1.634,40|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 1
RS|
230.357,45|
230.357,45|
212.386,04|
17.971,41|
|
|
|
|
CP|
892.910,40|
756.090,40|
553.478,14|
202.612,26|
|
|
|
|
TO|
1.123.267,85|
986.447,85|
765.864,18|
220.583,67|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|2
|
| SPESE IN CONTO CAPITALE
|
|
|
|
|
|
|205
|
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
|
|
|
|
|
|
|
|
| MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI
|
|
|
|
|
|
|
|
| CO-SCIENTIFICHE
|
|
|
|
|
|
|
0108| 50972
| ACQUISTO MOBILI, ATTREZZA
|
|
|
|
|
|
|
|
| TURE PER PROGET.COOPERAZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
| INTERN.IN UTIL.CONTRIB.
|
|
|
|
|
|
|
| 50972/631| Attrezzature varie
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0108| 50973
| ACQUISTO MOBILI, ATTREZZA
|
|
|
|
|
|
|
|
| TURE PER PROGET. CITTA' SI
|
|
|
|
|
|
|
|
| CURE IN UTILIZZO CONTR.
|
|
|
|
|
|
|
| 50973/631| Attrezzature varie
RS|
11.724,00|
11.724,00|
11.724,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
20.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
31.724,00|
11.724,00|
11.724,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 05
RS|
11.724,00|
11.724,00|
11.724,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
20.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
31.724,00|
11.724,00|
11.724,00|
0,00|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 04053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 04053
RS|
242.081,45|
242.081,45|
224.110,04|
17.971,41|
|
|
|
|
CP|
912.910,40|
756.090,40|
553.478,14|
202.612,26|
|
|
|
|
TO|
1.154.991,85|
998.171,85|
777.588,18|
220.583,67|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
240
CENTRO DI RESPONSABILITA': 08149 - POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE
Responsabile: SUTTER RAFFAELLA
OBIETTIVI PEG
OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO
1. CITTADINI INSIEME
Descrizione:
Organizzazione di momenti di incontro, di aggregazione culturale e sociale, di progetti in collaborazione con
le Associazioni degli Immigrati. Valorizzazione del ruolo della 'Casa delle Culture', quale luogo di
mediazione e di confronto tra culture, per favorire l'incontro e lo scambio tra cittadini di diversa provenienza.
Consolidamento della rete di interscambio, confronto e collaborazione costituita dai centri interculturali
operanti in regione. Definizione delle linee di intervento nell'ambito delle politiche abitative.
Risultato
Previsto: - facilitare integrazione donne immigrate e comunicazione interculturale in collaborazione con
Città Meticcia per Ababa spazio donna, La scuola sotto gli alberi, giornale Città Meticcia,
adesione iniziative Rete Mier
- sostenere iniziative con Associazioni immigrati, Festival delle Culture, incontri, convegni e
feste con: Coordinamento delle Associazioni 'Ravenna Solidarietà', Fasra, Edo, Afesam,
Golden Stars, Nzuko Ndi Igbo, Gruppo Interculturale delle Donne, Noble Service Int'l, Lover
Brothers, Dynamic Firends Int'l, Qina Oltre la Muraglia, Integriamoci Insieme, Italo Filippina
Mabuhaye, Italia Chama Brasil, A.M.I.C.I., Life, Rumena Moldava Romania Mare, Agimi, Italia
Cuba, Insieme per l'Algeria,Aica, Terzo Mondo, Nigeriana, ASRA, Sunrise, Cittadini del
Mondo,Cultura Islamica (ACI), Asces, Jappo, Culture Meticcie, Cianove ed altre associazioni
- implementare rete distrettuale di azione della Casa delle Culture
- empowerment per Rappresentanza dei cittadini stranieri
- realizzare corsi di lingua italiana per adulti migranti
- collaborare per accoglienza minori stranieri non accompagnati e richiedenti asilo e rifugiati
politici con Consorzio e ASP.
Effettivo: - facilitata l'integrazione delle donne immigrate e comunicazione interculturale in collaborazione
con Città Meticcia per Ababa spazio donna, La scuola sotto gli alberi, giornale Città Meticcia,
adesione iniziative Rete Mier
- sostenute iniziative con Associazioni immigrati, come il Festival delle Culture, incontri,
convegni e feste con: Coordinamento delle Associazioni 'Ravenna Solidarietà', Fasra, Edo,
Afesam, Golden Stars, Nzuko Ndi Igbo, Gruppo Interculturale delle Donne, Noble Service Int'l,
Lover Brothers, Dynamic Firends Int'l, Qina Oltre la Muraglia, Integriamoci Insieme, Italo
Filippina Mabuhaye, Italia Chama Brasil, A.M.I.C.I., Life, Rumena Moldava Romania Mare,
Agimi, Italia Cuba, Insieme per l'Algeria,Aica, Terzo Mondo, Nigeriana, ASRA, Sunrise,
Cittadini del Mondo,Cultura Islamica (ACI), Asces, Jappo, Culture Meticcie, Cianove ed altre
associazioni
- implementata rete distrettuale di azione della Casa delle Culture
- empowerment della Rappresentanza dei cittadini stranieri
- realizzati corsi di lingua italiana per adulti migranti
- fornita collaborazione per accoglienza minori stranieri non accompagnati e richiedenti asilo e
rifugiati politici con Consorzio e ASP
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
azioni realizzate
azioni da realizzare
=1
6
6
=1
Verifica al 30/06:
Tutte le fasi sono state attivate: aumentati contatti Rappresentanza cittadini stranieri; Organizzato Festival
delle Culture con Rappresentanza e Coordinamento Associazioni Immigranti; tradotto e distribuito materiale
stili di vita in collaborazione con l'Ausl; conclusione Pillole di identità; avviati corsi di alfabetizzazione;
avviata consultazione con i Comuni di Cervia e Russi protocollo centri interculturali; conclusione I^ fase e
avvio II^ fase progetto minori stranieri non accompagnati.
Verifica al 31/12:
Tutte le fasi previste sono state realizzate nei tempi previsti. Programmati eventi con le varie Associazioni
come il Festival delle Culture e Parolerranti. La Rappresentanza dei Cittadini Stranieri ha partecipato alla
definizione delle tematiche trattate nel Festival Predisposto protocollo con i Comuni di Cervia e Russi per i
241
centri interculturali. La collaborazione con ASP sulla II^ fase del progetto minori stranieri non accompagnati
si è avuta con la presentazione del progetto finanziato.
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI
2. SPORTELLO IMMIGRATI - VERSO LO SPORTELLO UNICO
Descrizione:
Ampliamento della potenzialità dello sportello mediante decentramento di sedi sul territorio. Avvio di una
collaborazione con l'AUSL - Distretto sanitario - per facilitare l'accesso dei cittadini stranieri ai servizi socio
sanitari, con la produzione di dispense multilingue. Rafforzamento della collaborazione con ANCI, ASGI,
ANUSCA e Regione Emilia-Romagna per estendere la sperimentazione del modello organizzativo
ravennate, con la progettazione di percorsi formativi rivolti agli operatori. Implementazione della rete locale
contro le discriminazioni.
Risultato
Previsto: - ampliare la potenzialità dello sportello mediante decentramento di sedi sul territorio
- proseguire la collaborazione con l'AUSL - Distretto Sanitario - per facilitare l'accesso
consapevole dei cittadini stranieri ai servizi socio sanitari con produzione di dispense
multilingue
- rafforzare la collaborazione con ANCI, ASGI, ANUSCA, Ministero dell'Interno e Regione
Emilia Romagna per estendere la sperimentazione del modello organizzativo ravennate, con la
progettazione di percorsi formativi rivolti agli operatori
- implementare la rete locale contro le discriminazioni
- rafforzare la collaborazione con l'U.O. Stato Civile Anagrafe per il rilascio delle attestazioni a
soggiornare e iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari ai sensi del decreto legislativo
30/2007 aggiornando la guida multilingue con particolare riferimento a quello che attiene le
nuove disposizioni introdotte con la Legge 94/2009 per i requisiti igienico sanitari per le idoneità
alloggiative
Effettivo: - ampliata la potenzialità dello sportello mediante decentramento di sedi sul territorio con
protocolli
- proseguita la collaborazione con l'AUSL - Distretto Sanitario - per facilitare l'accesso
consapevole dei cittadini stranieri ai servizi socio sanitari con produzione di dispense
multilingue
- rafforzata la collaborazione con ANCI, ASGI, ANUSCA, Ministero dell'Interno e Regione
Emilia Romagna per estendere la sperimentazione del modello organizzativo ravennate, con la
progettazione di percorsi formativi rivolti agli operatori
- implementata la rete locale contro le discriminazioni
- rafforzata la collaborazione con l'U.O. Stato Civile Anagrafe per il rilascio delle attestazioni a
soggiornare e iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari ai sensi del decreto legislativo
30/2007 aggiornando la guida multilingue con particolare riferimento a quello che attiene le
nuove disposizioni introdotte con la Legge 94/2009 per i requisiti igienico sanitari per le idoneità
alloggiative
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
azioni realizzate
azioni da realizzare
=1
5
5
=1
Verifica al 30/06:
Tutte le fasi sono state avviate: collaborazione ANCI, ASGI, ANUSCA, Ministero Interno e Regione
sperimentazione triennale e formazione operatori sportelli; collaborazione con Stato Civile e Anagrafe;
definite procedura requisiti igenico sanitari; implementata collaborazione Sindacati, Azienda USL; presenza
sportelli di orientamento al lavoro e antidiscriminazione a Lido Adriano; l'assunzione di operatori ha portato
all'internalizzazione sportello orientamento lavoro prima affidato a Libra.
Verifica al 31/12:
Tutte le fasi sono state concluse. Completata la procedura idoneità alloggiative. Definite procedure con lo
Stato Civile Anagrafe per residenze anagrafiche ed idoneità a soggiornare dei cittadini comunitari.
Collaborato con Sindacati su problematiche minori stranieri non accompagnati e attestazioni di livello A/2
della lingua italiana introdotte dalla Legge 94/2009. Prodotto materiale con AUSL. Partecipazione al terzo
anno sperimentazione ANCI e realizzati corsi formazione regionale
3. MEDIAZIONE CULTURALE
242
Descrizione:
Aggiornamento delle strategie di mediazione culturale scolastica, a livello distrettuale, ampliando anche la
rete del personale scolastico coinvolto nei progetti di mediazione ed estendendo l'intervento di
accompagnamento alle scuole superiori.
Risultato
Previsto: - consolidare buone pratiche diffuse in tutte le scuole e il ruolo del profilo professionale del
mediatore culturale, con compartecipazione al progetto da parte dell'Associazione Terra Mia
- formazione di insegnanti e mediatori con la supervisione dell'Università Cà Foscari nell'ambito
del progetto Alias
- consolidare competenze e strumenti per la pratica laboratoriale di L2 (insegnamento della
lingua italiana come lingua seconda)
- potenziare la didattica di L1 (lingua madre) come strumento utile a perseguire obiettivi di
rafforzamento dell'alunno straniero, negli apprendimenti delle discipline e della stessa L2,
nonché di sostegno all'identità e all'autostima come indicatori di benessere ed agio
- estendere la collaborazione nelle scuole dell'obbligo
- estendere l'applicazione del 'modello ravennate' del mediatore culturale ad altri settori:
sanitario e sicurezza sul lavoro.
Effettivo: - consolidate buone pratiche diffuse in tutte le scuole e il ruolo del profilo professionale del
mediatore culturale, con compartecipazione al progetto da parte dell'Associazione Terra Mia
- avviata formazione di insegnanti e mediatori con la supervisione dell'Università Cà Foscari
nell'ambito del progetto Alias
- consolidate competenze e strumenti per la pratica laboratoriale di L2 (insegnamento della
lingua italiana come lingua seconda)
- potenziata la didattica di L1 (lingua madre) come strumento utile a perseguire obiettivi di
rafforzamento dell'alunno straniero, negli apprendimenti delle discipline e della stessa L2,
nonché di sostegno all'identità e all'autostima come indicatori di benessere ed agio
- estesa la collaborazione nelle scuole dell'obbligo
- estesa l'applicazione del 'modello ravennate' del mediatore culturale ad altri settori: sanitario e
sicurezza sul lavoro.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
azioni realizzate
azioni da realizzare
=1
6
6
=1
Verifica al 30/06:
Le fasi sono state avviate: consolidate le buone pratiche diffuse in tutte le scuole e il ruolo del mediatore
culturale con la compartecipazione di Terra Mia; avviato un dialogo di contronto con la Regione sul ruolo
del mediatore; potenziata la didattica di L1; consolidata la pratica laboratoriale di L2; sottoscritto protocollo
di collaborazione col Centro Risorse Territoriale della Provincia per un anno; avviato il percorso di
estendere il modello ravennate del mediatore ad altri settori.
Verifica al 31/12:
Tutte le fasi sono state concluse. E' stato avviato un corso di formazione con l'Università Cà Foscari per
mediatori e insegnanti. La sottoscrizione del protocollo di collaborazione con Centro Risorse Territoriale ha
portato ad un implementazione delle attività nelle scuole superiori dove sono stati realizzatii laboratori di
educazione alla mondialità, alla pace, all'integrazione.
243
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 08149
POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE
REFERENTE : 86
Raffaella Sutter
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2
|
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU
|
|
|
|
|
|
|
|
| TI E TRASFERIMENTI CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELLO STATO, DELLA REGIONE E
|
|
|
|
|
|
|
|
| DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE
|
|
|
|
|
|
|
|
| IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
|
|
|
|
|
|
|
|
| FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| NE
|
|
|
|
|
|
|201
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR
|
|
|
|
|
|
|
|
| RENTI DALLO STATO
|
|
|
|
|
|
|
|
158/000| CONTRIBUTO DELLO STATO PER
RS|
13.220,05|
13.220,05|
0,00|
13.220,05|Ges.S.|
|
|
| FONDO EUROPEO RIFUGIATI
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|RIVA V|
|
|
|
TO|
13.220,05|
13.220,05|
0,00|
13.220,05|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
159/000| CONTRIBUTI DELLO STATO PER
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| POLITICHE PER L'IMMIGRAZIO
CP|
5.000,00|
5.000,00|
5.000,00|
0,00|RIVA |
|
|
| NE
TO|
5.000,00|
5.000,00|
5.000,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160/000| CONTRIB. MINISTERO INTERNO
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PROGETTO EUROPEO INTEGRAZI
CP|
197.030,00|
197.030,00|
78.812,00|
118.218,00|RIVA V|
|
|
| ONE CITTADINI PAESI TERZI
TO|
197.030,00|
197.030,00|
78.812,00|
118.218,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|202
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR
|
|
|
|
|
|
|
|
| RENTI DALLA REGIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
254/000| CONTRIB.REGIONE INTERVENTI
RS|
12.000,00|
12.000,00|
0,00|
12.000,00|Ges.S.|
|
|
| SOCIO-ASSIST.INTEGRAZIONE
CP|
99.477,00|
99.477,00|
99.477,00|
0,00|
V|
|
|
| STRANIERI
TO|
111.477,00|
111.477,00|
99.477,00|
12.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|205
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR
|
|
|
|
|
|
|
|
| RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO
|
|
|
|
|
|
|
|
| RE PUBBLICO
|
|
|
|
|
|
|
|
380/000| CONTRIB.PROV. INTERV.SOCIO
RS|
39.000,00|
39.000,00|
39.000,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ASSIST.QUOTA INDIST.SERV.
CP|
8.420,30|
8.420,30|
8.420,30|
0,00|
V|
|
|
| IMM.AFFIDO-INTEGR.STRANIER
TO|
47.420,30|
47.420,30|
47.420,30|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
393/000| CONTRIBUTO ANCI PER FONDO
RS|
42.763,22|
42.763,22|
36.510,27|
6.252,95|Ges.S.|
|
|
| DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'IN
CP|
333.428,79|
310.428,79|
93.128,64|
217.300,15|
V|
|
|
| TEGRAZIONE
TO|
376.192,01|
353.192,01|
129.638,91|
223.553,10|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
432/000| CONCORSO COMUNI PER IMMI
RS|
5.600,00|
5.600,00|
5.600,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| GRAZIONE
CP|
7.200,00|
7.200,00|
1.600,00|
5.600,00|
V|
|
|
|
TO|
12.800,00|
12.800,00|
7.200,00|
5.600,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 2
RS|
112.583,27|
112.583,27|
81.110,27|
31.473,00|
|
|
|
|
CP|
650.556,09|
627.556,09|
286.437,94|
341.118,15|
|
|
|
|
TO|
763.139,36|
740.139,36|
367.548,21|
372.591,15|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|3
|
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
|
|
|
|
|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|305
|
| PROVENTI DIVERSI
|
|
|
|
|
|
|
|
1267/000| CONCORSO DI PRIVATI PER
RS|
40.000,00|
40.000,00|
30.000,00|
10.000,00|Ges.S.|
|
|
| L'IMMIGRAZIONE
CP|
25.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
65.000,00|
40.000,00|
30.000,00|
10.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1269/000| CONTRIBUTI DA PRIVATI PER
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| FONDO EUROPEO RIFUGIATI
CP|
10.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
10.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 08149
RS|
152.583,27|
152.583,27|
111.110,27|
41.473,00|
|
|
|
|
CP|
685.556,09|
627.556,09|
286.437,94|
341.118,15|
|
|
|
|
TO|
838.139,36|
780.139,36|
397.548,21|
382.591,15|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
244
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 08149
POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE
REFERENTE : 86
Raffaella Sutter
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1
|
| SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|101
|
| PERSONALE
|
|
|
|
|
|
|
1004| 10963
| RETRIBUZIONE AL PERSONALE
|
|
|
|
|
|
|
|
| POLITICHE PER L'IMMIGRAZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| NE
|
|
|
|
|
|
|
| 10963/001| Personale a tempo indeter
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Pers. |
|
|
| minato oneri diretti
CP|
138.915,00|
138.915,00|
136.654,53|
2.260,47|
|
|
|
|
TO|
138.915,00|
138.915,00|
136.654,53|
2.260,47|
|
|
| 10963/012| Personale a tempo indeter
RS|
2.917,53|
2.917,53|
2.917,53|
0,00|Pers. |
|
|
| minato oneri riflessi
CP|
36.848,00|
36.848,00|
30.276,16|
6.571,84|
|
|
|
|
TO|
39.765,53|
39.765,53|
33.193,69|
6.571,84|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
10963
RS|
2.917,53|
2.917,53|
2.917,53|
0,00|
|
|
|
|
CP|
175.763,00|
175.763,00|
166.930,69|
8.832,31|
|
|
|
|
TO|
178.680,53|
178.680,53|
169.848,22|
8.832,31|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|103
|
| PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
1004| 10965
| PRESTAZ.SERVIZI CONTRIB.
|
|
|
|
|
|
|
|
| REG.INTERV.SOCIO-ASSIST.
|
|
|
|
|
|
|
|
| INTEGRAZIONE STRANIERI
|
|
|
|
|
|
|
| 10965/074| Altri incarichi di collabo
RS|
7.230,00|
7.230,00|
6.227,20|
1.002,80|Ges.S.|
|
|
| razione esterna
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
7.230,00|
7.230,00|
6.227,20|
1.002,80|
|
|
| 10965/137| Progetto immigrati
RS|
27.464,80|
27.464,80|
12.374,80|
15.090,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
27.464,80|
27.464,80|
12.374,80|
15.090,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
10965
RS|
34.694,80|
34.694,80|
18.602,00|
16.092,80|
|
|
|
|
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
34.694,80|
34.694,80|
18.602,00|
16.092,80|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 10966
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROGETTO IMMIGRAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
| 10966/072| Incarichi collaborazione
RS|
14.584,59|
14.584,59|
14.584,59|
0,00|Ges.S.|
|
|
| coordinata e continuativa
CP|
60.642,63|
60.642,63|
60.642,48|
0,15|
|
|
|
|
TO|
75.227,22|
75.227,22|
75.227,07|
0,15|
|
|
| 10966/074| Altri incarichi di collabo
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| razione esterna
CP|
3.000,00|
3.000,00|
3.000,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
3.000,00|
3.000,00|
3.000,00|
0,00|
|
|
| 10966/113| Allestim. mostre, iniziat.
RS|
480,00|
480,00|
480,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| varie per Festival culture
CP|
21.947,83|
21.947,83|
21.919,23|
28,60|
|
|
|
|
TO|
22.427,83|
22.427,83|
22.399,23|
28,60|
|
|
| 10966/124| Altri servizi affidati al
RS|
2.000,00|
2.000,00|
2.000,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| l'esterno
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
2.000,00|
2.000,00|
2.000,00|
0,00|
|
|
| 10966/137| Progetto immigrati
RS|
8.200,00|
8.200,00|
8.200,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
47.851,60|
47.851,60|
29.949,62|
17.901,98|
|
|
|
|
TO|
56.051,60|
56.051,60|
38.149,62|
17.901,98|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
10966
RS|
25.264,59|
25.264,59|
25.264,59|
0,00|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
CP|
133.442,06|
133.442,06|
115.511,33|
17.930,73|
|
|
|
|
TO|
158.706,65|
158.706,65|
140.775,92|
17.930,73|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 10969
| PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTRIB.ANCI FONDO ACCOMPA
|
|
|
|
|
|
|
|
| GNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
| 10969/113| Allestimento convegni, mo
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| stre ed iniziative diverse
CP|
10.000,00|
10.000,00|
0,00|
10.000,00|
V|
|
|
|
TO|
10.000,00|
10.000,00|
0,00|
10.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 10972
| PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
|
| SER.POLITICHE IMMIGRAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
| IN UTILIZZO FONDI UNRRA
|
|
|
|
|
|
|
| 10972/074| Altri incarichi di collabo
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| razione esterna
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
| 10972/137| Prestazioni di Servizio di
RS|
5.500,00|
5.500,00|
5.500,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| verse
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
5.500,00|
5.500,00|
5.500,00|
0,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
10972
RS|
5.500,00|
5.500,00|
5.500,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
5.500,00|
5.500,00|
5.500,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 10975
| PRESTAZ.DI SERVIZI IMMIGRA
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZIONE-PROGET. EUROPEO INTE
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRAZ.CITTADINI PAESI TERZI
|
|
|
|
|
|
|
| 10975/137| Prestazioni di Servizio di
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| verse
CP|
195.213,64|
180.353,64|
46.048,00|
134.305,64|
V|
|
|
|
TO|
195.213,64|
180.353,64|
46.048,00|
134.305,64|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 03
RS|
65.459,39|
65.459,39|
49.366,59|
16.092,80|
|
|
|
|
CP|
338.655,70|
323.795,70|
161.559,33|
162.236,37|
|
|
|
|
TO|
404.115,09|
389.255,09|
210.925,92|
178.329,17|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|105
|
| TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
1004|
6786
| ONERI PER TRASF.CONTRIB.
|
|
|
|
|
|
|
|
| INTERVENTI SOCIO-ASSIST.
|
|
|
|
|
|
|
|
| INTEGRAZIONE STRANIERI
|
|
|
|
|
|
|
|
6786/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
275,00|
275,00|
275,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
335,00|
335,00|
0,00|
335,00|
V|
|
|
|
TO|
610,00|
610,00|
275,00|
335,00|
|
|
|
6786/238| Trasferimenti ad altri
RS|
22.226,50|
22.226,50|
22.226,50|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
114.762,30|
114.762,30|
93.494,21|
21.268,09|
V|
|
|
|
TO|
136.988,80|
136.988,80|
115.720,71|
21.268,09|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
6786
RS|
22.501,50|
22.501,50|
22.501,50|
0,00|
|
|
|
|
CP|
115.097,30|
115.097,30|
93.494,21|
21.603,09|
|
|
|
|
TO|
137.598,80|
137.598,80|
115.995,71|
21.603,09|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004|
6789
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO
|
|
|
|
|
|
245
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6789/236|
|
|
6789/238|
IMMIGRAZIONE
Trasferimenti a altri enti
del settore pubblico
Trasferimenti ad altri
|
RS|
CP|
TO|
RS|
|
3.000,00|
3.920,00|
6.920,00|
16.525,40|
|
3.000,00|
3.920,00|
6.920,00|
16.525,40|
|
3.000,00|
3.920,00|
6.920,00|
16.525,40|
|
|
0,00|Ges.S.|
0,00|
|
0,00|
|
0,00|Ges.S.|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| soggetti
CP|
82.837,94|
82.837,94|
53.200,00|
29.637,94|
|
|
|
|
TO|
99.363,34|
99.363,34|
69.725,40|
29.637,94|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
6789
RS|
19.525,40|
19.525,40|
19.525,40|
0,00|
|
|
|
|
CP|
86.757,94|
86.757,94|
57.120,00|
29.637,94|
|
|
|
|
TO|
106.283,34|
106.283,34|
76.645,40|
29.637,94|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004|
6796
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| SERV. IMMIGRAZIONE IN UTIL
|
|
|
|
|
|
|
|
| FONDO EUROPEO RIFUGIATI
|
|
|
|
|
|
|
|
6796/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
13.220,00|
13.220,00|
0,00|
13.220,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
10.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
23.220,00|
13.220,00|
0,00|
13.220,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 28038
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTRIB.ANCI FONDO ACCOMPA
|
|
|
|
|
|
|
|
| GNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
| 28038/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
12.505,90|
12.505,90|
6.252,95|
6.252,95|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
323.428,79|
300.428,79|
0,00|
300.428,79|
V|
|
|
|
TO|
335.934,69|
312.934,69|
6.252,95|
306.681,74|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 28046
| ONERI PER TRASF.CONTRIB.
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOCIO-ASSIST. AFFIDO STRA
|
|
|
|
|
|
|
|
| NIERI - POLIT.IMMIGRAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
| 28046/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
36.510,27|
36.510,27|
36.510,27|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
36.510,27|
36.510,27|
36.510,27|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 05
RS|
104.263,07|
104.263,07|
84.790,12|
19.472,95|
|
|
|
|
CP|
535.284,03|
502.284,03|
150.614,21|
351.669,82|
|
|
|
|
TO|
639.547,10|
606.547,10|
235.404,33|
371.142,77|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|107
|
| IMPOSTE E TASSE
|
|
|
|
|
|
|
1004| 10968
| IMPOSTE E TASSE PER LE
|
|
|
|
|
|
|
|
| POLITICHE DELL'IMMIGRAZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| NE
|
|
|
|
|
|
|
| 10968/300| Irap
RS|
929,78|
929,78|
929,78|
0,00|Pers. |
|
|
|
CP|
11.627,00|
11.627,00|
9.499,57|
2.127,43|
|
|
|
|
TO|
12.556,78|
12.556,78|
10.429,35|
2.127,43|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 1
RS|
173.569,77|
173.569,77|
138.004,02|
35.565,75|
|
|
|
|
CP|
1.061.329,73|
1.013.469,73|
488.603,80|
524.865,93|
|
|
|
|
TO|
1.234.899,50|
1.187.039,50|
626.607,82|
560.431,68|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|2
|
| SPESE IN CONTO CAPITALE
|
|
|
|
|
|
|205
|
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
|
|
|
|
|
|
|
|
| MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI
|
|
|
|
|
|
|
|
| CO-SCIENTIFICHE
|
|
|
|
|
|
|
1004| 50901
| ACQUISTO MOBILI, ATTREZZA
|
|
|
|
|
|
|
|
| TURE, ECC. PER PROGETTO
|
|
|
|
|
|
|
|
| FEI
|
|
|
|
|
|
|
| 50901/625| Attrezzature informatiche
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| - Hardware
CP|
1.816,36|
1.742,40|
0,00|
1.742,40|
V|
|
|
|
TO|
1.816,36|
1.742,40|
0,00|
1.742,40|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 08149
RS|
173.569,77|
173.569,77|
138.004,02|
35.565,75|
|
|
|
|
CP|
1.063.146,09|
1.015.212,13|
488.603,80|
526.608,33|
|
|
|
|
TO|
1.236.715,86|
1.188.781,90|
626.607,82|
562.174,08|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
246
CENTRO DI RESPONSABILITA': 08140 - U.O. SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: PIOLANTI NOEMIA
OBIETTIVI PEG
OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO
1. IMPIANTISTICA
Descrizione:
Proseguire nella strategia di individuare interventi prioritari finalizzati a dotare il territorio comunale di
almeno un impianto per ogni disciplina sportiva più popolare. Erogazione di contributi per il miglioramento
della funzionalità e la messa a norma degli impianti comunali esistenti (in gestione all'associazionismo
sportivo) e pianificazione dell'attività di straordinaria manutenzione della rete impiantistica.
Risultato
Previsto: Realizzazione pista su strada per il ciclismo;
Progetto di riqualificazione Polisportivo Darsena;
Inserimento elenco impianti della palestra Palamattei con relativa convenzione per la gestione;
Programmazione e gestione del secondo stralcio del piano dei Contributi per investimenti,
relativi agli impianti comunali in concessione;
Piano manutenzione strardinaria;
Rinnovo concessioni in scadenza impianti di telefonia mobile;
Predisposizione e approvazione convenzioni per la gestioni degli impianti sportivi, che
giungono a scadenza (Bacino Standiana, FIPSAS Lago Ghiarine, Centro ippico di Marina
Romea, Centro tennis di S.Alberto, Centro sportivo Camerlona, Centro addestramento cani di
Casemurate); nuova procedura di gara affidamento gestione Polisportivo di Lido di Classe;
Piano d'uso delle corsie del Centro Nuoto G.Gambi (stagione estiva e invernale);
Attività di gestione delle concessioni degli impianti sportivi comunali.
Effettivo: Con la realizzazione della pista su strada per il ciclismo si sono anche stabiliti i criteri d'uso; e'
stato definito il progetto di riqualificazione del Polisportivo Darsena e richiesti i finanziamenti
statali; sono stati inseriti nell'elenco impianti il Palamattei ed il Campo da baseball di Via Lago
di Garda definendone le relative concessioni per la gestione; sono stati approvati e gestiti i
piani d'uso delle corsie del Centro Nuoto G. Gambi; si è provveduto alla definizione e gestione
del 2° stralcio del piano dei contributi per investimenti sportivi. Sono state attivate le procedure
di rinnovo delle concessioni in scadenza. Si è provveduto alla gestione dei contratti in essere e
delle concessioni relative agli impianti di telefonia mobile (rinnovo, adeguamenti ISTAT, introiti).
Sono state predisposte e approvate le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
Concessioni rinnovate
Concessioni in scadenza
=1
6
6
=1
Verifica al 30/06:
Inviato al Ministero il Progetto per il Polisportivo Darsena (assegnati i contributi), definite le procedure per la
gestione del Pala Mattei, assicurata l'attività di gestione contratti di telefonia mobile e delle concessioni
degli impianti, definito piano contributi investimento e relativa gestione, rinnovate concessioni in scadenza,
approvato piano utilizzo corsie della piscina.
Verifica al 31/12:
L'obiettivo è stato raggiunto in quanto le attività previste sono state realizzate.
2. LE OFFERTE DELLO SPORT
Descrizione:
Realizzazione e messa a disposizione, su rete internet, di database costantemente aggiornato di
mappatura impianti, sulla attività sportiva e sugli eventi al fine della divulgazione dell'offerta e
dell'informazione legata allo sport, monitoraggio dei risultati sportivi (aggiornamento albo).
Risultato
Previsto: Aggiornamento albo sportivo e data base impianti sportivi, implementazione ed aggiornamento
delle pagine dedicate allo sport sul sito internet comunale, con calendario delle principali
manifestazioni sportive organizzate sul territorio ravennate, pubblicazione sugli impianti
sportivi.
Effettivo: E' stato aggiornato il data base degli impianti e delle società sportive, sono state definite le
247
schede anagrafiche, e' stata data continuità all'attività di implementazione ed aggiornamento
delle pagine dedicate allo sport sul sito del Comune, con aggiornamento mensile dell'agenda
degli eventi e con il calendario delle principali manifestazioni sportive organizzate sul nostro
territorio, è stato predisposto il progetto editoriale della pubblicazione sugli impianti sportivi.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
impianti sportivi monitorati
impianti sportivi esistenti
Ritarata:
Ritarati:
=1
Effettiva: 31/12/2010
Effettivi:
115
115
=1
Verifica al 30/06:
Attività in corso: aggiornamento e implementazione in porgress data base impiantistica sportiva e del sito.
Verifica al 31/12:
I risultati conseguiti confermano che l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.
3. PROMOZIONE SPORTIVA
Descrizione:
Promozione di una cultura e di una pratica diffusa dello sport articolata attraverso l'organizzazione diretta o
compartecipata di manifestazione e/o eventi sportivi, patrocini, attività sportiva rivolta ai giovani,
valorizzazione della città d'arte e del territorio attraverso eventi sportivi. Assunzione delle eccellenze
agonistiche e dei campioni come testimoni della qualità del 'Sistema Ravenna'. Incentivazione della
partecipazione/sponsorizzazione dell'imprenditoria ravennate.
Risultato
Previsto: Organizzazione, collaborazione, patrocinii di eventi e/o manifestazioni di sport e di promozione
della città: Campionato italiano di Judo, Gazzetta Run nazionale, incontro nazionali di
Pallavolo, spettacoli di attività motoria al Palacosta, maratona internazionale città di Ravenna,
4° trofeo internazionale giovanile Porto di Ravenna, 6° festival internazionale scacchi, tappa
giro pesche nettarine,trofeo ciclistico S.Marco-Villanova, Trofeo Candotti di scherma, gare
nazionali- internazionali- provinciali- regionali di calcio (oneri di trasporto tifosi per la Lega
Pro-ex serie C), Arbitriadi nazionali 2010, podistica Valli e pinete, Endas performance di
ginnastica ritmica e artistica, Scacchi gioco per crescere, indirizzio studi IGES, campionato
europeo Judo disabili, palio delle circoscrizioni, campionato nazionale di Orienteering, gare di
nuoto, pallavolo, vela , pesca sportiva , canottaggio, beach volley, tennis, equitazione
pattinaggio etc.
Effettivo: La promozione della città attraverso gli eventi sportivi ha rispettato la fase programmatoria.
Sono stati concessi 82 patrocinii, gestendone tutta la fase istruttoria e di comunicazione, sono
stati definiti accordi di collaborazione. Sono state gestite le attività istruttorie ed organizzative,
anche in collaborazione con le Società, per i seguenti eventi: Campionato italiano di judo,
Parks Romagna Life, Gazzetta Run Nazionale, Maratona internazionale Ra-Fo, Tappa Giro
delle Pesche Nettarine, trofeo ciclistico S. Marco, Scacchi Gioco per crescere, Palio delle
Circoscrizioni, campionato nazionale di Orienteering, incontri nazionali di pallavolo, 4° trofeo
internazionale giovanile Porto Ravenna, 6° festival internazionale di Scacchi, Trofeo Candotti di
scherma, Meeting giovanile nazionale di scherma, gare regionali, nazionali, provinciali di calcio
(compresi gli oneri di trasporto per i tifosi, per Lega pro-ex serie C), arbitriadi nazionali 2010,
podistica Valli e Pinete, performance di ginnastica ritmica ed artistica Endas, campionato
europeo Judo disabili, gare di nuoto, pallavolo, vela, pesca sportiva, canottaggio, beach volley,
tennis, equitazione, pattinaggio, ecc.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
Svolte le attività organizzative di collaborazione con l'Associazionismo sportivo relative agli eventi
primaverili programmati (di cui 6 eventi a livello nazionale); 44 patrocini concessi; 3 accordi di
collaborazione adottati. Riconoscimenti ai campioni ravennati che promuovono lo sport e la città.
Verifica al 31/12:
L'obiettivo è stato raggiunto in quanto tutte le attività previste sono state realizzate; sono stati attivati
collaborazioni e patrocinii, progettati e realizzati eventi sportivi, gare ed attività sportive, gestiti direttamente
ed anche con la collaborazione dell'associazionismo, è stato promosso il sistema Ravenna dello Sport
coinvolgendo anche le eccellenze sportive della città.
4. SVILUPPO ATTIVITA' MOTORIA
Descrizione:
248
Realizzazione di attività motorie nell'ambito dei progetti 'sport-salute', 'sport per tutti', 'sport-disabilità' e
attività motoria nella scuola dell'obbligo. Giochi della Gioventù, Tornei intercircoscrizionali.
Risultato
Previsto: Realizzare i seguenti progetti:
rinnovo accordo di programma per la promozione e la diffusione dell'attività motoria nella
scuola dell'obbligo; realizzazione del progetto 'amico sport': i giovani valori entrano in campo;
progetto 'lo sport per la campagna anti alcool'; programmazione e collaborazione delle attività
relative al progetto 'sviluppo dello sport per tutti'.
Organizzazione giochi della gioventù, campionati studenteschi, attività sportiva universitaria.
Ricerca spazi e noleggio strutture per promozione attività motoria (anche scolastica).
Effettivo: Si è provveduto a rinnovare l'accordo di programma per la diffusione e la promozione
dell'attività motoria nella scuola dell'obbligo, si sono progettati e realizzati i progetti: Amico
Sport, Lo sport per la campagna antialcool, Lo sport per tutti e i giovani valori entrano in
campo. In collaborazione con USP RA, si è provveduto all'organizzazione dei Giochi della
Gioventù, dei campionati studenteschi, dell'attività sportiva universitaria ed alla realizzazione
del progetto Mosaici in Movimento. Sono stati realizzati: il Progetto Africa - stage tecnico per
atlete congolesi, il progetto Eurosport in versione Beach, in collaborazione con CUSB. Si è
programamato spazi e provveduto alla ricerca ed al noleggio delle strutture per la promozione
dell'attività motoria (anche scolastica).
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
n. progetti realizzati
n. progetti da realizzare
=1
7
7
=1
Verifica al 30/06:
Effettuate attività preliminari al rinnovo dell'accordo di programma provinciale attività motoria scuola
dell'obbligo; svolta attività di collaborazione con Ufficio Scolastico Prov.le per attività sportiva scolastica
(GdG + Camp. Studenteschi); Monitorate esigenze strutturali per promozione attività motoria, realizzato il
progetto Amico Sport - i giovani ed i valori entrano in campo e Lo Sport per la campagna anti alcool.
Verifica al 31/12:
L'obiettivo è stato raggiunto in quanto: è stata garantita la realizzazione di tutti i progetti previsti, in
collaborazione con le associazioni del mondo sportivo ravennate, l'Ufficio scolastico provinciale, le
Istituzioni coinvolte; si sono definiti gli accordi di collaborazione per la promozione e la diffusione dell'attività
motoria nella scuola dell'obbligo, si è garantita la ricerca spazi e noleggio strutture per promozione attività
motoria.
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI
5. SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO
Descrizione:
Erogazione di contributi per: promozione attività giovanile, abbattimento costi delle utenze. Formazione
dirigenti sportivi. Organizzazione di corsi di formazione al fair play e istituzione di un gruppo permanente di
consultazione e coordinamento sulle politiche sportive.
Risultato
Previsto: Realizzazione dei seguenti piani:
definizione e gestione piano delle palestre;
piano contributi per progetti di attività sociale;
piano contributi a rimborso sulle spese di utenze;
piano dei contributi per manifestazioni sportive.
Collaborazione per la realizzazione dei seguenti progetti:
-Fair Play nei confronti di ragazzi, dirigenti, genitori;
-attivazione di corsi di formazione per dirigenti sportivi.
Effettivo:
Si è provveduto alla definizione ed alla gestione dei seguenti piani:
- piano palestre comunali e provinciali (definizione orari, accertamento canone, rendicontazione
incassi, risoluzione problematiche, comunicazioni alla Provincia, trasmissione orari);
- piano contributi per progetti di attività sociale che promuovono attività sportiva rivolta ai
giovani;
- piani contributo a rimborso sulle spese di utenze dei centri convenzionati con
l'associazionismo sportivo;
- piano dei contributi per manifestazioni sportive (promozione valori dello sport e del territorio);
249
Si è garantita la collaborazione per i progetti che promuovono il Fair Play (libro 'Educare per
vincere nella vita', Muro del Fair Play, attività con le società sportive sul Fair Play, premio Fair
Play).
Programmati e gestiti corsi di formazione per dirigenti e tecnici sportivi sui seguenti argomenti:
sviluppo psicomotorio del fanciullo e dell'adolescente, figura allenatore-educatore,
comunicazione e ascolto attivo, preparazione alla gara, aggressività e gestione del conflitto,
rapporto con la famiglia, l'alimentazione, il gruppo.
Attività della cabina di regia di coordinamento per le politiche sportive.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
n. piani realizzati
n. piani previsti
Ritarata:
Ritarati:
=1
Effettiva: 31/12/2010
Effettivi:
4
4
=1
Verifica al 30/06:
Attivata fase propedeutica per la definizione piano palestre e assicurata attività gestionale, definiti i piani: di
contributi per attività sociale e per manifestazioni sportive. Definito il progetto di attività di fair plauy e di
formazione.
Verifica al 31/12:
L'obiettivo è stato raggiunto in quanto sono stati programmati, realizzati e gestiti tutti i piani previsti, si è
garantita la collaborazione per la realizzazione dei progetti relativi al fair play, si è definita, organizzata e
gestita l'attività di formazione nei confronti dei dirigenti e dei tecnici sportivi, si è data continuità all'attività di
coordinamento delle politiche sportive.
250
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 08140
U.O. SPORT E TEMPO LIBERO
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2
|
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU
|
|
|
|
|
|
|
|
| TI E TRASFERIMENTI CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELLO STATO, DELLA REGIONE E
|
|
|
|
|
|
|
|
| DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE
|
|
|
|
|
|
|
|
| IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
|
|
|
|
|
|
|
|
| FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| NE
|
|
|
|
|
|
|201
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR
|
|
|
|
|
|
|
|
| RENTI DALLO STATO
|
|
|
|
|
|
|
|
180/000| CONTRIB. MINISTERO PUBBL.
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ISTRUZ. FUNZIONAM. E MAN.
CP|
2.583,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO
TO|
2.583,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|3
|
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
|
|
|
|
|
|
|301
|
| PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
|
|
|
|
|
|
|
|
670/000| COMPARTECIPAZIONE AI PRO
RS|
7.765,55|
7.765,55|
7.765,55|
0,00|Ges.S.|
|
|
| VENTI DELLE PISCINE COMU
CP|
16.000,00|
15.000,00|
9.209,46|
5.790,54|RIVA |
|
|
| NALI
TO|
23.765,55|
22.765,55|
16.975,01|
5.790,54|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680/000| PROVENTI DEGLI IMPIANTI
RS|
35.607,71|
35.607,71|
33.995,63|
1.612,08|Ges.S.|
|
|
| SPORTIVI (PALESTRE, ECC.)
CP|
82.000,00|
88.887,78|
39.166,16|
49.721,62|RIVA |
|
|
|
TO|
117.607,71|
124.495,49|
73.161,79|
51.333,70|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|302
|
| PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
970/000| CANONI CONCESSIONI DI IM
RS|
158.637,14|
158.637,14|
76.278,14|
82.359,00|Ges.S.|
|
|
| PIANTI SPORTIVI
CP|
95.500,00|
100.622,29|
54.736,94|
45.885,35|RIVA |
|
|
|
TO|
254.137,14|
259.259,43|
131.015,08|
128.244,35|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
975/000| CANONI CONCESSIONI DI IM
RS|
4.064,16|
4.064,16|
4.064,16|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PIANTI SPORTIVI - SERVIZI
CP|
8.000,00|
10.620,75|
7.580,85|
3.039,90|
|
|
|
| NON COMMERCIALI
TO|
12.064,16|
14.684,91|
11.645,01|
3.039,90|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
976/000| CANONI INSTALLAZIONI RADIO
RS|
10.768,88|
10.768,88|
10.668,05|
100,83|Ges.S.|
|
|
| BASE
CP|
280.000,00|
239.952,71|
222.929,35|
17.023,36|RIVA V|
|
|
|
TO|
290.768,88|
250.721,59|
233.597,40|
17.124,19|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|305
|
| PROVENTI DIVERSI
|
|
|
|
|
|
|
|
1151/000| ENTRATE DERIVANTI DA REFU
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| SIONE SINISTRI DEL SERVI
CP|
1.140,00|
1.140,00|
1.140,00|
0,00|
|
|
|
| ZIO SPORT E MANIF.SPORTIVE
TO|
1.140,00|
1.140,00|
1.140,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 3
RS|
216.843,44|
216.843,44|
132.771,53|
84.071,91|
|
|
|
|
CP|
482.640,00|
456.223,53|
334.762,76|
121.460,77|
|
|
|
|
TO|
699.483,44|
673.066,97|
467.534,29|
205.532,68|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4
|
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA
|
|
|
|
|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE
Pag.
2
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
|
|
|
|
|
|
|402
|
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL
|
|
|
|
|
|
|
|
| LO STATO
|
|
|
|
|
|
|
|
1758/000| CONTRIBUTI STATALI PER OPE
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| RE PUBBLICHE - SERVIZIO
CP|
400.000,00|
400.000,00|
400.000,00|
0,00|
|
|
|
| SPORT E TEMPO LIBERO
TO|
400.000,00|
400.000,00|
400.000,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 08140
RS|
216.843,44|
216.843,44|
132.771,53|
84.071,91|
|
|
|
|
CP|
885.223,00|
856.223,53|
734.762,76|
121.460,77|
|
|
|
|
TO|
1.102.066,44|
1.073.066,97|
867.534,29|
205.532,68|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 08140
U.O. SPORT E TEMPO LIBERO
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1
|
| SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|101
|
| PERSONALE
|
|
|
|
|
|
|
0603| 26200
| RETRIBUZIONE AL PERSONALE
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEL SERVIZIO SPORT E PROMO
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZIONE SPORTIVA
|
|
|
|
|
|
|
| 26200/001| Personale a tempo indeter
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Pers. |
|
|
| minato oneri diretti
CP|
83.173,00|
83.173,00|
80.160,12|
3.012,88|
|
|
|
|
TO|
83.173,00|
83.173,00|
80.160,12|
3.012,88|
|
|
| 26200/012| Personale a tempo indeter
RS|
2.680,73|
2.680,73|
2.680,73|
0,00|Pers. |
|
|
| minato oneri riflessi
CP|
22.106,00|
22.106,00|
17.719,54|
4.386,46|
|
|
|
|
TO|
24.786,73|
24.786,73|
20.400,27|
4.386,46|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
26200
RS|
2.680,73|
2.680,73|
2.680,73|
0,00|
|
|
|
|
CP|
105.279,00|
105.279,00|
97.879,66|
7.399,34|
|
|
|
|
TO|
107.959,73|
107.959,73|
100.560,39|
7.399,34|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|102
|
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/
|
|
|
|
|
|
|
|
| O DI MATERIE PRIME
|
|
|
|
|
|
|
0603| 26245
| ONERI ACQUISTO BENI DI CON
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUMO GESTIONE SERV. SPORT
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER MANIFESTAZ. SPORTIVE
|
|
|
|
|
|
|
| 26245/038| Altri beni di consumo
RS|
2.058,00|
2.058,00|
2.058,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
1.756,00|
1.756,00|
256,00|
1.500,00|
|
|
|
|
TO|
3.814,00|
3.814,00|
2.314,00|
1.500,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|103
|
| PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
0601| 26260
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| PISCINE COMUNALI
|
|
|
|
|
|
|
| 26260/124| Altri servizi affidati al
RS|
268.226,63|
268.226,63|
268.226,63|
0,00|Ges.S.|
|
|
| l'esterno
CP|
541.870,00|
541.817,80|
270.908,90|
270.908,90|RIVA |
|
|
|
TO|
810.096,63|
810.044,43|
539.135,53|
270.908,90|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0602| 26270
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| IMPIANTI SPORTIVI
|
|
|
|
|
|
|
| 26270/044| Fornitura gas
RS|
56,55|
56,55|
56,55|
0,00|provv.|
|
|
|
CP|
200,00|
200,00|
165,30|
34,70|RIVA |
|
|
|
TO|
256,55|
256,55|
221,85|
34,70|
|
|
| 26270/046| Fornitura acqua
RS|
3.698,64|
3.698,64|
3.618,34|
80,30|provv.|
|
|
|
CP|
15.800,00|
15.800,00|
15.677,31|
122,69|RIVA |
|
|
|
TO|
19.498,64|
19.498,64|
19.295,65|
202,99|
|
|
| 26270/048| Fornitura energia elettri
RS|
18.433,41|
18.433,41|
12.349,14|
6.084,27|provv.|
|
|
| ca
CP|
45.000,00|
45.000,00|
5.020,74|
39.979,26|RIVA |
|
|
|
TO|
63.433,41|
63.433,41|
17.369,88|
46.063,53|
|
|
| 26270/049| Telefono e fax
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|provv.|
|
|
|
CP|
1.000,00|
1.000,00|
998,82|
1,18|RIVA |
|
|
|
TO|
1.000,00|
1.000,00|
998,82|
1,18|
|
|
| 26270/056| Servizi di pulizia
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|provv.|
|
|
|
CP|
11.000,00|
11.000,00|
5.000,00|
6.000,00|RIVA |
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
TO|
11.000,00|
11.000,00|
5.000,00|
6.000,00|
|
|
| 26270/105| Aggi e compensi per riscos
RS|
3.483,15|
3.483,15|
3.483,15|
0,00|Ges.S.|
|
|
| sione entrate
CP|
16.000,00|
16.000,00|
11.369,01|
4.630,99|RIVA |
|
|
|
TO|
19.483,15|
19.483,15|
14.852,16|
4.630,99|
|
|
| 26270/124| Altri servizi affidati al
RS|
21.800,00|
21.800,00|
21.800,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| l'esterno
CP|
149.280,00|
149.280,00|
132.480,00|
16.800,00|RIVA |
|
|
|
TO|
171.080,00|
171.080,00|
154.280,00|
16.800,00|
|
|
| 26270/140| Manutenzioni beni patrimo
RS|
70.000,00|
70.000,00|
70.000,00|
0,00|Edil. |
|
|
| niali
CP|
48.000,00|
48.000,00|
0,00|
48.000,00|RIVA |
|
|
|
TO|
118.000,00|
118.000,00|
70.000,00|
48.000,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
26270
RS|
117.471,75|
117.471,75|
111.307,18|
6.164,57|
|
|
|
|
CP|
286.280,00|
286.280,00|
170.711,18|
115.568,82|
|
|
|
|
TO|
403.751,75|
403.751,75|
282.018,36|
121.733,39|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0603| 26280
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| SPORT E MANIFESTAZIONI
|
|
|
|
|
|
|
|
| SPORTIVE
|
|
|
|
|
|
|
| 26280/074| Altri incarichi di collabo
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.s.|
|
|
| razione esterna
CP|
1.836,00|
1.836,00|
0,00|
1.836,00|
|
|
|
|
TO|
1.836,00|
1.836,00|
0,00|
1.836,00|
|
|
| 26280/085| Servizi facchinaggio, tra
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| sporto, spedizione merci
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
| 26280/092| Spese di pubblicazioni e
RS|
2.600,00|
2.600,00|
0,00|
2.600,00|GES.S.|
|
|
| pubblicita'
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
2.600,00|
2.600,00|
0,00|
2.600,00|
|
|
| 26280/113| Allestimento convegni, mo
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| stre ed iniziative diverse
CP|
180,00|
180,00|
180,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
180,00|
180,00|
180,00|
0,00|
|
|
| 26280/124| Altri servizi affidati al
RS|
2.822,89|
2.822,89|
1.790,92|
1.031,97|Ges.S.|
|
|
| l'esterno
CP|
9.174,00|
9.174,00|
0,00|
9.174,00|
|
|
|
|
TO|
11.996,89|
11.996,89|
1.790,92|
10.205,97|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
26280
RS|
5.422,89|
5.422,89|
1.790,92|
3.631,97|
|
|
|
|
CP|
11.190,00|
11.190,00|
180,00|
11.010,00|
|
|
|
|
TO|
16.612,89|
16.612,89|
1.970,92|
14.641,97|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 03
RS|
391.121,27|
391.121,27|
381.324,73|
9.796,54|
|
|
|
|
CP|
839.340,00|
839.287,80|
441.800,08|
397.487,72|
|
|
|
|
TO|
1.230.461,27|
1.230.409,07|
823.124,81|
407.284,26|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|104
|
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI
|
|
|
|
|
|
|
0602| 26300
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER IMPIANTI SPORTIVI
|
|
|
|
|
|
|
| 26300/150| Locazioni passive
RS|
440,18|
440,18|
440,18|
0,00|Patr. |
|
|
|
CP|
3.650,00|
3.340,56|
3.340,56|
0,00|
|
|
|
|
TO|
4.090,18|
3.780,74|
3.780,74|
0,00|
|
|
| 26300/152| Noleggi
RS|
9.255,68|
9.255,68|
9.255,68|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
7.500,00|
7.499,52|
3.846,48|
3.653,04|
|
|
|
|
TO|
16.755,68|
16.755,20|
13.102,16|
3.653,04|
|
252
|
|
|
|
|105
|
|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
|
|
|
| TRASFERIMENTI
26300
RS|
CP|
TO|
|
|
9.695,86|
11.150,00|
20.845,86|
|
|
9.695,86|
10.840,08|
20.535,94|
|
|
9.695,86|
7.187,04|
16.882,90|
|
|
0,00|
3.653,04|
3.653,04|
|
|
|
|
|
|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0603| 26320
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER PROMOZIONE SPORTIVA
|
|
|
|
|
|
|
| 26320/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
5.870,00|
5.870,00|
4.370,00|
1.500,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
4.500,00|
4.370,00|
0,00|
4.370,00|
|
|
|
|
TO|
10.370,00|
10.240,00|
4.370,00|
5.870,00|
|
|
| 26320/238| Trasferimenti ad altri
RS|
53.800,00|
53.800,00|
53.800,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
59.000,00|
59.000,00|
28.000,00|
31.000,00|
|
|
|
|
TO|
112.800,00|
112.800,00|
81.800,00|
31.000,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
26320
RS|
59.670,00|
59.670,00|
58.170,00|
1.500,00|
|
|
|
|
CP|
63.500,00|
63.370,00|
28.000,00|
35.370,00|
|
|
|
|
TO|
123.170,00|
123.040,00|
86.170,00|
36.870,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0603| 26321
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA'
|
|
|
|
|
|
|
|
| SPORTIVA SCOLASTICA
|
|
|
|
|
|
|
| 26321/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
1.500,00|
1.500,00|
1.500,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
8.000,00|
8.000,00|
4.000,00|
4.000,00|
|
|
|
|
TO|
9.500,00|
9.500,00|
5.500,00|
4.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0602| 26326
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER IMPIANTI SPORTIVI
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONVENZIONATI
|
|
|
|
|
|
|
| 26326/238| Trasferimenti ad altri
RS|
71.494,08|
71.494,08|
71.494,08|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
67.413,00|
67.391,52|
0,00|
67.391,52|
|
|
|
|
TO|
138.907,08|
138.885,60|
71.494,08|
67.391,52|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0602| 26327
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| IN UTILIZZO CANONI INSTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
| LAZIONE RADIO BASE
|
|
|
|
|
|
|
| 26327/238| Trasferimenti ad altri
RS|
44.954,07|
44.954,07|
31.081,22|
13.872,85|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
42.000,00|
40.487,54|
0,00|
40.487,54|
V|
|
|
|
TO|
86.954,07|
85.441,61|
31.081,22|
54.360,39|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0602| 26335
| ONERI PER TRASFERIMENTI A
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOCIETA' SPORTIVE PER RIM
|
|
|
|
|
|
|
|
| BORSO DANNI DA SINISTRI
|
|
|
|
|
|
|
| 26335/238| Trasferimenti ad altri
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
2.780,00|
2.780,00|
1.640,00|
1.140,00|
|
|
|
|
TO|
2.780,00|
2.780,00|
1.640,00|
1.140,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 05
RS|
177.618,15|
177.618,15|
162.245,30|
15.372,85|
|
|
|
|
CP|
183.693,00|
182.029,06|
33.640,00|
148.389,06|
|
|
|
|
TO|
361.311,15|
359.647,21|
195.885,30|
163.761,91|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|106
|
| INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANZIARI DIVERSI
|
|
|
|
|
|
|
0602| 26355
| INTERESSI PASSIVI ED ONERI
|
|
|
|
|
|
|
|
| FINANZIARI DIVERSI PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| IMPIANTI SPORTIVI
|
|
|
|
|
|
|
| 26355/174| Interessi su BOC
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Finanz|
|
|
|
CP|
51.442,44|
47.584,43|
45.794,75|
1.789,68|
|
|
|
|
TO|
51.442,44|
47.584,43|
45.794,75|
1.789,68|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|107
|
| IMPOSTE E TASSE
|
|
|
|
|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0603| 26400
| IMPOSTE E TASSE PER SPORT
|
|
|
|
|
|
|
|
| E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
|
|
|
|
|
|
|
| 26400/300| Irap
RS|
853,58|
853,58|
853,58|
0,00|Pers. |
|
|
|
CP|
7.047,00|
7.047,00|
5.650,30|
1.396,70|
|
|
|
|
TO|
7.900,58|
7.900,58|
6.503,88|
1.396,70|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 1
RS|
584.027,59|
584.027,59|
558.858,20|
25.169,39|
|
|
|
|
CP|
1.199.707,44|
1.193.823,37|
632.207,83|
561.615,54|
|
|
|
|
TO|
1.783.735,03|
1.777.850,96|
1.191.066,03|
586.784,93|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|2
|
| SPESE IN CONTO CAPITALE
|
|
|
|
|
|
|201
|
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
|
|
|
|
|
|
|
0601| 54950
| MANUTENZ. STRAORDINARIA,
|
|
|
|
|
|
|
|
| COMPLETAM. E RISTRUT.
|
|
|
|
|
|
|
|
| PISCINE COMUNALI
|
|
|
|
|
|
|
| 54950/551| Manutenz.straordinaria
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Edil. |
|
|
| impianti indisponibili
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|RIVA |
|
|
|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0602| 55000
| MANUTENZ. STRAORDINARIA,
|
|
|
|
|
|
|
|
| COMPLETAM. E RISTRUT. BENI
|
|
|
|
|
|
|
|
| IMMOBILI - SERV. SPORT
|
|
|
|
|
|
|
| 55000/551| Manutenz.straordinaria
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| impianti indisponibili
CP|
400.000,00|
400.000,00|
0,00|
400.000,00|
|
|
|
|
TO|
400.000,00|
400.000,00|
0,00|
400.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 01
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
400.000,00|
400.000,00|
0,00|
400.000,00|
|
|
|
|
TO|
400.000,00|
400.000,00|
0,00|
400.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|207
|
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE
|
|
|
|
|
|
|
0602| 55100
| TRASFERIMENTI IN C/CAPITA
|
|
|
|
|
|
|
|
| LE FINALIZZATI AGLI INV. |
|
|
|
|
|
|
|
| SPORT E PROM. SPORTIVA
|
|
|
|
|
|
|
| 55100/655| Trasferim.in c/capitale
RS|
565.069,03|
565.069,03|
389.198,54|
175.870,49|Ges.S.|
|
|
| perinvestimenti pat.indisp
CP|
304.118,00|
304.118,00|
198.093,53|
106.024,47|RIVA |
|
|
|
TO|
869.187,03|
869.187,03|
587.292,07|
281.894,96|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0602| 55105
| TRASFERIMENTI IN C/CAP.FI
|
|
|
|
|
|
|
|
| NAL. AGLI INV.IN UTILIZZO
|
|
|
|
|
|
|
|
| CANONI INSTAL. RADIO BASE
|
|
|
|
|
|
|
| 55105/655| Trasferim.in c/capitale
RS|
337.908,84|
337.908,84|
133.659,34|
204.249,50|Ges.S.|
|
|
| perinvestimenti pat.indisp
CP|
238.000,00|
199.465,17|
3.786,82|
195.678,35|RIVA V|
|
|
|
TO|
575.908,84|
537.374,01|
137.446,16|
399.927,85|
|
253
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 07
RS|
902.977,87|
902.977,87|
522.857,88|
380.119,99|
|
|
|
|
CP|
542.118,00|
503.583,17|
201.880,35|
301.702,82|
|
|
|
|
TO|
1.445.095,87|
1.406.561,04|
724.738,23|
681.822,81|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 2
RS|
902.977,87|
902.977,87|
522.857,88|
380.119,99|
|
|
|
|
CP|
942.118,00|
903.583,17|
201.880,35|
701.702,82|
|
|
|
|
TO|
1.845.095,87|
1.806.561,04|
724.738,23|
1.081.822,81|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 08140
RS|
1.487.005,46|
1.487.005,46|
1.081.716,08|
405.289,38|
|
|
|
|
CP|
2.141.825,44|
2.097.406,54|
834.088,18|
1.263.318,36|
|
|
|
|
TO|
3.628.830,90|
3.584.412,00|
1.915.804,26|
1.668.607,74|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
254
CENTRO DI RESPONSABILITA': 01016 - SERVIZIO POLITICHE PER L'UNIVERSITA' E FORMAZIONE
SUPERIORE
Responsabile: MAZZA DONATELLA
OBIETTIVI PEG
OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO
1. LA RAVENNA DEL MOSAICO, IL SISTEMA SCOLASTICO
Descrizione:
Il mosaico è una espressione culturale ed artistica di grande rilevanza nella storia dell'arte in quanto, nel
corso dei secoli passati con questa particolare tecnica furono ricoperti ampi spazi, in perfetto accordo con i
ritmi architettonici rappresentando immagini, simboli, idee e pratiche religiose, accadimenti di vita e di
cultura.
Questa peculiare forma d'arte è ancora così viva nella nostra realtà cittadina, che artisti ed artigiani di oggi
l'aggiornano con continue sperimentazioni, coniugando tecniche tradizionali con i linguaggi espressivi
contemporanei.
Ravenna dunque possiede le potenzialità per caratterizzarsi come città del mosaico antico e moderno; ma
perché si definisca una strategia che provochi ricadute significative sul piano del turismo, della cultura,
della didattica e della formazione nonché dell'investimento occupazionale, è necessario - chiamando l'Ente
pubblico come garante istituzionale - che tutte le agenzie pubbliche in compartecipazione con soggetti
privati costruiscano percorsi sinergici ed organici seppure nel rispetto delle singole autonomie.
Le istituzioni da coinvolgere per la definizione in ambito scolastico e formativo di un curricolo longitudinale
sul mosaico sono anzitutto quelle a specifica vocazione: l'Istituto Statale d'Arte per il Mosaico 'Severini', il
Liceo Artistico Statale 'Nervi', il CPFP, l'Accademia delle Belle Arti, la Facoltà di Conservazione per i Beni
Culturali, la Scuola per il Restauro del Mosaico, il Centro di sperimentazione didattica TESSELLAE, il
CIDIM Centro Internazionale Documentazione Mosaico
Risultato
Previsto: Programmare e realizzare i seguenti work shop rivolti al sistema scolastico per scoprire e
documentare le potenzialità del Mosaico, non solo come espressione artistica ma anche come
linguaggio pedagogico e cognitivo:
- work shop 'Sant'Apollinare in Classe e il giardino delle meraviglie'
- work shop su 'il colore blu nel mosaico' con particolare riferimento al rapporto storico e
artistico fra Oriente ed Occidente
- work shop su 'mosaico e nuove tecnologie'
Effettivo: Realizzati i 3 work shop previsti attraverso le numerose iniziative realizzate sul tema del
mosaico:
-mostra didattica 'Le figure del mosaico raccontano meraviglie'
-intervento di formazione sul valore iconografico del mosaico
-pubblicazione del volume 'Il giardino delle meraviglie:i mosaici di Sant'Apollinare in Classe'
-realizzazione di materiale multimediale
-partecipazione al concorso 'Videomosaico e poetiche musive'
-collaborazione a riflessioni culturali sul mosaico realizzate dal Polo universitario di Ravenna
-presentazione del Mosaico patrimonio e contemporaneità) presso la Facoltà di Scienze della
Formazione di Bologna
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
Work shop realizzati
work shop previsti
=1
3
3
=1
Verifica al 30/06:
E' stata prodotta una ricchissima documentazione di contenuto culturale artistico e didattico per sviluppare
con modalità trasversali ai vari segmenti scolastici laboratori di ricerca e work shop a tema.
Sono stati sperimentati e documentati due work shop, mentre il terzo (mosaico e nuove tecnologie) verrà
lanciato con l'inizio del prossimo anno scolastico
Verifica al 31/12:
Nel secondo semestre l'impegno maggiore è stato quello di accompagnare le scuole a sperimentare
percorsi didattici di raccordo col territorio e a documentare le attività svolte utilizzando le nuove tecnologie.
2. IL COMPLESSO RESIDENZIALE DI VIA CAMILLO MORIGIA
255
Descrizione:
Gli alloggi di Via Morigia sono oggi in un complesso residenziale suggestivo e di qualità per studenti
universitari: il completamento degli spazi attualmente allo stato di grezzo, unitamente alla sistemazione
dell'adiacente immobile dell'ex Istituto Verdi, al momento in corso d'opera, permetteranno di definire un
comparto dedicato degli studenti fortemente caratterizzato da una pluralità di servizi, per la residenzialità, lo
studio e l'aggregazione.
Il riconoscimento della qualità del progetto di massima elaborato dal Comune di Ravenna ha attratto un
importante contributo da parte della Regione per ristrutturazione e allestimento. Si rende, di conseguenza,
necessario predisporre gli atti amministrativi necessari ad acquisire tale contributo, partecipando nel
contempo: 1) alla definizione del progetto esecutivo in collaborazione con gli uffici tecnici e patrimoniali del
Comune, l'Università e la Fondazione Flaminia; 2) alla progettazione degli arredi e delle attrezzature per
l'allestimento degli spazi comuni, coinvolgendo anche gli studenti.
Risultato
Previsto: Predisporre la convenzione o l'accordo di programma per l'acquisizione dei contributi sulla
base del progetto presentato.
Effettivo: Gli uffici tecnici in collaborazione con il servizio scrivente hanno elaborato i progetti e gli atti
amministrativi rispetto all'accordo di programma e la Regione ha garantito l'erogazione del
contributo di 500.000 euro per il recupero di spazi da destinare a servizi per gli studenti
universitari, per potenziare le attività di studio, di aggregazione e di residenzialità.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
E' stato avviato, in accordo con i servizi tecnici del Comune e la Regione Emilia Romagna, il procedimento
finalizzato ad ottenere il finanziamento di 500 mila euro nell'ambito degli interventi sul diritto allo studio
universitario.
Verifica al 31/12:
Si sono svolti numerosi incontri con gli uffici tecnici del Comune, l'Università e la Fondazione Flaminia per
ridefinire il progetto, inserendo anche due monolocali per studenti disabili. La proposta è stata accolta dalla
Regione.
3. PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E DELLA RICERCA IN AMBITO UNIVERSITARIO
Descrizione:
Il progetto intende arricchire il percorso formativo degli studenti contribuendo a rafforzare il ruolo del
sistema universitario quale qualificato 'serbatoio' di capitale umano ad elevata qualificazione ed incentivare
la ricerca e l'innovazione riguardante il territorio ed il sistema sociale locale. In particolare il Comune di
Ravenna, tramite la Fondazione Flaminia, nell'ambito delle iniziative volte a promuovere un rapporto
continuativo e sinergico fra Università ed attività economiche, intende avviare un progetto di valorizzazione
delle competenze maturate dagli studenti del polo universitario ravennate denominato 'Ravenna e
l'Università' indirizzato ad attribuire i premi di laurea a laureati/e di eccellenza che abbiano elaborato e
discusso tesi di laurea nei settori del patrimonio artistico-culturale, dell'ambiente, della società,
dell'economia, del turismo e dell'urbanistica nell'ambito del territorio locale.
Verranno inoltre attivati percorsi di coinvolgimento dei giovani neo-laureati a progetti ed iniziative di
collaborazione mirata con le imprese.
Risultato
Previsto: Organizzare almeno 10 incontri per definire attività e percorsi riguardanti:
- il TecnoPolo in Romagna: la cittadella della scienza e della tecnica
- le attività di laboratorio scentifico legate ai beni culturali e al restauro
Effettivo: Sono stati effettuati oltre 40 incontri con il mondo produttivo locale: visite alle aziende, tavoli di
confronto con le associazioni di categoria, partecipazione attiva ad eventi organizzati dalla
Camera di Commercio, dagli ordini professionali, incontri con Istituti e Fondazioni bancarie,
Istituzioni interessate ad approfondire il rapporto con l'Università (Soprintendenza, Procura,
Autorità Portuale) in particolare sul restauro e sui beni culturali (significativo e di grande
risonanza il progetto di analisi antropologica dei presunti resti di Caravaggio) nonché su
tematiche riguardanti il futuro insediamento del tecnopolo scientifico e tecnologico
E' stata costruita una rete stabile locale di rapporti tesi ad innovare il sistema
formazione/lavoro; sono stati inoltre sviluppati progetti di ampio respiro con Paesi stranieri
extraeuropei:Cina, Kazakistan,Brasile.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
incontri organizzati
incontri minimi previsti
>=1
40
10
=4
256
Verifica al 30/06:
Il primo semestre dell'anno è stato caratterizzato da una ricchissima produzione di progetti, incontri,
iniziative...., legate all'innovazione e alla ricerca in ambito universitario e nel raccordo con il territorio e le
imprese locali.
Da segnalare in particolare il Progetto Caravaggio ( ricerca storica scientifica in ambito culturale), e la
partecipazione prevista all'expò di Shanghai)
Verifica al 31/12:
Nel secondo semestre è proseguito il programma degli incontri con le aziende per promuovere il raccordo
con l'Università ed è stato attivato un tirocinio formativo in collaborazione con il Centro regionale della
Logistica e la Facoltà di Ingegneria.
E' stata offerta significativa collaborazione all'iniziativa 'La notte dei ricercatori' svoltasi il 24 settembre e
all'iniziativa del 4 ottobre organizzata da Ascom (Rapporto sulla situazione edilizia nel nostro territorio).
4. STUDENTI STRANIERI E SUMMER SCHOOLS
Descrizione:
Le Summer Schools costituiscono un nuovo strumento formativo dell'Università di Bologna che consiste in
una gamma di corsi intensivi studiati per incontrare nuove esigenze di approfondimento culturale ed
interdisciplinare: hanno una durata che varia dai quattro giorni alle sei settimane e si svolgono
generalmente in estate e, in molti casi, al di fuori delle tradizionali strutture accademiche. I corsi sono rivolti
a studenti e a giovani laureati italiani e di tutto il mondo e, in alcuni casi, a figure professionali specifiche.
Gli Enti locali e la Fondazione Flaminia intendono supportare il progetto collegandolo ad altre azioni
culturali e di accoglienza in fase di predisposizione da rivolgere a studenti, ricercatori e professori stranieri
che si relazionano con il nostro sistema universitario sia nel corso dell'anno accademico sia nell'ambito di
programmi europei ed internazionali.
In considerazione dell' ottimo risultato relativamente ai contenuti e all'adesione ai corsi realizzati nell'ultimo
biennio, si intende potenziare le esperienze delle scuole estive collaborando con le facoltà e con la
Fondazione Flaminia.
Risultato
Previsto: Collaborare, attraverso almeno 5 incontri, alla realizzazione di un progetto formativo fra
università e aziende, con particolare attenzione alla realtà del Kazakistan.
Effettivo: Sono stati supportati dal Comune i corsi estivi :
1)On the Track of Money. Coins, Commerce and Exchange of Goods between East and West
in Antiquity, Late Antiquity and early Middle Age
2)Secolarizzazione e/o teologizzazione della politica: radicalismi religiosi e processi di
disgregazione socio-culturale nel contesto della globalizzazione
3)Environmental Risk Management II edition
4)International Commercial Contracts
5)Cinema and Contemporary Visual Arts
6)Film making and multimedia performance for cultural heritage
7)Legislative XML Summer School 2010. Managing legal resources in the Sematic Web
8)The Kingship in the Near East. Interdisciplinary Approaches to the Concepts of Antiquity
9)Sustainable patterns of markets and lifesyles (SPL) II edition
10)Ripensare il terrorismo. Dalla repressione alla prevenzione:
nell'ambito dei corsi sono stati accolti tecnici di aziende, con particolare attenzione alla realtà
del Kazakistan, interessati a fidelizzare i loro dipendenti rispetto alla cultura organizzativa del
lavoro in Italia.
Scadenza
Prevista: 30/10/2010
Indicatori e target
Previsti:
incontri effettuati
incontri minimi previsti
Ritarata:
Ritarati:
>=1
Effettiva: 30/10/2010
Effettivi:
10
5
=2
Verifica al 30/06:
Il servizio scrivente ha collaborato fattivamente alla realizzazione delle numerose summer school realizzate
e da realizzare nell'anno considerato.
Sempre più forte è il taglio internazionale dei corsi (alcuni completamente in lingua inglese) e i legami con
il medio e l'estremo oriente (Kazakistan e Cina) anche grazie al programma Marco Polo
Verifica al 31/12:
I corsi estivi, alcuni dei quali in lingua inglese, hanno prodotto un esito oltremodo significativo sul piano dei
contenuti e del respiro internazionale offerto dai partecipanti.
257
5. FORMAZIONE PROFESSIONALE: NUOVE PROSPETTIVE
Descrizione:
L'intervento consiste nella analisi della formazione professionale pubblica della nostra Provincia,
attualmente gestita dal Centro Provinciale di Formazione Professionale del quale il Comune di Ravenna è
socio maggioritario. L'intervento contempla una riflessione sui contenuti, sulle prospettive e sulle criticità
per addivenire a nuove proposte.
Con la trasformazione del Consorzio in Società Consortile a responsabilità limitata si è rinforzata
l'autonomia gestionale del centro, che comunque viene utilizzato come realtà strumentale nel campo della
formazione pubblica e del raccordo fra formazione e istruzione.
Risultato
Previsto: Realizzare le seguenti azioni:
- effettuare il censimento delle attività di formazione realizzate in favore del Comune di
Ravenna per l'anno scolastico 2009/2010 (corsi di formazione insegnanti scuole materne,
formazione figure professionali varie)
- erogare l'ultima quota del contributo regionale di cui alla L.R.5/2001 per attività di ricerca e
sviluppo.
Effettivo: Il risultato, consistente nel confronto sui programmi di organizzazione e sviluppo, nonché
l'acquisizione ed erogazione del contributo regionale, è stato raggiunto.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
Azioni realizzate
Azioni previste
=1
2
2
=1
Verifica al 30/06:
E' stato realizzato il censimento delle attività di formazione realizzate in favore del Comune di Ravenna per
l'anno scolastico 2009/2010 (corsi di formazione insegnanti scuole materne, formazione figure professionali
varie)
Verifica al 31/12:
Sono stati trasferiti al Centro di formazione i fondi dovuti, in base all'accordo con la Regione
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI
6. MUSEO DEL RISORGIMENTO - INTERVENTI DI EDUCAZIONE CIVICA E DI DIDATTICA
DELLA STORIA - VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Descrizione:
Nel 2011 ci troveremo a ricordare e celebrare il 150^ anniversario dell'Unità d' Italia e questo appuntamento
offre una straordinaria opportunità per analizzare l'apporto che la comunità di Ravenna ebbe nel corso di
questo processo storico, politico e sociale che racchiude significati fondanti del nostro Paese. E' intento del
Servizio esprimere le sue competenze nell'ideazione di progetti di didattica della storia e di educazione
civica da realizzare in intesa con la Fondazione Museo del Risorgimento, la Prefettura e l'Università da
rivolgere alle nuove generazioni.
Inoltre verrà espresso grande impegno unitamente all'Istituzione Classense per la valorizzazione dei
patrimoni storici del Museo.
Risultato
Previsto: Svolgere le seguenti azioni:
- collaborare alla diffusione dell'educazione civica in termini di cittadinanza e legalità utilizzando
il Museo del Risorgimento e le sue proposte didattiche quali elementi propulsivi del
collegamento fra scuola ed extra scuola
- sostenere il Comitato d'onore per le future celebrazioni dei 150 anni dall'Unità d'Italia
attraverso attività amministrativa e di segreteria
- seguire il progetto formativo di tirocinanti (iscritti a master post-lauream) che svolgono studi di
carattere storico e di comunicazione degli eventi
- progettare proposte di atelier didattico da rivolgere al sistema scolastico
Effettivo: E' stato realizzato l'intero programma individuato per la promozione del Museo del
Risorgimento con particolare attenzione all'arricchimento delle esposizioni (Collezione Guerrini,
Fondo Branzanti) , alla divulgazione dei valori risorgimentali in preparazione delle celebrazioni
dei 150 anni dell'Unità d'Italia , alla valorizzazione degli spazi ristrutturati della Cascina
Guiccioli, al rapporto con Laguna, in Brasile, terra di origine di Anita.
Sono stati presentati in più luoghi significativi il volume 'Viva Garibaldi' e lo spettacolo teatrale
'Tu sarai mia' prodotto dalla Fondazione del Museo del Risorgimento.
Sono state elaborate proposte didattiche (sperimentate dalle scuole) con particolare attenzione
258
allo sviluppo della nuova materia 'Educazione alla cittadinanza' introdotta dalla riforma
scolastica e si è seguito il progetto formativo di tirocinanti che svolgono studi di carattere
storico e di comunicazione degli eventi.
Contributi finanziari significativi sono stati attratti da soggetti esterni sulla base di progetti
elaborati dal Servizio in collaborazione con gli esperti del Museo.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
Tutte le attività previste dall'obiettivo, nel 1° semestre, sono state realizzate con importanti risultati sul
piano dei contenuti e della diffusione dei valori risorgimentali che sono stati attualizzati per coinvolgere in
particolare le nuove generazioni.
E' stato avviato il collegamento con il programma per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia con
l'intento di offrire continuità e sinergie nel più ampio panorama della cultura e la didattica della storia
contemporanea
Verifica al 31/12:
Grande risalto hanno avuto le iniziative realizzate il 4 e 5 agosto presso la Fattoria Guiccioli in ricordo di
Anita; da segnalare inoltre la partenza di due mosaicisti per Laguna (Brasile) che per 15 giorni hanno fatto
conoscere l'identità ravennate (storia e mosaico) nel mondo della scuola e nella comunità del luogo, al fine
di creare curiosità e motivazioni al turismo storico e culturale verso lì'Italia ed in particolare Ravenna
7. ORIENTAMENTO E PROMOZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE FACOLTA'
Descrizione:
- Orientamento
Gli studenti devono essere informati con accuratezza del 'bene università' e ciò è possibile curando i
percorsi di orientamento fin dai primi anni della scuola secondaria, ove gli studenti si misurano con i loro
interessi, le loro motivazioni e con il livello dell'impegno che intendono investire per il loro futuro.
Nell'ambito degli interventi già in atto a cura del tavolo di concertazione interistituzionale, si vuole rilanciare
il filone tramite un programma di:
Eventi, convegni, unità di formazione per gli insegnanti e gli operatori di settore.
Incontri con le famiglie.
Iniziative articolate da rivolgere agli studenti.
A questo proposito sono già in essere proficui rapporti con l'Associazione Industriali, CNA, Centri di
formazione professionale pubblici e privati che andranno allargati ad ulteriori soggetti per divenire sempre
più efficaci e penetranti. Per quanto attiene il rapporto con gli Istituti scolastici, si opererà, seguendo anche
le recenti indicazioni ministeriali, per incardinare le attività di orientamento nei curricola scolastici anche con
riconoscimento agli studenti di crediti da spendere in sede di maturità o nel corso degli studi universitari.
- Promozione
Si vuole adottare un approccio metodologico di forte impatto comunicativo per promuovere i corsi
universitari anche al di fuori dei consolidati bacini di utenza, tramite alleanze con soggetti pubblici e
privati già inseriti in circuiti nazionali ed internazionali quali ad es. l'Autorità Portuale e le Associazioni di
categoria che operano nel settore del commercio e del turismo. In città potranno essere moltiplicati eventi
capaci di coinvolgere le Istituzioni culturali cittadine quali la notte bianca dell'Università e sulla costa una
serie di iniziative negli stabilimenti balneari, molto frequentati dalle fasce giovanili, anche utilizzando
linguaggi e strumenti multimediali.
Risultato
Previsto: Realizzazione del Progetto di orientamento al quale il Comune di Ravenna contribuisce nelle
diverse fasi di progettazione, promozione, realizzazione e verifica con le seguenti articolazioni:
- 'Ravenna didattica 2010': open days che coinvolgono anche l'Alta Formazione Artistica e
Musicale
- 'L'Università va al mare': iniziative di orientamento agli studi universitari negli stabilimenti
balneari
- 'L'università in città': serate nel periodo estivo in luoghi aperti e facilmente accessibili al
pubblico
Promozione di attività formative organizzate dall'Università e aperte alla Pubblica
Amministrazione su temi strategici quali: la sicurezza urbana e nei posti di lavoro, la Riforma
Brunetta, le responsabilità penali della P.A. e degli Enti.
Effettivo: A fianco delle tradizionali formule di orientamento e promozione, enunciati dal risultato previsto
dell'obiettivo e tutte realizzate in integrazione con Università e Fondazione Flaminia, sono stati
introdotti alcuni elementi di novità.
Da segnalare la partecipazione ad iniziative capaci di offrire grande visiblità (Meditaeuropa, Art
and Events - 100 città d'arte, Gialloluna Neronotte, incontri presso il Circolo Ravennate e dei
Forestieri, iniziative dedicate da parte dei Lions e Rotary, Casa Matha...) e la seconda edizione
259
di Almafest, presso il Palazzo dei Congressi, con la presenza accattivante e gradita di
Marescotti.
L'esito positivo che ha avuto la promozione dei corsi universitari quale veicolo di formazione
per dirigenti e quadri del Comune, infine, ha indotto l'Amministrazione a formalizzare una
convenzione con il Polo ravennate per dare continuità al processo di formazione continua.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
Tutte le attività previste nel 1° semestre sono state realizzate nei contenuti e nei tempi indicati.
Da segnalare l'alto gradimento del corso di formazione per dirigentie quadri (Riforma Brunetta) a cura della
Facoltà di Giurisprudenza nonchè la qualità del convegno sul tema della sicurezza urbana che vedrà lòa
pubblicazione deglia tti con il sostegno finanziario del servizio scrivente e del Comando della Polizia
Municapale
Verifica al 31/12:
Il secondo semestre è stato caratterizzato dal moltiplicarsi di eventi di promozione nel periodo estivo, in
particolare in Piazzetta Cavour e presso stabilimenti balneari, in collaborazione con le associazioni
imprenditoriali e turistiche e con il fondamentale contributo di Fondazione Flaminia.
La verifica delle attività ha indicato il gradimento di tali iniziative e l'adesione di numerosi soggetti privati del
mondo imprenditoriale locale.
8. RAVENNA CITTA' UNIVERSITARIA: SERVIZI ED OPPORTUNITA' PER GLI STUDENTI
Descrizione:
Una città universitaria è in primo luogo una città delle opportunità, una realtà capace di affiancare ad
un'offerta didattica ampia e di qualità una rete di servizi integrati a supporto dell'Università e degli studenti.
Questo nella convinzione che è dalla dotazione di beni e servizi che si misura la capacità di attrazione di
una città universitaria, capacità da cui scaturisce la forza di innescare quel processo di 'immigrazione di
qualità intellettuale' che può rappresentare un prezioso volano per l'avvio di un processo stabile di crescita
diffusa della comunità. A tal riguardo il Comune di Ravenna si attiverà per completare la rete di offerte a
disposizione dell'Università e degli studenti attraverso importanti progetti quali nuovi spazi Biblioteca
Universiatria, Centro di Cultura Cinematografica, lughi di incontro e aggregazione, ecc..
La destinazione del Palazzo dei Congressi all'utenza universitaria consente di arricchire l'offerta in tema di
didattica, cultura ed aggregazione, grazie a nuovi investimenti da parte del Comune e di soggetti esterni
(Regione e fondazioni bancarie).
Risultato
Previsto: Riedizione della convenzione, prevedendo i nuovi servizi ed attività da offrire agli studenti, fra
Università, Comune, Provincia e Fondazione Flaminia e relativa attivazione.
Effettivo: E' stata effettuata una riedizione della convenzione come previsto. Nel mese di marzo è stata
inaugurata una nuova sede per la Facoltà di Conservazione dei beni culturali,in seguito al
restauro del Palazzo ex Verdi di Via Pisolini: tale nuova destinazione si integra con
l'allargamento della cittadella universitaria di Via Morigia /Guiccioli destinata a residenzialità ed
aggregazione per gli studenti universitari.
Il progetto complessivo e la progressiva ristrutturazione del Palazzo dei Congressi, resa
possibile dalla confluenza di risorse locali e risorse provenienti da soggetti esterni (Anci,
Fondazione del Monte, Fondazione Cassa di Risparmio, Fondazione Flaminia) consente di
completare il piano di investimenti che costituiva una delle direttrici strategiche della
legislatura.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
La qualità degli interventi realizzati per costruire sempre nuovi servizi ed opportunità agli studenti
universitari, ha reso possibile la partecipazione ad un bando dell'ANCI che è stato approvato e che
prevede un finanziamento di 48 mila euro per ampliare l'offerta culturale del Palazzo dei Congressi
Verifica al 31/12:
Tutti gli interventi previsti sono proseguiti anche nel secondo semestre.
Per quanto attiene il Palazzo dei Congressi, per decisione della Giunta Comunale, esso diventerà sede
di cultura cinematografica, in integrazione con le attività promosse dalla Fondazione Flaminia e dall'Ateneo;
pertanto la convenzione di rinnovo della gestione del Palazzo verrà stipulata dal Servizio Turismo e Attività
culturali.
9. L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
260
Descrizione:
L'alternanza, che da molti anni viene sostenuta dal Comune di Ravenna in stretto collegamento con gli
Istituti scolastici tramite l'erogazione di borse di studio estive da fruire all'interno della dimensione lavorativa
dell'Ente, costituisce una attività che restituisce dignità sperimentale all'apprendimento e lo proietta verso il
futuro attraverso la mediazione della sistematicità, promuove competenze Tecnico/operative, consente
attraverso i tutors, di personalizzare gli interventi di insegnamento collegandoli altresì ai contesti sociali e
produttivi. In considerazione della validità delle esperienze realizzate, è necessario, in osservanza anche
delle nuove disposizioni ministeriali legate al processo di riforma delle superiori, sostenere e rilanciare il
processo di raccordo fra gli Enti titolari della materia operando su tre distinte ma organiche dimensioni:
L'individuazione e il perseguimento dei medesimi obiettivi di apprendimento in contesti diversi (scuola e
lavoro). La certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento delle competenze certificate come
crediti formativi per le azioni successive del percorso formativo.
Risultato
Previsto: -Erogazione di tutte le borse di studio finanziate dai dirigenti del Comune con delega al Servizio
scrivente
-Predisposizione di progetti formativi individualizzati per garantire il migliore inserimento degli
studenti affetti da disabilità, completi di supporti tecnici e multimediali per compensare i deficit
Effettivo: Sono state realizzate tutte le esperienze di stage programmate con le scuole e regolamentate
dalle singole convenzioni stipulate a cura del Servizio con gli Istituti di provenienza.
L'obiettivo di inserire gli studenti delle superiori nella struttura comunale per raccordare il
mondo della scuola con il mondo del lavoro è stato compiutamente raggiunto
Scadenza
Prevista: 30/09/2010
Ritarata:
Effettiva: 30/09/2010
Verifica al 30/06:
Sono state erogate tutte le 31 borse di studio finanziate dai dirigenti del Comune con delega al Servizio
scrivente
Sono stati predisposti i progetti formativi individualizzati per garantire il migliore inserimento degli studenti
affetti da disabilità, completi di supporti tecnici e multimediali per compensare i deficit
Verifica al 31/12:
Nell'estate 2010 sono stati inserti in Comune n.31 studenti per un totale di 116 settimane di tirocinio
sostenute da un onere complessivo di Euro 12.100,00= offerto dai Dirigenti dei Servizi comunali.
10.L'EDUCAZIONE PERMANENTE
Descrizione:
Nel nostro Paese l'educazione permanente è il settore meno regolamentato dell'intero sistema educativo.
Nel nostro territorio esistono molteplici iniziative in questo settore, che assume importanza straordinaria per
uno sviluppo della cittadinanza attiva e partecipativa per tutto l'arco della vita, per i percorsi di inteculturalità
e per gli interventi di insegnamento formale per l'acquisizione dei titoli di studio. Si intende, nel corso della
legislatura, meglio articolare la proficua alleanza che esiste fra Servizio Diritto allo studio e Università e
CTP (Centro territoriale statale di educazione degli adulti) soprattutto nel campo della certificazione delle
competenze e degli interventi culturali e sociali da rivolgere agli immigrati adulti.
Risultato
Previsto: Elaborare un documento che individui una nuova metodologia formativa rivolta agli adulti.
Effettivo: Il documento è stato elaborato.
La diffusione delle proposte curriculari anche all'utenza adulta ha portato a significativi risultati
di interesse da parte della cittadinanza che, in forma gratuita, ha potuto fruire delle opportunità
culturali e didattiche organizzate dalle istituzioni ravennati.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
Seguendo le indicazioni ministeriali ed europee su il 'Lifelong Learning', il Servizio ha approfondito la
collaborazione con il CTP per quanto attiene la promozione del sistema scolastico rivolta agli adulti e con
l'Università per gli adulti Bosi Maramotti collaborando al progetto europeo ' Breaking the Barriers' al fine di
produrre una metodologia costruita su base sperimentale.
Verifica al 31/12:
Così come indicato nelle fasi, sono stati confrontati i programmi con l'Università per gli adulti, con il Centro
studi per l'Archeologia dell'Adriatico e con il CTP, per promuovere per l'anno 2010/2011 una serie di
iniziative coordinate, nell'ambito del lifelong learning.
11.LES LANGAGES DU BLEU
Descrizione:
Nell'ambito del Programma Grundtvig è stato approvato e finanziato il progetto 'Les Langages du bleu'
261
presentato in collaborazione con i partners di Portogallo, Francia e Romania, centrato sulla scambio di
esperienze a sfondo artistico ed interculturale sull'elemento unificante del colore blu, il colore dell'Europa.
La storia del colore blu costituisce un autentico rebus storico in quanto i Greci e i Romani vedono in esso
un colore cupo, barbaro e lo usano con parsimonia. Solo il mosaico fa eccezione: venuto dallOriente si
ritroverà nell'arte Paleocristiana e Bizantina.
Il Progetto coniugherà aspetti storico culturali, mobilità all'estero per studiare il patrimonio blu degli altri
paesi, attività di formazione in laboratorio, uso delle nuove tecnologie nell'educazione degli adulti.
Risultato
Previsto: Realizzare le seguenti azioni:
- Creazione del blog e del sito internet sul progetto 'Les Langages du bleu', condivisi con i
partners europei
- Organizzazione dello stage europeo a Ravenna
- Realizzazione aula blu presso l'Accademia di Belle Arti
- Gestione di almeno 10 mobilità all'estero per formazione sul progetto 'Les Langages du bleu'.
Effettivo: Le azioni previste sono state svolte. Il programma del progetto europeo, rientrante nel
programma Grundtvig mobilità, si è svolto in modo compiuto e con risultati significativi sul piano
dell'esito delle mobilità all'estero per docenti, studenti e staff Accademia, della produzione e
documentazione dei contenuti, dei laboratori organizzati a Ravenna e del raccordo con
l'Istitutuzione Istruzione Infanzia e con le Istituzioni culturali locali che operano nel settore
artistico.
Sono state finanziati dalla comunità europea e realizzati 10 viaggi di studio (per studenti di
talento e meritevoli con accompagnatori)
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
Azioni realizzate
Azioni da realizzare
=1
4
4
=1
Verifica al 30/06:
Tutte le attività previste nel 1 semestre sono state realizzate nei tempi previsti; il Progetto ha sedimentato i
rapporti con i partners europei ed ha fortemente coinvolto l'Accademia di Belle Arti , il MAR, il Centro
Tessellae, artigiani ed artisti di Ravenna e Venezia
Verifica al 31/12:
Nel secondo semestre è continuata la ricerca sul tema del blu. Inoltre sono state realizzate 10 mobilità:
- a Faro in Portogallo dal 29 al 31 luglio
- a Bacau e Moldavia in Romania dal 3 al 5 settembre
Inoltre si è svolto a Ravenna un impegnativo stage di formazione per 10 colleghi europei partners
(portoghesi, francesi e rumeni) nel mese di ottobre, in concomitanza con gli eventi della Notte d'Oro.
262
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 01016
POLITICHE PER L' UNIVERSITA' E
REFERENTE : 83
Donatella Mazza
FORMAZIONE SUPERIORE
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2
|
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU
|
|
|
|
|
|
|
|
| TI E TRASFERIMENTI CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELLO STATO, DELLA REGIONE E
|
|
|
|
|
|
|
|
| DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE
|
|
|
|
|
|
|
|
| IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
|
|
|
|
|
|
|
|
| FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| NE
|
|
|
|
|
|
|203
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL
|
|
|
|
|
|
|
|
| LA REGIONE PER FUNZIONI DELEGA
|
|
|
|
|
|
|
|
| TE
|
|
|
|
|
|
|
|
327/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PER RIORGANIZ. E SVILUPPO
CP|
62.889,00|
62.828,71|
62.828,71|
0,00|
V|
|
|
| C.F.P. L.R.5/01
TO|
62.889,00|
62.828,71|
62.828,71|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|204
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA
|
|
|
|
|
|
|
|
| PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI
|
|
|
|
|
|
|
|
| E INTERNAZIONALI
|
|
|
|
|
|
|
|
388/000| CONTRIB.U.E. PROGETTO MOSA
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ICO FRA ORIENTE E OCCIDEN.
CP|
42.200,00|
42.200,00|
33.760,00|
8.440,00|
V|
|
|
| PATRIMONIO E CONTEMPOR.
TO|
42.200,00|
42.200,00|
33.760,00|
8.440,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|205
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR
|
|
|
|
|
|
|
|
| RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO
|
|
|
|
|
|
|
|
| RE PUBBLICO
|
|
|
|
|
|
|
|
413/000| CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA
RS|
1.925,00|
1.925,00|
1.925,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PER PROGETTO CINEMA - SCUO
CP|
3.500,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
| LE L.R. 13/99
TO|
5.425,00|
1.925,00|
1.925,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 2
RS|
1.925,00|
1.925,00|
1.925,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
108.589,00|
105.028,71|
96.588,71|
8.440,00|
|
|
|
|
TO|
110.514,00|
106.953,71|
98.513,71|
8.440,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|3
|
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
|
|
|
|
|
|
|305
|
| PROVENTI DIVERSI
|
|
|
|
|
|
|
|
1211/000| CONTRIBUTO FONDAZIONE DEL
RS|
50.000,00|
50.000,00|
50.000,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| MONTE DA DESTINARE A FONDA
CP|
50.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
| ZIONE FLAMINIA
TO|
100.000,00|
50.000,00|
50.000,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1277/000| SPONSORIZZAZIONI, ECC. PER
RS|
5.000,00|
5.000,00|
0,00|
5.000,00|Ges.S.|
|
|
| LE CELEBRAZIONI DEL BICEN
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|RIVA |
|
|
| TENARIO NASCITA GARIBALDI
TO|
5.000,00|
5.000,00|
0,00|
5.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1278/000| CONTRIBUTI, SPONSORIZZAZ.,
RS|
7.000,00|
7.000,00|
7.000,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ECC. DEL SERV.RAPPORTI CON
CP|
63.750,00|
65.719,00|
39.250,00|
26.469,00|RIVA |
|
|
| UNIVERSITA' E FORMAZ.SUPER
TO|
70.750,00|
72.719,00|
46.250,00|
26.469,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE
Pag.
2
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
1279/000| CONTRIBUTO FONDAZIONE DEL
RS|
25.000,00|
25.000,00|
0,00|
25.000,00|Ges.S.|
|
|
| MONTE DA DESTINARE A FONDA
CP|
25.000,00|
25.000,00|
0,00|
25.000,00|RIVA V|
|
|
| ZIONE MUSEO RISORGIMENTO
TO|
50.000,00|
50.000,00|
0,00|
50.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4
|
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA
|
|
|
|
|
|
|
|
| LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
|
|
|
|
|
|
|403
|
| TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL
|
|
|
|
|
|
|
|
| LA REGIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
1813/000| CONTRIBUTI REGIONALI PER
RS|
300.000,00|
300.000,00|
0,00|
300.000,00|Ges.S.|
|
|
| OPERE PUBBL.SERV.RAPPORTI
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
| UNIVERSITA' E FORM.SUPER.
TO|
300.000,00|
300.000,00|
0,00|
300.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 01016
RS|
388.925,00|
388.925,00|
58.925,00|
330.000,00|
|
|
|
|
CP|
247.339,00|
195.747,71|
135.838,71|
59.909,00|
|
|
|
|
TO|
636.264,00|
584.672,71|
194.763,71|
389.909,00|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
263
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 01016
POLITICHE PER L' UNIVERSITA' E
REFERENTE : 83
Donatella Mazza
FORMAZIONE SUPERIORE
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1
|
| SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|102
|
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/
|
|
|
|
|
|
|
|
| O DI MATERIE PRIME
|
|
|
|
|
|
|
0405| 25154
| ONERI ACQUISTO BENI DI CON
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUMO PROGETTI DI INNOVAZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| NE E RICERCA DIDATTICA
|
|
|
|
|
|
|
| 25154/032| Abbonamenti, libri, rivi
RS|
2.093,89|
2.093,89|
2.093,89|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ste, ecc.
CP|
3.780,00|
3.780,00|
0,00|
3.780,00|RIVA |
|
|
|
TO|
5.873,89|
5.873,89|
2.093,89|
3.780,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|103
|
| PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
0405| 25230
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
|
|
|
|
|
|
|
| 25230/054| Spese condominiali
RS|
815,04|
815,04|
0,00|
815,04|Patr. |
|
|
|
CP|
2.300,00|
2.300,00|
0,00|
2.300,00|
|
|
|
|
TO|
3.115,04|
3.115,04|
0,00|
3.115,04|
|
|
| 25230/137| Iniziative per promozione
RS|
1.801,00|
1.801,00|
1.801,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| polo universitario
CP|
2.860,00|
2.860,00|
130,00|
2.730,00|
|
|
|
|
TO|
4.661,00|
4.661,00|
1.931,00|
2.730,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
25230
RS|
2.616,04|
2.616,04|
1.801,00|
815,04|
|
|
|
|
CP|
5.160,00|
5.160,00|
130,00|
5.030,00|
|
|
|
|
TO|
7.776,04|
7.776,04|
1.931,00|
5.845,04|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0405| 25231
| PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL
|
|
|
|
|
|
|
|
| SERV. RAPPORTI CON UNIVER
|
|
|
|
|
|
|
|
| SITA' E FORMAZIONE SUPER.
|
|
|
|
|
|
|
| 25231/074| Altri incarichi di collabo
RS|
2.500,00|
2.500,00|
2.500,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| razione esterna
CP|
2.764,00|
2.763,84|
100,84|
2.663,00|
|
|
|
|
TO|
5.264,00|
5.263,84|
2.600,84|
2.663,00|
|
|
| 25231/092| Spese di pubblicazioni e
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| pubblicita'
CP|
2.671,00|
2.671,00|
0,00|
2.671,00|
|
|
|
|
TO|
2.671,00|
2.671,00|
0,00|
2.671,00|
|
|
| 25231/133| Stage scuola-lavoro
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
3.500,00|
3.500,00|
2.000,00|
1.500,00|
|
|
|
|
TO|
3.500,00|
3.500,00|
2.000,00|
1.500,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
25231
RS|
2.500,00|
2.500,00|
2.500,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
8.935,00|
8.934,84|
2.100,84|
6.834,00|
|
|
|
|
TO|
11.435,00|
11.434,84|
4.600,84|
6.834,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0405| 25236
| PRESTAZIONE DI SERVIZI IN
|
|
|
|
|
|
|
|
| UTIL.CONTRIB.UE PROGETTO
|
|
|
|
|
|
|
|
| DIDATTICO
|
|
|
|
|
|
|
| 25236/074| Altri incarichi di collabo
RS|
3.000,00|
3.000,00|
1.000,00|
2.000,00|Ges.S.|
|
|
| razione esterna
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
3.000,00|
3.000,00|
1.000,00|
2.000,00|
|
|
| 25236/137| Prestazioni di Servizio di
RS|
15.000,00|
15.000,00|
7.470,74|
7.529,26|Ges.S.|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| verse
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
15.000,00|
15.000,00|
7.470,74|
7.529,26|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
25236
RS|
18.000,00|
18.000,00|
8.470,74|
9.529,26|
|
|
|
|
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
18.000,00|
18.000,00|
8.470,74|
9.529,26|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0405| 25237
| PRESTAZIONE DI SERVIZI IN
|
|
|
|
|
|
|
|
| UTIL.CONTRIB.UE PROGETTO
|
|
|
|
|
|
|
|
| MOSAICO FRA ORIENTE E OCC.
|
|
|
|
|
|
|
| 25237/073| Incarichi di studio, ricer
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ca, consulenza
CP|
3.000,00|
3.000,00|
0,00|
3.000,00|
V|
|
|
|
TO|
3.000,00|
3.000,00|
0,00|
3.000,00|
|
|
| 25237/113| Allestimento convegni, mo
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| stre ed iniziative diverse
CP|
3.000,00|
3.000,00|
0,00|
3.000,00|
V|
|
|
|
TO|
3.000,00|
3.000,00|
0,00|
3.000,00|
|
|
| 25237/137| Prestazioni di Servizio di
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| verse
CP|
36.200,00|
36.200,00|
0,00|
36.200,00|
V|
|
|
|
TO|
36.200,00|
36.200,00|
0,00|
36.200,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
25237
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
42.200,00|
42.200,00|
0,00|
42.200,00|
|
|
|
|
TO|
42.200,00|
42.200,00|
0,00|
42.200,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 03
RS|
23.116,04|
23.116,04|
12.771,74|
10.344,30|
|
|
|
|
CP|
56.295,00|
56.294,84|
2.230,84|
54.064,00|
|
|
|
|
TO|
79.411,04|
79.410,88|
15.002,58|
64.408,30|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|105
|
| TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
0404|
3502
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| QUOTA ADESIONE C.P.F.P.
|
|
|
|
|
|
|
|
3502/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
41.736,00|
41.732,15|
41.732,15|
0,00|
|
|
|
|
TO|
41.736,00|
41.732,15|
41.732,15|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0404|
3503
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| AL C.F.P. CONTRIB.REG. PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIORG.E SVILUPPO L.R.5/01
|
|
|
|
|
|
|
|
3503/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
66.140,86|
66.140,86|
66.140,86|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
60,29|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
66.201,15|
66.140,86|
66.140,86|
0,00|
|
|
|
3503/237| Trasferimenti ad imprese
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
62.828,71|
62.828,71|
0,00|
62.828,71|
V|
|
|
|
TO|
62.828,71|
62.828,71|
0,00|
62.828,71|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
3503
RS|
66.140,86|
66.140,86|
66.140,86|
0,00|
|
|
|
|
CP|
62.889,00|
62.828,71|
0,00|
62.828,71|
|
|
|
|
TO|
129.029,86|
128.969,57|
66.140,86|
62.828,71|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0404|
3504
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER FONDAZIONE FLAMINIA IN
|
|
|
|
|
|
|
|
| UTILIZZO CONTRIBUTO
|
|
|
|
|
|
264
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0405|
3504/237| Trasferimenti ad imprese
|
|
|
25411
| ONERI PER TRASFERIMENTI
RS|
CP|
TO|
|
|
50.000,00|
50.000,00|
100.000,00|
|
|
50.000,00|
0,00|
50.000,00|
|
|
50.000,00|
0,00|
50.000,00|
|
|
0,00|Ges.S.|
0,00|
V|
0,00|
|
|
|
|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| ALLE SCUOLE PER PROGETTO
|
|
|
|
|
|
|
|
| CINEMA - L.R. 13/99
|
|
|
|
|
|
|
| 25411/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
1.925,00|
1.925,00|
1.925,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
3.500,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
5.425,00|
1.925,00|
1.925,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0405| 25430
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER DIRITTO ALLO STUDIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| UNIVERSITARIO
|
|
|
|
|
|
|
| 25430/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
15.000,00|
15.000,00|
15.000,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
15.000,00|
15.000,00|
15.000,00|
0,00|
|
|
| 25430/238| Trasferimenti ad altri
RS|
2.500,00|
2.500,00|
2.500,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
72.686,00|
71.686,00|
19.936,00|
51.750,00|
|
|
|
|
TO|
75.186,00|
74.186,00|
22.436,00|
51.750,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
25430
RS|
2.500,00|
2.500,00|
2.500,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
87.686,00|
86.686,00|
34.936,00|
51.750,00|
|
|
|
|
TO|
90.186,00|
89.186,00|
37.436,00|
51.750,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0405| 25431
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER FONDAZIONE FLAMINIA
|
|
|
|
|
|
|
| 25431/237| Trasferimenti ad imprese
RS|
400.000,00|
400.000,00|
400.000,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
400.000,00|
400.000,00|
200.000,00|
200.000,00|
|
|
|
|
TO|
800.000,00|
800.000,00|
600.000,00|
200.000,00|
|
|
| 25431/238| Trasferimenti ad altri
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
25431
RS|
400.000,00|
400.000,00|
400.000,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
400.000,00|
400.000,00|
200.000,00|
200.000,00|
|
|
|
|
TO|
800.000,00|
800.000,00|
600.000,00|
200.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0405| 25432
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER FONDAZIONE MUSEO DEL
|
|
|
|
|
|
|
|
| RISORGIMENTO-IN UT.CONTR.
|
|
|
|
|
|
|
| 25432/237| Trasferimenti ad imprese
RS|
25.000,00|
25.000,00|
0,00|
25.000,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
25.000,00|
25.000,00|
0,00|
25.000,00|
V|
|
|
|
TO|
50.000,00|
50.000,00|
0,00|
50.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0405| 25434
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER FONDAZIONE MUSEO DEL
|
|
|
|
|
|
|
|
| RISORGIMENTO
|
|
|
|
|
|
|
| 25434/237| Trasferimenti ad imprese
RS|
10.000,00|
10.000,00|
10.000,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
10.000,00|
10.000,00|
10.000,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
20.000,00|
20.000,00|
20.000,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 05
RS|
555.565,86|
555.565,86|
530.565,86|
25.000,00|
|
|
|
|
CP|
680.811,00|
626.246,86|
286.668,15|
339.578,71|
|
|
|
|
TO|
1.236.376,86|
1.181.812,72|
817.234,01|
364.578,71|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|106
|
| INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANZIARI DIVERSI
|
|
|
|
|
|
|
0404| 24840
| INTERESSI PASSIVI E ONERI
|
|
|
|
|
|
|
|
| FINANZIARI DIVERSI PER SCU
|
|
|
|
|
|
|
|
| OLE SECONDARIE SUPERIORI
|
|
|
|
|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 01016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24840/177| Interessi su mutui a Cassa
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Finanz|
|
|
| Depositi e Prestiti
CP|
34,00|
33,02|
33,02|
0,00|
|
|
|
|
TO|
34,00|
33,02|
33,02|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 1
RS|
580.775,79|
580.775,79|
545.431,49|
35.344,30|
|
|
|
|
CP|
740.920,00|
686.354,72|
288.932,01|
397.422,71|
|
|
|
|
TO|
1.321.695,79|
1.267.130,51|
834.363,50|
432.767,01|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|2
|
| SPESE IN CONTO CAPITALE
|
|
|
|
|
|
|201
|
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
|
|
|
|
|
|
|
0405| 52545
| MANUTENZ.STRAORD.AMPLIAM.
|
|
|
|
|
|
|
|
| RISTRUTT.IMMOBILI SERV.PO
|
|
|
|
|
|
|
|
| LITICHE PER UNIVERSITA'
|
|
|
|
|
|
|
| 52545/550| Manut.straordinaria fabbri
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| cati indisponibili
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|205
|
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
|
|
|
|
|
|
|
|
| MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI
|
|
|
|
|
|
|
|
| CO-SCIENTIFICHE
|
|
|
|
|
|
|
0405| 52547
| ACQUISIZIONE BENI MOBILI,
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATTREZZATURE,ECC.SERV.POLI
|
|
|
|
|
|
|
|
| TICHE PER UNIVERSITA'
|
|
|
|
|
|
|
| 52547/621| Mobili e arredi
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
14.800,00|
14.800,00|
0,00|
14.800,00|
|
|
|
|
TO|
14.800,00|
14.800,00|
0,00|
14.800,00|
|
|
| 52547/625| Attrezzature informatiche
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| - Hardware
CP|
200,00|
200,00|
200,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
200,00|
200,00|
200,00|
0,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
52547
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
15.000,00|
15.000,00|
200,00|
14.800,00|
|
|
|
|
TO|
15.000,00|
15.000,00|
200,00|
14.800,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|207
|
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE
|
|
|
|
|
|
|
0405| 52550
| TRAFERIMENTI IN C/CAPITALI
|
|
|
|
|
|
|
|
| FINALIZ. AGLI INVEST.SERV.
|
|
|
|
|
|
|
|
| RAPP.UNIVERSITA' FORM.SUP.
|
|
|
|
|
|
|
| 52550/655| Trasferim.in c/capitale
RS|
300.000,00|
300.000,00|
0,00|
300.000,00|Ges.S.|
|
|
| per investimenti
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
300.000,00|
300.000,00|
0,00|
300.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 2
RS|
300.000,00|
300.000,00|
0,00|
300.000,00|
|
|
|
|
CP|
15.000,00|
15.000,00|
200,00|
14.800,00|
|
|
|
|
TO|
315.000,00|
315.000,00|
200,00|
314.800,00|
|
265
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 01016
RS|
880.775,79|
880.775,79|
545.431,49|
335.344,30|
|
|
|
|
CP|
755.920,00|
701.354,72|
289.132,01|
412.222,71|
|
|
|
|
TO|
1.636.695,79|
1.582.130,51|
834.563,50|
747.567,01|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
266
CENTRO DI RESPONSABILITA': 08147 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Responsabile: MAZZA DONATELLA
OBIETTIVI PEG
OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO
1. CONVENZIONE CON L'ACCADEMIA STATALE DI BELLE ARTI DI BOLOGNA
Descrizione:
Integrazione dell'offerta formativa fra l'Accademia di Belle Arti di Ravenna e l'Accademia Statale di Belle
Arti di Bologna: collaborazione sul piano didattico e integrazione degli insegnamenti. Verifica della
sperimentazione per la creazione di un polo di eccellenza del Mosaico.
Risultato
Previsto: Predisposizione del 'regolamento didattico' del triennio e del biennio specialistico del mosaico
al fine di migliorare la qualità degli studi e la funzionalità della segreteria didattica a beneficio
dell'utenza studentesca
Effettivo: E' stata prodotta la scelta di conformarsi al regolamento didattico dell'Accademia di Bologna,
pur nella diversa peculiarità della gestione civica della nostra Istituzione.
Tale scelta deriva dalle indicazioni del Ministero che valuta i piani didattici per l'accreditamento
sulla base delle declaratorie nazionali e di requisiti omogenei di tipo organizzativo, finanziario,
di organico e dei profili professionali del corpo docente.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
Per motivazioni legate al commissariamento dell'Accademia di Belle Arti di bologna e all'elezioni del nuovo
direttore previste nel mese di luglio 2010 si è ritenuto opportuno posticipare, rispetto alle fasi e alle date
individuate l'eleborazione della proposta relativa al regolamento didattico da sottoporre agli organi di
consultazione e decisione
Verifica al 31/12:
Il Commissariamento dell'Accademia di Bologna ha precluso la possibilità di perfezionare la convenzione,
per quanto attiene la verifica interistituzionale; pur tuttavia sono proseguiti i contatti per garantire piena
funzionalità all'Accademia di Belle Arti di Ravenna per quanto attiene gli aspetti didattici. Come previsto in
convenzione è stata confermata per l'a.a. 2010/2011 la copertura di alcune cattedre alleggerendo così gli
oneri finanziari per il Comune di Ravenna.
2. PROMOZIONE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Descrizione:
Progettazione e attivazione di azioni per promuovere l'Accademia attraverso mostre didattiche,
partecipazione ad eventi culturali, cura dell'immagine.
Risultato
Previsto: Ampliamento del programma di promozione a livello europeo e transnazionale per far
conoscere l'unicità dell'offerta formativa attraverso le seguenti iniziative:
- Progetto Cuba: collocazione mosaico 'la Poderosa', presentazione delle attività
dell'Accademia e realizzazione di un opuscolo
- Progetto Erasmus con Bilbao (Spagna)
- Progetto San Pietroburgo: scambio bilaterale
- Progetto Leonardo con Belgio
- Progetto Grundvig con Portogallo, Francia, Romania
- Realizzazione di almeno 6 mostre ed eventi in spazi espositivi dell'Accademia e della città
- Attivazione di tirocini all'interno della sezione didattica del Mar
- Pubblicazione dei seguenti 3 volumi: 1) 'Accademia di Belle Arti di Ravenna - 180 anni'; 2)
'Dada incontra l'Accademia Editore arte bambini; 3) 'La Poderosa': catalogo sull'esperienza
Italia - Cuba
- Valorizzazione degli studenti meritevoli e di talento: premi per tesi e borse di studio per
l'estero
Effettivo: Sono state svolte tutte le iniziative previste:
- Progetto Cuba: il mosaico 'la Poderosa' è stato presentato nell'ambito del 1 ° Festival
Internazionale di Mosaico contemporaneo 'RavennaMosaico'. è stato collocato alla sede
universitaria di Sancti Spiritus
- Progetto Erasmus con Bilbao:accordo bilaterale con l'Universidad del Pais Vasco - Bellas
Artes di Bilbao,
- Progetto San Pietroburgo: sono stati formalizzati i rapporti di collaborazione fra le due
267
Istituzioni tramite la stipula di un Accordo di collaborazione (Intents for educational cooperation
- Academic Year 2010-2011)
- Progetto europeo Leonardo con Belgio
- Progetto Grundvig con Portogallo, Francia, Romania
- Realizzazione di almeno 6 mostre ed eventi in spazi espositivi dell'Accademia e della città
- Attivazione di tirocini all'interno della sezione didattica del Mar
- Pubblicazione dei seguenti 3 volumi: 1) 'Accademia di Belle Arti di Ravenna - 180 anni'; 2)
'Dada incontra l'Accademia Editore arte bambini; 3) 'La Poderosa': catalogo sull'esperienza
Italia - Cuba
- Valorizzazione degli studenti meritevoli e di talento: premi per tesi e borse di studio per
l'estero
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Iniziative realizzate
Iniziative previste
Ritarata:
Ritarati:
Effettiva: 31/12/2010
Effettivi:
=1
9
9
=1
Verifica al 30/06:
Il programma predisposto e descritto in fase di elaborazione dell'obiettivo è stato quasi completamente
realizzato nel rispetto dei contenuti e delle fasi previste.
Verifica al 31/12:
Sulla base di quanto previsto nei trattati dell'Unione Europea in materia di istruzione e formazione, è stata
perseguita una strategia di sviluppo , valori, conoscenze, motivazioni ed opportunità, attraverso un'azione
di partenariato, garantendo una qualificata partecipazione degli studenti italiani ai progetti europei.
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI
3. CORSO ESTIVO DI MOSAICO
Descrizione:
Progetto e programmazione di un 'Corso estivo di Mosaico' aperto a quanti vogliano avvicinare per la prima
volta, o migliorare, il linguaggio musivo. Attraverso un percorso formativo agile, articolato in due settimane
che prevede la visita ai principali siti musivi, lezioni teoriche, ma soprattutto attività guidate in laboratorio - il
corsista avrà occasione di avvicinare culturalmente e praticamente l'universo del mosaico, anche nelle sue
applicazioni in nuovi temi di design, dell'arredo urbano, dell'architettura.
Risultato
Previsto: Realizzare i seguenti 2 stage di formazione:
- Formazione culturale e tecnica rivolta ad utenza giovanile e adulta sul tema del Mosaico
- Stage estivo sul tema del 'Mosaico Blu' fra oriente e occidente
Effettivo: Si sono svolti entrambi gli stages previsti.
Ogni corso di mosaico si è svolto alternando lezioni teoriche ad attività laboratoriali.
Le nozioni di base teoriche-pratiche della tecnica fornite sono state un primo approccio all'arte
musiva e hanno dato la possibilità ai corsisti di cimentarsi con le tecniche di base e di
realizzare dei piccoli mosaici.
Scadenza
Prevista: 30/10/2010
Ritarata:
Effettiva: 10/10/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
Stage realizzati
Stage da realizzare
=1
2
2
=1
Verifica al 30/06:
Sono stati predisposti i programmi, i contenuti ed i percorsi didattici dei corsi di mosaico dandone la
massima pubblicità tramite la comunicazione on line e la stampa e diffusione di deplians descrittivi
Verifica al 31/12:
Al termine degli stages ad ogni partecipante è stata consegnata l'opera realizzata durante il corso, una
dispensa ed un attestato di frequenza.
4. CONSOLIDAMENTO DEL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN MOSAICO
Descrizione:
Potenziamento dell'attività didattica con acquisizione di strumenti metodologici e critici adeguati , di
competenze avanzate e di formazione tecnico-operativa specifica relativi alla laurea di 1° livello in Mosaico.
Esso costituisce un segmento formativo propedeutico al proseguimento degli studi in tutte le specialistiche
268
dell'Alta Formazione Artistica.
Risultato
Previsto: Allestire un laboratorio di 'computer grafica e multimedia' con dieci postazioni per esplorare le
potenzialità del linguaggio musivo nell'ambito delle nuove tecnologie multimediali.
Effettivo: Tutti gli adempimenti finalizzati all'allestimento del laboratoro sono stati portati a termine e
l'attività didattica di 'computer grafica e multimedia' è stata inserita con successo nel piano
didattico dell'Accademia.
E' stato altresì inoltrato alla Regione un articolato progetto con richiesta di coofinanziamento a
copertura delle spese di acquisto dei computers.
Scadenza
Prevista: 30/06/2010
Ritarata:
Effettiva: 30/06/2010
Verifica al 30/06:
Tutti gli adempimenti finalizzati all'allestimento del laboratoro sono stati portati a termine e l'attività didattica
di 'computer grafica e multimedia' è stata inserita con successo nel piano didattico dell'Accademia.
E' stato altresì inoltrato alla Regione un articolato progetto con richiesta di coofinanziamento a copertura
delle spese di acquisto dei computers.
Verifica al 31/12:
Il laboratorio e le attività didattiche ad esso connesse sono proseguite con elevato gradimento da parte
degli allievi.
La Regione ha riconosciuto il finanziamento per il quale è stata presentata dettagliata rendicontazione con
determina dirigenziale
5. DIDATTICA E RICERCA SUL MOSAICO
Descrizione:
Allargamento dell'offerta formativa, laboratorio di ricerca sul materiale musivo in collaborazione con
l'Edilcuoghi di Sassuolo e con il Design Center di Bologna per sperimentare l'adatttabilità e la resa estetica
del materiale nell'ambito del design e dell'arredo urbano.
Risultato
Previsto: Predisposizione della convenzione per realizzare il progetto di censimento e studio dei cartoni
musivi d'epoca in collaborazione con Facoltà di Conservazione Beni Culturali, Soprintendenza,
TE.CO.RE. Liceo Artistico, Ravennantica e CIDIM
Effettivo: La convenzione è stata predisposta ma non è stata formalizzata, per difficoltà finanziarie ed
organizzative dei partners del progetto.
L'Accademia di Belle Arti ha realizzato tutti i compiti previsti dalla convezione con l'Università, il
Liceo Artistico, Ravennantica e CIDIM.
Scadenza
Prevista: 30/11/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
La convenzione prevista è stata predisposta al fine di una sua approvazione nel secondo semestre
dell'anno
Verifica al 31/12:
La convenzione è stata predisposta ma non è stata formalizzata, per difficoltà finanziarie ed organizzative
dei partners del progetto
269
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 08147
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
REFERENTE : 83
Donatella Mazza
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2
|
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU
|
|
|
|
|
|
|
|
| TI E TRASFERIMENTI CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELLO STATO, DELLA REGIONE E
|
|
|
|
|
|
|
|
| DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE
|
|
|
|
|
|
|
|
| IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
|
|
|
|
|
|
|
|
| FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| NE
|
|
|
|
|
|
|204
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA
|
|
|
|
|
|
|
|
| PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI
|
|
|
|
|
|
|
|
| E INTERNAZIONALI
|
|
|
|
|
|
|
|
385/000| CONTRIBUTI U.E. BORSE DI
RS|
1.364,80|
1.364,80|
0,00|
1.364,80|Ges.S.|
|
|
| STUDIO STUDENTI ACCADEMIA
CP|
9.410,00|
9.410,00|
7.528,00|
1.882,00|
V|
|
|
| DI BELLE ARTI-SENT. 819/95
TO|
10.774,80|
10.774,80|
7.528,00|
3.246,80|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|205
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR
|
|
|
|
|
|
|
|
| RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO
|
|
|
|
|
|
|
|
| RE PUBBLICO
|
|
|
|
|
|
|
|
410/000| CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA
RS|
112.500,00|
112.500,00|
112.500,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PER LA GESTIONE DELL'ACCA
CP|
112.500,00|
112.500,00|
112.500,00|
0,00|
|
|
|
| DEMIA DI BELLE ARTI
TO|
225.000,00|
225.000,00|
225.000,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 2
RS|
113.864,80|
113.864,80|
112.500,00|
1.364,80|
|
|
|
|
CP|
121.910,00|
121.910,00|
120.028,00|
1.882,00|
|
|
|
|
TO|
235.774,80|
235.774,80|
232.528,00|
3.246,80|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|3
|
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
|
|
|
|
|
|
|301
|
| PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
|
|
|
|
|
|
|
|
540/000| RETTE SCOLASTICHE PER L'AC
RS|
895,56|
895,56|
895,56|
0,00|Ges.S.|
|
|
| CADEMIA DI BELLE ARTI
CP|
24.000,00|
26.526,56|
25.413,02|
1.113,54|RIVA |
|
|
|
TO|
24.895,56|
27.422,12|
26.308,58|
1.113,54|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
638/000| PROVENTI ORGANIZZAZIONE
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| CORSI SPECIALISTICI ACCADE
CP|
3.500,00|
3.970,00|
3.970,00|
0,00|RIVA |
|
|
| MIA DI BELLE ARTI
TO|
3.500,00|
3.970,00|
3.970,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|305
|
| PROVENTI DIVERSI
|
|
|
|
|
|
|
|
1288/000| CONTRIBUTI, RIMBORSI DA
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PRIVATI ACCADEMIA BELLE
CP|
500,00|
629,30|
555,30|
74,00|RIVA |
|
|
| ARTI
TO|
500,00|
629,30|
555,30|
74,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 3
RS|
895,56|
895,56|
895,56|
0,00|
|
|
|
|
CP|
28.000,00|
31.125,86|
29.938,32|
1.187,54|
|
|
|
|
TO|
28.895,56|
32.021,42|
30.833,88|
1.187,54|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 08147
RS|
114.760,36|
114.760,36|
113.395,56|
1.364,80|
|
|
|
|
CP|
149.910,00|
153.035,86|
149.966,32|
3.069,54|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE
Pag.
2
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
TO|
264.670,36|
267.796,22|
263.361,88|
4.434,34|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
270
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 08147
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
REFERENTE : 83
Donatella Mazza
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1
|
| SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|101
|
| PERSONALE
|
|
|
|
|
|
|
0404| 31500
| RETRIBUZIONE AL PERSONALE
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELL'ACCADEMIA DI BELLE
|
|
|
|
|
|
|
|
| ARTI
|
|
|
|
|
|
|
| 31500/001| Personale a tempo indeter
RS|
253,11|
253,11|
253,11|
0,00|Pers. |
|
|
| minato oneri diretti
CP|
183.849,00|
183.849,00|
183.533,63|
315,37|
|
|
|
|
TO|
184.102,11|
184.102,11|
183.786,74|
315,37|
|
|
| 31500/007| Personale tempo determina
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Pers. |
|
|
| to oneri diretti
CP|
2.429,00|
1.232,00|
1.232,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
2.429,00|
1.232,00|
1.232,00|
0,00|
|
|
| 31500/008| Personale tempo determina
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Pers. |
|
|
| to oneri riflessi
CP|
683,00|
334,00|
334,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
683,00|
334,00|
334,00|
0,00|
|
|
| 31500/010| Fondo dell'istituzione
RS|
16.716,00|
16.716,00|
13.413,97|
3.302,03|Pers. |
|
|
| scolastica - oneri diretti
CP|
6.652,00|
6.652,00|
0,00|
6.652,00|
|
|
|
|
TO|
23.368,00|
23.368,00|
13.413,97|
9.954,03|
|
|
| 31500/011| Fondo miglioramento effice
RS|
3.981,00|
3.981,00|
3.094,00|
887,00|Pers. |
|
|
| nza servizi oneri rifless.
CP|
1.584,00|
1.584,00|
0,00|
1.584,00|
|
|
|
|
TO|
5.565,00|
5.565,00|
3.094,00|
2.471,00|
|
|
| 31500/012| Personale a tempo indeter
RS|
7.029,97|
7.029,97|
7.029,97|
0,00|Pers. |
|
|
| minato oneri riflessi
CP|
48.533,00|
48.533,00|
41.128,32|
7.404,68|
|
|
|
|
TO|
55.562,97|
55.562,97|
48.158,29|
7.404,68|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
31500
RS|
27.980,08|
27.980,08|
23.791,05|
4.189,03|
|
|
|
|
CP|
243.730,00|
242.184,00|
226.227,95|
15.956,05|
|
|
|
|
TO|
271.710,08|
270.164,08|
250.019,00|
20.145,08|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|102
|
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/
|
|
|
|
|
|
|
|
| O DI MATERIE PRIME
|
|
|
|
|
|
|
0404| 31540
| ONERI ACQUISTO BENI DI CON
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUMO GESTIONE ACCADEMIA DI
|
|
|
|
|
|
|
|
| BELLE ARTI
|
|
|
|
|
|
|
| 31540/032| Abbonamenti, libri, rivi
RS|
6.013,45|
6.013,45|
5.793,96|
219,49|Ges.S.|
|
|
| ste, ecc.
CP|
2.547,04|
2.546,85|
0,00|
2.546,85|RIVA |
|
|
|
TO|
8.560,49|
8.560,30|
5.793,96|
2.766,34|
|
|
| 31540/033| Carburanti e lubrificanti
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Edil. |
|
|
|
CP|
300,00|
300,00|
284,05|
15,95|RIVA |
|
|
|
TO|
300,00|
300,00|
284,05|
15,95|
|
|
| 31540/038| Altri beni di consumo
RS|
6.378,82|
6.378,82|
6.378,82|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
16.932,68|
16.932,68|
1.011,91|
15.920,77|RIVA |
|
|
|
TO|
23.311,50|
23.311,50|
7.390,73|
15.920,77|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
31540
RS|
12.392,27|
12.392,27|
12.172,78|
219,49|
|
|
|
|
CP|
19.779,72|
19.779,53|
1.295,96|
18.483,57|
|
|
|
|
TO|
32.171,99|
32.171,80|
13.468,74|
18.703,06|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|103
|
| PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
0404| 31560
| PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| DELL'ACCADEMIA DI BELLE
|
|
|
|
|
|
|
|
| ARTI
|
|
|
|
|
|
|
| 31560/045| Fornitura calore
RS|
2.035,27|
2.035,27|
2.035,27|
0,00|Edil. |
|
|
|
CP|
9.030,00|
9.030,00|
6.913,12|
2.116,88|RIVA |
|
|
|
TO|
11.065,27|
11.065,27|
8.948,39|
2.116,88|
|
|
| 31560/046| Fornitura acqua
RS|
1.537,20|
1.537,20|
1.520,29|
16,91|provv.|
|
|
|
CP|
4.000,00|
4.000,00|
3.975,58|
24,42|RIVA |
|
|
|
TO|
5.537,20|
5.537,20|
5.495,87|
41,33|
|
|
| 31560/048| Fornitura energia elettri
RS|
4.637,52|
4.637,52|
4.637,52|
0,00|provv.|
|
|
| ca
CP|
11.000,00|
11.000,00|
7.540,26|
3.459,74|RIVA |
|
|
|
TO|
15.637,52|
15.637,52|
12.177,78|
3.459,74|
|
|
| 31560/049| Telefono e fax
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|provv.|
|
|
|
CP|
7.800,00|
7.800,00|
6.727,49|
1.072,51|RIVA |
|
|
|
TO|
7.800,00|
7.800,00|
6.727,49|
1.072,51|
|
|
| 31560/058| Servizi di sorveglianza,
RS|
825,60|
825,60|
825,60|
0,00|Ges.S.|
|
|
| custodia, vigilanza
CP|
648,00|
648,00|
648,00|
0,00|RIVA |
|
|
|
TO|
1.473,60|
1.473,60|
1.473,60|
0,00|
|
|
| 31560/059| Servizi di sorveglianza,
RS|
228,80|
228,80|
228,80|
0,00|provv.|
|
|
| custodia, vigilanza - ECON
CP|
800,00|
767,00|
302,40|
464,60|RIVA |
|
|
|
TO|
1.028,80|
995,80|
531,20|
464,60|
|
|
| 31560/061| Servizi di assistenza sco
RS|
16.477,24|
16.477,24|
16.477,24|
0,00|Ges.S.|
|
|
| lastica
CP|
49.417,88|
49.417,88|
32.947,56|
16.470,32|RIVA |
|
|
|
TO|
65.895,12|
65.895,12|
49.424,80|
16.470,32|
|
|
| 31560/064| Servizi eliograf. fotocop.
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| tipograf. riproduz. ecc.
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|RIVA |
|
|
|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
| 31560/069| Servizi assicurativi auto
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Edil. |
|
|
| veicoli
CP|
300,00|
300,00|
300,00|
0,00|RIVA |
|
|
|
TO|
300,00|
300,00|
300,00|
0,00|
|
|
| 31560/072| Incarichi collaborazione
RS|
97.191,77|
97.191,77|
93.620,88|
3.570,89|Ges.S.|
|
|
| coordinata e continuativa
CP|
110.000,00|
104.622,07|
10.774,11|
93.847,96|RIVA |
|
|
|
TO|
207.191,77|
201.813,84|
104.394,99|
97.418,85|
|
|
| 31560/073| Incarichi di studio, ricer
RS|
2.500,00|
2.500,00|
2.500,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ca, consulenza
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|RIVA |
|
|
|
TO|
2.500,00|
2.500,00|
2.500,00|
0,00|
|
|
| 31560/074| Altri incarichi di collabo
RS|
800,00|
800,00|
800,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| razione esterna
CP|
2.435,00|
2.317,46|
1.145,00|
1.172,46|RIVA |
|
|
|
TO|
3.235,00|
3.117,46|
1.945,00|
1.172,46|
|
|
| 31560/085| Servizi facchinaggio, tra
RS|
297,60|
297,60|
297,60|
0,00|Ges.S.|
|
|
| sporto, spedizione merci
CP|
5.608,00|
3.108,00|
0,00|
3.108,00|RIVA |
|
|
|
TO|
5.905,60|
3.405,60|
297,60|
3.108,00|
|
|
| 31560/092| Spese di pubblicazioni e
RS|
11.339,06|
11.339,06|
8.573,18|
2.765,88|Ges.S.|
|
|
| pubblicita'
CP|
1.962,40|
1.962,40|
866,40|
1.096,00|RIVA |
|
|
|
TO|
13.301,46|
13.301,46|
9.439,58|
3.861,88|
|
|
| 31560/100| Spese varie per informati
RS|
4.972,00|
4.972,00|
4.972,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ca
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|RIVA |
|
|
|
TO|
4.972,00|
4.972,00|
4.972,00|
0,00|
|
|
| 31560/109| Spese per commissioni
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
271
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31560/113| Allestimento convegni, mo
| stre ed iniziative diverse
|
31560/114| Mostre ed iniziative cultu
TO|
RS|
CP|
TO|
RS|
0,00|
0,00|
1.200,00|
1.200,00|
2.788,80|
0,00|
0,00|
1.200,00|
1.200,00|
2.788,80|
0,00|
0,00|
1.200,00|
1.200,00|
0,00|
0,00|
|
0,00|Ges.S.|
0,00|RIVA |
0,00|
|
2.788,80|Ges.S.|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| rali diverse
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|RIVA |
|
|
|
TO|
2.788,80|
2.788,80|
0,00|
2.788,80|
|
|
| 31560/124| Altri servizi affidati al
RS|
4.071,42|
4.071,42|
3.996,72|
74,70|Ges.S.|
|
|
| l'esterno
CP|
11.299,52|
10.768,52|
3.838,04|
6.930,48|RIVA |
|
|
|
TO|
15.370,94|
14.839,94|
7.834,76|
7.005,18|
|
|
| 31560/133| Stage scuola-lavoro
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
700,00|
700,00|
200,00|
500,00|RIVA |
|
|
|
TO|
700,00|
700,00|
200,00|
500,00|
|
|
| 31560/137| Iniziative per promozione
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| mosaico
CP|
1.839,48|
1.684,90|
1.639,90|
45,00|RIVA |
|
|
|
TO|
1.839,48|
1.684,90|
1.639,90|
45,00|
|
|
| 31560/146| Manutenzioni autoveicoli
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Edil. |
|
|
|
CP|
500,00|
500,00|
400,00|
100,00|RIVA |
|
|
|
TO|
500,00|
500,00|
400,00|
100,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
31560
RS|
149.702,28|
149.702,28|
140.485,10|
9.217,18|
|
|
|
|
CP|
218.540,28|
209.826,23|
79.417,86|
130.408,37|
|
|
|
|
TO|
368.242,56|
359.528,51|
219.902,96|
139.625,55|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0404| 31564
| PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELL'ACCADEMIA DI BB.AA.
|
|
|
|
|
|
|
|
| IN UTILIZZO FONDI CEE
|
|
|
|
|
|
|
| 31564/110| Indennità di missione e
RS|
1.000,00|
1.000,00|
985,95|
14,05|Ges.S.|
|
|
| rimborsi spese viaggi
CP|
2.500,00|
2.500,00|
0,00|
2.500,00|RIVA V|
|
|
|
TO|
3.500,00|
3.500,00|
985,95|
2.514,05|
|
|
| 31564/137| Prestazioni di Servizio di
RS|
1.989,36|
1.989,36|
1.500,12|
489,24|Ges.S.|
|
|
| verse
CP|
1.000,00|
1.000,00|
0,00|
1.000,00|RIVA V|
|
|
|
TO|
2.989,36|
2.989,36|
1.500,12|
1.489,24|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
31564
RS|
2.989,36|
2.989,36|
2.486,07|
503,29|
|
|
|
|
CP|
3.500,00|
3.500,00|
0,00|
3.500,00|
|
|
|
|
TO|
6.489,36|
6.489,36|
2.486,07|
4.003,29|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 03
RS|
152.691,64|
152.691,64|
142.971,17|
9.720,47|
|
|
|
|
CP|
222.040,28|
213.326,23|
79.417,86|
133.908,37|
|
|
|
|
TO|
374.731,92|
366.017,87|
222.389,03|
143.628,84|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|104
|
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI
|
|
|
|
|
|
|
0404| 31590
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELL'ACCADEMIA DI BELLE
|
|
|
|
|
|
|
|
| ARTI
|
|
|
|
|
|
|
| 31590/150| Locazioni passive
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Patr. |
|
|
|
CP|
122.750,00|
122.697,55|
122.697,55|
0,00|RIVA |
|
|
|
TO|
122.750,00|
122.697,55|
122.697,55|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|105
|
| TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
0404| 31600
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELL'ACCADEMIA BB.AA. FI
|
|
|
|
|
|
|
|
| NANZIATI CON FONDI CEE
|
|
|
|
|
|
|
| 31600/162| Agevolazioni, sussidi, bor
RS|
7.244,00|
7.244,00|
5.214,00|
2.030,00|Ges.S.|
|
|
| se di studio, ecc.
CP|
5.910,00|
5.910,00|
0,00|
5.910,00|
V|
|
|
|
TO|
13.154,00|
13.154,00|
5.214,00|
7.940,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0404| 31601
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELL'ACCADEMIA BELLE ARTI
|
|
|
|
|
|
|
| 31601/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| del settore pubblico
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
| 31601/238| Trasferimenti ad altri
RS|
516,00|
516,00|
516,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
6.479,00|
6.409,80|
3.009,80|
3.400,00|
|
|
|
|
TO|
6.995,00|
6.925,80|
3.525,80|
3.400,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
31601
RS|
516,00|
516,00|
516,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
6.479,00|
6.409,80|
3.009,80|
3.400,00|
|
|
|
|
TO|
6.995,00|
6.925,80|
3.525,80|
3.400,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 05
RS|
7.760,00|
7.760,00|
5.730,00|
2.030,00|
|
|
|
|
CP|
12.389,00|
12.319,80|
3.009,80|
9.310,00|
|
|
|
|
TO|
20.149,00|
20.079,80|
8.739,80|
11.340,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|107
|
| IMPOSTE E TASSE
|
|
|
|
|
|
|
0404| 31615
| IMPOSTE E TASSE PER L'ACCA
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEMIA DI BELLE ARTI
|
|
|
|
|
|
|
| 31615/184| Bolli e tasse di circolazi
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Edil. |
|
|
| one
CP|
150,00|
150,00|
117,05|
32,95|
|
|
|
|
TO|
150,00|
150,00|
117,05|
32,95|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 1
RS|
200.823,99|
200.823,99|
184.665,00|
16.158,99|
|
|
|
|
CP|
620.839,00|
610.457,11|
432.766,17|
177.690,94|
|
|
|
|
TO|
821.662,99|
811.281,10|
617.431,17|
193.849,93|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|2
|
| SPESE IN CONTO CAPITALE
|
|
|
|
|
|
|205
|
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
|
|
|
|
|
|
|
|
| MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI
|
|
|
|
|
|
|
|
| CO-SCIENTIFICHE
|
|
|
|
|
|
|
0404| 54825
| ACQUISIZIONE BENI MOBILI,
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATTREZZATURE,ECC.ACCADEMIA
|
|
|
|
|
|
|
|
| BELLE ARTI - F.O.
|
|
|
|
|
|
|
| 54825/631| Attrezzature varie
RS|
5.800,00|
5.800,00|
5.774,00|
26,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
1.000,00|
1.000,00|
1.000,00|
0,00|RIVA |
|
|
|
TO|
6.800,00|
6.800,00|
6.774,00|
26,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 08147
RS|
206.623,99|
206.623,99|
190.439,00|
16.184,99|
|
|
|
|
CP|
621.839,00|
611.457,11|
433.766,17|
177.690,94|
|
|
|
|
TO|
828.462,99|
818.081,10|
624.205,17|
193.875,93|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
272
CENTRO DI RESPONSABILITA': 08148 - ISTITUTO MUSICALE G.VERDI
Responsabile: MAZZA DONATELLA
OBIETTIVI PEG
OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO
1. STATIZZAZIONE DELL'ISTITUTO
Descrizione:
Ricerca delle opportunità - predisposizione atti. Con l'applicazione della Riforma AFAM si è avviato il
processo di riconoscimento dell'autonomia dei conservatori che ha coinvolto anche l'Istituto musicale
G.Verdi in quanto pareggiato e legalmente riconosciuto.
Risultato
Previsto: Realizzare le seguenti azioni:
- nominare il Consiglio di Amministrazione;
- elaborare il Regolamento di Istituto;
- predisporre la convenzione che regola i rapporti di tipo gestionale finanziario fra Comune e
Istituto.
Effettivo: Il Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca, con D.D.G. n. 250 del 09/12/2010 ha
approvato il Regolamento Didattico dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 'Giuseppe Verdi' di
Ravenna.
E' stato presentato all'amministrazione il materiale tecnico e amministrativo per il definitivo
decollo dell' autonomia dellIstituto
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
Azioni realizzate
Azioni da realizzare
=1
Motivazione dello scostamento: Obiettivo raggiunto parzialmente
Sono stati predisposti tutti gli atti amministrativi per concludere il processo di autonomia in stretto rapporto
con il Ministero. Si è in attesa di definire la composizione del CdA dell'Istituto per avviare le attività
successive in regime di autonomia.
Verifica al 30/06:
L'obeittivo risulta assai complesso e dunque è necessario proseguire per tappe interagendo costantemente
con il MIUR.
Nel periodo considerato è stato elaborato il regolamento di istituto e la documentazione utile per addivenire
alla nomina degli organi
Verifica al 31/12:
Sono stati predisposti tutti gli atti amministrativi per concludere il processo di autonomia in stretto rapporto
con il Ministero. Si è in attesa di definire la composizione del CdA dell'Istituto per avviare le attività
successive in regime di autonomia.
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI
2. PRODUZIONE CULTURALE
Descrizione:
Produzione musicale come verifica dell'attività formativa svolta e promozione della cultura musicale.
Realizzazione manifestazioni culturali promosse autonomamente e in collaborazione con le Istituzioni
culturali presenti sul territorio.
Risultato
Previsto: Elaborazione di un progetto integrato di produzione musicale comprendente varie tipologie di
eventi musicali:
-l'orchestra (il concerto sinfonico, il concerto solista e invito all'opera)
-gli artisti (i docenti in concerto)
-gli allievi in concerto (pianoforte, archi e fiati)
-i concerti cameristici (archi, legni, ottoni, pianoforte)
-i concerti per le scuole, eventi culturali, spettacoli
La produzione musicale si svolgerà nel corso dell'intero anno sia nei luoghi della città che in
ambito regionale
Effettivo: E' stato approvato dal collegio docenti, promosso, realizzato e documentato l'intero programma
273
di produzione culturale per l'anno 2010.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
Il Collegio d'Istituto ha predisposto, in collaborazione con il servizio un articolato programma di eventi a
rilevanza pubblica.
Di particolare significato è risultata la partecipazione all'evento ' le 100 città d'arte' ove l'Istituto ha
presentato vari concerti nello stand istituzionale, integrando tali momenti con attività artistiche
dell'Accademia e attività culturali promosse dall'Università. Ulteriori rapporti sono stati costruiti con
Ravennantica, Ravenna Teatro e Ravenna Festival
Verifica al 31/12:
L'attività di produzione dell'Istituto si è consolidata con la realizzazione di molteplici attività:
-Concerti ed esercitazioni di classe quali verifica dell'attività didattica svolta nel corso dell'anno;
-Realizzazione di Concerti dell'orchestra;
-Partecipazione a manifestazioni in collaborazione anche con altri enti e istituzioni (Associazione 'Angelo
Mariani' - Rotary Club - Istituti Tecnici Statali - Coro lirico 'Calamosca, Maria
3. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO
Descrizione:
Sviluppo di azioni di pubblicizzazione e promozione dell'Istituto.
Collaborazione con le scuole dell'obbligo, l'Università, le Istituzioni culturali del territorio.
Risultato
Previsto: Riorganizzazione complessiva dell'offerta formativa dell'Istituto al fine di meglio strutturare le
iniziative (dipartimenti) e migliorare le attività di orientamento.
I corsi e l'insegnamento individuale dello strumento saranno accorpati in:
1) formazione di base (adotta uno strumento, uno strumento per amico, uno strumento per
passione, uno strumento per professione) e saranno rivolti ad allievi della scuola elementare,
medie e superiori.
2) attività di Alta Formazione che rilasciano titolo a livello universitario e saranno strutturate in
diploma di 1^ livello in discipline interpretative e in diploma di 2^ livello in discipline musicali.
Ad esse saranno affiancate stages e master
Effettivo: L'offerta formativa dell'istituto è stata completamente riorganizzata in osservanza delle
indicazioni ministeriali. Consolidamento della formazione accademica: con l'approvazione del
nuovo Regolamento Didattico sono stati istituiti i Trienni Accademici di I livello con
conseguente cessazione dell'ordinamento tradizionale, che è rimasto attivo solo per gli studenti
già iscritti;
Prosegue inoltre l'attività accademica connessa al Biennio Accademico di II livello ed anche
quest'anno sono stati conferiti diplomi accademici di II livello.
Sono state stipulate convenzioni con scuole dell'obbligo e liceo artistico.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
L'offerta formativa dell'istituto è stata completamente riorganizzata in osservanza delle indicazioni
ministeriali e ne è stata data una diffusa e completa informazione agli utenti e alla cittadinanza attraverso
gli strumenti on line, la stampa di deplians e la diffusione sul territorio provinciale e nelle scuole di manifesti
descrittivi della pluralità dell'offerta dell'Istituto
Verifica al 31/12:
Nell'ambito della promozione e divulgazione della musica , l'Istituto ha promosso varie attività, tra le quali si
segnalano le più rilevanti:
-Borsa del Turismo (piazza del popolo)
-XII Settimana della Cultura (Museo Nazionale di Ravenna)
-Open Day delle Biblioteche
-Concerti Natalizi a Castelfranco Veneto, all'Ospedale e nella Basilica di S. Maria Maggiore di Ravenna;
-Festa della Donna
-Concerto all'Almagià in collaborazione con A.L.I.Ce.
274
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 08148
ISTITUTO MUSICALE G.VERDI
REFERENTE : 83
Donatella Mazza
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|3
|
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
|
|
|
|
|
|
|301
|
| PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
|
|
|
|
|
|
|
|
543/000| RETTE SCOLASTICHE ISTITUTO
RS|
13.374,87|
13.374,87|
13.374,87|
0,00|Ges.S.|
|
|
| MUSICALE "G.VERDI"
CP|
90.000,00|
101.886,76|
87.488,03|
14.398,73|RIVA |
|
|
|
TO|
103.374,87|
115.261,63|
100.862,90|
14.398,73|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|305
|
| PROVENTI DIVERSI
|
|
|
|
|
|
|
|
1260/000| PROVENTI DIVERSI E SPONSO
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| RIZZAZIONI DELL'ISTITUTO
CP|
200,00|
94,72|
81,62|
13,10|
|
|
|
| MUSICALE "G. VERDI"
TO|
200,00|
94,72|
81,62|
13,10|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 3
RS|
13.374,87|
13.374,87|
13.374,87|
0,00|
|
|
|
|
CP|
90.200,00|
101.981,48|
87.569,65|
14.411,83|
|
|
|
|
TO|
103.574,87|
115.356,35|
100.944,52|
14.411,83|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 08148
RS|
13.374,87|
13.374,87|
13.374,87|
0,00|
|
|
|
|
CP|
90.200,00|
101.981,48|
87.569,65|
14.411,83|
|
|
|
|
TO|
103.574,87|
115.356,35|
100.944,52|
14.411,83|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
275
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 08148
ISTITUTO MUSICALE G.VERDI
REFERENTE : 83
Donatella Mazza
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1
|
| SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|101
|
| PERSONALE
|
|
|
|
|
|
|
0404| 32800
| RETRIBUZIONE AL PERSONALE
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELL' ISTITUTO MUSICALE G.
|
|
|
|
|
|
|
|
| VERDI
|
|
|
|
|
|
|
| 32800/001| Personale a tempo indeter
RS|
36.615,66|
36.615,66|
36.615,66|
0,00|Pers. |
|
|
| minato oneri diretti
CP|
848.645,00|
848.645,00|
839.106,68|
9.538,32|
|
|
|
|
TO|
885.260,66|
885.260,66|
875.722,34|
9.538,32|
|
|
| 32800/007| Personale tempo determina
RS|
206,92|
206,92|
206,92|
0,00|Pers. |
|
|
| to oneri diretti
CP|
156.305,00|
154.407,00|
149.190,94|
5.216,06|
|
|
|
|
TO|
156.511,92|
154.613,92|
149.397,86|
5.216,06|
|
|
| 32800/008| Personale tempo determina
RS|
3.098,37|
3.098,37|
3.098,37|
0,00|Pers. |
|
|
| to oneri riflessi
CP|
43.844,00|
43.240,00|
38.712,08|
4.527,92|
|
|
|
|
TO|
46.942,37|
46.338,37|
41.810,45|
4.527,92|
|
|
| 32800/010| Fondo dell'istituzione
RS|
22.256,00|
22.256,00|
12.542,74|
9.713,26|Pers. |
|
|
| scolastica - oneri diretti
CP|
27.294,00|
27.294,00|
0,00|
27.294,00|
|
|
|
|
TO|
49.550,00|
49.550,00|
12.542,74|
37.007,26|
|
|
| 32800/011| Fondo dell'istituzione
RS|
5.297,00|
5.297,00|
0,00|
5.297,00|Pers. |
|
|
| scolastica - oneri rifles.
CP|
6.496,00|
6.496,00|
0,00|
6.496,00|
|
|
|
|
TO|
11.793,00|
11.793,00|
0,00|
11.793,00|
|
|
| 32800/012| Personale a tempo indeter
RS|
38.475,78|
38.475,78|
38.475,78|
0,00|Pers. |
|
|
| minato oneri riflessi
CP|
224.033,00|
224.033,00|
188.777,96|
35.255,04|
|
|
|
|
TO|
262.508,78|
262.508,78|
227.253,74|
35.255,04|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
32800
RS|
105.949,73|
105.949,73|
90.939,47|
15.010,26|
|
|
|
|
CP|
1.306.617,00|
1.304.115,00|
1.215.787,66|
88.327,34|
|
|
|
|
TO|
1.412.566,73|
1.410.064,73|
1.306.727,13|
103.337,60|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|102
|
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/
|
|
|
|
|
|
|
|
| O DI MATERIE PRIME
|
|
|
|
|
|
|
0404| 32840
| ONERI ACQUISTO BENI DI CON
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUMO GESTIONE ISTITUTO MU
|
|
|
|
|
|
|
|
| SICALE G. VERDI
|
|
|
|
|
|
|
| 32840/032| Abbonamenti, libri, rivi
RS|
2.313,00|
2.313,00|
174,00|
2.139,00|Ges.S.|
|
|
| ste, ecc.
CP|
4.000,00|
3.053,50|
1.078,15|
1.975,35|RIVA |
|
|
|
TO|
6.313,00|
5.366,50|
1.252,15|
4.114,35|
|
|
| 32840/038| Beni di consumo: vari
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
413,40|
413,40|
413,40|
0,00|RIVA |
|
|
|
TO|
413,40|
413,40|
413,40|
0,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
32840
RS|
2.313,00|
2.313,00|
174,00|
2.139,00|
|
|
|
|
CP|
4.413,40|
3.466,90|
1.491,55|
1.975,35|
|
|
|
|
TO|
6.726,40|
5.779,90|
1.665,55|
4.114,35|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|103
|
| PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
0404| 32860
| PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELL'ISTITUTO MUSICALE
|
|
|
|
|
|
|
|
| G. VERDI
|
|
|
|
|
|
|
| 32860/045| Fornitura calore
RS|
1.352,32|
1.352,32|
1.352,32|
0,00|Edil. |
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
CP|
6.000,00|
6.000,00|
4.593,43|
1.406,57|RIVA |
|
|
|
TO|
7.352,32|
7.352,32|
5.945,75|
1.406,57|
|
|
| 32860/046| Fornitura acqua
RS|
849,75|
849,75|
0,00|
849,75|provv.|
|
|
|
CP|
1.000,00|
1.000,00|
973,31|
26,69|RIVA |
|
|
|
TO|
1.849,75|
1.849,75|
973,31|
876,44|
|
|
| 32860/048| Fornitura energia elettri
RS|
1.049,41|
1.049,41|
1.001,94|
47,47|provv.|
|
|
| ca
CP|
6.000,00|
6.000,00|
4.566,49|
1.433,51|RIVA |
|
|
|
TO|
7.049,41|
7.049,41|
5.568,43|
1.480,98|
|
|
| 32860/049| Telefono e fax
RS|
468,00|
468,00|
468,00|
0,00|provv.|
|
|
|
CP|
5.000,00|
5.000,00|
4.387,07|
612,93|RIVA |
|
|
|
TO|
5.468,00|
5.468,00|
4.855,07|
612,93|
|
|
| 32860/059| Servizi di sorveglianza,
RS|
418,40|
418,40|
418,40|
0,00|provv.|
|
|
| custodia, vigilanza - ECON
CP|
800,00|
767,00|
767,00|
0,00|RIVA |
|
|
|
TO|
1.218,40|
1.185,40|
1.185,40|
0,00|
|
|
| 32860/061| Servizi di assistenza sco
RS|
14.826,66|
14.826,66|
14.826,66|
0,00|Ges.S.|
|
|
| lastica
CP|
59.643,16|
59.643,16|
39.538,08|
20.105,08|RIVA |
|
|
|
TO|
74.469,82|
74.469,82|
54.364,74|
20.105,08|
|
|
| 32860/064| Servizi eliograf. fotocop.
RS|
120,00|
120,00|
120,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| tipograf. riproduz. ecc.
CP|
432,00|
432,00|
288,00|
144,00|RIVA |
|
|
|
TO|
552,00|
552,00|
408,00|
144,00|
|
|
| 32860/072| Incarichi collaborazione
RS|
3.609,39|
3.609,39|
3.609,16|
0,23|Ges.S.|
|
|
| coordinata e continuativa
CP|
6.946,70|
6.946,70|
6.743,10|
203,60|RIVA |
|
|
|
TO|
10.556,09|
10.556,09|
10.352,26|
203,83|
|
|
| 32860/074| Altri incarichi di collabo
RS|
1.699,90|
1.699,90|
1.699,90|
0,00|Ges.S.|
|
|
| razione esterna
CP|
6.089,96|
5.997,40|
4.317,40|
1.680,00|RIVA |
|
|
|
TO|
7.789,86|
7.697,30|
6.017,30|
1.680,00|
|
|
| 32860/085| Servizi facchinaggio, tra
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| sporto, spedizione merci
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|RIVA |
|
|
|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
| 32860/109| Spese per commissioni,
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| organismi, ecc.
CP|
2.400,00|
2.400,00|
470,46|
1.929,54|
|
|
|
|
TO|
2.400,00|
2.400,00|
470,46|
1.929,54|
|
|
| 32860/113| Allestimento convegni, mo
RS|
880,00|
880,00|
880,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| stre ed iniziative diverse
CP|
800,00|
800,00|
0,00|
800,00|RIVA |
|
|
|
TO|
1.680,00|
1.680,00|
880,00|
800,00|
|
|
| 32860/124| Altri servizi affidati al
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| l'esterno
CP|
119,00|
119,00|
119,00|
0,00|RIVA |
|
|
|
TO|
119,00|
119,00|
119,00|
0,00|
|
|
| 32860/144| Manutenzioni beni artisti
RS|
3.684,00|
3.684,00|
1.200,00|
2.484,00|Ges.S.|
|
|
| ci
CP|
4.840,00|
4.840,00|
1.995,00|
2.845,00|RIVA |
|
|
|
TO|
8.524,00|
8.524,00|
3.195,00|
5.329,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
32860
RS|
28.957,83|
28.957,83|
25.576,38|
3.381,45|
|
|
|
|
CP|
100.070,82|
99.945,26|
68.758,34|
31.186,92|
|
|
|
|
TO|
129.028,65|
128.903,09|
94.334,72|
34.568,37|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|104
|
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI
|
|
|
|
|
|
|
0404| 32890
| UTILIZZO BENI DI TERZI
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELL'ISTITUTO MUSICALE
|
|
|
|
|
|
|
|
| G. VERDI
|
|
|
|
|
|
276
|
|
|
|
|105
|
|
|
|
|
32890/152| Noleggi
|
|
|
| TRASFERIMENTI
RS|
CP|
TO|
|
|
0,00|
900,00|
900,00|
|
|
0,00|
900,00|
900,00|
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
0,00|Ges.S.|
900,00|RIVA |
900,00|
|
|
|
|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 08148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0404| 32905
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELL'ISTITUTO MUSICALE
|
|
|
|
|
|
|
|
| G. VERDI IN UTILIZZO LASC.
|
|
|
|
|
|
|
| 32905/162| Borse di studio
RS|
774,99|
774,99|
774,99|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
775,00|
775,00|
0,00|
775,00|
|
|
|
|
TO|
1.549,99|
1.549,99|
774,99|
775,00|
|
|
| 32905/238| Trasferimenti ad altri
RS|
460,00|
460,00|
460,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
460,00|
460,00|
460,00|
0,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
32905
RS|
1.234,99|
1.234,99|
1.234,99|
0,00|
|
|
|
|
CP|
775,00|
775,00|
0,00|
775,00|
|
|
|
|
TO|
2.009,99|
2.009,99|
1.234,99|
775,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|107
|
| IMPOSTE E TASSE
|
|
|
|
|
|
|
0404| 32930
| IMPOSTE E TASSE DELL'ISTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| TUTO MUSICALE G. VERDI
|
|
|
|
|
|
|
| 32930/180| Imposte e tasse
RS|
94,01|
94,01|
94,01|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
700,00|
378,25|
0,00|
378,25|
|
|
|
|
TO|
794,01|
472,26|
94,01|
378,25|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 1
RS|
138.549,56|
138.549,56|
118.018,85|
20.530,71|
|
|
|
|
CP|
1.413.476,22|
1.409.580,41|
1.286.037,55|
123.542,86|
|
|
|
|
TO|
1.552.025,78|
1.548.129,97|
1.404.056,40|
144.073,57|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|2
|
| SPESE IN CONTO CAPITALE
|
|
|
|
|
|
|205
|
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
|
|
|
|
|
|
|
|
| MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI
|
|
|
|
|
|
|
|
| CO-SCIENTIFICHE
|
|
|
|
|
|
|
0404| 54828
| ACQUISIZIONE BENI MOBILI,
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATTREZZATURE,ECC.ISTITUTO
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUSICALE G. VERDI-F.O.
|
|
|
|
|
|
|
| 54828/631| Attrezzature varie
RS|
17.000,00|
17.000,00|
16.638,92|
361,08|Ges.S.|
|
|
|
CP|
9.500,78|
9.293,00|
0,00|
9.293,00|RIVA |
|
|
|
TO|
26.500,78|
26.293,00|
16.638,92|
9.654,08|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 08148
RS|
155.549,56|
155.549,56|
134.657,77|
20.891,79|
|
|
|
|
CP|
1.422.977,00|
1.418.873,41|
1.286.037,55|
132.835,86|
|
|
|
|
TO|
1.578.526,56|
1.574.422,97|
1.420.695,32|
153.727,65|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
277
CENTRO DI RESPONSABILITA': 09190 - SERVIZI GENERALI AREA POLITICHE DI SOSTEGNO,
GIOVANI, SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONALI
Responsabile: PIOLANTI NOEMIA
OBIETTIVI PEG
OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO
1. RESIDENZIALITÀ ASSISTITA
Descrizione:
Potenziamento e sviluppo dei progetti di residenzialità assistita ('dopo di noi') con aumento dei posti nei
servizi residenziali e integrazione con altri soggetti pubblici o privati (fondazioni, associazioni, privati, ecc.)
Risultato
Previsto: Pianificazione:
ore di assistenza per il mantenimento degli utenti al proprio domicilio
aumento delle ore di apertura delle strutture
implementazione dell'offerta dei servizi per il sollievo dei care givers
Installazione degli impianti di raffrescamento nelle strutture
Collaborazione alla redazione del regolamento sulla partecipazione dei soci della Fondazione
Dopo di Noi
Effettivo: Sono state realizzate tutte le attività previste dalla pianificazione: garanzia delle ore di
assistenza per il mantenimento degli utenti al proprio domicilio, aumento delle ore di apertura
delle strutture, installazione degli impianti di raffrescamento. Sono inoltre stati implementati i
servizi a sostegno dei care givers, con particolare riferimento allo sviluppo ed alla promozione
della figura dell'Amministratore di sostegno, per il quale è stato realizzato uno specifico
percorso formativo, rivolto anche alle famiglie delle persone disabili, al fine di garantire la tutela
giuridica dei propri familiari. Il corso ha visto la partecipazione di oltre 100 persone.
E' stato approvato il regolamento che definisce la partecipazione dei soci alla Fondazione Dopo
di Noi.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
E' stato redatto il piano degli interventi da realizzare che prevede l'implementazione dei servizi offerti ed è
stato installato l'impianto di raffrescamento nel centro Lo Zodiaco. E' stato definito il regolamento sulla
partecipazione dei soci alla Fondazione Dopo di Noi.
Verifica al 31/12:
Sono stati definiti i piani di intervento, realizzate tutte le fasi previste ed attuato il relativo monitoraggio.
2. MIGLIORARE L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE SULL'EUROPA RIVOLTA AL
TERRITORIO
Descrizione:
Consolidamento e prosecuzione delle attività già messe in campo, utilizzando linguaggi e creando appositi
strumenti, diversificando l'offerta al fine di favorire l'informazione e la comunicazione sui valori alla base
dell'Europa presso i cittadini in genere (mappa dei Punti Europa della città, producendo materiale
divulgativo ad hoc, monitorando i progetti europei volti alla promozione ed alla pubblicizzazione delle
esperienze di buone prassi e dei progetti innovativi del nostro Comune presso contesti locali, nazionali e
internazionali.
Risultato
Previsto: Realizzare le seguenti attività:
- Prosecuzione e consolidamento delle attività già messe in campo per la promozione della
cittadinanza europea presso il territorio, con la collaborazione dell'Info Point Europe Direct Carrefour europeo.
- studio di fattibilità per attivare un punto informativo integrato presso il centro storico della città
nei locali del Comune.
Ritarato: Realizzare le seguenti attività:
- Prosecuzione e consolidamento delle attività già messe in campo per la promozione della
cittadinanza europea presso il territorio, con la collaborazione dell'Info Point Europe Direct Carrefour europeo.
- studio di fattibilità per attivare un punto informativo integrato presso il centro storico della città
nei locali del Comune ed eventuale attivazione
Effettivo: Sono stati realizzati incontri con gli esperti di Ervet da cui è scaturita la scelta di proporre la
278
tematica Life Long Learning.
Sono state attivate collaborazioni con l'Istituzione Istruzione e Infanzia e con il Provveditorato
agli Studi; è stato elaborato il materiale necessario per promuovere il progetto ed è stato
distribuito presso tutte le scuole della provincia.
E' stato elaborato il progetto per l'integrazione delle attività comuni con Carrefour, è stato
identificato lo spazio destinato alla creazione di un punto informativo integrato nei locali del
Comune; è stato realizzato uno studio di fattibilità ed è stata predisposta la bozza di accordo
sulla realizzazione del punto informativo.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
n. attività realizzate
n. attività programmate
Ritarata:
Ritarati:
=1
Effettiva: 31/12/2010
Effettivi:
2
2
=1
Motivazione della ritaratura: Obiettivo ritarato nel risultato previsto
Si rende necessario ritarare l'obiettivo poichè l'apertura dello sportello informativo con la collaborazione
dell'Info Point Europe Direct - Carrefour europeo è prevista, salvo criticità che dovessero emergere nel
secondo semestre, entro l'anno.
Verifica al 30/06:
Si sono svolti incontri con ERVET e con la Provincia di Ravenna per definire la tematica su cui lavorare e
stabilire le collaborazioni necessarie. E' stata individuata la tematica 'Life long learning'.
Si sono svolti incontri con Carrefour per organizzare un progetto di informazione e di sensibilizzazione sulla
tematica dell'Europa; è stata individuata la sede logistica per ospitare uno spazio di accoglienza rivolto alla
cittadinanza e si sta lavorando per renderlo operativo.
Verifica al 31/12:
Le attività previste sono state realizzate.
In particolare, si è lavorato con le scuole sul tema del Life Long Learning, in collaborazione con Istituzione
Istruzione ed Infanzia e con il Provveditorato agli Studi. Si è giunti, a seguito dello studio di fattibilità, alla
stesura di un accordo per l'attivazione di un punto informativo integrato nei locali di Via D'Azeglio, 2.
3. PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELL'EUROPA E DELLE SUE ISTITUZIONI
Descrizione:
Realizzazione di iniziative e seminari per promuovere la conoscenza dell'Europa e delle sue istituzioni a
tutta la cittadinanza. Consolidamento di iniziative rivolte al mondo scolastico, in particolare: prosecuzione
dell'esperienza di sensibilizzazione e coinvolgimento del mondo infantile sui valori fondanti l'Europa, quali
l'integrazione fra popoli di diverse culture ed etnie, la pace, la fratellanza, riproponendo attività laboratoriali
sul tema.
Risultato
Previsto: Nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione del mondo dell'infanzia sui valori fondanti
dell'Europa, si prevede la realizzazione delle seguenti attività:
- attività laboratoriali e didattiche sul tema della conoscenza dell'Europa.
- indizione di un concorso per promuovere la conoscenza dell'Europa e delle sue istituzioni,
rivolto alle scuole dell'infanzia e dell'obbligo
Effettivo: Sono state realizzate tutte le fasi previste relative alla pianificazione ed alla realizzazione delle
attività laboratoriali; le scuole hanno partecipato attivamente alle iniziative previste, garantendo
la collaborazione di studenti ed insegnanti; è stato indetto il concorso per promuovere la
conoscenza dell'Europa rivolto alle scuole dell'Infanzia e dell'obbligo.
Realizzazione di 11 laboratori nelle scuole primarie di Ravenna sul tema dell'accoglienza dei
cittadini stranieri, attivazione del concorso 'Stelle di Casa dalla piccola Casa domestica alla
Grande casa Europa', allestimento mostra con i materiali prodotti dalle scuole e realizzazione
di una manifestazione di premiazione delle scuole vincitrici, realizzazione di un seminario sul
tema dell'intercultura presso la Casa delle Culture, con interscambio con la città di Mostar,
partner del progetto europeo, progettazione e realizzazione di due pubblicazioni sulle attività e
sulle esperienze realizzate.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
n. laboratori realizzati
n. laboratori programmati
=1
11
11
=1
Verifica al 30/06:
Attivati 11 laboratori nelle scuole primarie di Ravenna sul tema dell'accoglienza e dell'integrazione dei
279
cittadini stranieri. E' stato indetto un concorso sul tema dell'integrazione con manifestazione finale di
premiazione delle scuole vincitrici ed allestimento di una mostra con i materiali prodotti dalle scuole.
E' stato realizzato un seminario sull'intercultura che ha previsto uno scambio di esperienze con la città di
Monstar e sono state prodotte due pubblicazioni sull'esperienza svolta.
Verifica al 31/12:
Sono state realizzate tutte le fasi previste relative alla pianificazione ed alla realizzazione delle attività
laboratoriali; le scuole hanno partecipato attivamente alle iniziative previste, garantendo la collaborazione di
studenti ed insegnanti; è stato indetto il concorso per promuovere la conoscenza dell'Europa rivolto alle
scuole dell'Infanzia e dell'obbligo.
4. SPORT E DISABILITÀ
Descrizione:
Prosecuzione dei progetti e delle attività rivolte ai diversamente abili: mare senza barriere, progetto vela,
orienteering, in vacanza, danza, attività motorie, judo, volley, sport benessere disabilità, anche attraverso
l'acquisto di specifiche attrezzature sportive per agevolare le persone disabili nella pratica delle diverse
discipline sportive.
Risultato
Previsto: Collaborazione con Az. Usl ed Associazioni di Volontariato, per lo sviluppo di progetti sportivi e
di attività motorie rivolti alle persone diversamente abili (danza, judo, volley, ecc.).
Effettivo: E' stata assicurata la partecipazione del Comune di Ravenna ai seguenti progetti di attività
motoria rivolti alle persone diversamente abili in termini di: individuazione, analisi, valutazione
dei progetti cui offrire sostegno; predisposizione e gestione della fase istruttoria, erogazione dei
contributi, monitoraggio dei risultati.
Sono stati realizzati i seguenti progetti: progetto sport ANFASS, progetti di attività motoria
rivolta a disabili, proposti da Associazione Per una solidarietà fattiva, Progetto un Mare per
Amico, proposto dall'Associazione Marinando.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
Sono stati pianificati i progetti cui assicurare la collaborazione del Comune di Ravenna ed i contributi da
erogare a fronte dei progetti individuati: progetto ANFFASS, Progetto Attività motoria rivolto a disabili,
Progetto Una vela per Amico, Progetto Provinciale Lo sport al servizio di tutte le abilità. I progetti sono stati
analizzati e sono stati predisposti gli atti necessari per dare avvio alle esperienze individuate.
Verifica al 31/12:
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto in quanto sono realizzati tutti i progetti pianificati e sono state
svolte tutte le attività connesse, in collaborazione con Az. Usl ed Associazioni del Volontariato.
5. RETI
Descrizione:
Il Comune di Ravenna continuerà ad assicurare la partecipazione ad alcune reti europee di enti locali e
soggetti pubblici (quali Mecine, Sern, ALDA) che gli hanno permesso in questi anni - con un limitatissimo
impegno finanziario - di essere compartecipe e protagonista del dibattito in corso sull'innovazione
amministrativa e sulla progettualità locale proiettata in ambito europeo. Sarà data prosecuzione a progetti
specifici attinenti alle seguenti tematiche: genitorialità, sicurezza urbana, immigrazione, rapporto
città-Università, prassi innovative di governo locale, giovani, handicap, anziani, cittadinanza attiva.
Risultato
Previsto: Collaborazione con le città aderenti ai network Sern, Mecine, ALDA, per l'individuazione di
nuove progettualità nell'ambito delle politiche dell'immigrazione, politiche universitarie,
(Erasmus, Leonardo, Europe for Citizen, Interreg Univercity), politiche urbanistiche (city center
developement), infanzia, anziani e disabili, turismo, ambiente. Partecipazione assemblee
generali per la la definizione della pianificazione annuale.
Effettivo: E' stata garantita la collaborazione con i partners delle reti Mecine, Alda, Sern per il
proseguimento dei progetti in essere e per l'individuazione di nuove progettualità. Il Comune di
Ravenna ha partecipato al corso di formazione per l'adesione al progetto NTT+, per il quale
sono state individuate 5 tematiche per le quali elaborare progetti europei. Ravenna è stata
inserita nel progetto afferente all'ambito Immigrazione ed a quello relativo al sostegno agli
anziani (Progetto Elcanet).
I progetti sono stati presentati alla Commissione Europea nei termini stabiliti. E' stata inoltre
organizzata una visita studio per 12 ospiti polacchi funzionari del ministero dell'economia, per
illustrare le buone prassi applicate sul territorio ravennate tramite l'utilizzo e la gestione dei
fondi europei.
Scadenza
280
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
Partecipazione al percorso formativo per il progetto NTT+. Individuate 5 tematiche sulle quali presentare
progetti da sottoporre alla EU. Si è svolta l'Assemblea della rete SERN, nella quale sono stati definiti i
progetti da svolgere: immigrazione e sostegno agli anziani. Si è svolta l'Assemblea della rete MECINE e
sono stati individuati i progetti da sottoporre alla EU (Europe for Citizen, Interreg University, city center
developement, Leonardo). Si è svolta l'Assemblea generale di ALDA.
Verifica al 31/12:
Il Comune di Ravenna ha collaborato con i network ai quali ha aderito per la definizione degli ambiti di
intervento, per la realizzazione dei progetti in essere, per l'individuazione di nuovi progetti di sviluppo,
tramite la progettazione di fattibilità, garantendo ai partner il necessario supporto ed impegno.
6. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
Descrizione:
A seguito del trasferimento all'ASP dei servizi già gestiti dal Consorzio Servizi Sociali, l'Area Politiche di
Sostegno, Giovani e Sport continuerà a fornire il supporto tecnico, organizzativo ed amministrativo
necessario anche in considerazione del ruolo del Comune di Ravenna quale comune capofila di Distretto
cui compete il coordinamento dell'Ufficio di Piano.
Risultato
Previsto: Definizione della pianificazione annuale dell'offerta sulla base dell'analisi dei bisogni rilevati
Programmazione delle attività, dei servizi e dei progetti da realizzare
Analisi schede tecniche dettagliate dei servizi conferiti e degli standard di qualità da rispettare
Report di verifica e monitoraggio delle attività
Effettivo: E' stato assicurato il supporto tecnico, organizzativo, amministrativo necessario per l'avvio
dell'ASP Ravenna Cervia e Russi, in particolare: la definizione della pianificazione e
programmazione annuale delle attività, dei servizi, dei progetti realizzati, effettuata sulla base
dell'analisi dei bisogni rilevati. E' stato predisposto e sottoscritto il contratto di servizio fra ASP e
Comune di Ravenna. Sono inoltre state prodotte schede tecniche specifiche in ordine a : linee
di servizio conferite, dati di attività quali-quantitativi, gli standard di qualità individuati.
E' stata definita la procedura per la presa in carico dell'utenza.
E' stato predisposto il documento 'La costituzione dell'ASP Ravenna Cervia e Russi: gli
strumenti per la governance dei servizi sociali socio sanitari e per il monitoraggio delle attività',
con il quale è stato impostato ed avviato il sistema di monitoraggio dell'ASP. Sono stati
elaborati report di verifica e di monitoraggio delle attività conferite, al 30 giugno, al 30
settembre, al 31 dicembre.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
n. report forniti
n. report richiesti
=1
3
3
=1
Verifica al 30/06:
Assicurata l'operatività dell'ASP dal 1 gennaio 2010, in linea con i tempi previsti. Predisposto e sottoscritto il
contratto di servizio fra il Comune di Ravenna e ASP. Sono state prodotte schede tecniche dei servizi
conferiti. Redatto il progetto per il monitoraggio delle attività dell'ASP e prodotte schede per la rilevazione
delle attività e delle risorse. Monitorate le attività svolte e le risorse impiegate al 30 aprile e attivate le
procedure per la rilevazione semestrale.
Verifica al 31/12:
Tutte le fasi programmate sono state svolte: analisi dei bisogni rilevati e pianificazione annuale delle
attività; programmazione delle attività e dei progetti da realizzare, elaborazione ed analisi di specifiche
schede tecniche descrittive dei servizi conferiti, monitoraggio delle attività e delle risorse utilizzate al 30
giugno, al 30 settembre, al 31 dicembre, con produzione di relativi report.
7. SPORTELLO SOCIALE - VERSO LO SPORTELLO UNICO
Descrizione:
Lo Sportello Sociale, del quale un primo nucleo è stato avviato sperimentalmente, dovrà assumere nuove
funzioni di accompagnamento ai servizi e presa in carico, in linea con quanto disposto dalla DGR
432/2008. Ciò comporterà la riorganizzazione dei punti di accesso ai vari servizi attualmente presenti sul
territorio, la semplificazione e la razionalizzazione delle attuali procedure, l'adozione di uno specifico
supporto informativo per la condivisione delle informazioni.
Risultato
281
Previsto:
Effettivo:
Progettazione nuovo sportello sociale
Definizione dei punti di accesso territoriali e delle modalità di accesso ai servizi da parte degli
utenti
Sperimentazione del software di gestione nei punti di accesso territoriali per la 'messa in rete
delle informazioni' Implementazione software di gestione con informatizzazione della 'cartella
utente'
Formazione degli operatori
Attività di coordinamento del gruppo di lavoro distrettuale
E' stato pianificato, presentato ed approvato il progetto per la realizzazione dello Sportello
Sociale del Distretto di Ravenna. (sono stati coinvolti il Distretto di Ravenna, l'Ufficio di Piano
ed i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi) Il progetto contiene tutte le specifiche funzionali per
l'attivazione dei 13 punti di accesso presenti sul territorio, nonchè l'assetto organizzativo
complessivo dello sportello. Sono stati individuati gli operatori necessari a garantire il suo
funzionamento, sono stati progettati ed avviati specifici percorsi formativi, è stata messa a
punto la configurazione del software gestionale comprensiva del modulo della 'cartella utente' e
si è partiti con la sperimentazione delle procedure informatizzate. L' intero progetto è stato
coordinato in continuità dal Comune di Ravenna, che ha assicurato la realizzazione del
progetto in tutte le sue fasi.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
n.sportelli attivati
n.sportelli progettati
Ritarata:
Ritarati:
=1
Effettiva: 31/12/2010
Effettivi:
13
13
=1
Verifica al 30/06:
E' stato predisposto il progetto per la realizzazione del nuovo Sportello Sociale, coordinato dal Comune di
Ravenna. Il progetto contiene la definizione dei punti di accesso territoriali e delle modalità di accesso da
parte degli utenti. Nel secondo semestre del 2010 lo sportello avvierà la propria attività prevedendo una
prima fase di sperimentazione. E' stato presentato anche il programma formativo che riguarda gli operatori
dell'ASP e dei Comuni
Verifica al 31/12:
L'obiettivo è stato raggiunto in quanto il Comune di Ravenna ha realizzato il progetto relativo allo sportello
sociale 'a rete', ha assicurato il coordinamento del gruppo di lavoro distrettuale, garantendo la completa
realizzazione di tutte le fasi previste nei tempi stabiliti per l'avvio dello sportello sociale e dei punti di
accesso sul territorio.
8. CAAD - CENTRO DI ADATTAMENTO AMBIENTE DOMESTICO
Descrizione:
Il recente disposto normativo regionale ha attribuito al CAAD nuove funzioni di intercettazione del bisogno e
di certificazione degli interventi per l'adattamento dell'ambiente domestico. L'apposito progetto di
riorganizzazione, predisposto nel 2008, contiene tutte le azioni da mettere in campo entro il termine del
mandato amministrativo, in una logica di collaborazione con gli altri enti e soggetti coinvolti (AUSL,
Consorzio per i Servizi Sociali, Comuni della Provincia, Associazioni di categoria).
Risultato
Previsto: Attività di informazione e consulenza
Applicazione specifico progetto di riorganizzazione
Piano contributi finanziari
Campagna di prevenzione cadute e promozione servizio CAAD
Effettivo: Nel corso dell'anno è stato posto a regime il nuovo modello organizzativo già sperimentato. Si
è consolidata la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti: Comuni, Az. Usl, Associazioni di
categoria, ASP. E' sono state garantite le attività di informazione, consulenza, promozione dei
servizi offerti dal CAAD, nonchè la fase istruttoria delle richieste di contributi e loro relativa
liquidazione, il debito informativo nei confronti della Regione Emilia Romagna. E' stata
progettata e realizzata una specifica campagna di prevenzione delle cadute domestiche, rivolta
alla popolazione anziana, in merito a ciò sono state realizzate specifiche conferenze.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
n.cittadini over 75 informati
n. cittadini over 75
=1
18073
18073
=1
Verifica al 30/06:
282
E' stata garantita l'attività di informazione e consulenza agli utenti; si sta proseguendo nell'applicazione del
progetto di riorganizzazione.
E' in corso la progettazione di una campagna informativa di prevenzione delle cadute in ambiente
domestico, nonchè per la promozione dei servizi offerti dal CAAD attraverso la predisposizione di materiale
divulgativo.
Verifica al 31/12:
Tutte le attività programmate sono state realizzate ed è stata rispettata la tempistica prevista.
9. SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ
Descrizione:
Il Piano per le attività per la non autosufficienza consentirà di procedere ad un'analisi dei bisogni,
pianificare gli interventi, progettare nuovi servizi di sostegno alla domiciliarità, incrementando e infine
potenziando: assistenza domiciliare, pasti, trasporti, telesoccorso, portierato sociale, farmaci a domicilio,
assegni di cura, badantato. Il tutto in una logica di servizi a 'rete' deve coinvolgere l'Amministrazione
Comunale, il Consorzio per i Servizi Sociali, l'Az. AUSL.
Risultato
Previsto: Attuazione dell'analisi dei bisogni, della pianificazione degli interventi, della progettazione di
nuovi servizi a sostegno della domiciliarità (assistenza domiciliare, pasti, trasporti,
telesoccorso, portierato sociale, farmaci a domicilio, assegni di cura, badantato) previsti nel
Piano delle attività per la non autosufficienza 2010. Implementazione dei servizi di domiciliarità
'leggera' a contrasto della fragilità sociale.
Effettivo: La redazione del piano delle attività della non autosufficienza ha compreso anche mappatura
dei fabbisogni, la pianificazione e la progettazione dei servizi a sostegno della domiciliarità, con
particolare riferimento all'implementazione dei servizi di domiciliarità 'leggera' riferibili alla figura
dell'assistente familiare. Il monitoraggio costante del piano ha permesso di verificare la
realizzazione di tutte le attività previste (assistenza domiciliare, pasti, trasporti, telesoccorso,
portierato sociale, farmaci a domicilio, assegni di cura, badantato). Sono stati effettuati
monitoraggi al 30 aprile, al 30 giugno, al 30 settembre, al 31 dicembre.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
interventi realizzati
interventi da realizzare
=1
8
8
=1
Verifica al 30/06:
E' stato predisposto il piano delle attività per la non autosufficienza (mappatura e analisi dei bisogni,
pianificazione e progettazione degli interventi) ed è stata data attuazione agli interventi ed ai progetti in
esso contenuti, implementando i servizi di domiciliarità 'leggera' a contrasto della fragilità sociale. E' stato
svolto un primo monitoraggio delle attività svolte e delle risorse impiegate al 30 aprile.
Verifica al 31/12:
Dopo la fase di raccolta ed analisi dei bisogni emergenti della popolazione anziana, sono stati pianificati e
progettati i servizi da erogare. L'obiettivo è pienamente raggiunto in quanto sono stati realizzati tutti i servizi
previsti dalla pianificazione.
10.RESIDENZIALITÀ
Descrizione:
Sarà necessario procedere al totale adeguamento ai parametri regionali del numero di posti letto
convenzionati in case protette/rsa/centri diurni. Oltre a ciò, sarà necessario lavorare per consentire un
innalzamento degli standard di qualità alberghieri delle strutture. Impegni dell'Amministrazione saranno
anche: l'ampliamento della Comunità alloggio di Via Centofanti, per cui è già stato licenziato il progetto di
fattibilità e per l'incremento dei posti presso la casa protetta 'Maccabelli' di Russi, l'ampliamento dell'offerta
alle famiglie di 'servizi di sollievo'.
Risultato
Previsto: Progressivo adeguamento ai parametri regionali del numero di posti letto convenzionati
(programmati 643) in case protette/rsa/centri diurni attraverso:
- rivisitazione criteri per l'accesso alle strutture protette
- ampliamento dei servizi 'di sollievo' rivolti alle famiglie
- coordinamento delle attività relative alla ristrutturazione del lascito Fabbri
- individuazione del percorso per definire uno studio di fattibilità per la ristrutturazione della
Comunità alloggio S. Giovanni Bosco.
Effettivo: Sono stati garantiti i 643 posti letto programmati nelle strutture del territorio; si è provveduto
283
all'aggiornamento dei criteri per l'accesso alle strutture protette; è stato inoltre assicurato il
coordinamento delle attività relative al lascito Fabbri, in collaborazione con il Servizio
Patrimonio, nonchè la realizzazione dei servizi di sollievo offerti alle famiglie, come definiti dalla
pianificazione. Per quanto concerne la ristrutturazione della Comunità alloggio S. Giovanni
Bosco, sono state esaminate, con la collaborazione di tutti i soggetti interessati, le possibili
soluzioni percorribili.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
n. posti letto attivati
n. posti letto programmati
Ritarata:
Ritarati:
=1
Effettiva: 31/12/2010
Effettivi:
643
643
=1
Verifica al 30/06:
Definizione della programmazione dei posti per l'anno 2010 in case protette rsa e centri diurni. Rivisitazione
dei criteri per l'accesso alle strutture, pianificazione e ampliamento dei servizi di sollievo rivolti alle famiglie,
coordinamento delle attività istruttorie relative alla ristrutturazione del lascito Fabbri (approvazione
progetto).
A seguito dell'accoglimento delle osservazioni presentate si sono coinvolti i curatori testamentari del lascito.
Verifica al 31/12:
Tutte le attività previste sono state realizzate, pertanto l'obiettivo si intende pienamente raggiunto.
11.COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E RAVENNA MESSAGERA DI PACE
Descrizione:
Ravenna continuerà a garantire la partecipazione ad iniziative di solidarietà internazionale offrendo il
proprio contributo sia in attività durature (adl Verteneglio) che in situazioni di emergenza, quali quelle legate
agli eventi calamitosi, a supporto delle comunità colpite. Forte di una tradizione democratica e pacifista,
Ravenna, attraverso iniziative culturali ed artistiche ha guadagnato il titolo ONU di 'Città Messagera di
Pace'. E' un impegno che la comunità ha assunto e che la città continuerà a svolgere con diverse azioni.
Ravenna Festival, con le sue rappresentazioni musicali esportate in città simbolo di conflitti e controversie o
protagoniste di inizative di pace e con la rete di collaborazioni artistiche legate all'arte musiva, si pone
internazionalmente come forte testimone dell'impegno contro la guerra.
Risultato
Previsto: Redazione del piano di attività per l'anno 2010 - in relazione alle risorse disponibili - che
comprenda:
- la partecipazione ad iniziative di solidarietà internazionale
- le azioni da realizzare in ambito culturale ed artistico per testimoniare l'impegno di Ravenna
quale 'città messaggera di pace'
- le attività dell'Adl Verteneglio
Effettivo: E' stato redatto il piano delle attività per l'anno 2010, tenendo conto delle risorse finanziarie
assegnate ai progetti previsti.
Il Comune ha assicurato la partecipazione alle iniziative di solidarietà internazionale previste,
nonchè le proprie proposte progettuali per consolidare il ruolo di Ravenna quale 'città
messaggera di pace'. E' stato realizzato l'evento Gran Sport Galà - giovani per la pace e la
cooperazione in Europa, con l'anteprima dei Riviera Beach Games.
E' stata data continuità alle attività dell'ADL Verteneglio.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
n. azioni realizzate
n. azioni pianificate
=1
3
3
=1
Verifica al 30/06:
E' stato realizzato il piano delle attività previste per l'anno in corso e sono state definite le iniziative
internazionali di solidarietà a cui assicurare la partecipazione del Comune di Ravenna. Sono state
pianificate e progettate le attività da realizzare in ambito culturale ed artistico per testimoniare l'impegno di
Ravenna quale 'città messaggera di pace'.
Organizzata l'Assemblea di programmazione ADL Verteneglio e definito programma delle attività.
Verifica al 31/12:
Sono stati raggiunti tutti i risultati previsti.
12.GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI E PROMOZIONE DEL PRODOTTO RAVENNA
284
Descrizione:
Ravenna, Città storica monumentale e Città della cultura e spettacolo, Città moderna crocevia di traffici
commerciali, Città solidale: su queste basi saranno consolidati i rapporti internazionali finalizzati all'amicizia
fra i popoli, alla comprensione di culture, allo scambio, offrendo sostegno e rinnovata attenzione ai
gemellaggi storici (Chartres, Chichester, Speyer) ed ai rapporti di collaborazione (Meknes, Samarcanda,
Laguna, Sultanato dell'Oman, Evora, Cracovia, Cacères, Petrozavosdk, Zalau, Kaunas, Gniezno, Istambul,
Stato del Gujarat - India), valorizzando gli accordi di partnership esistenti. Ravenna continuerà a promuove
le proprie eccellenze nell'ambito delle sue produzioni industriali, artistiche, eno-gastronomiche, delle proprie
attività manifatturiere, della capacità di commercializzazione basata sul traffico portuale. Tale prassi, ormai
a regime, richiede una continua messa a punto al fine di consolidare le sinergie esistenti e ricercane nuove.
Risultato
Previsto: Consolidamento e sviluppo rapporti con città gemellate, con quelle con cui esistono rapporti di
partnership e collaborazione.
Programma attività 2010: realizzazione di almeno 6 iniziative fra quelle di seguito indicate:
mostra pittore M. Heinlein, visita Amici di Speyer, Chichester, Chartres e Ravenna, promozione
porto ed attività industriali a Speyer, partecipazione attività celebrative per i 100 anni della
Brezel Fest, promozione artigianato artistico, prodotti gastronomici, attività culturali durante il
mercatino di Natale di Speyer, incontri sportivi studenti universitari delle città gemellate a
Ravenna, partecipazione festival dei fiori a Chichester e alla festa della 'Lumiere' a Chartres,
mostre di pittura e fotografia (babbo mio) a Speyer, presentazione della nostra città nell'ambito
della Kirchberg-classics, attività di collaborazione con lo Stato di Santa Catarina, definizione
progetto luoghi archeologici nelle città a Chartres, visita a Ravenna delegazione Città di
Chichester e Speyer, collaborazione con Enti, istituzioni, associazioni e imprenditoria per
promuovere il prodotto Ravenna, attivazione concertazione attività internazionali.
Effettivo: Si sono curate tutte le attività di consolidamento e di sviluppo relative ai rapporti con le città
gemellate e in partnership attraverso le seguenti iniziative:
accoglienza studenti della scuola di canto Adolf Fredrik's Music Classe di Stoccolma; progetto
Fiera Artigianato e l'archeologia nelle città a Chartres, realizzazione mostra 'Le pagine della
vita' del pittore tedesco M. Heinlein, sono stati effettuati i tradizionali scambi di visita con le città
gemelle da parte di delegazioni, Sindaci, Associazioni degli Amici, promozione di Ravenna alla
Bretzel Fest, al Mercato di Natale di Speyer, al festival dei Fiori di Chichester ed alla festa della
Lumiere a Chartres, evento Eurosport - studenti con gli atenei delle città gemelle, mostra
Babbo Mio a Speyer, progetti relativi al mosaico, all'attività di pesca, attività culturali relative al
Risorgimento con lo stato di Santa Caterina-Laguna, incontro con delegazione di Kassel,
scambi di docenti nell'ambito del Progetto 'Seniors Volunteer', promozione del prodotto
Ravenna, in collaborazione con Enti, Associazioni, imprenditoria, EXPO di Shangai, ciclo di
conferenze sulle città gemelle, concertazione attività internazionali.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
n. iniziative realizzate
n. iniziative programmate
=1
6
6
=1
Verifica al 30/06:
Sono state pianificate e progettate le attività da porre in essere e sono state realizzate 8 delle iniziative
programmate.
Verifica al 31/12:
Il risultato si ritiene pienamente raggiunto in quanto tutte le iniziative pianificate sono state realizzate.
13.L'ETÀ UTILE
Descrizione:
Si proseguirà nel consolidamento delle azioni già messe in campo per prevenire le situazioni di fragilità ed
isolamento delle persone anziane, quali: solidarietà di caseggiato, portierato sociale, istituzione
dell'assistente familiare, concepite in piena integrazione con il Piano delle attività per la non autosufficienza.
Allo stesso tempo si proseguirà nella ricerca di nuove attività da sperimentare, in funzione delle nuove
esigenze che si verranno a creare.
Risultato
Previsto: Definizione della mappa degli anziani a rischio fragilità, in collaborazione con il Volontariato e
l'Az. Usl.
Realizzazione campagna di informazione e piano per combattere le ondate di calore estivo, in
collaborazione con le Associazioni di Volontariato e l'Az. Usl.
Verifica e monitoraggio dell'esperienza dell'assistente familiare a supporto degli anziani in
285
Effettivo:
situazione di fragilità 'leggera'.
Pianificazione dell'attività di portierato sociale negli appartamenti protetti di Mezzano e S.P.
Vincoli; sperimentazione del portierato negli appartamenti di Via S. Alberto.
Aggiornamento regolamento Valentiniano
Sono state svolte le seguenti attività: si è concluso il progetto per la definizione della mappa
degli anziani a rischio fragilità, volto all'intercettazione dei nuovi bisogni; è stato realizzato
l'aggionamento del regolamente 'Valentiniano'; è stata realizzata l'attività di portierato sociale
negli appartementi protetti di Mezzano e S. P. in Vincoli, nonchè la sperimentazione del
portierato negli appartamenti di Via S. Alberto; è stata monitorata l'attività delle assistenti
familiari a supporto delle situazioni di fragilità leggera, per verificarne l'implementazione; è stato
realizzato il piano per combattere le ondate di calore ed è stata diffusa una specifica campagna
informativa rivolta a tutta la popolazione. E' stata gestita la campagna per l'acquisto di
strumenti di raffrescamento per la popolazione anziana, in termini di: redazione atti,
pubblicazione e diffusione del bando, raccolta ed istruttoria istanze, liquidazione contributi ai
beneficiari.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
n. anziani mappati
n. anziani assistiti
Ritarata:
Ritarati:
=1
Effettiva: 31/12/2010
Effettivi:
5500
5500
=1
Verifica al 30/06:
Definita la mappa degli anziani a rischio fragilità e del piano per combattere le ondate di calore estivo,
realizzata una campagna di informazione (numero verde e diffusione stili di vita corretti), pubblicato il bando
per erogare contributi alla popolazione anziana per l'acquisto di strumenti per il raffrescamento. Verificata e
monitorata l'esperienza delle assistenti familiari a supporto delle situazioni di 'fragilità leggera'. Pianificata
l'attività di portierato sociale.
Verifica al 31/12:
Tutte le attività pianificate sono state realizzate e monitorate.
14.PREVENZIONE DELL'INVECCHIAMENTO
Descrizione:
Si proseguirà nella progettazione e sperimentazione di un insieme di attivita' finalizzate al mantenimento
dell'autosufficienza e al miglioramento della qualita' della vita. Si garantirà collaborazione e sostegno ai
soggetti che operano nel settore dell'attivita' motoria, culturale, dello spettacolo, del tempo libero, delle
attivita' ricreative che lavoreranno per mantenere l'efficienza mentale e fisica delle persone anziane.
Risultato
Previsto: Realizzazione di attività finalizzate al mantenimento dell'efficienza e dell'autosufficienza delle
persone anziane ed al miglioramento della qualità della loro vita, in particolare, attraverso i
seguenti progetti:
- progetti di attività motoria (ginnastica dolce a domicilio)
- progetto di fattibilità di alfabetizzazione informatica per consentire alle persone anziane di
ricercare in rete le informazioni più utili e per mantenere in esercizio le proprie capacità
mnemoniche, (in collaborazione con l'Az. Usl)
- realizzazione di un convegno internazionale sulla ginnastica mentale e sulla stimolazione
cognitiva e di una brochure informativa contenente consigli ed indicazioni per mantenere
efficace la propria memoria.
- redazione del Piano di attività per la ginnastica della memoria
Effettivo: Realizzazione delle seguenti attività: convegno 'Il cittadino fra sanità e benessere', realizzato in
collaborazione con l'Università per la formazione permanente degli adulti, progetto 'ginnastica
dolce a domicilio'; convegno internazionale sulla ginnastica mentale e sulla stimolazione
cognitiva; campagna di informazione per diffondere utili consigli ed indicazioni per mantenere
efficace la memoria, incontri pubblici per la presentazione del corso di ginnastica mentale;
Cineforum sul tema 'Convivenza, benessere, salute', in collaborazione con l'Università per la
formazione permanente degli adulti.
E' stato inoltre redatto il piano di attività relative al mantenimento della memoria.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
n. progetti realizzati
n. progetti da realizzare
=1
4
4
=1
286
Verifica al 30/06:
Pianificate e progettate le attività per l'annualità 2010, realizzate le seguenti iniziative: convegno 'il cittadino
fra sanità e benessere', progetto 'ginnastica dolce a domicilio', si sta lavorando all'organizzazione di un
convegno internazionale sulla ginnastica mentale e sulla stimolazione cognitiva ed alla redazione di una
brochure informativa contenente consigli ed indicazioni per mantenere efficace la propria memoria.
Realizzato il piano delle attività per la ginnastica della memoria.
Verifica al 31/12:
Nel corso dell'anno sono stati realizzati tutti i progetti previsti.
15.PROGETTO ALZHEIMER
Descrizione:
Consolidamento dei seguenti progetti ed interventi: nuclei Alzheimer presso strutture residenziali protette,
attivazione e messa in rete di progetti realizzati in collaborazione con le Associazioni del Volontariato,
realizzazione di attività presso le case protette, il domicilio degli anziani, creazione di gruppi specifici
'Alzheimer' a sostegno delle famiglie per favorire la diffusione delle terapie di mantenimento, quali,
'laboratori della mente', 'stanza delle stagioni', 'caffe' Alzehimer', 'palestre della mente', Centro di ascolto
rivolto alle famiglie.
Risultato
Previsto: Pianificazione attività di stimolazione cognitiva:
laboratori della mente, stanza delle stagioni, caffè Alzheimer, palestra della mente, Centro di
Ascolto (anche potenziando i trasporti da e verso la palestra di Ammonite per consentirne la
piena fruizione), presso le case protette e presso il domicilio degli anziani.
Effettivo: Sono state pianificate, in collaborazione con ASP ed Az. Usl, le attività relative al
mantenimento ed all'implementazione dei seguenti servizi: laboratori della mente, stanza delle
stagioni, caffè Alzheimer, palestra della mente, Centro di Ascolto, stimolazione cognitiva
presso le case protette e presso il domicilio degli anziani.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
n. ore di attività realizzate
n. ore di attività programmate
=1
1200
1200
=1
Verifica al 30/06:
Sono state pianificate le attività da realizzare. Sono stati attivati i laboratori della mente, i caffè Alzheimer, è
proseguita la stimolazione cognitiva al domicilio degli anziani e presso le case protette. E' proseguita
l'attività del Centro di ascolto che ha registrato nei primi 6 mesi del 2010 un incremento significativo degli
utenti.
Verifica al 31/12:
La pianificazione di tutte le attività previste si è svolta nei tempi e secondo le modalità individuate, in
collaborazione con ASP ed Az. Ausl.
16.REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO LOCALE (PAL) 2009-2011
Descrizione:
Redazione del Piano Attuativo Locale (PAL) che conterrà le linee strategiche e gli obiettivi da perseguire
nel triennio 2009 - 2011 per il miglioramento del sistema sanitario locale. Concorreranno alla realizzazione
del Piano anche i Comuni della Provincia e la Conferenza Territoriale Socio Sanitaria che porteranno il
proprio contributo in termini di proposte, idee e riflessioni, in una logica di integrazione delle diverse
competenze.
Risultato
Previsto: Collaborazione alla redazione del Piano delle azioni annuali.
Effettivo: Il Comune ha assicurato la propria collaborazione alla redazione del Piano annuale del PAL
(2009/2011).L'obiettivo si è concluso il 30/06/2010.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 30/06/2010
Verifica al 30/06:
E' stata assicurata da parte del Comune di Ravenna la partecipazione e la piena collaborazione alla
redazione del Piano delle azioni annuali del PAL (piano attuativo locale). Ciò ha consentito al Comune di
Ravenna di esprimere le proprie proposte operative e le proprie riflessioni in merito.
17.PREVENZIONE
287
Descrizione:
Si proseguirà nell'organizzazione di interventi di prevenzione sui seguenti ambiti: diffusione dell'aids,
consumo alcool, incidenti/malattie sul lavoro, comportamenti che accelerano i processi degenerativi o la
malattia, sicurezza alimentare nell'ambiente di lavoro e di vita, controllo attività di produzione e
distribuzione alimentare, delle attività produttive, degli ambiti sportivi e scolastici, consolidamento screening
oncologici, vaccinazioni, riduzione rischio cardio-vascolare e prevenzione recidive, prevenzione obesità e
patologie indotte dall'inquinamento ambientale.
Risultato
Previsto: Realizzare le seguenti azioni:
Potenziamento del centro anti fumo in ambito relazionale e per la parte clinica
Campagna modulare della lotta contro il fumo nei confronti della popolazione femminile
(progetto donne libere dal fumo)
Prevenzione contro l'abitudine del fumo nei giovani - (progetto scuola)
Sviluppo attività percorsi per somministrazione attività fisica per portatori diabetici
Campagna di sensibilizzazioni rivolta ai cittadini ed alle scuole per corretti comportamenti per
limitare la diffusione della zanzara tigre
sviluppo attività di prevenzione: aids, abuso di alcool e droghe, corretta alimentazione
Programmazione iniziative per integrare i Centri di salute mentale con il territorio
Effettivo: Sono state pianificate e realizzate le seguenti attività: implementazione delle attività del centro
antifumo, progetto 'donne libere dal fumo', prevenzione dell'abitudine al fumo fra i giovani e
realizzazione della giornata nazionale contro il fumo presso l'Almagià, con premiazione finale;
sviluppo di percorsi per favorire l'attività fisica dei portatori diabetici, con il coinvolgimento dei
medici di medicina generale e la realizzazione del convegno 'L'attività fisica come strumento di
prevenzione e terapia', realizzazione del progetto di promozione della salute 'Paesaggi e
prevenzione' rivolto alle scuole secondarie superiori, prosecuzione della campagna
'Sicuramente al mare', realizzazione conferenza 'HIV-AIDS: un mondo di prevenzione a
confronto', svolgimento campagne di informazione per limitare la diffusione della zanzara tigre,
diffusione di corretti stili di vita contro l'abuso di alcool e droghe e promozione di corretta
alimentazione, Progetto di educazione ambientale e sanitaria nelle scuole primarie con
realizzazione di un DVD sulla zanzara tigre, programmazione e realizzazione iniziative per
integrare i centri di salute mentale con il territorio.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
azioni realizzate
azioni da realizzare
=1
7
7
=1
Verifica al 30/06:
Pianificati gli interventi annuali. Realizzate le seguenti azioni: prevenzione contro l'abitudine al fumo nei
giovani e nel mondo della scuola (giornata nazionale contro il fumo organizzata presso l'Almagià e nelle
scuole), campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per limitare la diffusione della zanzara tigre,
sviluppata la pianificate delle attività di prevenzione, programmazione di attività e iniziative di integrazione
fra centri di salute mentale e territorio.
Verifica al 31/12:
Sono state pianificate e realizzate tutte le attività previste, in collaborazione con Az. Usl.
18.REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE E DEI
PROGRAMMI ATTUATIVI ANNUALI
Descrizione:
Il Piano triennale per la salute ed il benessere sociale rappresenta lo strumento principe della pianificazione
sociale, sanitaria e socio sanitaria e dell'integrazione delle politiche e dei servizi. L'Ufficio di Piano curerà
tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi legati all'elaborazione del Piano: organizzazione dei tavoli
tematici, individuazione delle linee di intervento da attuare a livello locale, raccolta e screening dei progetti,
allocazione delle risorse, redazione, approvazione degli organi deliberanti, trasmissione della
documentazione alla Regione Emilia Romagna.
Risultato
Previsto: Realizzare le seguenti azioni:
Redazione e approvazione del Programma attuativo 2010 del Piano triennale per la salute ed
benessere sociale, comprensivo del piano delle attività della non autosufficienza e
programmazione delle risorse finanziarie assegnate e del piano degli investimenti e del Fondo
Nazionale.
Monitoraggio delle azioni e degli aspetti finanziari del piano
288
Effettivo:
Monitoraggio dei progetti previsti, delle azioni connesse, delle risorse finanziarie impiegate
Pianificazione e gestione di tutte le attività connesse alla redazione del programma attuativo
2010 del Piano di zona triennale per la salute ed il benessere sociale (comprensivo del piano
delle attività per la non autosufficienza): coordinamento tavoli di lavoro, rapporti con la Regione
Emilia Romagna, pianificazione e gestione delle risorse assegnate, screening e valutazione
progetti, redazione complessiva del piano ed omogeneizzazione dei contenuti, predisposizione
ed approvazione dei relativi atti , monitoraggio dei progetti e delle risorse finanziarie impiegate,
assolvimento debito informativo con la Regione Emilia Romagna.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
azioni realizzate
azioni da realizzare
Ritarata:
Ritarati:
=1
Effettiva: 31/12/2010
Effettivi:
3
3
=1
Verifica al 30/06:
E' stato redatto ed approvato il programma attuativo 2010 del Piano triennale per la salute ed il benessere
sociale, comprensivo del piano delle attività per la non autosufficienza, della programmazione delle risorse
finanziare assegnate e del piano degli investimenti sociali. E' stato effettuato il primo monitoraggio (al 30
aprile) delle attività relative alla non autosufficienza ed alle risorse impiegate.
Verifica al 31/12:
Tutte le attività previste sono state pianificate e realizzate garantendone il coordinamento complessivo.
19.ACCREDITAMENTO
Descrizione:
A seguito dell'emanazione delle linee guida da parte della Regione Emilia Romagna, a partire dal 2009
saranno avviate le procedure per l'accreditamento temporaneo dei servizi socio-sanitari; tali procedure
coinvolgeranno il Comune di Ravenna per quanto concerne le attività in gestione diretta e, soprattutto, in
quanto Comune capofila - coordinatore dell'Ufficio di Piano cui faranno capo la gestione, il supporto e il
monitoraggio dell'intero processo in ambito distrettuale.
Risultato
Previsto: Realizzare le seguenti azioni:
partecipazione agli incontri tecnici della Cabina di Regia Regionale
mappatura delle strutture
adozione degli atti amministrativi connessi all'avvio del processo
organizzazione delle funzioni amministrative e delle procedure relative al rilascio
dell'accreditamento
aggiornamento della programmazione con particolare riferimento ai servizi da accreditare
progetto di omogeneizzazione del flusso FAR (flusso assistenza residenziale)
Effettivo: E' stata assicurata la partecipazione agli incontri tecnici della Cabina di Regia Regionale. Sono
state realizzate tutte le attività previste dal disposto normativo regionale: mappatura delle
strutture e dei servizi esistenti, aggiornamento della programmazione del fabbisogno e dei
servizi da accreditare; organizzazione delle funzioni amministrative e delle procedure
connesse all'accreditamento, inserimento di tutte le informazioni relative all'accreditamento sul
sito internet del Comune e suo costante aggiornamento, avvio e primo monitoraggio del
progetto 'Flusso FAR', coordinamento e gestione della fase istruttoria delle istanze di
accreditamento pervenute, redazione e adozione dei provvedimenti di rilascio
dell'accreditamento transitorio, stima dell'impatto dei costi connessi, assolvimento del debito
informativo nei confronti della Regione Emilia Romagna.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
azioni realizzate
azioni da realizzare
=1
6
6
=1
Verifica al 30/06:
E' proseguita la partecipazione agli incontri tecnici della cabina di regia regionale. Sono state realizzate le
seguenti attività: mappatura delle strutture per anziani e disabili presenti sul territorio distrettuale, adozione
degli atti amministrativi connessi all'avvio del processo, organizzazione delle funzioni amministrative e delle
procedure, ricostruzione della spesa e dei costi relativi all'avvio dell'accreditamento, trasmissione
continuativa dei dati raccolti alla Regione Emilia Romagna.
Verifica al 31/12:
L'obiettivo è raggiungo in quanto tutte le attività previste sono state realizzate, garantendo il coordinamento
289
e la gestione dell'intero processo a livello distrettuale.
20.INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Descrizione:
Consolidamento e piena assunzione delle competenze in capo all'Ufficio di Piano, cui spetta il presidio
dell'integrazione sociale e sanitaria, di gestione dell'accreditamento, di pianificazione ed istruttoria degli
investimenti, di monitoraggio delle diverse attività, di rendicontazione della spesa sociale, di definizione dei
criteri per l'accesso, pianificazione, gestione e monitoraggio del FRNA. Attuazione degli ulteriori passi del
processo di integrazione fra interventi sociali e sanitari, Istituzioni, terzo settore e volontariato, in linea con il
disposto normativo regionale.
Risultato
Previsto: Progetto relativo al nuovo Ufficio di Piano, in ordine agli aspetti organizzativi ed alle nuove
competenze assunte (accreditamento, rapporti con ASP)
attività di regolazione
pianificazione ed istruttoria degli investimenti di natura socio sanitaria
attività di monitoraggio correlata alla pianificazione
partecipazione al Comitato tecnico scientifico ed alla Cabina di Regia regionale, all'Ufficio di
supporto alla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria ed all'esecutivo; partecipazione,
assistenza e consulenza al Direttore ed al Comitato di Distretto
Effettivo: Sono state implementate le funzioni dell'Ufficio di Piano, sulla base della nuove competenze
assunte, in particolare per quanto riguarda l'accreditamento ed i rapporti con ASP, rivedendone
anche gli aspetti organizzativi; è stata garantita la pianificazione e la fase istruttoria degli
investimenti di natura socio sanitaria, è stata assicurata la partecipazione e la consulenza al
Comitato Tecnico Scientifico, alla Cabina di Regia regionale, all'Ufficio di supporto della CTSS
ed all'esecutivo, nonchè il supporto tecnico al Direttore ed al Comitato di Distretto.
Si è proseguiti nel confronto costante ed il raccordo con gli altri uffici di Piano, in particolare con
quelli di ambito provinciale.
Si è data continuità all'attività di regolazione, pianificazione, monitoraggio, omogeneizzazione
del sistema di accesso ai servizi, ecc. Si è intrapreso uno specifico percorso di alta formazione
universitaria, al fine di consolidare le competenze già in capo all'Ufficio di piano in merito agli
strumenti per l'integrazione socio sanitaria.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
Nuove competenze Ufficio di Piano (accreditamento, ASP). Consolidamento attività di regolazione, di
pianificazione, di istruttoria degli investimenti di natura socio sanitaria, monitoraggio degli strumenti di
programmazione, partecipazione al Comitato tecnico scientifico ed alla cabina di regia regionale, all'ufficio
di supporto della CTSS ed all'esecutivo, supporto al Direttore ed al Comitato di Distretto. Tutte le attività
previste sono in essere.
Verifica al 31/12:
Si è garantita la realizzazione di tutte le attività previste dal disposto normativo regionale, relativamente alle
azioni di integrazione socio sanitaria e alle nuove competenze in tema di accreditamento ed ASP.
21.HOSPICE
Descrizione:
Continuità del percorso per la realizzazione di un hospice per la città di Ravenna.
Risultato
Previsto: Collaborazione al progetto di fattibilità dell'hospice nell'ambito dei servizi ospedalieri.
Effettivo: E' stata garantita la collaborazione del Comune di Ravenna con l'Az. Usl per definire il progetto
di fattibilità dell'hospice nell'ambito dei servizi ospedalieri.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
E' stata attivata la collaborazione fra il Comune di Ravenna e l'Az. Usl per il progetto di fattibilità
dell'hospice nell'ambito dei servizi ospedialieri.
Verifica al 31/12:
Tutte le attività previste sono state espletate.
22.LISTE DI ATTESA
Descrizione:
Il Comune collabora con l'Az USL per la definizione delle azioni e degli interventi finalizzati alla diminuzione
290
dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni, nel rispetto degli standard regionali. Si mira al
consolidamento dei risultati ottenuti circa l'abbattimento dei tempi medi di attesa per prestazioni
specialistiche ambulatoriali, attraverso l'aumento della produttività, la razionalizzazione e l'ottimizzazione
dei servizi, l' appropriatezza delle prescrizioni.
Risultato
Previsto: Monitoraggio costante e ulteriore riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni diagnostiche e
specialistiche riconducendoli agli standard qualitativi regionali, fruendo al meglio anche delle
prestazioni delle strutture private accreditate (percorsi di garanzia).
Effettivo: E' stata pianificata l'offerta dei servizi ospedalieri e delle strutture private accreditate, a seguito
della rilevazione dei bisogni dell'utenza e nel rispetto degli standard regionali.
E' stato applicato il sistema di monitoraggio costante delle liste di attesa e dei tempi di
erogazione delle prestazioni, così come previsto dal documento 'Programma aziendale per il
contenimento dei tempi di attesa', con particolare riguardo alle seguenti azioni: riduzione dello
'stock' di persone in attesa e miglioramento della trasparenza dell'attività; facilitazione
dell'accesso ai servizi (attivazione CUP telefonico, attivazione di nuovi punti di prenotazione
CUP presso le farmacie del territorio, accesso diretto alle prestazioni di laboratorio, rivisitazione
delle modalità di prenotazione dei servizi, distinguendo fra 'prima visita' e controlli successivi,
per i quali si prevedono percorsi più veloci, costanza e continuità nell'offerta dei servizi,
revisione dei piani di lavoro dei professionisti disponibili, revisione della struttura organizzativa,
miglioramento della strumentazione, per permettere l'incremento delle prestazioni,
consolidamento dei percorsi di garanzia.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
Si è data continuità al monitoraggio delle liste di attesa e dei tempi di erogazione delle prestazioni richieste
dall'utenza, alla pianificazione delle prestazioni ed alla rilevazione della domanda.
Si sta lavorando ad una razionalizzazione delle prestazioni offerte in collaborazione con le strutture private
accreditate, in particolare per quanto riguarda le prestazioni diagnostiche e specialistiche.
Verifica al 31/12:
L'obiettivo è stato raggiunto in quanto sono state realizzate tutte le fasi indicate e sono stati conseguiti i
risultati previsti.
23.MODERNIZZAZIONE STRUTTURALE E TECNOLOGICA E QUALITA' DEI SERVIZI
Descrizione:
Si prevede l'entrata in funzione del nuovo complesso di servizi sanitari di Emergenza ed Accettazione
(DEA), chirurgia, cardiologia interventistica; l'Az. USL procederà agli interventi di ristrutturazione e
riorganizzazione delle diverse aree sanitarie come da programma indicato nel Piano Attuativo Locale,
intervenendo anche sull'adeguamento delle strumentazioni tecniche. Attivazione di un sistema aggiornabile
di monitoraggio dei risultati e audit clinico al fine di evidenziare criticità e problematiche, per garantire al
paziente il continuum terapeutico e assistenziale. Proseguimento delle rilevazioni della 'qualità percepita'
attivando un 'sistema di ascolto' entro il quale comprendere il potenzionamento dell'URP e la
compartecipazione - ai fini delle verifiche qualitative - di comitati consultivi misti azienda - utenti oltre ai
gruppi di self-help e alle già operanti organizzazioni di tutela (tribunale diritti malato, associazioni....).
Risultato
Previsto: Attività di verifica e confronto con Az. Usl per stato di avanzamento dei seguenti progetti:
Progetto definitivo nuclei di cure primarie
Completamento lavori di costruzione del nuovo DEA
Ristrutturazione della degenza del reparto di gastroenterologia
Riorganizzazione Centro di prevenzione oncologica e installazione di due nuovi mammografi
digitali
Completamento sistema di qualità per accreditamento di tutti i dipartimenti ospedalieri ed
attivazione del sistema nei dipartimenti territoriali
Applicazione definitiva del sistema regionale di rilevazione della qualità percepita
Consolidamento del sistema aziendale del rischio con effettuazione di audit in casi selezionati
Effettivo: Il Comune di Ravenna ha assicurato il confronto costante con l'Az. Usl per la pianificazione e la
verifica circa lo stato di avanzamento dei seguenti progetti: nuclei di cure primarie, costruzione
del nuovo DEA, ristrutturazione reparto gastroenterologia, riorganizzazione centro di
prevenzione oncologica, completamento del sistema di accreditamento per tutti i dipartimenti
ospedalieri ed attivazione del sistema nei dipartimenti territoriali, applicazione del sistema
regionale di rilevazione della qualità percepita, consolidamento del sistema aziendale del
rischio con effettuazione di audit in casi selezionati.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
291
Verifica al 30/06:
E' stato definito il piano degli interventi ed attivato il monitoraggio.
Verifica al 31/12:
Il Comune di Ravenna ha assicurato il proprio apporto partecipando alla definizione del piano degli
interventi e verificando costantemente lo stato di avanzamento dei progetti previsti e la relativa tempistica.
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI
24.SERVIZI SEMIRESIDENZIALI
Descrizione:
Assistenza e tutela delle persone diversamente abili gravi nell'ambito dei centri diurni.
Risultato
Previsto: Collaborazione con Az. Usl ed ASP per trasformare i centri socio occupazionali in centri diurni
per persone disabili gravi.
Collaborazione all'ampliamento dei servizi offerti dai centri diurni per fornire risposte più
appropriate alle esigenze dei cittadini.
Effettivo: Sulla base di quanto previsto dall'istituto dell'accreditamento, è stata effettuata la mappatura
dei servizi attualmente esistenti. Si è collaborato per trasformare i centri socio occupazionali in
centri diurni per persone disabili gravi e all'ampliamento dei servizi offerti dai centri diurni. E'
stato inoltre definito un piano per la riorganizzazione complessiva dei servizi semiresidenziali
per disabili, al fine di garantire una maggiore appropriatezza dei servizi offerti in ordine alle
tipologie di utenza ed alla gravità dei casi. Il progetto ha visto la collaborazione di Az. Usl,
Comune di Ravenna ed ASP.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
Attivata l'analisi delle caratteristiche dei Centri Socio occupazionali e dei Centri diurni. Redatto il Piano di
attività per l'implementazione dei servizi.
Verifica al 31/12:
L'obiettivo è stato raggiunto in quanto, a seguito della mappatura delle strutture attualmente esistenti sul
territorio e delle esigenze espresse dalla comunità, è stato elaborato e realizzato il piano per la
riorganizzazione dei servizi semiresidenziali rivolti ai disabili, in base alle caratteristiche dei centri, alla
tipologia di utenza, alla gravità dei casi.
25.CIMITERI
Descrizione:
Definizione modifiche al Piano Urbanistico Cimiteriale dell'ampliamento del Cimitero di Ravenna per
rispondere all'esigenza del posizionamento del forno crematorio e sua realizzazione, di costruzione di
nuove edicole nel 5 - 6 - 7 lotto al fine di soddisfare le richieste di concessione di terreno per edicole
singole, edicole a schiera e per la necessità di costruire loculi singoli. Analisi, studio e progettazione relativi
al recupero dell'Edificio monumentale posto all'interno del Cimitero di Ravenna.
Risultato
Previsto: Fase istruttoria e redazione degli atti amministravi relativi alle tariffe del forno crematorio e alla
modifica del regolamento di polizia mortuaria.
Collaborazione con ASER per la realizzazione del progetto definitivo relativo alla costruzione
dell'impianto di cremazione, sala del commiato, cinerario comune, giardino del ricordo.
Collaborazione alla definizione dell'analisi e dello studio preliminare per gli interventi di
ristruttrurazione monumentale
Collaborazione alla pianificazione dei programmi di edilizia cimiteriale
Effettivo: Sono state realizzate tutte le attività previste e sono stati approvati tutti gli atti pianificati.
Redazione, gestione fase istruttoria ed approvazione atti per la realizzazione dell''impianto di
cremazione nel territorio comunale di Ravenna e per la modifica del regolamento comunale di
polizia mortuaria dei servizi funebri e cimiteriali di Ravenna ed al contratto per la gestione dei
servizi cimiteriali; inaugurazione dell'impianto di cremazione; collaborazione per definizione del
progetto per il consolidamento ed il restauro del cimitero monumentale e per i programmi di
edilizia cimiteriale.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
E' stata realizzata la fase istruttoria e la redazione degli atti amministrativi relativi all'approvazione delle
292
tariffe del forno crematorio, alla modifica del contratto di servizio con Azimut, del regolamento di polizia
mortuaria ed alla messa in funzione del forno crematorio. Attivata la collaborazione e partecipato al gruppo
di lavoro per definire gli interventi di ristrutturazione del cimitero monumentale, per la pianificazione
cimiteriale e rivisitazione del Regolamento cimiteriale.
Verifica al 31/12:
Sono state realizzate tutte le attività previste e sono stati approvati tutti gli atti pianificati.
26.CARTA DEI SERVIZI
RIVOLTI ALLE ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO E GIOVANI
DELL'AREA POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI E SPORT
Descrizione:
A completamento del percorso avviato dall'Area Politiche di Sostegno, Giovani e Sport, con la Politica della
Qualità e con la pubblicazione della Carta dei servizi degli sportelli di front office, si propone la
realizzazione di una Carta dei Servzi rivolta al mondo dell'associazionismo, comprendente le associazioni
sportive, di volontariato, dei giovani
Risultato
Previsto: Redazione del progetto definitivo della Carta dei servizi rivolti al mondo dell'associazionismo.
Effettivo: Il Comitato di Area, in collaborazione con il gruppo di lavoro costituito, ha seguito tutte le fasi
della redazione della bozza definitiva della Carta: mappatura dei servizi esitenti rivolti al mondo
dell'associazionismo e del volontariato, raccolta delle informazioni da inserire nella Carta,
sistematizzazione ed omogeneizzazione di tutto il materiale raccolto, elaborazione del progetto
definitivo della Carta, redazione dello schema di bozza definitivo.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
Il Comitato di Area ha condiviso il progetto definitivo per la realizzazione della carta e la tempistica in esso
indicata.
Ha inoltre nominato un gruppo di lavoro operativo che ha partecipato ad uno specifico percorso formativo.
Sono stati predisposti strumenti informatici per la raccolta delle informazioni necessarie alla redazione della
carta e sono state mappate le principali tipologie di associazioni cui la Carta si rivolge.
Verifica al 31/12:
Tutti i servizi dell'Area sono stati coinvolti per raccogliere le informazioni offerte alle associazioni da inserire
nella Carta.
Le informazioni raccolte sono state sistematizzate, omogeneizzate ed inserite in uno schema generale che
ha permesso di giungere all'elaborazione della bozza definitiva della Carta.
27.SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA CARTA DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE DELL'AREA
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI E SPORT
Descrizione:
A seguito della pubblicazione della Carta dei Servizi di front Office dell'Area Politiche di Sostegno, Giovani
e Sport, è necessario predisporre ed avviare un sistema di monitoraggio della Carta dei Servizi stessa al
fine di tenere sotto controllo gli standard di qualità definiti e gli impegni assunti.
Risultato
Previsto: Monitoraggio periodico della Carta dei Servizi ed aggiornamento delle informazioni in essa
contenute.
Effettivo: I contenuti della carta sono stati aggiormati in base alle modifiche organizzative che hanno
interessato le nuove competenze in capo all'Area.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
n informazioni aggiornate
n informazioni da aggiornare
=1
70
70
=1
Verifica al 30/06:
E' proseguito, secondo la tempificazione prevista, il monitoraggio delle informazioni contenute nella Carta
alla luce delle modifiche organizzative che hanno interessato i servizi oggetto della Carta stessa.
Verifica al 31/12:
E' stata effettuata la revisione periodica della Carta, come previsto dal sistema di monitoraggio
28.DISAGIO ADULTO
Descrizione:
293
Consolidamento dei servizi già in essere quali: accoglienza di persone emarginate, senza fissa dimora o in
situazione di emergenza, erogazione di servizi a 'bassa soglia' (lavaggio indumenti, pasti, etc), aiuti
economici diretti, avviamento al lavoro, lotta alla tratta (contro sfruttamento prostituzione e/o lavoro nero),
assistenza ai richiedenti asilo, reinserimento sociale di detenuti, ex detenuti e tossicodipendenti, iniziative
'last minute' (trasferimento ai gestori di servizi di prima accoglienza di derrate alimentari prossime alla
scadenza).
Risultato
Previsto: Analisi dei bisogni e pianificazione dei seguenti servizi 'a bassa soglia': dormitorio, lavaggio
indumenti, pasti, ecc.
Sviluppo di interventi rivolti alle famiglie in situazione di disagio sociale a causa della crisi
economica (last minute, erogazione contributi, ecc.)
Effettivo: Sono stati pianificati e realizzati gli interventi a sostegno delle situazioni più a rischio ed a
sostegno delle famiglie in difficoltà.
Sono stati garantiti i servizi a bassa soglia (dormitorio, distribuzione pasti, lavaggio indumenti),
monitorando costantemente le situazioni di bisogno, in continua crescita; si è data continuità ai
progetti relativi al last minute ed al riuso di oggetti destinati all'infanzia (progetto Brutti ma buoni
e progetto Una carrozzina per due), sono stati redatti ed approvati i bandi relativi all'erogazione
di contributi economici alle famiglie dei lavoratori colpiti dalla crisi ed alle imprese che
assumono personale, garantendo anche la gestione della fase istruttoria delle istanze e la
liquidazione dei contributi agli aventi diritto.Sono state inoltre stanziate ulteriori risorse per
garantire l'assistenza economica alle famiglie in difficoltà.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
E' stato definito il piano contenente le azioni da realizzare dei servizi ' a bassa soglia' e le azioni di sviluppo
per interventi rivolti alle famiglie in situazione di disagio sociale a causa della crisi economica. Sono stati
pubblicati i bandi e la relativa modulistica per i fondi da destinare a lavoratori disoccupati ed a imprese per
fronteggiare la vigente crisi economica.
Verifica al 31/12:
Tutte le azioni previste sono state realizzate.
29.UNA CITTÀ A MISURA DI TUTTI
Descrizione:
Sarà data continuità all'insieme di azioni per sviluppare sensibilità verso la problematica della accessibilità
della città, creando sinergie e conoscenza fra i cittadini, i tecnici progettisti, gli urbanisti, l'imprenditoria di
settore, attraverso momenti seminariali, culturali e di approfondimento e consolidando il ruolo del CAAD
nella definizione degli strumenti urbanistici e nelle procedure autorizzative di esercizi pubblici per garantirne
la fruibilità piena.
Risultato
Previsto: Utilizzo del CAAD per attività di verifica dei progetti pubblici relativi all'accessibilità ed alla
fruizione della città.
Effettivo: La riorganizzazione dell'equipe del CAAD ha permesso di consolidare il ruolo di quest'ultimo,
implementandone le competenze e consentendogli di esercitare la propria attività di verifica dei
progetti che riguardano la città, con particolare riguardo al tema dell'accessibilità, della fruizione
degli spazi pubblici, dell'abbattimento delle barriere architettoniche.
E' stato inoltre assegnato il marchio di qualità agli stabilimenti balneari di Ravenna che hanno
aderito al progetto 'Un mare per tutti'.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
E' stato garantita la collaborazione del CAAD per l'attività di verifica legati all'accessibilità .
Verifica al 31/12:
Il CAAD ha garantito, come previsto, la verifica dei progetti attinenti al tema dell'accessibilità e della
fruizione della città da parte di tutti i cittadini, con particolare riferimento alle soluzioni necessarie per
l'abbattimento, laddove esistenti, delle barriere architettoniche.
30.STIMOLARE E CONSOLIDARE IL SENSO DI APPARTENENZA ALL'EUROPA
RAFFORZANDO LA 'CITTADINANZA EUROPEA'
Descrizione:
Saranno esaminate le opportunità ed i programmi della Comunità europea sulle diverse tematiche che
possano risultare di interesse per l'Ente. Ci si propone di individuare un programma europeo specifico che
permetta di effettuare scelte innovative per lo sviluppo del territorio ravennate e di redigere il relativo
294
progetto da trasmettere alla Commissione europea per il relativo finanziamento.
Risultato
Previsto: Elaborazione di un progetto europeo sui temi di interesse locale da trasmettere alla
Commissione europea per il relativo finanziamento.
Effettivo: Elaborazione e presentazione, nell'ambito del programma Grundtvig, del progetto MORO, per
la valorizzazione del patrimonio artistico ed iconografico riferibile all'arte contemporanea. Il
progetto è stato approvato dalla Commissione europea. Sono inoltre state presentate altre 6
candidature per progetti che coinvolgono l'Istituzione Istruzione ed Infanzia e l'Accademia di
Belle Arti, 5 delle quali sono state accettate.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Verifica al 30/06:
Elaborazione e presentazione del progetto MORO, per il rilancio del mosaico quale patrimonio artistico
locale. Approvato il progetto ed ottenuti i finanziamenti. Presentate sei candidature (settore Istruzione ed
infanzia) e tre candidature (Accademia di Belle Arti) per progetto Vivere Studio. Approvate 5 candidature. In
continuità, si valutano le diverse opportunità offerte dalla EU e si offre supporto per la redazione dei progetti
di interesse per l'Ente.
Verifica al 31/12:
Tutte le attività previste sono state realizzate. Anche l'attività di consulenza e supporto all'Ente per la
redazione e presentazione di progetti europei è stata consolidata, consentendo una ulteriore
specializzazione in ordine alle diverse tematiche affrontate.
31.PRESIDIARE IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALL'AREA
Descrizione:
Fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi previsti.
Risultato
Previsto: Realizzazione di almeno il 70% degli obiettivi previsti nei Centri di responsabilità dell'Area.
Effettivo: Gli obiettivi sono stati realizzati al 98%.
Scadenza
Prevista: 31/12/2010
Ritarata:
Effettiva: 31/12/2010
Indicatori e target
Previsti:
Ritarati:
Effettivi:
n.obiett.Area realizzati
n.obiett.Area previsti
>=0,7
92
94
=0,98
Verifica al 31/12:
Gli obiettivi sono stati realizzati al 98%.
295
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 09190
SERVIZI GENERALI AREA POLITI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
CHE DI SOSTEGNO, GIOVANI,SPORT
E RAPPORTI INTERNAZIONALI
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2
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| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU
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| TI E TRASFERIMENTI CORRENTI
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| DELLO STATO, DELLA REGIONE E
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| DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE
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| IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
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| FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO
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|
| NE
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|202
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| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR
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| RENTI DALLA REGIONE
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260/000| CONTR.REGIONE PER CENTRO
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ADATTAMENTO AMBIENTE DOME
CP|
60.000,00|
30.000,00|
30.000,00|
0,00|
V|
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|
| STICO
TO|
60.000,00|
30.000,00|
30.000,00|
0,00|
|
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267/000| CONTRIBUTI DELLA REGIONE
RS|
1.000,00|
1.000,00|
1.000,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PER REALIZZAZIONE INIZIATI
CP|
1.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
| VE EUROPEE
TO|
2.000,00|
1.000,00|
1.000,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PER IL CENTRO PER LE FA
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
| MIGLIE - L.R.27/89
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|203
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL
|
|
|
|
|
|
|
|
| LA REGIONE PER FUNZIONI DELEGA
|
|
|
|
|
|
|
|
| TE
|
|
|
|
|
|
|
|
253/000| CONTRIBUTO REGIONE PER
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| SPORTELLO SOCIALE
CP|
50.000,00|
50.000,00|
50.000,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
50.000,00|
50.000,00|
50.000,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
259/000| CONTRIBUTO REGIONE PER
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| FONDO SOCIALE STRAORDINA
CP|
961.144,00|
961.144,00|
961.144,00|
0,00|
V|
|
|
| RIO ART.37 L.R.24/2009
TO|
961.144,00|
961.144,00|
961.144,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
262/000| CONTRIBUTO REGIONE PER
RS|
15.048,70|
15.048,70|
15.048,70|
0,00|Ges.S.|
|
|
| INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
| SVILUPPO UFFICIO PIANO
TO|
15.048,70|
15.048,70|
15.048,70|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
264/000| CONTRIBUTO REGIONE PER
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| FONDO NAZIONALE NON
CP|
1.369.004,02|
1.369.004,02|
1.369.004,02|
0,00|
V|
|
|
| AUTOSUFFICIENZA
TO|
1.369.004,02|
1.369.004,02|
1.369.004,02|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
273/000| CONTRIB. REGIONE PER "VAU
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| CHER"ALLE FAMIGLIE PER
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
| NIDI DI INFANZIA
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE
RS|
592.755,00|
592.755,00|
592.755,00|
0,00|Ges.S.|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE ACCERTATO| REVERSALI EMESSE|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| PER INTERVENTI SOCIO-ASSI
CP|
724.000,00|
425.702,00|
8.624,00|
417.078,00|
V|
|
|
| STENZIALI-QUOTA INDISTINTA
TO|
1.316.755,00|
1.018.457,00|
601.379,00|
417.078,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301/000| CONTRIB. DELLA REGIONE PER
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PERSONALE INTERVENTI SOCIO
CP|
90.000,00|
90.000,00|
90.000,00|
0,00|
|
|
|
| ASSISTENZIALI-QUOTA INDIST
TO|
90.000,00|
90.000,00|
90.000,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
305/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| PER PRESTITI SULL'ONORE
CP|
5.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
5.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306/000| CONTRIB.REGIONE INTERVENTI
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| SOCIO-ASSISTENZIALI
CP|
214.767,00|
214.767,00|
214.767,00|
0,00|
V|
|
|
| DIRITTI INFANZIA-ADOLESCEN
TO|
214.767,00|
214.767,00|
214.767,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
308/000| CONTRIB.REGIONE INTERVENTI
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| SOCIO-ASSIS.CONTRASTO
CP|
257.942,00|
257.942,00|
257.942,00|
0,00|
V|
|
|
| POVERTA'ESCLUSIONE SOCIALE
TO|
257.942,00|
257.942,00|
257.942,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
309/000| CONTRIB.REGIONE INTERVENTI
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| SOCIO-ASSIST.BENESSERE GIO
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
| VANI PREVENZ.MULTIPROBLEM.
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311/000| CONTRIB.REGIONE INTERVENTI
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| SOCIO-ASSIST. CURA A DOMI
CP|
130.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
| CILIO ANZIANI
TO|
130.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
312/000| CONTRIB.REGIONE INT.SOCIO
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| -ASSIS. CONTRASTO ED ESCLU
CP|
15.016,87|
15.016,87|
13.682,07|
1.334,80|
V|
|
|
| SIONE SOCIALE-SEDE CARCERE
TO|
15.016,87|
15.016,87|
13.682,07|
1.334,80|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|205
|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR
|
|
|
|
|
|
|
|
| RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO
|
|
|
|
|
|
|
|
| RE PUBBLICO
|
|
|
|
|
|
|
|
379/000| CONTRIB.PROV. INTERV.SOCIO
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ASSIST.QUOTA INDISTINTA
CP|
448.459,43|
448.459,43|
448.459,43|
0,00|
V|
|
|
| AFFIDO-INTEGR.STRANIERI
TO|
448.459,43|
448.459,43|
448.459,43|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406/000| CONTRIBUTO AUSL PER FONDO
RS|
1.830.495,52|
1.830.495,52|
1.830.495,52|
0,00|Ges.S.|
|
|
| NON AUTOSUFFICIENZA
CP|
7.544.984,75|
7.544.984,75|
4.446.347,92|
3.098.636,83|
V|
|
|
|
TO|
9.375.480,27|
9.375.480,27|
6.276.843,44|
3.098.636,83|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
446/000| CONTRIBUTI DA COMUNI PER
RS|
29.067,53|
29.067,53|
0,00|
29.067,53|Ges.S.|
|
|
| PROGETTO PEARL.EU DELL'UF
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
| FICIO POLITICHE EUROPEE
TO|
29.067,53|
29.067,53|
0,00|
29.067,53|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE TITOLO 2
RS|
2.468.366,75|
2.468.366,75|
2.439.299,22|
29.067,53|
|
|
|
|
CP|
11.871.318,07|
11.407.020,07|
7.889.970,44|
3.517.049,63|
|
|
|
|
TO|
14.339.684,82|
13.875.386,82|
10.329.269,66|
3.546.117,16|
|
296
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 09190
RS|
2.468.366,75|
2.468.366,75|
2.439.299,22|
29.067,53|
|
|
|
|
CP|
11.871.318,07|
11.407.020,07|
7.889.970,44|
3.517.049,63|
|
|
|
|
TO|
14.339.684,82|
13.875.386,82|
10.329.269,66|
3.546.117,16|
|
297
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DI RESPONSABILITA'
: 09190
SERVIZI GENERALI AREA POLITI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
CHE DI SOSTEGNO, GIOVANI,SPORT
E RAPPORTI INTERNAZIONALI
AREE
: 06
POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI
SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONA
LI
REFERENTE : 32
Noemia Piolanti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1
|
| SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|101
|
| PERSONALE
|
|
|
|
|
|
|
0108|
6710
| RETRIBUZIONE AL PERSONALE
|
|
|
|
|
|
|
|
| SERV.GEN.AREA POLITICHE DI
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOSTEGNO GIOVANI E SPORT
|
|
|
|
|
|
|
|
6710/001| Personale a tempo indeter
RS|
64,85|
64,85|
64,85|
0,00|Pers. |
|
|
| minato oneri diretti
CP|
277.699,00|
277.699,00|
277.463,29|
235,71|
|
|
|
|
TO|
277.763,85|
277.763,85|
277.528,14|
235,71|
|
|
|
6710/003| Fondo dirigenza oneri di
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Pers. |
|
|
| retti
CP|
94.503,00|
94.503,00|
94.503,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
94.503,00|
94.503,00|
94.503,00|
0,00|
|
|
|
6710/012| Personale a tempo indeter
RS|
14.698,28|
14.698,28|
14.698,28|
0,00|Pers. |
|
|
| minato oneri riflessi
CP|
98.500,00|
98.500,00|
83.255,05|
15.244,95|
|
|
|
|
TO|
113.198,28|
113.198,28|
97.953,33|
15.244,95|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
6710
RS|
14.763,13|
14.763,13|
14.763,13|
0,00|
|
|
|
|
CP|
470.702,00|
470.702,00|
455.221,34|
15.480,66|
|
|
|
|
TO|
485.465,13|
485.465,13|
469.984,47|
15.480,66|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|102
|
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/
|
|
|
|
|
|
|
|
| O DI MATERIE PRIME
|
|
|
|
|
|
|
0108|
6720
| ONERI ACQUISTO BENI DI CON
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUMO SERV.GEN.AREA POLIT.
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOSTEGNO,ECC.-GEST.ECONOM.
|
|
|
|
|
|
|
|
6720/028| Materiale di cancelleria e
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|provv.|
|
|
| stampati
CP|
1.300,00|
1.300,00|
943,84|
356,16|
|
|
|
|
TO|
1.300,00|
1.300,00|
943,84|
356,16|
|
|
|
6720/030| Materiale informatico
RS|
1.000,00|
1.000,00|
1.000,00|
0,00|provv.|
|
|
|
CP|
7.500,00|
7.500,00|
4.500,00|
3.000,00|
|
|
|
|
TO|
8.500,00|
8.500,00|
5.500,00|
3.000,00|
|
|
|
6720/034| Mater.le di consumo per fo
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|provv.|
|
|
| tocopiatrici,fax,stampanti
CP|
3.000,00|
3.000,00|
2.500,00|
500,00|
|
|
|
|
TO|
3.000,00|
3.000,00|
2.500,00|
500,00|
|
|
|
6720/036| Materiali igienico-sanita
RS|
303,00|
303,00|
303,00|
0,00|provv.|
|
|
| ri
CP|
903,00|
903,00|
500,00|
403,00|
|
|
|
|
TO|
1.206,00|
1.206,00|
803,00|
403,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
6720
RS|
1.303,00|
1.303,00|
1.303,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
12.703,00|
12.703,00|
8.443,84|
4.259,16|
|
|
|
|
TO|
14.006,00|
14.006,00|
9.746,84|
4.259,16|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0108|
6721
| ONERI ACQUISTO BENI DI CON
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUMO SERV.GEN.AREA POLIT.
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOSTEGNO,GIOVANI E SPORT
|
|
|
|
|
|
|
|
6721/032| Abbonamenti, libri, rivi
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ste, ecc.
CP|
300,00|
295,60|
40,00|
255,60|
|
|
|
|
TO|
300,00|
295,60|
40,00|
255,60|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
6721/033| Carburanti e lubrificanti
RS|
183,41|
183,41|
183,41|
0,00|Edil. |
|
|
|
CP|
500,00|
500,00|
426,96|
73,04|
|
|
|
|
TO|
683,41|
683,41|
610,37|
73,04|
|
|
|
6721/038| Altri beni di consumo
RS|
1.960,00|
1.960,00|
1.960,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
2.244,00|
2.244,00|
744,00|
1.500,00|
|
|
|
|
TO|
4.204,00|
4.204,00|
2.704,00|
1.500,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
6721
RS|
2.143,41|
2.143,41|
2.143,41|
0,00|
|
|
|
|
CP|
3.044,00|
3.039,60|
1.210,96|
1.828,64|
|
|
|
|
TO|
5.187,41|
5.183,01|
3.354,37|
1.828,64|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 02
RS|
3.446,41|
3.446,41|
3.446,41|
0,00|
|
|
|
|
CP|
15.747,00|
15.742,60|
9.654,80|
6.087,80|
|
|
|
|
TO|
19.193,41|
19.189,01|
13.101,21|
6.087,80|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|103
|
| PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
0108|
3461
| PREST.SERV.PROGETTO PEARL.
|
|
|
|
|
|
|
|
| EU PER POLITIHCE EUROPEE
|
|
|
|
|
|
|
|
3461/110| Indennità di missione e
RS|
170,98|
170,98|
170,98|
0,00|Ges.S.|
|
|
| rimborsi spese viaggi
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
170,98|
170,98|
170,98|
0,00|
|
|
|
3461/111| Spese di rappresentanza
RS|
2.061,68|
2.061,68|
2.061,68|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
2.061,68|
2.061,68|
2.061,68|
0,00|
|
|
|
3461/113| Allestimento convegni, mo
RS|
2.972,40|
2.972,40|
2.972,40|
0,00|Ges.S.|
|
|
| stre ed iniziative diverse
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
2.972,40|
2.972,40|
2.972,40|
0,00|
|
|
|
3461/137| Prestazioni di Servizio di
RS|
653,02|
653,02|
653,02|
0,00|Ges.S.|
|
|
| verse
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
653,02|
653,02|
653,02|
0,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
3461
RS|
5.858,08|
5.858,08|
5.858,08|
0,00|
|
|
|
|
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
5.858,08|
5.858,08|
5.858,08|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0108|
3462
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER INIZIATIVE EUROPEE IN
|
|
|
|
|
|
|
|
| UTILIZ.CONTRIB. REGIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
3462/064| Servizi eliograf. fotocop.
RS|
1.000,00|
1.000,00|
1.000,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| tipograf. riproduz. ecc.
CP|
500,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
1.500,00|
1.000,00|
1.000,00|
0,00|
|
|
|
3462/113| Allestimento convegni, mo
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| stre ed iniziative diverse
CP|
500,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
500,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
3462
RS|
1.000,00|
1.000,00|
1.000,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
1.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
2.000,00|
1.000,00|
1.000,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0108|
3464
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER POLITICHE EUROPEE
|
|
|
|
|
|
|
|
3464/064| Servizi eliograf. fotocop.
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
298
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| tipograf. riproduz. ecc.
|
3464/113| Allestimento convegni, mo
| stre ed iniziative diverse
|
CP|
TO|
RS|
CP|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
0,00|
|
0,00|Ges.S.|
0,00|
|
0,00|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
3464/124| Altri servizi affidati al
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| l'esterno
CP|
500,00|
376,20|
376,20|
0,00|
|
|
|
|
TO|
500,00|
376,20|
376,20|
0,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
3464
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
500,00|
376,20|
376,20|
0,00|
|
|
|
|
TO|
500,00|
376,20|
376,20|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0108|
6760
| PRESTAZIONE DI SERVIZI PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| SERV.GEN.AREA POLITICHE DI
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOSTEGNO,GIOVANI E SPORT
|
|
|
|
|
|
|
|
6760/044| Fornitura gas
RS|
1.001,77|
1.001,77|
934,80|
66,97|provv.|
|
|
|
CP|
34.600,00|
34.600,00|
18.879,05|
15.720,95|
|
|
|
|
TO|
35.601,77|
35.601,77|
19.813,85|
15.787,92|
|
|
|
6760/045| Fornitura calore
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Edil. |
|
|
|
CP|
10.000,00|
10.000,00|
0,00|
10.000,00|
|
|
|
|
TO|
10.000,00|
10.000,00|
0,00|
10.000,00|
|
|
|
6760/046| Fornitura acqua
RS|
3.011,78|
3.011,78|
2.969,66|
42,12|provv.|
|
|
|
CP|
15.165,04|
15.165,04|
15.150,01|
15,03|
|
|
|
|
TO|
18.176,82|
18.176,82|
18.119,67|
57,15|
|
|
|
6760/048| Fornitura energia elettri
RS|
3.546,14|
3.546,14|
3.546,14|
0,00|provv.|
|
|
| ca
CP|
31.400,00|
31.400,00|
29.999,66|
1.400,34|
|
|
|
|
TO|
34.946,14|
34.946,14|
33.545,80|
1.400,34|
|
|
|
6760/049| Telefono e fax
RS|
1.235,65|
1.235,65|
1.235,65|
0,00|provv.|
|
|
|
CP|
22.000,00|
22.000,00|
19.709,16|
2.290,84|
|
|
|
|
TO|
23.235,65|
23.235,65|
20.944,81|
2.290,84|
|
|
|
6760/054| Spese condominiali
RS|
1.338,93|
1.338,93|
1.338,93|
0,00|Patr. |
|
|
|
CP|
4.500,00|
2.216,25|
699,52|
1.516,73|
|
|
|
|
TO|
5.838,93|
3.555,18|
2.038,45|
1.516,73|
|
|
|
6760/056| Servizi di pulizia
RS|
4.903,74|
4.903,74|
4.903,74|
0,00|provv.|
|
|
|
CP|
41.834,96|
41.834,96|
33.090,49|
8.744,47|
|
|
|
|
TO|
46.738,70|
46.738,70|
37.994,23|
8.744,47|
|
|
|
6760/059| Servizi di sorveglianza,
RS|
770,80|
770,80|
770,80|
0,00|provv.|
|
|
| custodia, vigilanza - ECON
CP|
6.600,00|
6.513,60|
4.686,40|
1.827,20|
|
|
|
|
TO|
7.370,80|
7.284,40|
5.457,20|
1.827,20|
|
|
|
6760/068| Servizi assicurativi
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Assic.|
|
|
|
CP|
57.368,00|
57.231,37|
57.231,37|
0,00|
|
|
|
|
TO|
57.368,00|
57.231,37|
57.231,37|
0,00|
|
|
|
6760/069| Servizi assicurativi auto
RS|
500,00|
500,00|
500,00|
0,00|Edil. |
|
|
| veicoli
CP|
500,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
1.000,00|
500,00|
500,00|
0,00|
|
|
|
6760/081| Mensa ai dipendenti
RS|
4.752,70|
4.752,70|
2.346,70|
2.406,00|provv.|
|
|
|
CP|
18.000,00|
18.000,00|
10.459,79|
7.540,21|
|
|
|
|
TO|
22.752,70|
22.752,70|
12.806,49|
9.946,21|
|
|
|
6760/090| Spese postali
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Att.Am|
|
|
|
CP|
20.730,00|
20.730,00|
12.775,00|
7.955,00|
|
|
|
|
TO|
20.730,00|
20.730,00|
12.775,00|
7.955,00|
|
|
|
6760/097| Spese di formazione
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
6760/113| Allestimento convegni, mo
RS|
5.000,00|
5.000,00|
0,00|
5.000,00|Ges.S.|
|
|
| stre ed iniziative diverse
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
5.000,00|
5.000,00|
0,00|
5.000,00|
|
|
|
6760/146| Manutenzioni autoveicoli
RS|
15,00|
15,00|
15,00|
0,00|Edil. |
|
|
|
CP|
500,00|
500,00|
492,88|
7,12|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
TO|
515,00|
515,00|
507,88|
7,12|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
6760
RS|
26.076,51|
26.076,51|
18.561,42|
7.515,09|
|
|
|
|
CP|
263.198,00|
260.191,22|
203.173,33|
57.017,89|
|
|
|
|
TO|
289.274,51|
286.267,73|
221.734,75|
64.532,98|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004|
6762
| PREST.DI SERVIZI IN UTIL
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONT.REG.PER INTERVENTI SO
|
|
|
|
|
|
|
|
| CIO-ASSIST.UFFICIO PIANO
|
|
|
|
|
|
|
|
6762/137| Prestazioni di Servizio di
RS|
0,60|
0,60|
0,00|
0,60|Ges.S.|
|
|
| verse
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
0,60|
0,60|
0,00|
0,60|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004|
6764
| PRESTAZIONE SERVIZI CONTR.
|
|
|
|
|
|
|
|
| REGIONE PER CENTRO ADATTA
|
|
|
|
|
|
|
|
| MENTO AMBIENTE DOMESTICO
|
|
|
|
|
|
|
|
6764/137| Prestazioni di Servizio di
RS|
10.000,00|
10.000,00|
0,00|
10.000,00|Ges.S.|
|
|
| verse
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
10.000,00|
10.000,00|
0,00|
10.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0803|
6770
| PRESTAZIONE SERVIZI PER IN
|
|
|
|
|
|
|
|
| TEGRAZIONI TARIFFARIE LI
|
|
|
|
|
|
|
|
| NEE ORDINARIE E TRAGHETTO
|
|
|
|
|
|
|
|
6770/085| Servizi trasporto
RS|
203.758,50|
203.758,50|
203.758,50|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
230.000,00|
230.000,00|
4.112,50|
225.887,50|
|
|
|
|
TO|
433.758,50|
433.758,50|
207.871,00|
225.887,50|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 10967
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| RAPPORTI INTERNAZIONALI
|
|
|
|
|
|
|
| 10967/085| Servizi facchinaggio, tra
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| sporto, spedizione merci
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
| 10967/113| Allestimento convegni, mo
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| stre ed iniziative diverse
CP|
1.800,00|
1.800,00|
1.800,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
1.800,00|
1.800,00|
1.800,00|
0,00|
|
|
| 10967/137| Prestazioni di servizio
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| diverse
CP|
250,00|
250,00|
250,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
250,00|
250,00|
250,00|
0,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
10967
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
2.050,00|
2.050,00|
2.050,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
2.050,00|
2.050,00|
2.050,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 10971
| PREST.DI SERVIZI IN UTIL
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTRIB.REGION.PER INTERV
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOCIO-ASSIST.QUOTA INDIST.
|
|
|
|
|
|
299
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|104
|
|
0108|
10971/100|
|
|
|
|
|
|
|
|
6780
|
Spese varie per informati
ca
TOTALE INTERVENTO 03
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
RS|
CP|
TO|
|
RS|
CP|
TO|
|
|
|
11.303,40|
0,00|
11.303,40|
|
257.997,09|
496.748,00|
754.745,09|
|
|
|
11.303,40|
0,00|
11.303,40|
|
257.997,09|
492.617,42|
750.614,51|
|
|
|
11.303,40|
0,00|
11.303,40|
|
240.481,40|
209.712,03|
450.193,43|
|
|
|
0,00|Ges.S.|
0,00|
V|
0,00|
|
|
|
17.515,69|
|
282.905,39|
|
300.421,08|
|
|
|
|
|
|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| PER SERV.GEN.AREA POLIT.
|
|
|
|
|
|
|
|
| DI SOSTEGNO,GIOVANI,SPORT
|
|
|
|
|
|
|
|
6780/150| Locazioni passive
RS|
4.401,41|
4.401,41|
4.401,41|
0,00|patr. |
|
|
|
CP|
55.500,00|
54.764,07|
54.764,07|
0,00|
|
|
|
|
TO|
59.901,41|
59.165,48|
59.165,48|
0,00|
|
|
|
6780/153| Noleggio fotocopiatrici RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|provv.|
|
|
| ECON.
CP|
4.800,00|
4.800,00|
3.792,03|
1.007,97|
|
|
|
|
TO|
4.800,00|
4.800,00|
3.792,03|
1.007,97|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
6780
RS|
4.401,41|
4.401,41|
4.401,41|
0,00|
|
|
|
|
CP|
60.300,00|
59.564,07|
58.556,10|
1.007,97|
|
|
|
|
TO|
64.701,41|
63.965,48|
62.957,51|
1.007,97|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|105
|
| TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
0108|
3495
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER POLITICHE EUROPEE
|
|
|
|
|
|
|
|
3495/238| Trasferimenti ad altri
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
2.200,00|
2.200,00|
2.200,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
2.200,00|
2.200,00|
2.200,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004|
6781
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTR. REGIONALE PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| SPORTELLO SOCIALE
|
|
|
|
|
|
|
|
6781/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
50.000,00|
50.000,00|
0,00|
50.000,00|
V|
|
|
|
TO|
50.000,00|
50.000,00|
0,00|
50.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004|
6782
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER FONDO SOCIALE STRAORDI
|
|
|
|
|
|
|
|
| NARIO ART. 37 L.R.24/09
|
|
|
|
|
|
|
|
6782/232| Trasferimenti a Comuni ed
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ad Unioni di Comuni
CP|
203.210,85|
203.210,85|
0,00|
203.210,85|
V|
|
|
|
TO|
203.210,85|
203.210,85|
0,00|
203.210,85|
|
|
|
6782/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
598.884,85|
598.884,85|
0,00|
598.884,85|
V|
|
|
|
TO|
598.884,85|
598.884,85|
0,00|
598.884,85|
|
|
|
6782/238| Trasferimenti ad altri
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
159.048,30|
159.048,30|
0,00|
159.048,30|
V|
|
|
|
TO|
159.048,30|
159.048,30|
0,00|
159.048,30|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
6782
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
961.144,00|
961.144,00|
0,00|
961.144,00|
|
|
|
|
TO|
961.144,00|
961.144,00|
0,00|
961.144,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004|
6783
| TRASFERIMENTI PER TARIFFE
|
|
|
|
|
|
|
|
| AGEVOLATE DI TRASPORTO SU
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTRIBUTO REGIONALE
|
|
|
|
|
|
|
|
6783/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
14.314,00|
14.314,00|
13.131,00|
1.183,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
14.314,00|
14.314,00|
13.131,00|
1.183,00|
|
|
|
6783/238| Trasferimenti ad altri
RS|
208,00|
208,00|
0,00|
208,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
208,00|
208,00|
0,00|
208,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
6783
RS|
14.522,00|
14.522,00|
13.131,00|
1.391,00|
|
|
|
|
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
14.522,00|
14.522,00|
13.131,00|
1.391,00|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004|
6784
| TRASFERIMENTI PER CENTRO
|
|
|
|
|
|
|
|
| ADATTAMENTO AMBIENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
| DOMESTICO
|
|
|
|
|
|
|
|
6784/232| Trasferimenti a Comuni ed
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ad Unioni di Comuni
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
6784/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
30.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
30.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
6784/238| Trasferimenti ad altri
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
30.000,00|
30.000,00|
0,00|
30.000,00|
V|
|
|
|
TO|
30.000,00|
30.000,00|
0,00|
30.000,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
6784
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
60.000,00|
30.000,00|
0,00|
30.000,00|
|
|
|
|
TO|
60.000,00|
30.000,00|
0,00|
30.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004|
6785
| TRASFERIMENTI PER SERV.
|
|
|
|
|
|
|
|
| GEN. AREA POLITICHE DI
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOSTEGNO,GIOVANI,SPORT
|
|
|
|
|
|
|
|
6785/237| Trasferimenti ad imprese
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
400.000,00|
400.000,00|
0,00|
400.000,00|
|
|
|
|
TO|
400.000,00|
400.000,00|
0,00|
400.000,00|
|
|
|
6785/238| Trasferimenti ad altri
RS|
74.944,72|
74.944,72|
72.844,72|
2.100,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
414.300,00|
414.224,73|
12.718,73|
401.506,00|
|
|
|
|
TO|
489.244,72|
489.169,45|
85.563,45|
403.606,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
6785
RS|
74.944,72|
74.944,72|
72.844,72|
2.100,00|
|
|
|
|
CP|
814.300,00|
814.224,73|
12.718,73|
801.506,00|
|
|
|
|
TO|
889.244,72|
889.169,45|
85.563,45|
803.606,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004|
6787
| TRASFERIMENTI DEL SERV.
|
|
|
|
|
|
|
|
| GEN.AREA POLIT.SOSTEGNO
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER PROGETTI SOCIALI
|
|
|
|
|
|
|
|
6787/238| Trasferimenti ad altri
RS|
4.909,28|
4.909,28|
555,28|
4.354,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
9.570,00|
9.570,00|
0,00|
9.570,00|
|
|
|
|
TO|
14.479,28|
14.479,28|
555,28|
13.924,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004|
6788
| TRASFERIMENTI PER SERV.
|
|
|
|
|
|
|
|
| GEN.AREA POLIT.SOSTEGNO
|
|
|
|
|
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004|
|
|
|
|
|
|
1004|
|
|
|
6788/238|
|
|
|
28022
|
|
|
28022/236|
|
|
|
28023
|
|
|
PER RAPPORTI INTERNAZ.
Trasferimenti ad altri
soggetti
ONERI PER TRASFERIMENTI
FONDI REGIONALI PER CENTRO
PER LE FAMIGLIE-L.R.27/89
Trasferimenti a altri enti
del settore pubblico
ONERI PER TRASFERIMENTI
PER FONDO NON AUTOSUFFI
CIENZA
|
RS|
CP|
TO|
|
|
|
|
RS|
CP|
TO|
|
|
|
|
|
2.000,00|
2.000,00|
4.000,00|
|
|
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
2.000,00|
2.000,00|
4.000,00|
|
|
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
2.000,00|
0,00|
2.000,00|
|
|
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
0,00|Ges.S.|
2.000,00|
|
2.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00|Ges.S.|
0,00|
V|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28023/232| Trasferimenti a Comuni ed
RS|
83.222,02|
83.222,02|
83.222,02|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ad Unioni di Comuni
CP|
347.000,00|
347.000,00|
202.416,69|
144.583,31|
V|
|
|
|
TO|
430.222,02|
430.222,02|
285.638,71|
144.583,31|
|
|
| 28023/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
1.747.273,50|
1.747.273,50|
1.747.273,50|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
7.186.011,75|
7.186.011,75|
4.243.931,23|
2.942.080,52|
V|
|
|
|
TO|
8.933.285,25|
8.933.285,25|
5.991.204,73|
2.942.080,52|
|
|
| 28023/238| Trasferimenti ad altri
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
11.973,00|
11.973,00|
0,00|
11.973,00|
V|
|
|
|
TO|
11.973,00|
11.973,00|
0,00|
11.973,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
28023
RS|
1.830.495,52|
1.830.495,52|
1.830.495,52|
0,00|
|
|
|
|
CP|
7.544.984,75|
7.544.984,75|
4.446.347,92|
3.098.636,83|
|
|
|
|
TO|
9.375.480,27|
9.375.480,27|
6.276.843,44|
3.098.636,83|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 28025
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| FONDO NAZIONALE NON AUTO
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUFFICIENZA
|
|
|
|
|
|
|
| 28025/232| Trasferimenti a Comuni ed
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ad Unioni di Comuni
CP|
119.300,00|
119.300,00|
0,00|
119.300,00|
V|
|
|
|
TO|
119.300,00|
119.300,00|
0,00|
119.300,00|
|
|
| 28025/234| Trasferimenti ad aziende
RS|
441.724,00|
441.724,00|
441.724,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| sanitarie ed ospedaliere
CP|
500.943,61|
500.943,61|
0,00|
500.943,61|
V|
|
|
|
TO|
942.667,61|
942.667,61|
441.724,00|
500.943,61|
|
|
| 28025/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
506.434,12|
506.434,12|
506.434,12|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
720.733,41|
720.733,41|
0,00|
720.733,41|
V|
|
|
|
TO|
1.227.167,53|
1.227.167,53|
506.434,12|
720.733,41|
|
|
| 28025/238| Trasferimenti ad altri
RS|
59.000,00|
59.000,00|
54.200,90|
4.799,10|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
28.027,00|
28.027,00|
0,00|
28.027,00|
V|
|
|
|
TO|
87.027,00|
87.027,00|
54.200,90|
32.826,10|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
28025
RS|
1.007.158,12|
1.007.158,12|
1.002.359,02|
4.799,10|
|
|
|
|
CP|
1.369.004,02|
1.369.004,02|
0,00|
1.369.004,02|
|
|
|
|
TO|
2.376.162,14|
2.376.162,14|
1.002.359,02|
1.373.803,12|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 28033
| ONERI PER TRASF.ALL'IST.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ISTRUZIONE E INFANZIA PER
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROGETTO "VAUCHER"
|
|
|
|
|
|
|
| 28033/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 28037
| ONERI PER TRASFERIM.CONTRI
|
|
|
|
|
|
|
|
| BUTI REGION.PER INTERVENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOCIO-ASSIST.QUOTA INDIST.
|
|
|
|
|
|
|
| 28037/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
592.755,00|
592.755,00|
592.755,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
694.000,00|
417.078,00|
0,00|
417.078,00|
V|
|
|
|
TO|
1.286.755,00|
1.009.833,00|
592.755,00|
417.078,00|
|
|
| 28037/238| Trasferimenti ad altri
RS|
7.030,62|
7.030,62|
2.444,72|
4.585,90|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
30.000,00|
8.624,00|
0,00|
8.624,00|
V|
|
|
|
TO|
37.030,62|
15.654,62|
2.444,72|
13.209,90|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
28037
RS|
599.785,62|
599.785,62|
595.199,72|
4.585,90|
|
|
|
|
CP|
724.000,00|
425.702,00|
0,00|
425.702,00|
|
|
|
|
TO|
1.323.785,62|
1.025.487,62|
595.199,72|
430.287,90|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 28039
| ONERI TRASF.CONTRIB.REG.IN
|
|
|
|
|
|
|
|
| TERV. SOCIO-ASSIST.BENESSE
|
|
|
|
|
|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| RE GIOVANI PREV.MULTIPROB.
|
|
|
|
|
|
|
| 28039/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 28040
| ONERI PER TRASFERIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTRIB. REGION. PER PRE
|
|
|
|
|
|
|
|
| STITI SULL'ONORE
|
|
|
|
|
|
|
| 28040/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
5.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
5.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 28041
| ONERI TRASF.CONTRIB.REG.IN
|
|
|
|
|
|
|
|
| TERV. SOCIO-ASSIST.CURA A
|
|
|
|
|
|
|
|
| DOMICILIO ANZIANI
|
|
|
|
|
|
|
| 28041/232| Trasferimenti a Comuni ed
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ad Unioni di Comuni
CP|
80.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
80.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
| 28041/234| Trasferimenti ad aziende
RS|
78.134,64|
78.134,64|
78.134,64|
0,00|Ges.S.|
|
|
| sanitarie ed ospedaliere
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
78.134,64|
78.134,64|
78.134,64|
0,00|
|
|
| 28041/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
50.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
50.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
28041
RS|
78.134,64|
78.134,64|
78.134,64|
0,00|
|
|
|
|
CP|
130.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
208.134,64|
78.134,64|
78.134,64|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 28042
| ONERI TRASF.CONTRIB.REG.
|
|
|
|
|
|
|
|
| INTERVENTI SOCIO-ASSIST.DI
|
|
|
|
|
|
|
|
| RITTI INFANZIA-ADOLESCENZA
|
|
|
|
|
|
|
| 28042/232| Trasferimenti a Comuni ed
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ad Unioni di Comuni
CP|
29.000,00|
29.000,00|
0,00|
29.000,00|
V|
|
|
|
TO|
29.000,00|
29.000,00|
0,00|
29.000,00|
|
301
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004|
|
|
|
|
|
|
28042/234|
|
|
28042/236|
|
|
28042/238|
|
|
|
|
|
|
28043
|
|
|
28043/232|
|
|
28043/236|
Trasferimenti ad aziende
sanitarie ed ospedaliere
Trasferimenti a altri enti
del settore pubblico
Trasferimenti ad altri
soggetti
TOTALE CAPITOLO
28042
ONERI TRASF.CONTRIB.REG.
INTERVENTI SOCIO-ASSIST.
CONTRASTO POVERTA'
Trasferimenti a Comuni ed
ad Unioni di Comuni
Trasferimenti a altri enti
RS|
CP|
TO|
RS|
CP|
TO|
RS|
CP|
TO|
RS|
CP|
TO|
|
|
|
|
RS|
CP|
TO|
RS|
4.000,00|
0,00|
4.000,00|
0,00|
154.767,00|
154.767,00|
27.500,00|
31.000,00|
58.500,00|
31.500,00|
214.767,00|
246.267,00|
|
|
|
|
55.300,53|
16.897,18|
72.197,71|
147.978,14|
4.000,00|
0,00|
4.000,00|
0,00|
154.767,00|
154.767,00|
27.500,00|
31.000,00|
58.500,00|
31.500,00|
214.767,00|
246.267,00|
|
|
|
|
55.300,53|
16.897,18|
72.197,71|
147.978,14|
4.000,00|
0,00|
4.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
27.500,00|
0,00|
27.500,00|
31.500,00|
0,00|
31.500,00|
|
|
|
|
55.300,53|
0,00|
55.300,53|
147.978,14|
0,00|Ges.S.|
0,00|
V|
0,00|
|
0,00|Ges.S.|
154.767,00|
V|
154.767,00|
|
0,00|Ges.S.|
31.000,00|
V|
31.000,00|
|
0,00|
|
214.767,00|
|
214.767,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00|Ges.S.|
16.897,18|
V|
16.897,18|
|
0,00|Ges.S.|
Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| del settore pubblico
CP|
226.544,82|
226.544,82|
0,00|
226.544,82|
V|
|
|
|
TO|
374.522,96|
374.522,96|
147.978,14|
226.544,82|
|
|
| 28043/238| Trasferimenti ad altri
RS|
126.555,28|
126.555,28|
5.655,28|
120.900,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
14.500,00|
14.500,00|
0,00|
14.500,00|
V|
|
|
|
TO|
141.055,28|
141.055,28|
5.655,28|
135.400,00|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
28043
RS|
329.833,95|
329.833,95|
208.933,95|
120.900,00|
|
|
|
|
CP|
257.942,00|
257.942,00|
0,00|
257.942,00|
|
|
|
|
TO|
587.775,95|
587.775,95|
208.933,95|
378.842,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 28044
| ONERI PER TRASF.CONTRIB.
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROV.INTERV.SOCIO-ASSIST.
|
|
|
|
|
|
|
|
| QUOTA IND.AFFIDO STRANIERI
|
|
|
|
|
|
|
| 28044/232| Trasferimenti a Comuni ed
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| ad Unioni di Comuni
CP|
66.793,29|
66.793,29|
0,00|
66.793,29|
V|
|
|
|
TO|
66.793,29|
66.793,29|
0,00|
66.793,29|
|
|
| 28044/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
361.465,43|
361.465,43|
0,00|
361.465,43|
V|
|
|
|
TO|
361.465,43|
361.465,43|
0,00|
361.465,43|
|
|
| 28044/238| Trasferimenti ad altri
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| soggetti
CP|
20.200,71|
20.200,71|
0,00|
20.200,71|
V|
|
|
|
TO|
20.200,71|
20.200,71|
0,00|
20.200,71|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
28044
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
CP|
448.459,43|
448.459,43|
0,00|
448.459,43|
|
|
|
|
TO|
448.459,43|
448.459,43|
0,00|
448.459,43|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 28045
| ONERI TRASF.CONTRIB.REG.
|
|
|
|
|
|
|
|
| INTER.SOCIO-ASSIST.ESCLUS.
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOCIALE - SEDE CARCERE
|
|
|
|
|
|
|
| 28045/236| Trasferimenti a altri enti
RS|
14.952,19|
14.952,19|
14.952,19|
0,00|Ges.S.|
|
|
| del settore pubblico
CP|
15.016,87|
15.016,87|
2.002,20|
13.014,67|
V|
|
|
|
TO|
29.969,06|
29.969,06|
16.954,39|
13.014,67|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 05
RS|
3.988.236,04|
3.988.236,04|
3.850.106,04|
138.130,00|
|
|
|
|
CP|
12.608.388,07|
12.145.014,80|
4.463.268,85|
7.681.745,95|
|
|
|
|
TO|
16.596.624,11|
16.133.250,84|
8.313.374,89|
7.819.875,95|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|107
|
| IMPOSTE E TASSE
|
|
|
|
|
|
|
0108|
6790
| IMPOSTE E TASSE DEI SERVI
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZI GENERALI AREA POLITICHE
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOSTEGNO,GIOVANI E SPORT
|
|
|
|
|
|
|
|
6790/300| Irap
RS|
4.323,21|
4.323,21|
4.323,21|
0,00|Pers. |
|
|
|
CP|
29.431,00|
29.431,00|
24.936,34|
4.494,66|
|
|
|
|
TO|
33.754,21|
33.754,21|
29.259,55|
4.494,66|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| TOTALE TITOLO 1
RS|
4.273.167,29|
4.273.167,29|
4.117.521,60|
155.645,69|
|
|
|
|
CP|
13.681.316,07|
13.213.071,89|
5.221.349,46|
7.991.722,43|
|
|
|
|
TO|
17.954.483,36|
17.486.239,18|
9.338.871,06|
8.147.368,12|
|
|
|
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|2
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| SPESE IN CONTO CAPITALE
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|205
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| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
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| MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI
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| CO-SCIENTIFICHE
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1004| 50910
| ACQUISTO MOBILI, ATTREZ.
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| PROG.AUTONOMIA AMBIENTE DO
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Comune di Ravenna
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010 (Consuntivo) - PARTE USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 09190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E
|STANZ. DEF. 2010|TOTALE IMPEGNATO|
MANDATI EMESSI|RESIDUI PER 2011| NOTE |
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| MEST.DISABILI E ANZIANI
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| 50910/621| Mobili e arredi
RS|
10.000,00|
10.000,00|
0,00|
10.000,00|Ges.S.|
|
|
|
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
10.000,00|
10.000,00|
0,00|
10.000,00|
|
|
| 50910/625| Attrezzature informatiche
RS|
9.025,38|
9.025,38|
0,00|
9.025,38|Ges.S.|
|
|
| - Hardware
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
9.025,38|
9.025,38|
0,00|
9.025,38|
|
|
|
| TOTALE CAPITOLO
50910
RS|
19.025,38|
19.025,38|
0,00|
19.025,38|
|
|
|
|
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
19.025,38|
19.025,38|
0,00|
19.025,38|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004| 50911
| ACQUISTO MOBILI, ATTREZZA
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| TURE PER SVILUPPO UFFICIO
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|
| DI PIANO
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|
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|
|
| 50911/625| Attrezzature informatiche
RS|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|Ges.S.|
|
|
| - Hardware
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
V|
|
|
|
TO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE INTERVENTO 05
RS|
19.025,38|
19.025,38|
0,00|
19.025,38|
|
|
|
|
CP|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
|
|
|
TO|
19.025,38|
19.025,38|
0,00|
19.025,38|
|
|
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|
|
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TOTALE CENTRO 09190
RS|
4.292.192,67|
4.292.192,67|
4.117.521,60|
174.671,07|
|
|
|
|
CP|
13.681.316,07|
13.213.071,89|
5.221.349,46|
7.991.722,43|
|
|
|
|
TO|
17.973.508,74|
17.505.264,56|
9.338.871,06|
8.166.393,50|
|
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302
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area politiche di sostegno, giovani, sport e rapporti internazionali