Bilancio
Debito ereditato: 9,6 miliardi di euro
Il Sindaco di Roma nominato
Commissario straordinario
Il Governo approva il Piano di rientro
che copre interamente il debito con
500 milioni di euro l’anno
Manovra
complessiva
8 miliardi e 835 milioni €
_____________________________________________________________________
Spesa
corrente
Investimenti
(2009-2011)
3 miliardi e 477 milioni
5 miliardi e 357 milioni
Manovra
complessiva
+1milione 400mila € +19%
_____________________________________________________________________
Spesa
corrente
Investimenti
(2009-2011)
+183 mila €
+5,5%
+1 mln 230mila € +29%
Servizi sociali
433 milioni
Municipi
421 milioni
Istruzione
268 milioni
Servizi pubblici
644 milioni
Manutenzioni ordinarie
151 milioni
Manutenzioni straordinarie
181 milioni
Cultura
133 milioni
Servizi sociali
+22%
Municipi
+9%
Istruzione
+17%
Servizi pubblici
+10%
Manutenzioni ordinarie
+9%
Manutenzioni straordinarie
+62%
Cultura
+13%
Standard&Poors
marzo 2009
Alza il rating del Comune: da A ad A+
_____________________________________________________________________
Standard&Poors
marzo 2009
Alza il rating di Atac: da A- ad A
Traffico e Mobilità
Attuale assetto societario:
Comune di Roma
Trambus
Atac
Met.Ro.
Atac patrimonio
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Grave deficit pregresso delle Aziende:
Perdite 2007: 106 milioni €
Il nuovo assetto societario:
Comune di Roma
Società
Patrimonio
Gestore unico
Fusione fra
Nuova Azienda Atac
Trambus
Met.Ro.
Agenzia
Servizi
Mobilità
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Obiettivi
Riduzione dei costi 2009 - 40 mln €
Equilibrio sistema nel medio periodo
Posti auto previsti nel nuovo Piano
 Parcheggi e nodi di scambio:
18.481 +
 A ridosso del centro o in periferia:
 Posti già in cantiere:
16.991 +
 Su suolo privato:
10.777 =
20.551 +
___________________________________________________________________
Nuovi posti auto a Roma:
Posti in più
66.800
Parcheggi e nei nodi di scambio: +300%
Parcheggi a rotazione:
+13%
Ieri
Posti auto
esistenti
97.000
Posti blu
97.000
Maggio 2008: TAR Lazio dichiara illegittima
la disciplina delle strisce blu
Riforma
Posti auto esistenti: 97.000
Posti blu: 77.500 -20%
Bianchi: 19.400 +20%
1.305 posti bianchi presso 9 ospedali
_____________________________________________________________________
Parcheggi per motorini: +15% da 27.420 a 31.520
100 nuovi bus a trazione elettrica
+138%
_____________________________________________________________________
Car Sharing
Ieri
Municipi serviti: 4
Parco auto: 39 vetture
_____________________________________________________________________
Oggi
Fase 1
6 mesi
Fase 2
12 mesi
Municipi serviti: 8
Parco auto: 80 vetture
Municipi serviti: tutti
Parco auto: 200 vetture
Aumentate le corse giornaliere rispetto al 2007
Linea A
+10,4%
Linea B
+5,3%
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Totale
+8,2%
Linea B1 Bologna-Jonio;
costo: 711 mln €
Ieri
Finanziata per 393 mln €
Mancavano 318 mln €
_____________________________________________________________________
Oggi
interamente finanziato
Linea B2 Rebibbia-Casal Monastero;
560 mln €
costo:
Ieri
Finanziata per 167 mln €
Mancavano 393 mln €
_____________________________________________________________________
Oggi
project financing
interamente finanziato
Linea C Pantano-Mazzini;
costo: 3.047 mln €
Ieri
Finanziamenti:
Stato:
2.072 mln €
Regione Lazio: 220 mln €
Comune:
755 mln €
_____________________________________________________________________
Oggi
Finanziamenti:
Stato:
2.235 mln €
Regione Lazio: 220 mln €
Comune:
592 mln €
Risparmio per il Comune: 163 mln €
Linea D Fermi-Salario;
costo: 2.035 mln €
Ieri
Elaborato un project financing
A carico Comune: 1,3 mld €
_____________________________________________________________________
Oggi
Allo studio un nuovo project
financing meno oneroso per il
Comune
Linea B1
1 km di gallerie già scavate
Bologna-Conca
d’Oro
3 km di gallerie totali a fine anno
Linea B1
Conca d’OroJonio
Dicembre 2009 apertura cantieri
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2 pozzi di scavo aperti
Linea C
ClodioPantano
6 km di gallerie scavate in 9 mesi
16 km di gallerie totali a fine anno
22 siti già messi in sicurezza
10 siti in sicurezza a fine anno
2 Sale Operative: Atac e Questura
800 telecamere
90 colonnine SOS
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Intensificati i controlli in metropolitana
Task Force per i controlli sui bus notturni
Entro il 2009 telecamere su 300 autobus
Lavori pubblici
Manutenzione stradale
Periferie
Appalto Romeo Gestioni 720 mln € per 9 anni
Registrate gravissime inadempienze
5 novembre 2008: revoca del contratto
_____________________________________________________________________
12/02/2009: Comune rientra possesso patrimonio
Dal 12 febbraio a oggi:
82 interventi su strade di grande viabilità
60 interventi su strade di viabilità municipale
Suddivisione del territorio comunale in 8 zone
Ogni zona avrà appalti specifici e singoli
Novità
1. Nuova “Centrale di controllo”
2. Call center per segnalazioni
3. Struttura interna per verifica di qualità
Da novembre 2008 spurgate
23.000 caditoie da parte del Dipartimento XII
16.745 caditoie spurgate dai Municipi
+ 489,3% rispetto alla
gestione Romeo
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2008
2009
Var. %
Fondi Comune
76 mln
113 mln
+48%
Fondi Municipi
21 mln
39 mln
+19%
Allargamento Tiburtina
97 milioni
Collaterali Tiburtina
5,5 milioni
Cavalcaferrovia Ostiense
15,3 milioni
Prenestina bis
9,7 milioni
Via di Casa Calda
2,1 milioni
Via Gioele Solari
3,8 milioni
Via Prato Cornelio
900 mila
Via di Massa S. Giuliano
3,5 milioni
Opere di urbanizzazione, sbloccati 40 mln €
Illuminazione pubblica, sbloccati 5 mln € regionali
Illuminazione pubblica, stanziati 5 mln € comunali
Imprese in periferia, bando per: 3,8 mln €
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Investimento
totale
53,8 milioni di euro
Manutenzione straordinaria scolastica
Investimenti
20 cantieri in corso
Conferiti ai Municipi e spesi
da gennaio ad aprile 2009
€ 12.880.000,00
€ 2.850.000,00
Urbanistica
Edilizia
Cancellato il parcheggio del Pincio
e avviati i lavori di riqualificazione della collina
Approvati i preliminari per riqualificare 16 siti
_____________________________________________________________________
Investimenti
totali
52,2 milioni di euro
Condono edilizio
Approvato nuovo Contratto di servizio Gemma
Precedente
contratto
Pratiche evase nel biennio
2007-2008: 8.964
Arretrati: 260.000
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Nuovo
contratto
Pratiche da evadere
all’anno: 58.824
Pratiche evase nel
solo aprile 2009: 4.000
Ambiente
Decoro urbano
Ereditati 17.000 alberi a rischio
_____________________________________________________________________
Creata la task force per le potature
4.200 potature al mese da gennaio 2009
potature al mese 2007 1.200
+350%
_____________________________________________________________________
Stanziati 1,1 mln di € per piantumazioni
Stanziati 7,2 mln di € per nuovi mezzi
Aumenta la frequenza della pulizia
+40%
 dal 30 al 70% del territorio viene spazzato meccanicamente
Aumenta la differenziata
+3%
 da 305.459 tonnellate 2008 a 343.493 del 2009
Aumenta il porta a porta
+90%
 da 30.000 a 57.000 abitanti serviti
Porta a porta “multimateriale” +107%
 da 2.506 a 5.210 esercizi serviti
Porta a porta “organico”
 da 1.450 a 2.567 utenze servite
+83%
Istituita la Squadra del Verde per le bonifiche
Lavora in sinergia con la Questura di Roma
Fino a oggi rimosse 815 tonnellate di rifiuti
Creata una Squadra interforze Defissioni
Defissioni al mese: 31.000
+30%
_____________________________________________________________________
Approvato il nuovo regolamento per le botticelle
Riattivate le sale operatorie del canile Muratella
Predisposto piano di rilancio del Bioparco
Emergenza abitativa
Casa
Obiettivo: costruire 30mila nuovi alloggi per:
 famiglie a basso reddito
 giovani coppie
 single
 anziani
 studenti fuori sede
 immigrati regolari
_____________________________________________________________________
Prezzo di vendita o di affitto sostenibile
Atti preliminari già compiuti
_____________________________________________________________________
1. Piano di reperimento delle aree
Avviato tavolo con Regione per Protocollo di Intesa
2. Bando per i nuovi Ambiti di riserva
300 le domande raccolte
3. Acquisizione aree Piani di Zona
Acquisizione con pagamento “in cubatura”
Consentirà di costruire circa 5.500 alloggi
2007
Oggi
Unità assistite:1.200
Spesa mensile per unità: € 1.625
Unità assistite: 1.560 +30%
Spesa mensile per unità: € 1.591 -2%
_____________________________________________________________________
Risparmio annuo: € 700.000
Erogati 10.415 Buoni Affitto per l’anno 2006
Impegno di spesa: 30 milioni di euro
Riformulato il Bando per l’anno 2007
 corretti errori che impedivano l’erogazione
dei fondi
_____________________________________________________________________
850 posizioni regolarizzate:
 sanatorie
 volture
 cambi consensuali
Ieri
Graduatoria generale al 2006: 33.000
Graduatoria punti 10: 2.908
_____________________________________________________________________
Oggi
Verificate le domande con punti 10
In regola: 1.107
38%
Stanziati 49 mln € per acquistare 330 alloggi Erp
Obiettivo: razionalizzare le spese dei fitti passivi
Accorpamenti e dismissioni
Protocollo d’Intesa per il passaggio
proprietà fra Comune e Demanio di diversi siti
di
Effetti
Riduzione 2008 fitti passivi: 4 mln €
Riduzione fitti passivi attesa per il 2009: 6 mln €
Servizi sociali
Linee strategiche del Piano Nomadi
e Regolamento
Messa a norma dei 7 campi autorizzati con
presìdi fissi socio-sanitari e di vigilanza
Creazione di 3 nuovi campi
Creazione del D.A.S.T
_____________________________________________________________________
Investimento
totale
23 milioni di euro
2 febbraio 2009: firmata intesa con Comunità
dei nomadi residenti nel Casilino 900
Principali previsioni:
 Bonifiche allacci abusivi
 Creazione punti distribuzione acqua luce
 Rimozione rifiuti
_____________________________________________________________________
Realizzazioni:
 Punti acqua creati: 132
 Punti luce: dal 5 maggio
 Rifiuti rimossi: 1.640 tonnellate
Dal 1 dicembre 2008 al 31 marzo 2009:
38.000 posti letto
Pasti distribuiti: 31.500
_____________________________________________________________________
Novità rispetto allo scorso Piano Freddo
Assistenza sanitaria con visite mediche:3.050
Servizi di docce e di cambio biancheria
_____________________________________________________________________
Costo totale
800mila euro
-22%
Sconti del 20 e del 30% sui prodotti per l’infanzia
Assicurazione per i servizi sanitari di emergenza
Assistenza telefonica h24
Visita specialistica domiciliare e Tutor
Stima famiglie coinvolte: 10.000
Risparmio annuo stimato: € 1.500 a famiglia
Negozi e Farmacie convenzionati: 132
_____________________________________________________________________
Costo totale
540mila euro
Lista d’attesa: 750 domande
Ieri
1 Commissione per il rilascio
dei contrassegni
_____________________________________________________________________
Riforma
5 Commissioni per il rilascio dei contrassegni
Domande esaminate a settimana: 150
45 giorni per smaltire la lista d’attesa
Valore di ogni buono: € 100
Beneficiari: 11.000 cittadini con disagio
_____________________________________________________________________
Impegno
economico
1 milione di euro
Scuola
Famiglia
Giovani
Stabilizzati 938 precari:
669 insegnanti della scuola dell’infanzia
269 educatrici degli asili nido
_____________________________________________________________________
Asili nido
 da 145 a 183
+26%
 Da 4.426 a 5.483
+23%
Nidi convenzionati
Posti disponibili
Nidi Farmacap
Torna la gestione del Comune
500mila € per l’integrazione scolastica:
Progetto “Scuole dei Fratelli d’Italia”
6 Centri d’ascolto per famiglie migranti
_____________________________________________________________________
In rete in tutti i Municipi i mediatori culturali
Viaggio nella Memoria
Auschwitz
Fossoli e Carpi
Viaggio nella civiltà istriano dalmata
Studenti coinvolti: 624
Insegnanti coinvolti:157
Scuole coinvolte: 133
Personale
Stabilizzati 1.300 lavoratori precari
Avviata la riqualificazione per 1.000 dipendenti
Assunzione per 44 disabili in 4 anni
Assunzione per 284 vincitori di concorso
_____________________________________________________________________
Nuovo regolamento per la Mobilità orizzontale
Fondo per la produttività: 18 milioni di €
Incremento risorse per formazione dipendenti:
2,4 milioni di €
+10%
Riforma della macrostruttura
Riduzione dei Dipartimenti
Riduzione degli incarichi dirigenziali
Azzeramento delle consulenze
Nuovo
regolamento
della
Polizia
Municipale
_____________________________________________________________________
Portale del dipendente
Cedolino elettronico
Timbro digitale
Firma digitale
Posta elettronica certificata
Attività produttive
Commercio
Formazione e Lavoro
Nuovo Regolamento Affissioni e Pubblicità
Entrate 2008: +23% rispetto al 2007
5.000 impianti abusivi rimossi da maggio 2008
270 multe elevate da maggio 2008
Nuova disciplina degli orari di vendita
Aperture domenicali nel Centro Storico
Attività artigianali:
Orari diurni
Orari notturni
Deroghe
_____________________________________________________________________
Riqualificazione di 18 mercati rionali
Assegnazione di 500 posteggi
Apertura del Mercato di via Andrea Doria
Riapertura della Scuola giardinieri
61 Corsi di formazione professionale
16 Corsi polivalenti per 300 disabili
20 Corsi di formazione per adulti
_____________________________________________________________________
35.000 persone accolte e orientate in 12 mesi
Sicurezza sul lavoro
457 ispezioni da aprile 2008 a aprile 2009
Sport
6 Nazioni di Rugby
Maratona di Roma
Internazionali Tennis
Golden Gala
Finale Coppa Italia
Piazza di Siena
Mondiali Nuoto 2009
Fitness Festival
Europei Beach Soccer
Volley 2010
Europei Hockey su prato
Beach Volley 2011
Giro d’Italia: tappa finale
Basket 2014
Finale Champions League
Per la prima volta il Comune ha un Ufficio Sport
Finalità:
 Tutela e sostegno dello sport sul territorio
 Valorizzazione dello sport di base
 Lotta al doping
 Piano regolatore dell’impiantistica sportiva
Piano regolatore Impiantistica sportiva
Entro 18 mesi
900.000 € stanziati
Fase 1
Ricerca e monitoraggio
Fase 2
Analisi dell’impiantistica esistente
Fase 3
Costruzione sistema informativo
Fase 4
Programmazione dello sviluppo
Cultura
Musei Civici 59 Mostre 29 Eventi
Grandi mostre
Futurismo: Avanguardia-Avanguardie
The Road to Contemporary Art
Giotto e il Trecento
Beato Angelico
Roma Art Weekend
Giulio Cesare
Darwin 1809 – 2009
Visitatori
totali
Oltre 2 milioni e 400mila
Eventi
Futuroma
 46 progetti
 Alla Notte Futurista: 400mila partecipanti
_____________________________________________________________________
Roma Città Natale
 400 eventi
_____________________________________________________________________
Carnevale
 30 appuntamenti ispirati al folklore
_____________________________________________________________________
Natale di Roma
 50 eventi fra il 19 e il 21 aprile
 Il 19 aprile ai Fori imperiali:
150mila partecipanti
Il Bando diviene biennale
Aumentano i finanziamenti:
 da 2 milioni di euro
 a 2,7 milioni di euro
+35%
2007
2008
Var. %
Budget
17,6 mln
15,5 mln
-12%
Biglietti
venduti
110.000
115.000
+4,5%
Incassi
347.610
398.000
+14,5%
Scuole
coinvolte
124
135
+8,8%
Anagrafe
Autoparco
Turismo
1.800.000 le pratiche arretrate
Nuova procedura di smaltimento
accordo con il Viminale
in
_____________________________________________________________________
65 nuove auto per la Polizia Municipale
40 nuove auto ecologiche per il Comune
1 Pulmino per il trasporto dei dipendenti al
posto della Thesis del Sindaco
Secondo Polo Turistico di Roma
23 iniziative
5 sottosistemi
_____________________________________________________________________
Fra questi:
 Waterfront di Ostia  Sistema parchi a tema
Tempi previsti: 60 mesi
Investimenti
pubblici
Movimentazione
capitali privati
700 milioni €
8 miliardi €
Chiamate allo 060608 in 5 lingue
Primo quadrimestre 2008: 95.175
+22,5%
Primo
quadrimestre
2009:
116.600
_____________________________________________________________________
Carte Roma Pass acquistate
Giugno 2007-marzo 2008: 188.319
Giugno 2008-marzo 2009: 253.419
+34,5%
_____________________________________________________________________
Punti Informativi Turistici
Aperti 2 nuovi PIT: Ostia e Ciampino
Affluenza 2008: oltre 2 milioni 600mila
www.turismoroma.it
Inaugurato a: Dicembre 2008
Oltre 80.000 contatti registrati
media giornaliera: 700 contatti
_____________________________________________________________________
Oltre 100.000 Turisti spettatori
Firmato con Prefettura, Regione e Provincia
Forze dell’Ordine in più: 365 agenti
Militari impegnati: 742
Implementata la collaborazione interforze
Campi bonificati: 709
Manufatti abbattuti: 1.581
Persone controllate: 2.221
_____________________________________________________________________
Eseguiti censimenti straordinari nei 7 campi autorizzati
Al via censimenti straordinari nei 15 campi tollerati
Totale multe elevate: 4.507 in 225 giorni
Multe elevate a prostitute: 3.382
Multe elevate a clienti: 1.102
Persone controllate: 3.217
Minori sottratte alla strada: 58
25% del totale
Totale articoli sequestrati: 314.341 in 293 giorni
Totale sequestri amministrativi: 5.447
Totale sequestri penali: 1.428
Persone fermate per identificazione: 6.097
Denunce: 717
1. Piano di Rientro del debito e Rating
2. Legge per Roma Capitale e Commissione Marzano
3. Patto per Roma Sicura
Armamento della Polizia Municipale
Ordinanze anti prostituzione e anti degrado
Calo dei reati
4. Stop al parcheggio del Pincio e Piano Parcheggi
5. Revoca dell’Appalto Romeo e incremento dei fondi
per la manutenzione stradale
6. Stabilizzazioni dei precari del Comune
7. La riforma del Trasporto pubblico locale
8. Gli investimenti per le metropolitane
9. Sostegno alle famiglie: la Carta Bimbo
10. Piano nomadi
La sicurezza a Roma: risultati
Media mensile
20,000
18,448
18,808
18,000
16,000
14,163
14,000
12,000
10,000
Fonte: ufficio statistica Prefettura di Roma; Anno 2009: dato primo bimestre non definitivo
12,074
Media mensile dei reati 2006-2007: 18.628
Media mensile dei reati 2008-2009: 13.797
_____________________________________________________________________
Differenza percentuale:
-26%
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Bilancio di previsione 2009